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文檔簡介

1、泓域咨詢/寧德須發(fā)護理小家電項目可行性研究報告寧德須發(fā)護理小家電項目可行性研究報告xxx集團有限公司目錄第一章 項目承辦單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目基本情況20一、 項目名稱及項目單位20二、 項目建設地點20三、 可行性研究范圍20四、 編制依據和技術原則21五、 建設背景、規(guī)模21六、 項目建設進度22七、 環(huán)境影響22八、 建設投資估算23九、 項目主要技術經濟指標23主要經濟指標一覽表24

2、十、 主要結論及建議25第三章 項目建設背景及必要性分析27一、 電吹風行業(yè)發(fā)展概況27二、 電動牙刷行業(yè)發(fā)展概況28三、 個護小家電行業(yè)發(fā)展概況28四、 堅持擴大內需戰(zhàn)略基點30五、 項目實施的必要性33第四章 項目選址可行性分析35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 打造一流營商環(huán)境37四、 項目選址綜合評價38第五章 產品方案與建設規(guī)劃39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第六章 SWOT分析說明41一、 優(yōu)勢分析(S)41二、 劣勢分析(W)42三、 機會分析(O)43四、 威脅分析(T)43第七章 運營模式49一、

3、公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 發(fā)展規(guī)劃分析59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施65第九章 工藝技術及設備選型67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十章 進度計劃73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十一章 原輔材料供應75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十二章 環(huán)保分析77一、 環(huán)境保護綜述77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設期水環(huán)境影響分

4、析78四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析79六、 環(huán)境影響綜合評價80第十三章 項目投資分析81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 經濟效益及財務分析93一、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項

5、目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十五章 項目招標、投標分析104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布107第十六章 總結108第十七章 附表110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目

6、投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125報告說明1962年,液壓工程師約翰馬特里和牙科醫(yī)生杰蘭德邁爾在美國科羅拉多州柯林斯堡,聯合創(chuàng)立了Waterpik(潔碧),發(fā)明了世界上第一臺沖牙器。根據謹慎財務估算,項目總投資33195.04萬元,其中:建設投資25427.79萬元,占項目總投資的76.60%;建設期利息252.37萬元,占項目總投資的0.76%;流動資金7514.88萬元,占項目總投資的22.64%。項目正常運營每年營業(yè)收入65200.00萬元,綜合總成本費用53087.83萬元,凈利潤

7、8855.47萬元,財務內部收益率19.48%,財務凈現值7351.75萬元,全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:孫xx3、注冊資本:1080萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxx

8、xxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-5-137、營業(yè)期限:2011-5-13至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事須發(fā)護理小家電相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”

9、為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,

10、與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原

11、材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12277.309821.849207.97負債總額6986.035588.825239.52股東權益合計5291.274233.023968.45公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37643.9830115.1828232.99營業(yè)利潤6512.055209.644884.04利潤總額6067.754854.204550.81凈利潤4

12、550.813549.633276.58歸屬于母公司所有者的凈利潤4550.813549.633276.58五、 核心人員介紹1、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、梁xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、龍xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、20

13、15年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、金xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、羅xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xx

14、x有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、梁xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、馬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產

15、,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,

16、保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知

17、名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有

18、創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會

19、,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將

20、不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的

21、不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現

22、有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)

23、發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:寧德須發(fā)護理小家電項目項目單位:xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx,占地面積約100.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出

24、的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可

25、持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨著國家經濟的發(fā)展和居民收入水平的提升,小家電越來越成為家用電器的重要組成部分。根據捷孚凱(GFK)統計的數據及預測,2015年,國內小家電行業(yè)市場規(guī)模為1,259億元,占家電行業(yè)比重僅為25.92%;2019年,國內小家電市場規(guī)模為2,821億元,小家電市場規(guī)模占家用電器的39.58%;預計未來小家電在家電市場的占比將繼續(xù)提升。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積6666

26、7.00(折合約100.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積86532.31。其中:生產工程59297.62,倉儲工程10200.72,行政辦公及生活服務設施8618.93,公共工程8415.04。項目建成后,形成年產xxx套須發(fā)護理小家電的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措

27、施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資33195.04萬元,其中:建設投資25427.79萬元,占項目總投資的76.60%;建設期利息252.37萬元,占項目總投資的0.76%;流動資金7514.88萬元,占項目總投資的22.64%。(二)建設投資構成本期項目建設投資25427.79萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費

