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文檔簡介
1、泓域咨詢/遼源壓縮空氣儲能項目可行性研究報告目錄第一章 總論7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設(shè)地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則8五、 建設(shè)背景、規(guī)模9六、 項目建設(shè)進度10七、 環(huán)境影響10八、 建設(shè)投資估算11九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標11主要經(jīng)濟指標一覽表12十、 主要結(jié)論及建議13第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析15一、 熔鹽儲能:目前大規(guī)模中高溫儲熱技術(shù)的首選15二、 “雙碳”目標衍生政策東風,儲能迎來高光時刻17三、 壓縮空氣儲能值得期待18四、 聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在壯群強鏈上集中發(fā)力21五、 項目實施的必要性22第三章 市場預(yù)測24一、 成熟商業(yè)模式支撐穩(wěn)健
2、發(fā)展24二、 短期內(nèi)儲能發(fā)展需跟蹤新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型步伐24第四章 項目選址方案26一、 項目選址原則26二、 建設(shè)區(qū)基本情況26三、 聚焦品質(zhì)內(nèi)涵,在城市建設(shè)上集中發(fā)力27四、 聚焦經(jīng)濟增長,在擴大內(nèi)需上集中發(fā)力28五、 項目選址綜合評價29第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容30一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容30二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)30產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表30第六章 SWOT分析說明33一、 優(yōu)勢分析(S)33二、 劣勢分析(W)34三、 機會分析(O)35四、 威脅分析(T)36第七章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第八章 發(fā)展規(guī)劃分析51
3、一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第九章 節(jié)能方案說明55一、 項目節(jié)能概述55二、 能源消費種類和數(shù)量分析56能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施57四、 節(jié)能綜合評價57第十章 原輔材料成品管理59一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況59二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理59第十一章 人力資源分析61一、 人力資源配置61勞動定員一覽表61二、 員工技能培訓61第十二章 項目實施進度計劃63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十三章 環(huán)境影響分析65一、 編制依據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期水環(huán)境
4、影響分析70五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析71七、 環(huán)境管理分析72八、 結(jié)論及建議75第十四章 投資計劃77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80四、 流動資金82流動資金估算表82五、 總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十五章 經(jīng)濟收益分析86一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產(chǎn)折舊費估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析
5、91項目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十六章 招標、投標97一、 項目招標依據(jù)97二、 項目招標范圍97三、 招標要求98四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布102第十七章 風險風險及應(yīng)對措施103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十八章 總結(jié)評價說明108第十九章 附表附錄110建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
6、118利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應(yīng)用。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:遼源壓縮空氣儲能項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約13.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場
7、前景分析;2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述,確定建設(shè)規(guī)模;3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目
