2022年財政局決算報告及預算報告_第1頁
2022年財政局決算報告及預算報告_第2頁
2022年財政局決算報告及預算報告_第3頁
2022年財政局決算報告及預算報告_第4頁
2022年財政局決算報告及預算報告_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、高品質(zhì)文檔2022年財政局決算報告及預算報告 各位代表: 我受縣人民政府的托付,向會議作關于聞喜縣XX年財政預算執(zhí)行狀況和XX年財政預算草案的報告,請予審議,并請列席會議的各位政協(xié)委員及各單位負責同志提出珍貴意見。 一、XX年財政預算圓滿完成,執(zhí)行狀況良好 XX年是我縣財政工作取得顯著成果的一年。一年來,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,根據(jù)“三個代表”重要思想的要求,以科學進展觀為指導,仔細貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神,樂觀落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議,緊緊圍繞全面建設小康社會目標,服務全縣經(jīng)濟進展大局,依法提高理財水平,年度各項目標任務圓滿完成。全年財政收入達

2、到了6.58億元,比上年增長25%,財政收入總量和增幅連續(xù)穩(wěn)居全市前列。 (一)全年預算變動狀況 XX年,縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預算為19940萬元,在執(zhí)行中,由于上級追加???、上年結轉(zhuǎn)支出和年底財政超收支配預算等因素,財政總支出調(diào)整為31995萬元。其中,上年結轉(zhuǎn)支出1433萬元,上級下?lián)軐??894萬元,農(nóng)村稅費改革專項補助1391萬元,當年超收支配2056萬元,當年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬元(取消農(nóng)業(yè)稅專項補助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助301萬元),調(diào)入資金123萬元。對財政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財力,經(jīng)人大常委會議批準,除列收列支增收部格外,增加支配聞郭

3、線(桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng))道路建設300萬元,郭家莊至柏林道路改建100萬元,鄉(xiāng)村道路建設156萬元,神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元,工業(yè)園區(qū)基礎設施建設100萬元,新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費15萬元,姚村11萬伏變電站占地費用10萬元,工程清欠支出443萬元,牌樓街拆遷工程300萬元,牌樓街硬化108萬元,城市路燈改造60萬元,縣城巷道硬化60萬元,街道標牌經(jīng)費20萬元,宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設計費用32萬元,辦案經(jīng)費190萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費補助83萬元,四大班子領導車輛補助65萬元,農(nóng)村黨員先進性訓練經(jīng)費15萬元,遠程訓練經(jīng)費50萬元,XX年春季貧困生“兩免一補”經(jīng)費61萬元,公教人員爐火費80萬

4、元,住房公積金財政補貼部分支配40萬元,城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助50萬元。 (二)全年預算執(zhí)行狀況 XX年,全縣財政總收入完成65850萬元,占年度預算的113.5%,比上年增長25%,增收13180萬元。其中:一般預算收入完成11708萬元,占預算的128.6%。在財政總收入中,工商稅收完成58453萬元,占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元,占年預算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬元,占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬元,占年預算的157%;專項收入完成1229萬元,占年預算的270.1%。 XX年,財政支出執(zhí)行30489萬元,占預算的95.3%,其中: 基

5、建支出2021萬元,占年預算的100%; 企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元,占年預算的93.2%; 科技三項費用支出206萬元,占年預算的100%; 農(nóng)業(yè)支出1105萬元,占年預算的100%; 林業(yè)支出1481萬元,占年預算的100%; 水利和氣象支出312萬元,占年預算的99.4%; 工交事業(yè)費支出102萬元,占年預算的100%; 文體廣播事業(yè)費支出886萬元,占年預算的96.4%; 訓練事業(yè)費支出5630萬元,占年預算的98.1%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬元,占年預算的99%; 其他部門的事業(yè)費支出343萬元,占年預算的97.8%; 撫恤和救濟事業(yè)費支出1606萬元,占年預算的94.9%;

