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1、 - 30 - - 1 -光山行政服務(wù)中心2019年度部門決算2020年9月 - 31 -目錄第一部分光山縣行政服務(wù)中心概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分2019年度部門決
2、算表(Excel表格形式)一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第一部分光山縣行政服務(wù)中心概況一、部門職責(zé)(一)負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行清理、調(diào)整、規(guī)范,確定各類行政服務(wù)事項(xiàng)是否進(jìn)駐中心;負(fù)責(zé)組織行政服務(wù)事項(xiàng)的集中辦理和現(xiàn)場(chǎng)審批,為相關(guān)組織和個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的服務(wù)。(二)負(fù)責(zé)制定進(jìn)駐中心事項(xiàng)的辦理規(guī)則、運(yùn)行機(jī)制和管理制度并組織實(shí)施。(三)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐中心窗口工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、管理和年度考核。(
3、四)負(fù)責(zé)對(duì)窗口單位提供服務(wù)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)對(duì)窗口單位行政服務(wù)質(zhì)量和效能進(jìn)行監(jiān)督檢查,配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)做好進(jìn)駐單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街、區(qū))的行政服務(wù)目標(biāo)管理、行政效能等進(jìn)行考核。(五)負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街、區(qū))便民服務(wù)中心及村級(jí)(社區(qū))便民服務(wù)代辦點(diǎn)各項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。(六)負(fù)責(zé)為主管部門對(duì)其進(jìn)駐窗口的日常監(jiān)管提供相關(guān)服務(wù)。(七)負(fù)責(zé)做好縣委、縣政府確定的重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目涉及的行政服務(wù)事項(xiàng)領(lǐng)辦、督辦工作,做好全程代辦和聯(lián)審聯(lián)批工作。(八)負(fù)責(zé)做好服務(wù)中心電子監(jiān)察和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和保障工作。(九)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置光山縣行政服務(wù)中心(公共資源交易中心)內(nèi)設(shè):辦公室、
4、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目服務(wù)股、監(jiān)察室、后勤管理部、綜合部、建設(shè)工程交易部、土地資源交易部、政府采購(gòu)部、產(chǎn)權(quán)交易部。從決算單位構(gòu)成看,縣行政服務(wù)中心部門決算包括:本級(jí)決算。納入本部門 2019 年度部門決算編制范圍的單位共 1 個(gè), 其中二級(jí)預(yù)算單位 0 個(gè),具體是:1. 行政服務(wù)中心本級(jí)第二部分行政服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度收、支總計(jì)均為748.73萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加105.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.34%。主要原因一是人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是辦公設(shè)備老化,維修費(fèi)用有適當(dāng)增加。二、收入決算情況說(shuō)明2019年度收入合計(jì)
5、748.73萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入748.73萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。三、支出決算情況說(shuō)明2019年度支出合計(jì)748.73萬(wàn)元,其中:基本支出388.72萬(wàn)元,占51.92%;項(xiàng)目支出360.02萬(wàn)元,占48.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為748.73萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.34%。主要原
6、因一是人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是辦公設(shè)備老化,維修費(fèi)用有適當(dāng)增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出748.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.34%。主要原因一是人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是辦公設(shè)備老化,維修費(fèi)用有適當(dāng)增加。(二)結(jié)構(gòu)情況。 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出748.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出748.73萬(wàn)元,占100%;外交(類)支出0萬(wàn)元,占0%。(三)具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7
7、48.73萬(wàn)元,支出決算為748.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算748.73萬(wàn)元,支出決算748.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,預(yù)算數(shù)和決算數(shù)不存在差異。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出748.73萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)388.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、
8、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)360.02萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.8萬(wàn)元,支出決算為5.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.7
9、6%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.76%,占100%。年初預(yù)算數(shù)和年終決算數(shù)存在差異的原因是,本部門開源節(jié)流,厲行節(jié)約。具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容無(wú)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算
10、為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.8萬(wàn)元,支出決算為5.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.76%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中:外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪人員無(wú)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.67萬(wàn)元。主要用于正常公務(wù)接待。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓400人次(不包括陪同人員)。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)
11、明(一)績(jī)效管理工作開展情況。為做好績(jī)效管理工作,按照財(cái)政相關(guān)部門要求,積極開 展績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作。在評(píng)價(jià)中主要遵循適用性原則、 可操 作性原則、產(chǎn)出與效果相結(jié)合原則。 一是通過(guò)開 展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政資金重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控和自評(píng)工作,本單位人員逐步樹立了績(jī)效理念。對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”。 通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo),部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得 社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確, 部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。二是支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。從單純的事后績(jī)效評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績(jī)效 目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式,把預(yù)算編制與部門發(fā)