28、用21275.84萬元,工程建設其他費用3553.31萬元,預備費598.64萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入65200.00萬元,綜合總成本費用53087.83萬元,納稅總額5797.36萬元,凈利潤8855.47萬元,財務內部收益率19.48%,財務凈現值7351.75萬元,全部投資回收期5.81年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66667.00約100.00畝1.1總建筑面積86532.311.2基底面積36666.851.3投資強度萬元/畝237.722總投資萬元33195.042.1

29、建設投資萬元25427.792.1.1工程費用萬元21275.842.1.2其他費用萬元3553.312.1.3預備費萬元598.642.2建設期利息萬元252.372.3流動資金萬元7514.883資金籌措萬元33195.043.1自籌資金萬元22894.313.2銀行貸款萬元10300.734營業(yè)收入萬元65200.00正常運營年份5總成本費用萬元53087.836利潤總額萬元11807.297凈利潤萬元8855.478所得稅萬元2951.829增值稅萬元2540.6610稅金及附加萬元304.8811納稅總額萬元5797.3612工業(yè)增加值萬元19553.9013盈虧平衡點萬元25529

30、.62產值14回收期年5.8115內部收益率19.48%所得稅后16財務凈現值萬元7351.75所得稅后十、 主要結論及建議通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 電吹風行業(yè)發(fā)展概況電吹風主要由電機、電熱絲,風葉以及殼體等組成。近年來伴隨居民消費實力和意愿的提升,消費者對產品品質和功能的需求日益增加。隨著電吹風產品的升級革新,零售額不斷增長。根據奧維云網(AVC)的數據,2021年第一季度電吹風線上市場零售額達到12.4億元,同比增長82.35%,零售量達到686萬元

31、,同比增長93.79%,預計2021年國內電吹風線上整體市場規(guī)模將達到51.50億元。2016年,戴森發(fā)布HD01型號電吹風,使得電吹風市場進入二次升級時代。恒溫和負離子逐漸成為電吹風基礎護發(fā)配置,以顏值、潮流、創(chuàng)意、時尚為賣點的高速電吹風獲得消費者的青睞。根據奧維云網(AVC)統計的2020年電吹風機型線上零售額數據,戴森HD03型號以32.1%市場占有率排名第一,素士的H3S型號排名第二。隨著電吹風的需求群體不斷擴大,大量新興品牌涌入競爭,2020年電吹風線上品牌數量快速增長,品牌分布更加多元化。根據奧維云網(AVC)的數據,電吹風線上零售前三、前十品牌市場份額分別從2019年的57.00

32、%、81.10%降至2020年的44.60%、70.00%。二、 電動牙刷行業(yè)發(fā)展概況電動牙刷由瑞士醫(yī)生Philippe-GuyWoog于1954年發(fā)明,主要由微型直流電機、刷頭、電路板、可充電干電池等構成,通過電機的快速旋轉或振動,使刷頭發(fā)生轉動或振動對口腔實現有效清潔。根據清潔原理的不同,電動牙刷分為旋轉和振動兩大類。旋轉類電動牙刷通過電機驅動圓形刷頭旋轉,在執(zhí)行普通牙刷動作的同時,加強刷頭與牙面的摩擦效果;振動類電動牙刷則是通過電驅動的振動電機,帶動刷頭在垂直于刷柄的方向上高頻振動,一方面完成傳統刷牙動作清潔牙面,另一方面刷頭高速振動使口腔中牙膏和水的混合物產生大量微小氣泡,氣泡破裂涌入

33、清潔牙縫。2012年之前,由于國內居民口腔護理意識較弱、消費水平較低,以及電動牙刷的價格昂貴,電動牙刷僅在高端商場有所售賣,國內電動牙刷市場發(fā)展緩慢。近年來由于居民收入不斷增長、口腔護理意識增強以及電動牙刷產品質量、功能的不斷優(yōu)化,國內電動牙刷市場開始快速發(fā)展。三、 個護小家電行業(yè)發(fā)展概況家用電器主要分為三大類,分別是主要家電、廚房家電和小家電。主要家電包括空調、冰箱及洗衣機等;廚房家電主要指油煙機、燃氣灶、洗碗機等;小家電則指半便攜式或便攜式家用電器。按照零售額統計,近年來全球小家電市場規(guī)模保持快速增長,從2014年的779億美元增至2018年的983億美元。預計2023年小家電市場規(guī)模將達

