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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上借款、費(fèi)用報(bào)銷與對外付款審批制度添維信息科技(天津)發(fā)展有限公司二零一七年十二月版目錄第一章 總 則第一條 為了保障公司經(jīng)營活動(dòng)高效、有序的開展,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷、對外付款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支的財(cái)務(wù)審核與審批,根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例及中國人民銀行制定的現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則、支票使用管理暫行規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。第二條 本制度所指的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支指公司經(jīng)營管理活動(dòng)中,日常發(fā)生的費(fèi)用開支、成本開支、投資性開支、關(guān)聯(lián)公司之間的往來開支等所有以貨幣資金支付的業(yè)務(wù)。其中:費(fèi)用,包括直接形成費(fèi)用和開支及先形成資產(chǎn),然后以攤銷、折舊等形式形成費(fèi)用的各類資本性支
2、出。第三條 公司簽訂的涉及款項(xiàng)收付的合同、協(xié)議、文件處理卡或其他內(nèi)部審批文件,應(yīng)交一份原件給財(cái)務(wù)部存檔(如果合同原件只有一份,按照有關(guān)規(guī)定原件不合適存放在財(cái)務(wù)部的,要提交一份復(fù)印件并注明原件存放位置及本復(fù)印件與原件相符,加蓋公章),財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按合同及相關(guān)文件的約定進(jìn)行審核,并辦理款項(xiàng)支付。第四條 公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支、總額控制的前提下,實(shí)行授權(quán)審批。公司財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格按照審批權(quán)限,辦理款項(xiàng)支付。第五條 本規(guī)定適用于添維信息科技(天津)發(fā)展有限公司所有本部(以下簡稱“公司本部”)及下屬單位(包括獨(dú)立核算的全資法人企業(yè),控股以及控制公司,以下簡稱“下屬公司”)。本制度所稱“公司”包含“公司本部”與“下
3、屬公司”。第二章 內(nèi)部借款第六條 適用范圍內(nèi)部借款,是指員工因業(yè)務(wù)需要向公司借支現(xiàn)金或支票,包括臨時(shí)借款和備用金借款。第七條 單據(jù)要求內(nèi)部借款需填寫借款審批單,在借款審批單附相應(yīng)借款事項(xiàng)的審批單據(jù)。如因出差借款需在借款審批單后附出差申請審批單;因招待需借款則后附業(yè)務(wù)招待審批單。第八條 對各類借款的具體規(guī)定(一)臨時(shí)借款及核銷1、滿足下列條件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可辦理臨時(shí)借款手續(xù):(1)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未發(fā)生,必須預(yù)支款項(xiàng),否則既定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能進(jìn)行。(2)具有能證明業(yè)務(wù)有效性的文件,如合同、協(xié)議、會(huì)議通知、出差申請審批表、車輛維修申請表、采購申請單、專業(yè)培訓(xùn)申請表等。(3)發(fā)票等合法有效的原始憑證尚未取得(已
4、取得發(fā)票等合法有效憑證的直接進(jìn)入費(fèi)用報(bào)銷程序)。2、借款時(shí)間,應(yīng)在出差回公司或業(yè)務(wù)完成后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷或還款手續(xù)。3、原則上實(shí)行“一事一借,一借一清,前款不清,后款不借”。4、公司出納要根據(jù)借款審批單編制員工借款臺(tái)賬,并與總賬會(huì)計(jì)定期(每月月底)核對,核對完成后編制員工借款明細(xì)清單及時(shí)通知各部門負(fù)責(zé)人及借款員工,對于逾期沒有歸還的,財(cái)務(wù)部下發(fā)催款通知單給借款人,在下發(fā)催款通知單5個(gè)工作日借款人仍沒有歸還借款的,財(cái)務(wù)部將從借款人的工資中逐月扣還,扣還后發(fā)放的工資余額不低于公司所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)。(即當(dāng)月實(shí)發(fā)工資-扣還借款公司所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn))(二)備用金借款及核銷1、公司原則上
5、不實(shí)行備用金制度,若員工確因業(yè)務(wù)需要頻繁使用現(xiàn)金,經(jīng)公司批準(zhǔn)可根據(jù)實(shí)際需要申請一定金額的備用金,借款金額原則上不能高于借款人的稅后月薪。2、備用金可在一個(gè)年度內(nèi)可循環(huán)使用,使用后應(yīng)及時(shí)憑發(fā)票等合法有效的憑證報(bào)銷,報(bào)銷的金額補(bǔ)充原定額。若異地公司處前期階段,并在財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)未到位時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以申請最高額度5萬元的備用金,同時(shí)行政部負(fù)責(zé)人可以申請最高額度2萬元的備用金,用于項(xiàng)目前期管理。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)到位時(shí),以上兩項(xiàng)備用金應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)還清。3、借款人須在公歷年度結(jié)束前還清借款。若在新的公歷年度有需要時(shí),需重新辦理借款申請手續(xù)。4、若員工工作性質(zhì)或崗位發(fā)生變化,不再需要使用備用金或者需要調(diào)增備用金額度的,