6、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出3049萬元,占年預算的100%; 社會保障補助支出991萬元,占年預算的97.4%; 行政管理費支出3742萬元,占年預算的100%; 公檢法司支出1540萬元,占年預算的95.6%; 城市維護費支出1107萬元,占年預算的100%; 政策性補助支出240萬元,占年預算的98.8%; 支援不發(fā)達地區(qū)支出652萬元,占年預算的100%; 專項支出1006萬元,占年預算的74.8%; 其他支出3130萬元,占年預算的80.6%。 需要說明的是,以上各項支出未能全部執(zhí)行到位的緣由主要是年終部分??罱Y轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。 各位代表,XX年,全縣人民在縣委的領導下,團結全都,艱苦創(chuàng)業(yè)

7、,進展生產(chǎn),使財政收入持續(xù)快速增長,財力規(guī)模進一步擴大,財政支出結構連續(xù)優(yōu)化,保障力量進一步增加,實現(xiàn)了財政收支平衡,當年結余78萬元,圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促進展”的預期目標,有力地支持了全縣經(jīng)濟及各項社會事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)進展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 著力加強預算收支管理。一方面是樂觀協(xié)調(diào)稅務部門堅持依法治稅,加強征管力度,確保應收盡收;另一方面強化支出監(jiān)管,對20個單位實施部門預算,并加強專項資金跟蹤監(jiān)督,實施績效反饋制度,有力地促進了財政資金使用效益的提高。 著力優(yōu)化支出結構,確保社會穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來,我們樂觀履行自己的諾言,堅持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則,千方

8、百計調(diào)度資金,做到了每月20日,1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度,保證養(yǎng)老金、生活費、低保金、社會優(yōu)撫等資金的足額按時發(fā)放,全年累計發(fā)放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對訓練、科技、普法、農(nóng)業(yè)進展等方面的法定性支出,全年支配訓練方面支出5630萬元,比上年增長3.2%;支配農(nóng)業(yè)進展支出100萬元,支配普法、綜合治理等經(jīng)費13萬元,并全部執(zhí)行到位,向依法理財?shù)哪繕诉~出了堅實的一步。 著力貫徹落實好惠農(nóng)政策。全年我們在支持“三農(nóng)”方面做了六項實質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費。依據(jù)人大代表、政協(xié)委員

9、提案的意見,在調(diào)研基礎上,為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬元的經(jīng)費;二是直補資金到位。全年共發(fā)放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探究改進直補資金發(fā)放方式,對98.4萬元的玉米補助款實行銀行代發(fā),憑卡領取;三是改善就醫(yī)條件。利用國家開發(fā)銀行資金和國債資金300萬元,對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進行改造,現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學環(huán)境。根據(jù)政策,對1.4萬名學生實行了“兩免一補”,共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補助款120.8萬元,同時,支配235萬元農(nóng)村學校的危房改造補助資金,用于解決27個村1800平方米的農(nóng)村中學校危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補助660萬元資金,

10、支持村級巷道硬化工程。同時,撥付124萬元,完成了13個城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強農(nóng)業(yè)基礎設施。全年共撥付143萬元小型農(nóng)田水利建設資金,74萬元的人畜飲水解困資金,475萬元的扶貧移民建房補助資金,120萬元的整村推動扶持資金,230萬元的小麥良種補貼資金,61.3萬元的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓資金,22萬元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金,100萬元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金,285萬元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。 著力支持經(jīng)濟進展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領域,為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔保企業(yè)貸款。XX年,我們利用中小企業(yè)信用擔保服務中心這一平臺,拓展擔保業(yè)務,與省擔保

11、公司合作,為兩家企業(yè)貸款2050萬元的業(yè)務供應了擔保;同時,為4家企業(yè)牽線,初步擬定意向,解決1800萬元的短期流資;三是鼓舞申報???。全縣爭取上級各項專款達5894萬元,比XX年增加2254萬元,兩年時間??钤黾右话脒€多;四是爭取轉(zhuǎn)移支付。XX年,通過努力,除爭取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬元外,首次爭取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬元。 各位代表,在確定成果的同時,我們也糊涂地熟悉到,當前我縣財政經(jīng)濟運行中仍舊存在一些不容忽視的沖突和問題。主要表現(xiàn)是:財政體制調(diào)整影響縣級財力增長;財源結構不盡合理,收入結構畸輕畸重,地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高,財政支出壓力進一步加

