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文檔簡介
1、內蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗白城子總校2016年度決算相關說明第一部分 內蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗白城子總校基本情況一、部門職能實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育(相關社會服務)二、機構設置及單位構成情況我校的職責是貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針,以及其它各項方針、政策,以教育教學為中心,努力提高教學質量,完成國家規(guī)定的小學階段教育教學工作,加強師資隊伍建設,不斷提高師資隊伍素質,貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針,建立健全各項規(guī)章制度,加強對學校的管理和安全教育,完成上級領導機關布置的其它任務。我校內設機構有:教導處、德育處、總務處、安監(jiān)辦,幼教辦,工會。第二部分 內蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科
2、爾沁旗白城子總校2016年度部門決算情況說明一、關于2016年度預算執(zhí)行情況分析本部門2016年度收入總計898.52萬元,支出總計898.52萬元。二、關于2016年度決算情況說明(一)關于收支情況總體說明本部門2016年度收入總計898.52萬元,支出總計898.52萬元。與2015年度相比,收入減少-67.59萬元,下降-7%;支出減少-67.59萬元,下降-7%。主要原因:人員減少(二)關于2016年度收入決算情況說明本部門2016年度收入合計898.52萬元,其中:財政撥款收入874.91萬元,占97.4%;事業(yè)收入10.51萬元,占1.2%;其他收入13.11萬元,占1.5%。(三
3、)關于2016年度支出決算情況說明本部門2016年度支出合計898.52萬元,其中:基本支出883.52萬元,占98.3%;項目支出15萬元,占1.7%;(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款收入總計874.91萬元,支出總計874.91萬元。與2015年度相比,收入減少-80.4萬元,下降-8.4%;支出減少15萬元,下降0%。主要原因:人員減少。(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計859.91萬元,其中:基本支出859.91萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。(六)關于2016年
4、度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出859.91萬元,其中:人員經費855.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年減少-62.09萬元,主要原因是:人員減少;公用經費4.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費費,較上年減少-33.31萬元,主要原因是:勤儉節(jié)約。(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為0.1萬元,支出決算為0.11萬元,完成預算的97.3%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完
5、成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.11萬元,完成預算的97.3%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:北京向陽花贊助人員來校。2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出0.11萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.11萬元,占100%。具體情況如下:因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。車均購置費0萬元,
6、較上年增加0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元,車均運維費0萬元,較上年增加0萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。公務接待費支出0.11萬元。其中:國內公務接待費0.11萬元,接待8批次,共接待8人次。主要用于是北京向陽花客人來。 三、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況本部門2016年度機關運行經費支出0萬元。(二)政府采購支出情況本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2015年增加0萬元,增長0%,;政府采購工程支出0萬元,比2015年增加0萬元,增長0%,;政府采購服務支出0萬元,比2015年增加0萬元,增長0%。(三)國有
7、資產占用情況截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2015年增加0輛;一般公務用車0輛,比2015年增加0輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,比2015年增加0輛;特種專業(yè)技術用車0輛,比2015年增加0輛;其他用車0輛,比2015年增加0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。第三部分 名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反
8、映。(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情
9、況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知(財教201232號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基
10、金。(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿
11、費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級
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