8、標綱要;6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策;7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù);8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。(二)技術(shù)原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術(shù),以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術(shù)的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進,操作安全穩(wěn)妥
9、,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設(shè)備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。五、 建設(shè)背景、規(guī)模(一)項目背景2021年8月24日電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)1和2021年9月24日
10、新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)2的出臺,將促進形成儲能全生命周期、全流程的管理體系,為儲能可持續(xù)發(fā)展保駕護航。2021年12月24日國家能源局發(fā)布新版“兩個細則”3,新增新型儲能為市場主體;新增轉(zhuǎn)動慣量、爬坡、調(diào)相等輔助服務(wù)品種;分攤機制由并網(wǎng)電廠內(nèi)分攤變?yōu)榘l(fā)電企業(yè)與電力用戶共同分攤,進一步優(yōu)化現(xiàn)有電力輔助服務(wù)補償與分攤機制,為儲能開拓了市場獲益空間。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積8667.00(折合約13.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積16468.48。其中:生產(chǎn)工程10776.57,倉儲工程2752.19,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1651.84,公共工程1287.88。項目建成后,
11、形成年產(chǎn)xx套壓縮空氣儲能設(shè)備的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現(xiàn)達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。八、 建設(shè)投資估算(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資6817.48萬元
12、,其中:建設(shè)投資5095.83萬元,占項目總投資的74.75%;建設(shè)期利息74.39萬元,占項目總投資的1.09%;流動資金1647.26萬元,占項目總投資的24.16%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資5095.83萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用4304.81萬元,工程建設(shè)其他費用662.91萬元,預(yù)備費128.11萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(一)財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入14400.00萬元,綜合總成本費用11366.00萬元,納稅總額1407.94萬元,凈利潤2221.87萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率26.67%,財務(wù)凈現(xiàn)值4883
13、.69萬元,全部投資回收期5.09年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積16468.481.2基底面積5026.861.3投資強度萬元/畝371.982總投資萬元6817.482.1建設(shè)投資萬元5095.832.1.1工程費用萬元4304.812.1.2其他費用萬元662.912.1.3預(yù)備費萬元128.112.2建設(shè)期利息萬元74.392.3流動資金萬元1647.263資金籌措萬元6817.483.1自籌資金萬元3781.023.2銀行貸款萬元3036.464營業(yè)收入萬元14400.00正常運營年份5總成本費
14、用萬元11366.00""6利潤總額萬元2962.50""7凈利潤萬元2221.87""8所得稅萬元740.63""9增值稅萬元595.81""10稅金及附加萬元71.50""11納稅總額萬元1407.94""12工業(yè)增加值萬元4652.58""13盈虧平衡點萬元4969.67產(chǎn)值14回收期年5.0915內(nèi)部收益率26.67%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4883.69所得稅后十、 主要結(jié)論及建議該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供
15、應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 熔鹽儲能:目前大規(guī)模中高溫儲熱技術(shù)的首選熔鹽儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,初始投資成本較低,介質(zhì)優(yōu)點多。相比于其它儲能技術(shù),熔鹽儲能技術(shù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,初始投資成本較低,是實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模利用,提高能源利用效率、安全性和經(jīng)濟性的有效途徑。熔鹽作為儲熱介質(zhì),具有使用溫度高、傳熱性能好、比熱容大等優(yōu)點,在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域已經(jīng)有較為成熟的應(yīng)用。2018-2020年在我國儲能累計裝機占比中穩(wěn)步增加。目前,熔鹽儲熱技術(shù)有5大典型應(yīng)