34、到1,446億美元,2018至2023年的年復合增長率為8.0%,高于另外兩類家電。根據使用場景和功能的不同,小家電分為三類,廚房烹飪類、家居環(huán)境類以及個人護理類。個人護理類小家電主要包括電動剃須刀、電吹風、電動牙刷、電動沖牙器、卷發(fā)棒、美容儀等。在全球個護小家電市場中,歐洲和美國的滲透率最高,擁有全球最大的個護小家電零售市場。近年來,隨著歐美國家的居民收入不斷提升,配備創(chuàng)新功能的個護小家電產品逐漸成為部分消費者日常生活的必需品。在主要市場收入增長、下游需求增加以及產品創(chuàng)新等因素的共同推動下,全球個護小家電行業(yè)市場零售額不斷增長,從2014年的192億美元增至2019年的253億美元。與歐美發(fā)

35、達國家相比,國內個護小家電的普及率處較低水平,根據中國家用電器協會美?。▊€護)電器專業(yè)委員會發(fā)布的2018美?。▊€護)電器行業(yè)研究報告,2016年國內家庭個護小家電的每百戶擁有量為30臺,而美國、日本分別為354臺、126臺。國內經濟水平提升帶動居民消費能力、消費意愿以及個人健康護理意識的增強,為個護小家電行業(yè)的發(fā)展提供了內在驅動力。需求端,國民對個護小家電的品類需求不斷豐富,對產品的質量、功能、外觀設計要求不斷提高,個護小家電從單一的功能型產品成為消費者彰顯個性、品味及時尚理念的載體;供給側,個護小家電企業(yè)抓住社交電商普及帶來的新渠道機遇,洞察并快速響應消費者的需求,進行針對性技術研發(fā)、設計

36、創(chuàng)新以及產品升級,使得個護小家電需求端的消費升級與供給側的產品革新形成良性互動。個護小家電與健康、顏值相關,社交與“種草”屬性較強,近年來,受益于消費水平提升、消費者結構年輕化以及營銷渠道的變革,我國個護小家電行業(yè)保持快速增長。根據捷孚凱(GFK)數據,國內個護小家電市場規(guī)模從2015年的130億元增至2019年的416億元,復合增長率超過30%。四、 堅持擴大內需戰(zhàn)略基點打造國內大循環(huán)的重要節(jié)點。完善擴大內需的政策支撐體系,以市場化改革打通制約產業(yè)循環(huán)、市場循環(huán)、經濟循環(huán)的痛點堵點,推動生產、流通、分配、消費體系優(yōu)化升級,推動人才、信息、資金、技術等優(yōu)質要素有效集聚。強化科技創(chuàng)新、標準引領和

37、品牌建設,依托四大主導產業(yè)強大競爭力,推動“寧德制造”向“寧德智造”“寧德創(chuàng)造”轉型。擴大中高端供給,注重需求側管理,促進供需高效適配,形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。推動房地產同實體經濟均衡發(fā)展。完善現代商貿流通體系,促進傳統流通企業(yè)主動創(chuàng)新和轉型升級。健全物流體系,建設集港口、鐵路、高速公路多式聯運于一體的智能化、現代化綜合物流樞紐。構建國內國際雙循環(huán)的重要通道。充分利用國內國際兩個市場、兩種資源,推動內需與外需、出口與進口、吸引外資和對外投資協調發(fā)展。堅持以產業(yè)發(fā)展需求為導向,大力發(fā)展海陸空鐵多式聯運,打造北承南連、西進東出、通江達海的大動脈,成為服務“一帶一路”、中西

38、部及周邊地區(qū)的重要前沿。加快港口正式開放,建立集裝箱國際航線與班列,打造內聯外通、高效便捷的集疏運網絡體系。推進“一樞紐三縱三橫九支線”區(qū)域鐵路網建設,加快溫福高鐵、寧德至福州長樂機場城際鐵路、貨運鐵路支線建設,打造東南沿海重要鐵路交通樞紐。加大高速公路、普通國省干線網、市內交通路網建設力度,抓緊沈海高速公路寧德段擴容、寧古高速、寧上高速、國道228等項目建設,全面提升公路服務能力。做好機場前期工作,推進通用機場建設項目,力爭實現民用機場零突破。探索實現內外貿一體化的政策機制,積極推進同線同標同質,幫助企業(yè)加快內外銷轉型。優(yōu)化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式,提升出口質量,擴大優(yōu)質產品和服