12、大,收支沖突依舊突出;財政風險不斷加劇等等。這些沖突和問題都需要引起我們足夠的重視,并實行切實有力的措施,努力加以解決。 二、XX年財政預算草案 XX年是實施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財政工作,對實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順當開局具有非常重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,仔細貫徹黨的十六大和十六屆五中全會及省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神,堅持以科學進展觀統(tǒng)領財政工作全局,根據(jù)加快科學進展、建設和諧聞喜、致力求真務實的總體要求,把握戰(zhàn)略機遇,以加快“三化”進程、支持和諧社會建設和社會主義新農(nóng)村建設為著力點,發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能,支持經(jīng)濟結構調(diào)

13、整,提高財政收入質(zhì)量,優(yōu)化財政支出結構,深化公共財政體制改革,提升依法理財水平,提高財政保障力量,促進我縣經(jīng)濟社會又快又好進展,為順當實施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。 依據(jù)這一指導思想,XX年全縣財政收支方案連續(xù)遵循“保吃飯、保運轉(zhuǎn)、促進展”的原則,堅持量入為出,適度從緊,收支平衡,不列赤字。全年財政總收入預算為7.25億元,比上年實際完成增加6650萬元,增幅10.1%。財政總收入7.25億元中,上劃中央47209萬元,上劃省級7321萬元,上劃市級6447萬元,一般預算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統(tǒng)為:國稅系統(tǒng)61600萬元,增長12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬元,增長7.6%

14、;財政系統(tǒng)1800萬元。 依據(jù)上述收入方案和現(xiàn)行財政體制測算,XX年縣級預算財力23126萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付等),比上年預算財力19940萬元增加3186萬元,比上年決算財力23012萬元增加114萬元。從今年財政收入支配的數(shù)字看,增長部分主要是增值稅收入,縣級財力仍舊增加不多。由于上級的財政體制調(diào)整政策至今沒有明確,給我縣的財政支出支配帶來了肯定的困難。在這種狀況下,縣委、縣政府堅持以人為本,本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則,優(yōu)先支配個人部分的支出。為落實縣政府三年人均170元補貼到位的承諾,從元月份起每人每月增加70元津貼,全年需增加840萬元;根據(jù)上級預算支配要求,預留提高公務

15、員工資標準經(jīng)費600萬元;支配XX年招錄的352名老師工資支出350萬元,全年工資性支出需支配16031萬元,比上年增加2032萬元,個人部分的增長遠遠超過了當年財力的增長。另外,為了確保各單位正常運轉(zhuǎn),全年公用經(jīng)費支出支配1057萬元,主要是公務費271萬元,業(yè)務費664萬元,車經(jīng)費122萬元。 總財力剔除工資、經(jīng)費及列收列支部分后,可支配各項事業(yè)進展經(jīng)費及基建支出4463萬元。 加大三農(nóng)投入。為了支持社會主義新農(nóng)村建設,今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多,除上年支配的農(nóng)業(yè)進展基金100萬元、農(nóng)村低保30萬元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)夫健康普查、基層醫(yī)療等51萬元以外,今年新增支配農(nóng)夫新型合作醫(yī)療補助經(jīng)費

16、163萬元、農(nóng)夫?qū)I(yè)技術培訓經(jīng)費10萬元、農(nóng)村文化建設8萬元、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓經(jīng)費10萬元、農(nóng)夫 大病醫(yī)療救濟經(jīng)費3萬元、路旁綠化150萬元、鄉(xiāng)村道路建設300萬元。剔除個人工資增長部分,僅涉農(nóng)方面的專項支出就比上年增加426萬元,增長113.6%。 增加訓練投入。在上年首次預算支配學校生均辦公經(jīng)費的基礎上,今年增列高考監(jiān)控設施經(jīng)費40萬元、老師培訓經(jīng)費10萬元、聞中擴建50萬元、明德學校建設80萬元。剔除個人工資增長部分,訓練方面的專項支出比上年增加180萬元,增長112.5%。 消化歷史債務,降低財政風險。今年支配基金會還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬元。 支持社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)