16、用場景,從初始的光熱發(fā)電走向綜合能源服務(wù)。光熱發(fā)電:熔鹽儲熱技術(shù)應(yīng)用于光熱電站其特點是將儲熱和傳熱介質(zhì)合為一體,簡化了整個電站設(shè)備組成,有利于后期的運維。同時可以提高太陽能的利用效率,減少功率波動,提高電力系統(tǒng)靈活性;促進電網(wǎng)平穩(wěn)性輸出,緩解新能源電力發(fā)展過程中的限電問題。清潔供熱:可將棄風/棄光電、低谷電等電能儲存起來,在需要的時候釋放,減少用戶用能成本,提高整個系統(tǒng)的能源利用率;可實現(xiàn)削峰填谷,平滑光電、風電的輸出功率,提升新能源發(fā)電的消納能力;為食品加工、紡織等企業(yè)提供穩(wěn)定持續(xù)的蒸汽、熱風等高品質(zhì)熱源。移動儲熱供熱:無管路熱損失,熱能利用率高;可實現(xiàn)廢余熱高效回收利用,節(jié)能減排雙收益;無
17、需管道鋪設(shè),投資少、運行成本低;設(shè)備運行靈活,操作安全簡單;可實現(xiàn)供熱管網(wǎng)輻射不到的企業(yè)或工廠?;痣婌`活性改造:減小供熱機組熱負荷,或增大供熱機組發(fā)電出力調(diào)節(jié)范圍,提高電廠的運行靈活性;通過調(diào)峰給用戶供熱提高電廠的經(jīng)濟效益;突破供熱對機組電負荷調(diào)節(jié)的限制,實現(xiàn)能量的梯級利用。綜合能源服務(wù):通過與光伏、風電、核能等系統(tǒng)互補耦合,為用戶提供高效智能的多種能源供應(yīng),提高能源利用率;實現(xiàn)能源生產(chǎn)和環(huán)境治理的融合,減少污染物排放和降低企業(yè)用能成本;提高清潔能源的使用比例,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。截至2020年2月,我國首批光熱發(fā)電示范項目已并網(wǎng)7座,包括中廣核德令哈50兆瓦槽式光熱電站、首航節(jié)能敦煌100兆瓦熔鹽
18、塔式光熱電站、青海中控德令哈50兆瓦熔鹽塔式光熱電站等。根據(jù)中國電力新聞網(wǎng),青海中控德令哈50MW塔式熔鹽儲能光熱電站是國家首批太陽能熱發(fā)電示范項目之一,配置7小時熔鹽儲能系統(tǒng),電站設(shè)計年發(fā)電量1.46億kWh,每年可滿足8萬余戶家庭清潔用電,每年可節(jié)約標準煤4.6萬噸,減排二氧化碳排放約12.1萬噸。2021年4月,國內(nèi)首個熔鹽儲能供蒸汽項目立項備案,獲得了國資委專項資金支持,由北京熱力市政工程建設(shè)有限公司承建,采用了北京民利儲能技術(shù)有限公司開發(fā)的新型熔鹽儲能蒸汽系統(tǒng)。2021年,江蘇國信子公司國信靖江電廠開展熔融鹽儲能項目改造,將用于電廠側(cè)調(diào)峰調(diào)頻,熔融鹽儲能技術(shù)首次用于火電。二、 “雙碳
19、”目標衍生政策東風,儲能迎來高光時刻2021年7月15日,國家發(fā)改委、國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見中首次明確了儲能作為碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù),明確了儲能的發(fā)展目標與重點任務(wù),2025年新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近2021年裝機規(guī)模的10倍,極大提振行業(yè)信心,為儲能長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2021年7月29日,國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知推動電價市場化改革,通過峰谷電價、尖峰電價等價格信號,激勵市場成員自發(fā)配置儲能或調(diào)峰資源。經(jīng)濟利益可驅(qū)動市場成員自發(fā)實現(xiàn)分散與集中相互協(xié)同的儲能設(shè)施配置方案,為儲能設(shè)施商業(yè)價值的實現(xiàn)提供空間。峰谷價差拉大,將催生
20、出更多應(yīng)用新模式。2021年8月24日電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)1和2021年9月24日新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)2的出臺,將促進形成儲能全生命周期、全流程的管理體系,為儲能可持續(xù)發(fā)展保駕護航。2021年12月24日國家能源局發(fā)布新版“兩個細則”3,新增新型儲能為市場主體;新增轉(zhuǎn)動慣量、爬坡、調(diào)相等輔助服務(wù)品種;分攤機制由并網(wǎng)電廠內(nèi)分攤變?yōu)榘l(fā)電企業(yè)與電力用戶共同分攤,進一步優(yōu)化現(xiàn)有電力輔助服務(wù)補償與分攤機制,為儲能開拓了市場獲益空間。三、 壓縮空氣儲能值得期待20世紀70年代后期,全球第一座壓縮空氣儲能電站在德國建成,美國、日本等國家在此領(lǐng)域的發(fā)展速度也在不斷加快?,F(xiàn)階段,
21、全球商業(yè)化運行的壓縮空氣儲能電站共有兩座,分別位于德國、美國。我國壓縮空氣儲能技術(shù)研究起步較晚,2005年才開始發(fā)展,但進步迅速,2016年建立示范工程項目,技術(shù)已進入全球先進水平。2021年9月23日,山東肥城壓縮空氣儲能調(diào)峰電站項目正式實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,這標志著國際首個鹽穴先進壓縮空氣儲能電站已進入正式商業(yè)運行狀態(tài)。2021年以來,全國有多個已簽約待建項目,項目密度較往年有所提升。新型壓縮空氣儲能攻克傳統(tǒng)儲能瓶頸,具規(guī)模化應(yīng)用潛能。壓縮空氣儲能分為傳統(tǒng)與新型兩大技術(shù)路線。傳統(tǒng)壓縮空氣儲能系統(tǒng)(CAES)是基于燃氣輪機技術(shù)開發(fā)的一種儲能系統(tǒng)。在用電低谷,將空氣壓縮并存于儲氣室中,使電能轉(zhuǎn)化為空氣