39、務進口。推進貿易投資融合,加強優(yōu)勢領域對外合作,積極與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)合作共建產業(yè)鏈供應鏈。用好促進國內國際雙循環(huán)的重要力量。充分發(fā)揮我市在外鄉(xiāng)賢、港澳臺同胞、海外僑胞數量較多的優(yōu)勢,打造更加開放的僑資僑智集聚發(fā)展平臺,推動僑資僑智成為經貿合作、融通內外的橋梁紐帶,讓更多高端資源要素匯聚寧德,讓更多寧德產品和服務走向世界。深入實施鄉(xiāng)賢回歸工程,鼓勵支持更多鄉(xiāng)賢企業(yè)家回歸投資興業(yè),撬動更多社會資源助力國內國際雙循環(huán)。發(fā)揮我市民營經濟比重大的優(yōu)勢,鼓勵民營企業(yè)依法進入更多領域,進一步深化“寧造出境”“寧企出?!?,推動民營企業(yè)家成為開拓國內外市場、暢通國內國際雙循環(huán)的主力軍。充分挖掘和激發(fā)

40、消費潛力。增強消費的基礎性作用,深入實施增品種、提品質、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略,培育新型消費,提升傳統消費,適當增加公共消費。大力發(fā)展平臺經濟,持續(xù)推動文化旅游、健康養(yǎng)老、體育健身等生活性服務業(yè)品質化、精細化發(fā)展,促進電子商務、智慧無人新零售、物流配送等現代流通方式相互融合,推動網絡消費、定制消費、體驗消費、智能消費,拓展農村消費市場,促進線上線下互動發(fā)展,不斷挖掘消費新增長點。壯大城市“商圈經濟”,培育一批示范商圈、特色街區(qū)、精品夜市。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費。加強消費領域企業(yè)和個人信用體系建設,強化消費者權益保護,改善消費環(huán)境。持續(xù)擴大有效投資。實施新一輪擴大有效投資行動,深化“五個一

41、批”項目推進機制,擴大重大科創(chuàng)平臺、先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代服務業(yè)、現代化產業(yè)鏈投資,持續(xù)抓好一批投資體量大、引領性強的大項目好項目落地建設。健全市場化投融資機制,探索政府投資新模式,激發(fā)民間投資活力,推進投融資多元化。充分釋放“新基建+老基建”疊加效應,補齊基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、人防工程、民生保障等領域短板,實施一批防洪工程、蓄水工程、跨流域引調水工程、沿海防潮工程,加快第五代移動通信、大數據、工業(yè)互聯網、物聯網、“電動寧德”等項目建設,大力推進“兩新一重”領域重大工程建設,使之在提升城鄉(xiāng)基礎建設水平的同時,成為擴大內需的重要

42、支撐點。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研

43、發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況寧德市隸屬于福建省,別稱閩東,中國大黃魚之鄉(xiāng),國家園林城市。位于福建省東北翼沿海、福建閩東地區(qū),東臨東海,與臺灣隔海相望,西鄰南平,南接省會福州市,北接浙江,是福建離“長三角”和日本、韓

44、國最近的城市。全市陸地面積1.35萬平方千米,海域面積4.46萬平方千米,擁有世界級天然深水港三都澳。地形以丘陵山地為主,沿海為小平原,屬中亞熱帶海洋性季風氣候。寧德市下轄蕉城區(qū)、福安市、福鼎市、古田縣、霞浦縣、周寧縣、壽寧縣、屏南縣、柘榮縣。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,寧德市常住人口為3146789人。寧德也是中國東南沿海休閑度假和生態(tài)旅游的勝地,境內共有1個世界地質公園、2個5A級景區(qū)、3個國家級風景名勝區(qū)和7個省級風景名勝區(qū)。濱海有崳山、臺山列島、大京、西洋島、三都澳等海岸景區(qū);內陸擁有國家級森林公園2個,省級森林公園4個,國家級濕地公園1個,省級自然保護區(qū)2個

