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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上運營分析管理辦法1目的 通過分析發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營存在的問題,及時采取針對性措施,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃性和過程受控。2運營分析報告2.1分析報告要求分析內(nèi)容包括五部分:部門指標(biāo)完成通報及未完成指標(biāo)原因分析和改進方案或建議;專業(yè)管理職能分析,具體內(nèi)容見2.2條款,其中指標(biāo)部分已作分析的可省略;主要問題分析及采取措施或具體建議;下一階段趨勢預(yù)測和工作安排;需要協(xié)調(diào)解決的問題。同時與計劃進行比較,與上年同期進行比較,與行業(yè)先進性指標(biāo)比較分析,重點對異常情況進行分析。數(shù)據(jù)客觀、準(zhǔn)確、可比,能夠真實的反映實際情況。減少定性描述,多用數(shù)據(jù)、表格、曲線和圖形定量說明。少談過程和原則,多
2、講問題和對策,分析過程要脈絡(luò)清晰,問題分析要透徹,解決問題的措施要具體、可行性。報告采用PPT格式,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送。2.2專業(yè)職能分析 綜合計劃部:通報上次會議布置工作落實情況;公司主要指標(biāo)完成情況;各部門指標(biāo)及專項業(yè)務(wù)計劃完成情況;公司主要生產(chǎn)經(jīng)營情況;公司主要問題及要求事項;等等。財務(wù)部:利潤變動因素與完成情況分析;成本變動因素與完成情況分析,含薪酬及工時分析(包括出勤工時和生產(chǎn)工時);期間費用增減因素與完成情況分析;資金占用的合理性分析及不良分析;各部門成本費用指標(biāo)完成情況通報;主要異常分析;等等。公司辦公室:工資總額分析;勞動效率分析及工時利用率分析;人員結(jié)構(gòu)合理性分析;可控
3、管理費用分析;等等。技術(shù)部:研發(fā)費使用及構(gòu)成分析;技術(shù)改進降成本情況通報;主要技術(shù)項目進展情況通報;生產(chǎn)過程中主要工藝問題及解決方案或建議;與競爭對手產(chǎn)品對比分析;等等。質(zhì)量保證部:質(zhì)量損失率及主要廢損項分析;BC品率及主要降等原因分析;退換貨分析及內(nèi)部追溯情況;生產(chǎn)過程中主要質(zhì)量問題及改進計劃或建議;等等。采購部:采購成本分析及主要原材料價格情況和市場預(yù)測;影響交付(及時率、合格率)的分析;等等。設(shè)備管理部:設(shè)備狀態(tài)分析及設(shè)備利用情況分析;修理費分析;主要能源消耗量分析;主要設(shè)備、能源問題及改進計劃或建議;等等。安全環(huán)保部:安全環(huán)保費分析;勞保費分析;安全消防事故分析;主要安全問題及改進要求
4、或建議;等等。研發(fā)部:研發(fā)費使用及構(gòu)成分析;研發(fā)降成本情況通報;主要研發(fā)項目進展情況通報;等等。市場部:分部門銷量、收入、毛利、銷售費用分析(包括計劃完成情況分析、同期對比情況分析),如未完成指標(biāo)需分部門進行原因分析,落實具體措施和責(zé)任人;銷售結(jié)構(gòu)分析;產(chǎn)成品庫、深圳分公司庫庫存電池分析及半成品庫待發(fā)貨電池分析;應(yīng)收帳款分析及呆壞賬解決方案或建議;新產(chǎn)品需求及老產(chǎn)品性能改進需求分析;新客戶開發(fā)情況;競爭對手情況通報及對比分析;市場反饋的主要問題及建議;等等。生產(chǎn)部:產(chǎn)能利用分析及影響因素;各工段計劃完成分析;主要材料利用率分析;工資總額及單位人工成本分析;可控制造費用分析;各工段質(zhì)量、成本指標(biāo)
5、完成情況及改進方案;庫存材料、半在制品分析,重點是呆滯庫存;生產(chǎn)中存在的問題及建議,等等。3運營分析會3.1各部門每月12日前將本部門分析,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送綜合計劃部;綜合計劃部對分析內(nèi)容進行審核,不符合要求返回重寫,重寫后報送時間超出12日的考核部門經(jīng)理50元/日。3.2綜合計劃部每月15-20日期間召開運營分析會,公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理參加。3.3綜合計劃部負(fù)責(zé)編寫會議紀(jì)要,并對會議布置的工作進行跟蹤、檢查和考核。各部門認(rèn)真落實會議布置的各項工作,按時書面反饋綜合計劃部。4考核4.1未按時報送分析資料,或未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過,每次考核部門經(jīng)理50元/日,公司主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任考核50元/日。4.2報送資料不能反映本部門實際情況,或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,每項次考核部門經(jīng)理50元,公司主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任考核50元。4.3未按會議布置工作要求完成整改,或到期未
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