22、的內(nèi)能存儲起來;在用電高峰,高壓空氣從儲氣室釋放,進入燃氣輪機燃燒室同燃料一起燃燒,然后驅(qū)動透平發(fā)電。目前已在德國(Huntorf290MW)和美國(McIntosh110MW)得到了規(guī)?;虡I(yè)應(yīng)用,在日本、以色列、芬蘭和南非等國家也有相關(guān)研究和在建項目。但傳統(tǒng)壓縮空氣儲能技術(shù)依賴儲氣洞穴與化石燃料,系統(tǒng)效率低下,存儲與轉(zhuǎn)換過程會帶來新污染。新型壓縮空氣儲能則擁有三大技術(shù)進步,提高了壓縮空氣儲能廣泛適用度:絕熱壓縮空氣儲能:蓄熱回熱技術(shù)回收再利用氣體壓縮過程所產(chǎn)生的壓縮熱,在壓縮空氣發(fā)電時不需再燃燒化石燃料,即非補燃式的壓縮空氣儲能技術(shù)。我國江蘇金壇非補燃式壓縮空氣儲能電站為世界首個非補燃壓縮
23、空氣儲能電站。液態(tài)空氣儲能:采用壓縮空氣液化儲存或高壓氣態(tài)儲能于儲氣裝置中,擺脫對儲氣洞穴的依賴。2021年10月,我國首套10兆瓦先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)在貴州畢節(jié)并網(wǎng)發(fā)電,該套系統(tǒng)可在夜間電網(wǎng)負荷低谷時通過壓縮機將空氣壓縮并存入集氣裝置存儲,白天用電高峰時將高壓空氣釋放驅(qū)動膨脹機帶動發(fā)電機發(fā)電。超臨界壓縮空氣儲能:通過壓縮、膨脹、超臨界蓄熱及換熱,系統(tǒng)集成優(yōu)化,整體提高系統(tǒng)效率,同時解決傳統(tǒng)壓縮空氣儲能所有技術(shù)瓶頸。先進壓縮儲能技術(shù)優(yōu)勢多,為極具發(fā)展?jié)摿Φ拈L時大規(guī)模儲能技術(shù)。對比各類新型儲能技術(shù),先進壓縮空氣儲能技術(shù)具有規(guī)模大、成本低、壽命長、清潔無污染、儲能周期不受限制、不依賴化石燃料及地理
24、條件等優(yōu)勢,是極具發(fā)展?jié)摿Φ拈L時大規(guī)模儲能技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、旋轉(zhuǎn)備用、黑啟動等,在提高電力系統(tǒng)效率、安全性和經(jīng)濟性等方面具有廣闊發(fā)展空間和強勁競爭力。2021年12月,中儲國能表示從目前已建成和在建的項目來看,兆瓦級的系統(tǒng)效率可達52.1%,10兆瓦的系統(tǒng)效率可達60.2%,百兆瓦級別以上的系統(tǒng)設(shè)計效率可以達到70%,先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)效率能夠逼近75%。系統(tǒng)規(guī)模增加后,單位投資成本也持續(xù)下降,系統(tǒng)規(guī)模每提高一個數(shù)量級,單位成本下降可達30%左右。儲能大規(guī)模應(yīng)用大勢所趨,技術(shù)成熟前提下,對經(jīng)濟性敏感度或?qū)⑹箟嚎s空氣儲能成為繼電化學儲能后第二波新型儲能商業(yè)化與規(guī)模化應(yīng)用
25、浪潮的主角。中儲國能是中國科學院工程熱物理研究所100MW先進壓縮空氣儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化公司,專注于壓縮空氣儲能技術(shù)的推廣應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)化進程已進入新階段。2020年中儲國能獲得中科創(chuàng)星、株洲高科領(lǐng)投的1.6億元天使輪投資,2021年資本繼續(xù)加碼,由招銀國際領(lǐng)投,中科創(chuàng)星追投,聯(lián)想之星、普華資本、華控基金、南京麒麟等機構(gòu)跟投,融資金額達1.8億元。2022年初,高盛集團旗下的高盛資產(chǎn)管理公司計劃向總部位于加拿大安大略省的先進壓縮空氣儲能(A-CAES)開發(fā)商Hydrostor公司投資2.5億美元。Hydrostor正在將其專有的壓縮空氣儲能技術(shù)商業(yè)化,打造具有成本效益的長時儲能解決方案。公司目前有一
26、個正在商業(yè)運營的項目,儲能規(guī)模2.2MW/10MWh+,于2019年在加拿大安大略省正式上線運行,并在澳大利亞和美國的加利福尼亞州擁有1.1GW/8.7GWh的待建項目。四、 聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在壯群強鏈上集中發(fā)力圍繞實施“萬千百”工程,完善“2115555”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,夯實“鏈長制”責任,打造強業(yè)支撐、新業(yè)培育、多業(yè)并舉的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新格局。推進產(chǎn)業(yè)基地和特色園區(qū)建設(shè)。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)在全國市場中的份額和我省“雙廊”格局中的份量,著力推進新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)、北方高精鋁加工等基地建設(shè)。推動“襪業(yè)+現(xiàn)代紡織”擴品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌,讓“中國棉襪之都”名副其實。加快“蛋品+農(nóng)產(chǎn)品”加工產(chǎn)業(yè)重點向特醫(yī)食品、綠色食
27、品、休閑食品轉(zhuǎn)型,讓“中國蛋谷”實至名歸。支持梅花鹿、汽車模具等10個特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè),為汽車改裝、華紡靜電等創(chuàng)新型企業(yè)在大循環(huán)體系中“獨家經(jīng)營”、擴張發(fā)展提供一切便利。推進產(chǎn)業(yè)鏈銜接和多業(yè)態(tài)融合。著眼于打通堵點、連接斷點、補齊短板、釋放優(yōu)勢,重點實施92個產(chǎn)業(yè)鏈項目。推進銀鷹制藥新建多功能車間等建鏈項目,誠鼎鑄造大型精密汽車模具等延鏈項目,啟星鋁業(yè)軌道客車型材等補鏈項目,鑫達鋼鐵300萬噸鋼配套等強鏈項目,巨峰生化山梨酸等融鏈項目。聚焦壯群強鏈引進頭部企業(yè)和配套企業(yè),形成頭雁效應(yīng)。打造一批智能工廠、數(shù)字車間,推進東北襪業(yè)、遼源泵業(yè)等企業(yè)數(shù)字化改造項目。加快實體經(jīng)濟與商貿(mào)服務(wù)、職業(yè)教育有機融合,