45、,市級自然保護區(qū)9個。2019年11月15日,寧德市被授予“國家森林城市”稱號。2020年寧德市實現地區(qū)生產總值2619億元,同比增長6.0%。當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際環(huán)境日趨復雜,加上新冠肺炎疫情影響,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,但當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,經濟長期向好、持續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。福建省正全方位推動高質量發(fā)展超越,發(fā)展基礎更加扎實,發(fā)展動力更加強勁,各種積極因素加速集聚。綜合分析,“十四五”時期寧德將進入優(yōu)勢充分釋放、全面加速越位趕超的新發(fā)展階段。特別是隨著新發(fā)展格局加快構建,國內市場需求加速釋放,國家加

46、快推進能源革命,我市新能源產業(yè)發(fā)展將迎來重大利好,進入重大戰(zhàn)略機遇期;四大主導產業(yè)集聚裂變、產業(yè)能級持續(xù)提升、新業(yè)態(tài)新模式加速孕育,釋放出巨大發(fā)展?jié)撃?,寧德將進入產業(yè)發(fā)展爆發(fā)期。同時,依托主導產業(yè)形成的生態(tài)圈和強磁場效應,發(fā)展良好態(tài)勢和發(fā)展慣性將得到很好延續(xù),加上新型業(yè)態(tài)不斷涌現,寧德將進入跨越發(fā)展窗口期??梢灶A見,未來一個時期,寧德完全可以實現多位次越位趕超。當然,與發(fā)達地區(qū)相比,寧德目前仍然是一只“弱鳥”,經濟綜合實力還不夠強,發(fā)展總體層次不高,城鄉(xiāng)山海發(fā)展不平衡,民生領域短板比較突出,資源約束趨緊,重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革有待進一步突破,社會治理亟待提升。面對新機遇新挑戰(zhàn),我們必須增強機遇意

47、識和風險意識,保持戰(zhàn)略定力,把握發(fā)展規(guī)律,提升斗爭本領,強化底線思維,準確識變、科學應變、主動求變,善于在危機中育先機、于變局中開新局,努力在高質量發(fā)展中贏得優(yōu)勢、占得主動。經濟質量效益明顯提升,經濟增長潛力充分發(fā)揮,經濟結構更加優(yōu)化,具有寧德特色的現代化經濟體系建設取得重要進展,高質量發(fā)展邁出新步伐。地區(qū)生產總值年均增長百分之九左右,經濟總量突破四千五百億元,力爭較二二年翻一番,經濟綜合實力達到全省中游水平。全市工業(yè)邁入“萬億時代”,建成全球領先的新能源新材料產業(yè)地標。三、 打造一流營商環(huán)境加強機關效能建設,健全“馬上就辦、真抓實干”工作機制,深化“一窗受理、集成服務”和“一件事”套餐改革,

48、全面落實“一趟不用跑”和“最多跑一趟”,持續(xù)推進“互聯網+政務服務”,擴大“跨省通辦”服務事項,實現政務服務一網通辦、就近可辦。深化商事制度集成化改革,復制推廣福建自貿試驗區(qū)“證照分離”改革試點經驗,做到極簡審批。深化“放管服”改革,全面實施市場準入負面清單制度,落實“全國一張清單”管理模式。優(yōu)化精簡投資審批體系,繼續(xù)深化工程建設項目審批制度改革。完善重大政策事前評估和事后評價制度。全面推行“雙隨機、一公開”跨部門聯合監(jiān)管。推進統計現代化改革。深化商會、行業(yè)協會和中介機構改革。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,

49、并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積66667.00(折合約100.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積86532.31。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套須發(fā)護理小家電,預計年營業(yè)收入65200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各

50、年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1須發(fā)護理小家電套xxx2須發(fā)護理小家電套xxx3須發(fā)護理小家電套xxx4.套5.套6.套合計xxx65200.00傳統家電企業(yè)規(guī)模較大,在線下渠道優(yōu)勢明顯,由于進駐第三方渠道需要大額的固定投入,門檻較高,對于新興小家電企業(yè)而言進入難度較大。第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識

51、產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更

52、為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資

53、渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,

54、加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建

55、立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對

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