12、展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來(lái),并進(jìn)行跟蹤問效。一方面,促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范,有利于財(cái)政部門優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),合理分配資金,使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益。另一方26面,通過(guò)開展績(jī) 效評(píng)價(jià),為項(xiàng)目單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因,促使預(yù)算部門和單位積極采取措施,加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制,提高管理 水平和資金使用效益。(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。單位 2019 年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出。(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2019 年,我單位嚴(yán)格遵循有關(guān)規(guī)定,在部門自我評(píng)價(jià)的 基礎(chǔ)上,根據(jù)上級(jí)工作要求結(jié)合
13、我單位實(shí)際,對(duì)預(yù)算支 出實(shí)施了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),客觀公正地反映了財(cái)政支出總 體績(jī)效和存在的主要問題,為下一步有針對(duì)性地加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政資金分配、使用、管理提供了有益參考。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為360.02萬(wàn)元,支出決算為360.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授
14、予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2019年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位
15、取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出:基本
16、支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公
17、及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法
18、按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金第四部分(Excel表格)行政服務(wù)中心2019年度部門決算公開表說(shuō)明:表中單元格數(shù)據(jù)為空時(shí),表示該單元格數(shù)據(jù)為零;整張表數(shù)據(jù)為空時(shí),表示部門該表中所有數(shù)據(jù)均為零,當(dāng)年無(wú)表中相關(guān)收支。收入支出決算總表2019年度公開01表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入1748.73一、一般公共服務(wù)支出147478.73二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出15三、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出16四、事業(yè)收入4四、公共安全支出17五、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出18六、附屬單位上
19、繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出19七、其他收入720821本年收入合計(jì)9748.73本年支出合計(jì)22748.73 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241225總計(jì)13748.73總計(jì)26748.73注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。收入決算表2019年度公開02表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)748.73748.7300000201一般公共服務(wù)支出748.73748
20、.730000020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)748.73748.73000002010301 行政運(yùn)行748.73748.7300000注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。支出決算表2019年度公開03表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)748.73748.730000201一般公共服務(wù)支出748.73748.73000020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)748.73748.7300002010301 行政運(yùn)行
21、748.73748.730000注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。財(cái)政撥款收入支出決算總表2019年度公開04表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1748.73一、一般公共服務(wù)支出15748.73二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國(guó)防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出20721822本年收入合計(jì)9748.73本年支出合計(jì)23748.73年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和
22、結(jié)余24 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327總計(jì)14748.73總計(jì)28748.73注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2019年度公開05表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)748.73748.730201一般公共服務(wù)支出748.73748.73020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)748.73748.7302010301 行政運(yùn)行748.73748.
23、730注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2019年度公開06表部門:光山縣行政服務(wù)中心單位:萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出388.72302商品和服務(wù)支出352.63310資本性支出7.3830101 基本工資171.3730201 辦公費(fèi)19.0731001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼74.5330202 印刷費(fèi)9.7031002 辦公設(shè)備購(gòu)置6.8230103 獎(jiǎng)金33.7730203 咨詢費(fèi)4.2431
24、003 專用設(shè)備購(gòu)置30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)7.6030204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30107 績(jī)效工資0.0030205 水費(fèi)4.8031006 大型修繕30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)68.8630206 電費(fèi)72.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30109 職業(yè)年金繳費(fèi)4.5030207 郵電費(fèi)18.0031008 物資儲(chǔ)備30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.8130208 取暖費(fèi)33.0031009 土地補(bǔ)償30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)109.0231010 安置補(bǔ)助30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030211 差旅費(fèi)12
25、.6531011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30113 住房公積金16.2830212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償30114 醫(yī)療費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)64.4831013 公務(wù)用車購(gòu)置30199 其他工資福利支出30214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購(gòu)置303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30215 會(huì)議費(fèi)0.0031021 文物和陳列品購(gòu)置30301 離休費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)0.0031022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.5630302 退休費(fèi)30217 公務(wù)招待費(fèi)5.6731099 其他資本性支出30303 退職(役)費(fèi)30218 專用材料費(fèi)312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30304 撫恤金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)31201 資本金注入30305 生活補(bǔ)助30225 專用燃料費(fèi)31203 政府投資基金股權(quán)投資30306 救濟(jì)費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)31204 費(fèi)用補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)312
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