28、推進制造業(yè)與一汽新能源發(fā)展戰(zhàn)略、全省冰雪經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、常態(tài)化疫情防控緊密結(jié)合,形成一批新業(yè)態(tài)和增長點。推進新興產(chǎn)業(yè)培育和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。順應(yīng)碳達峰、碳中和要求,支持新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點實施燕龍多用途清潔供熱示范、東豐沙河風電、西安區(qū)農(nóng)光互補發(fā)電等項目。引導生產(chǎn)性服務(wù)向?qū)I(yè)化延伸,生活性服務(wù)向高品質(zhì)升級,重點實施歐亞北城市綜合體、汽貿(mào)小鎮(zhèn)二期等服務(wù)業(yè)項目。積極推動市、縣(區(qū))規(guī)模應(yīng)急物資儲備庫建設(shè)。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公
29、司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 市場預(yù)測一、 成熟商業(yè)模式支撐穩(wěn)健發(fā)展政策只能作為行業(yè)初步發(fā)展的推動力,儲能參與主體應(yīng)當借助政策與市場機制改革之風,探索建立成熟商業(yè)模式, 實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當前,我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式,主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。對比英國電力市場,國內(nèi)儲能收益來源較單一。英國電力市場自由化程度高,這為儲能獲得更多收益提供了可能性。從收益渠道來看,
30、英國電力市場的儲能收益來源廣泛,包括從價值相對較高的調(diào)頻服務(wù)市場及備用市場,到價值相對不高的能量市場,儲能可獲得的收益來源超過 10 種。目前國內(nèi)多數(shù)大型儲能電站主要參與調(diào)頻服務(wù)或調(diào)峰服務(wù),用戶側(cè)儲能主要開展峰谷套利服務(wù),收益來源較為單一。儲能在建立穩(wěn)定商業(yè)模式同時,作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現(xiàn)效益疊加。二、 短期內(nèi)儲能發(fā)展需跟蹤新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型步伐“雙碳”目標實現(xiàn)需要大規(guī)模新能源建設(shè),而新能源廢棄率與新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性和間歇性問題增加了電網(wǎng)輸配容量、電頻波動控制等方面的要求,“風光水火儲一體化”、“源網(wǎng)荷儲一體化”使得儲能在新型電力系統(tǒng)中的剛性需求地位確立。儲能在新型電力系統(tǒng)的發(fā)
31、電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)三大場景中充分發(fā)揮價值。當前儲能行業(yè)與電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型深度綁定,短期可跟蹤指標有:(1)發(fā)電側(cè):看新能源配儲比例、新能源在能源消耗系統(tǒng)中占比、新能源裝機數(shù)量。2021年儲能發(fā)展主靠發(fā)電側(cè)配儲改革推動,配儲比例普遍在10%-20%左右,未來隨著配儲模式推行,配儲比例仍有提升空間,而新能源比重與裝機數(shù)量的提升則增加了配儲量。(2)輸配電側(cè):重點關(guān)注電網(wǎng)靈活性水平,看調(diào)頻、備用、轉(zhuǎn)動慣量、爬坡等電力輔助服務(wù)市場化進程。(3)用戶側(cè):看峰谷價差需求,需求越大,削峰填谷的空間與利潤更大。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能
32、完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設(shè)區(qū)基本情況遼源市,吉林省地級市,位于吉林省中南部,地處東遼河、輝發(fā)河上游,因東遼河發(fā)源于此而得名,地理概貌為“五山一水四分田”??偯娣e5138.72平方千米,占吉林省總面積的2.8%。城市建成區(qū)面積46平方千米。下轄東豐、東遼兩縣,龍山、西安兩區(qū),總?cè)丝?17.24萬。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,遼源市常住人口996903人。遼源歷史比較悠久,文化底蘊豐厚。青銅器時代就有人類活動,是滿族重要發(fā)祥地之一,清代被辟為皇家“盛京圍場”。1902
33、年弛禁后設(shè)立縣制,1983年升格為地級市。在“十四五”進程中,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型是接力賽,必須堅持不懈盯龍頭、抓項目,讓主導產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)向強發(fā)展、向強集中,拓展強的維度,延伸強的鏈條,壯大強的筋骨??茖W技術(shù)是能量源,必須盯緊細分領(lǐng)域市場,搶抓技術(shù)迭代機遇,打好中小城市獨特的引智牌,從要素驅(qū)動向效率驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變,塑造健康的經(jīng)濟體魄。三、 聚焦品質(zhì)內(nèi)涵,在城市建設(shè)上集中發(fā)力繼續(xù)實施城市“雙修”,優(yōu)化城市格局,推進城市更新,加強城市管理,提升城市功能,讓城市更具質(zhì)感,彰顯魅力。加強城市規(guī)劃管控。推進“雙評估”“雙評價”和“三線三區(qū)”劃定,高質(zhì)量完成國土空間規(guī)劃編制。強化規(guī)劃管控,有序推動老城改造