6、需在工作性質(zhì)或崗位發(fā)生變化后5個(gè)工作日內(nèi)辦理還款手續(xù),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還款的,從借款人當(dāng)月工資中扣除,直到扣完為止。需要調(diào)增備用金額度的,按新借備用金的審批流程辦理。5、若員工離職,需在辦理離職手續(xù)前還清所有借款。若未還款,公司有權(quán)從該員工應(yīng)發(fā)工資中扣回,不足部分應(yīng)由該員工補(bǔ)足后方可辦理相關(guān)離職手續(xù)。第九條 借款歸還其他事項(xiàng)1、當(dāng)借款人以現(xiàn)金方式向公司出納歸還借款時(shí),由出納向還款人開具相應(yīng)金額的收據(jù)。2、若借款人以相關(guān)經(jīng)審批的單據(jù)沖抵借款時(shí),報(bào)銷單據(jù)上需填明沖借款,差額部分執(zhí)行“多退少補(bǔ)”原則辦理支付。由借款人在報(bào)銷領(lǐng)款人處簽字確認(rèn),同時(shí)出納依據(jù)沖抵借款金額加上現(xiàn)金還款金額之和向借款人開具收據(jù),
7、收據(jù)上應(yīng)注明明細(xì)情況。3、若以上還款或借款以網(wǎng)銀或轉(zhuǎn)賬形式支付的,以銀行單據(jù)作收付款憑證,不需開具收據(jù)。4、借款人以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷沖抵借款后,出納應(yīng)即日調(diào)整員工借款臺(tái)賬。第三章 費(fèi)用報(bào)銷第十條 適用范圍公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)辦理完畢并已取得合法報(bào)銷憑據(jù)的各項(xiàng)費(fèi)用支出。第十一條 對費(fèi)用報(bào)銷的基本要求(一)對報(bào)銷人的要求:費(fèi)用報(bào)銷必須由經(jīng)辦人自己報(bào)銷,嚴(yán)禁代報(bào)、代簽名。(二)對報(bào)銷單位的要求:費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照受益單位填寫報(bào)銷公司名稱。(三)對報(bào)銷時(shí)間的要求:為保證財(cái)務(wù)核算的正確性、及時(shí)性,費(fèi)用的報(bào)銷時(shí)限原則上在費(fèi)用發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。但通訊費(fèi)、快遞費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、停車及過路過橋費(fèi)等頻繁發(fā)生的
8、小金額費(fèi)用需于每月25日前,由各部門統(tǒng)一收集,集中進(jìn)行報(bào)銷。(四)對報(bào)銷發(fā)票的要求:所有發(fā)票均需加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,沒有蓋章的或印章不清的一律視為無效發(fā)票,不得予以報(bào)銷。系統(tǒng)內(nèi)公司若為增值稅一般納稅人,則員工在辦理報(bào)銷增值稅范疇業(yè)務(wù)時(shí),需提供增值稅發(fā)票。(五)其他:費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)禁分拆,屬于同一項(xiàng)目、同一時(shí)間或同一性質(zhì)的費(fèi)用按照單筆費(fèi)用報(bào)銷。一次申請業(yè)務(wù),原則上一次性報(bào)銷完畢。若存在不同部門涉及同一項(xiàng)目,同一時(shí)間或同一性質(zhì)的費(fèi)用支出,則應(yīng)由費(fèi)用主辦部門分類歸結(jié)所有費(fèi)用,一次性辦理報(bào)銷;若存在與供應(yīng)商月度結(jié)算費(fèi)用,須填列月結(jié)費(fèi)用明細(xì)表。第十二條 對使用單據(jù)的要求:屬于出差的,應(yīng)填寫
9、差旅費(fèi)報(bào)銷單,非出差性質(zhì)市內(nèi)交通須填寫費(fèi)用報(bào)銷單并以交通費(fèi)報(bào)銷登記表作為附件。所有的原始單據(jù)均需按照要求,規(guī)整粘貼在票據(jù)粘貼單上作為封底。第十三條 對各類費(fèi)用報(bào)銷的具體規(guī)定 (一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司用于維護(hù)公共關(guān)系發(fā)生的費(fèi)用,包括宴請、饋贈(zèng)禮品等發(fā)生的費(fèi)用。嚴(yán)禁用業(yè)務(wù)招待費(fèi)公款私請,也不得用于宴請本公司員工。本部內(nèi)各公司、部門之間嚴(yán)禁用公款相互贈(zèng)送禮物。對外招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)保持節(jié)約原則。2、除公司總裁、股東、總經(jīng)理、副總經(jīng)理外,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用實(shí)行事前審批制度。凡因工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),經(jīng)辦人須事先填寫業(yè)務(wù)招待審批單,按照審批流程申請同意后,方可宴請或購買禮品等。3、報(bào)銷業(yè)務(wù)招