17、進展。主要項目是:企業(yè)挖潛改造290萬元,科技三項費230萬元,城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費110萬元,行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費300萬元,黨建、學問分子管理、精神文明建設、農(nóng)村先進性訓練、宗教對臺、文聯(lián)、圖書館等37萬元,普法、綜合治理、法律救濟、信訪經(jīng)費等支配36萬元,住房公積金、公共食品衛(wèi)生平安、預備役、武器代管、方案生育嘉獎等支配141萬元。 支持城市基礎設施建設?;ǚ矫嬷С鲋?255萬元(含城市維護費支配項目),主要是環(huán)城路鋪油1000萬元,裴氏開發(fā)200萬元,黨政街200萬元,神柏陽隅路200萬元,郭家莊柏林路100萬元,黨校改建100萬元,牌樓街改造100萬元,木材公司至二級路段改造8

18、0萬元以及歷年工程清欠等。 分科目詳細的支配意見是: 基本建設支出1620萬元(不含城市維護費),企業(yè)挖潛改造資金290萬元,科技三項費用230萬元,農(nóng)業(yè)支出647.73萬元,林業(yè)支出230.54萬元,水利和氣象支出150.95萬元,工交事業(yè)費94.41萬元,文體廣播事業(yè)費448.8萬元,訓練事業(yè)費5936.04萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬元,其他部門事業(yè)費253.88萬元,撫恤和社會福利救濟費364.23萬元,行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支配3412.9萬元,社會保障補助支出支配179.52萬元,行政管理費支配3905.92萬元,公檢法司支出支配977.9萬元,城市維護費支出支配950萬元,

19、專項支出支配625萬元,其他支出支配1275.72萬元(主要包括辦案費、基金會還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項目),預備費支配500萬元。 此外,根據(jù)縣人大的要求,在今年的財政預算編制中我們連續(xù)樂觀組織實施部門預算的編制工作,在上年確定20個試點單位的基礎上,今年實行部門預算的單位增加到30個。在詳細編制過程中,我們堅持個人部分按實際、公用經(jīng)費按標準、專項經(jīng)費按需要的原則進行核定,盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結構、強化約束。由于部門預算工作目前在我縣尚處于起步階段,在運行過程中,確定還有一些考慮不周的狀況,請各位代表及試點單位準時給我們反映運行中的問題,以便在以后全面推行中賜予修訂。 三、XX

20、年財政工作任務 為了確保XX年財政預算任務的圓滿完成,我們要認清形勢,統(tǒng)一思想,開拓創(chuàng)新,重點做好以下幾方面的工作: (一)、連續(xù)壯大財源建設,確保任務全面完成 XX年全縣財政收入任務擬定為7.25億元,同比增長10%。我們要充分發(fā)揮財政杠桿作用,樂觀推動我縣經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整,落實好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)進展,全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”,組成我縣經(jīng)濟進展的主力艦隊。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、消遣、大型超市、連鎖經(jīng)營等第三產(chǎn)業(yè),逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財政總收入的比重。與此同時,我們要樂觀協(xié)同稅務部門,加強征管

21、,依法理財,確保全年任務圓滿完成。 (二)、加大“三農(nóng)”扶持力度,全面實施“新農(nóng)村”建設 根據(jù)“生產(chǎn)進展、生活富有、鄉(xiāng)風文明、村容干凈、管理民主”的要求,今年財政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財政職能優(yōu)勢,樂觀爭取支農(nóng)進展資金,努力籌集縣級配套資金,推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。二要切實落實好對種糧農(nóng)夫各項補貼政策,愛護農(nóng)夫種糧樂觀性,增加糧食集約化生產(chǎn)水平,提高糧食生產(chǎn)力量。三要列出專項資金,定期舉辦培訓班,加大對農(nóng)夫技術培訓和下崗工人再就業(yè)技能培訓,為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)制造條件。四要根據(jù)縣委、政府要求,籌措資金,為“村通工程”供應財力支撐。五是加快公共財政掩蓋農(nóng)村的步伐,進一步落實新增訓練、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。 (三)、維護群眾根本利益,促進社會和諧進步 我們要千方百計解決好與人民群眾生產(chǎn)生活親密相關的各類社會問題,全力以赴進展好社會保障、文化訓練、醫(yī)療衛(wèi)生等各項社會事業(yè)。一要落實社保政策,確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費、機關事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論