34、、南部新城、北部新區(qū)開發(fā)建設(shè),做到不規(guī)劃不批復、無規(guī)劃不建設(shè)、有規(guī)劃嚴落實。謀劃并推動市域一體化、遼泉同城化發(fā)展。實施城市更新行動。加快推進南部新城“雙創(chuàng)”中心和遼源五中、市中心醫(yī)院建設(shè),完成“四館”內(nèi)裝展陳開放。實施地下管網(wǎng)修復與混錯接改造、綠化美化、水沖公廁等項目,完成二次供水設(shè)施、供熱管網(wǎng)提升工程。啟動渭津河、大梨樹河岸帶修復工程,推進餐廚垃圾處理場建設(shè)。城市管道天然氣普及率提高8個百分點。推進東豐城市綜合管廊、東遼一高異地新建等一批縣城更新改造項目。狠抓城市精細化管理。實施露天燒烤、餐飲油煙、戶外廣告、商業(yè)牌匾、占道經(jīng)營和城市公共休閑廣場專項整治,依法解決城區(qū)祭祀燒紙、燃放煙花爆竹問題
35、。開展生活垃圾分類試點工作。建立違法建設(shè)查處、老舊小區(qū)改造后物業(yè)管理長效機制。推進智慧城市建設(shè)。加快實施5G基站、大數(shù)據(jù)中心等“761”智能信息網(wǎng)工程,建設(shè)城市運營管理指揮中心,統(tǒng)籌推進智慧政務(wù)、智慧生活、智慧治理、智慧安全整體提級。深入推進全國文明城市創(chuàng)建,以市民的文明促進城市的文明。四、 聚焦經(jīng)濟增長,在擴大內(nèi)需上集中發(fā)力牢牢把握擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,在新發(fā)展格局中找定位、抓機遇、聚要素、上項目。扭住有效投資著力點。計劃實施500萬元以上項目330個,其中新開工項目167個,“三早”項目58個。推進新能源特種車、江誠物流倉儲產(chǎn)業(yè)園等137個產(chǎn)業(yè)類項目,南部新城路網(wǎng)建設(shè)等76個基礎(chǔ)設(shè)施類項目
36、,渭津河流域綜合治理等35個生態(tài)環(huán)保類項目,現(xiàn)代職教園區(qū)等71個社會民生類項目,梅花鹿創(chuàng)投園、松籽產(chǎn)業(yè)園等11個平臺類項目。完成東北襪業(yè)智能化標準工廠、鑫達鋼鐵發(fā)電自備電站等79個技術(shù)改造項目。全力推動列入省“十四五”規(guī)劃的重點項目和重大事項。發(fā)掘社會消費增長點。堅持需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求,制定一攬子促進政策,努力激活農(nóng)村消費,吸引域外消費。提高二手車交易便利度、二手房交易活躍度。牢牢抓住我省發(fā)展冰雪萬億級產(chǎn)業(yè)契機,打造冰雪軟裝備生產(chǎn)基地、冰雪人才培訓和研學基地。找準區(qū)域協(xié)作契合點。主動對接“雙廊”、長春都市圈建設(shè),牢牢抓住一汽“六個回歸”等重大機遇,將遼源的創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、人才鏈
37、嵌入全省戰(zhàn)略體系、產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)新體系。依托一汽奧迪新能源汽車基地,帶動格致汽車、鴻圖鋰電、方大鍛造等企業(yè)擴規(guī)升級;依托長客智能產(chǎn)業(yè)基地,帶動啟星鋁業(yè)、利源精制、巨盛輕合金向產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變;依托創(chuàng)建國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和科技服務(wù)業(yè)發(fā)展。加強與長春市開發(fā)區(qū)聯(lián)動協(xié)同發(fā)展,致力打造長春都市圈產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作樣板。五、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全,滿足項目科研、生產(chǎn)要求,社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面
38、積8667.00(折合約13.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積16468.48。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責任公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套壓縮空氣儲能設(shè)備,預(yù)計年營業(yè)收入14400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一
39、覽表序號產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(元)年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1壓縮空氣儲能設(shè)備套xx2壓縮空氣儲能設(shè)備套xx3壓縮空氣儲能設(shè)備套xx4.套5.套6.套合計xx14400.00儲能技術(shù)按能量的轉(zhuǎn)化機制不同,可分為物理儲能(抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能)、電化學儲能(鋰離子電池、鈉硫電池、鉛蓄電池和液流電池等)、電磁儲能(超級電容器、超導儲能)和光熱儲能(熔鹽儲能)四類。抽水蓄能技術(shù)成熟,電化學儲能等新型儲能技術(shù)不甘落后。多個儲能技術(shù)中抽水蓄能技術(shù)最為成熟,在我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模中占比最大,根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2020年底占比為89.30%?;仡櫧旮鲀δ芗夹g(shù)裝機量占比,抽水蓄能占比其實
40、有所下降,根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2015年,抽水蓄能占比高達99.5%,至2020年降幅高達約10pct,反映出我國新型儲能技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用加速發(fā)展。截至2020年底,電化學儲能投運項目累計占比約為9.2%,其中鋰離子電池約為88.8%;熔鹽儲能規(guī)模進一步擴大,占比達1.5%;液流電池儲能、超級電容儲能、壓縮空氣儲能項目規(guī)模占比較2019年有所下滑,主要受市場熱擁電化學儲能賽道擠占該部分儲能項目投資資源所致。第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始
41、終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。(二)公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符
42、合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術(shù)水平、
43、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強自身的競爭力。(二)產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先,產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量,產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端
44、消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測
45、試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術(shù)的不斷成熟,產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術(shù)實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能
46、加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級的基礎(chǔ)上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過程中不能及時準確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術(shù)流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術(shù)過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術(shù)來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依
47、賴于個別核心技術(shù)人員,但核心技術(shù)人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密,將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式,主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測及庫存情況安排采購和生產(chǎn),并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化,則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(五)產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供
48、需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略,公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。(八)產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變
49、化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現(xiàn)預(yù)期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東
50、享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會
51、決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(3)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務(wù),嚴重損害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。(4)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他
52、義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應(yīng)當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因
53、貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會
54、選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會不得無故解除其職務(wù):(1)本人提出辭職;(2)出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形;(3)不能履行職責;(4)因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章
55、程,對公司負有下列忠實義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與公司訂立合同或者進行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律
56、、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;(4)應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;(5)應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最
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