10、待費(fèi),除了附上發(fā)票及業(yè)務(wù)招待審批單之外,原則上需提供各類發(fā)票補(bǔ)充信息:如POS機(jī)刷卡單、消費(fèi)電腦小票等,如確屬難以提供補(bǔ)充信息,需有其他所有參與人員的書面證明。公司參加業(yè)務(wù)招待的人員須是與業(yè)務(wù)相關(guān)的人員,且需所有參加人員在業(yè)務(wù)招待審批單上一并簽字。 4、招待費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)手人遵循從高原則。即在參加人員中,應(yīng)由最高級別人員作為報(bào)銷人。(二)差旅費(fèi)的報(bào)銷1、差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按公司頒布的出差管理制度執(zhí)行,報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請審批單原件。 (三)市內(nèi)交通費(fèi)的報(bào)銷1、市內(nèi)交通費(fèi)包括在市內(nèi)的出租車費(fèi)及公交車、地鐵車費(fèi)。2、員工外出辦事,一般應(yīng)乘坐地鐵、公交車。在一些緊急事務(wù)或辦理業(yè)務(wù)乘坐公共交通不方便
11、時(shí),可以乘坐出租車。一般包括下列情況可乘坐出租車:出納存、取大額現(xiàn)金時(shí);攜帶公司貴重物品、重要文件、模型等時(shí);陪同業(yè)務(wù)主管部門或業(yè)務(wù)往來單位的人員外出公務(wù)時(shí);員工加班超過晚上九點(diǎn);其他緊急事項(xiàng),搭乘地鐵或公交不便的,但需提供經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的書面材料。3、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷須填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并以交通費(fèi)報(bào)銷登記表作為附件,在附件上注明時(shí)間、起止地點(diǎn)、辦事內(nèi)容、經(jīng)手人等。4、交通費(fèi)一律憑發(fā)票報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)發(fā)票需按時(shí)間順序粘貼。 (四)通訊費(fèi)的報(bào)銷1、因工作需要,有關(guān)通訊費(fèi)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),按公司相關(guān)批文執(zhí)行。2、通訊費(fèi)需按月,由部門統(tǒng)一集中收集,進(jìn)行報(bào)銷,并附明細(xì)清單和注明通訊費(fèi)的所屬時(shí)間,不可跨月報(bào)銷。通訊費(fèi)
12、發(fā)票的客戶名稱必須與報(bào)銷人一致。3、如果員工調(diào)離本公司,15日之前離職的員工,報(bào)銷當(dāng)月通訊費(fèi)補(bǔ)貼的一半;15日之后離職的員工,可報(bào)銷當(dāng)月全額通訊費(fèi)補(bǔ)貼。(五)汽車保養(yǎng)維修費(fèi)的報(bào)銷報(bào)銷時(shí)需提供發(fā)票、維修清單及經(jīng)批準(zhǔn)的車輛維修申請表,所有車輛維修原則上應(yīng)在公司簽約的指定公司定點(diǎn)維修。(六)固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的報(bào)銷報(bào)銷時(shí)需提供發(fā)票、入庫單、驗(yàn)收單及采購申請報(bào)告。對于大額采購或需供應(yīng)商保證對某些資源作長期或穩(wěn)定供應(yīng)的物品還需簽訂采購合同。(七)部門及公司活動(dòng)費(fèi)的報(bào)銷部門及公司組織活動(dòng),均需事前審批,需由擬活動(dòng)部門事前書面報(bào)告并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,活動(dòng)結(jié)束后再按公司流程報(bào)銷。報(bào)銷金額不超過部
13、門未使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。第四章 對外付款第十四條 適用范圍對外付款是指除上述費(fèi)用報(bào)銷外,在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生過程中,由于購買商品或勞務(wù)等所應(yīng)支付給公司外部法人單位或個(gè)人的款項(xiàng)。主要包括工程項(xiàng)目付款及非工程項(xiàng)目付款。第十五條 對外付款的基本要求(一)已簽訂有效的合同協(xié)議或?qū)徟戤叺纳暾埼募ǘ┌春贤?guī)定已達(dá)到付款條件,并按合同中的要求提供付款資料;合同中要求確認(rèn)的成果性文件一般應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)及以上人員簽字確認(rèn)。(三)提供合同、發(fā)票、收據(jù)、保函、送貨單、出入庫單、驗(yàn)收單等有效單據(jù)的原件,付款申請需提供完整收款路徑(全稱、開戶行和銀行賬號)。(四)原則上沒有發(fā)票的情況下不得付款(有關(guān)政府部門的規(guī)費(fèi)等需要先付款
14、后開票的除外)。若業(yè)務(wù)經(jīng)辦人事先無法取得發(fā)票或其他有效單據(jù),經(jīng)辦人必須在付款申請上注明“發(fā)票后補(bǔ)”字樣及提供發(fā)票時(shí)限。經(jīng)辦人在取得發(fā)票及相關(guān)單據(jù)后,需另行填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并在備注欄內(nèi)注明“已審批對外支付,沖賬”,在原借款欄填寫已付款金額,經(jīng)審批后,給予沖賬。(五)收款單位全稱必須與合同訂立人、發(fā)票或收據(jù)上的開具單位名稱一致。(六)業(yè)務(wù)經(jīng)辦與貨物驗(yàn)收應(yīng)由不同的人辦理,營銷用采購物資的保管人和申請人要求崗位分離。第十六條 對使用單據(jù)的要求有合同的對外付款需填寫合同付款審批單,無合同的對外付款需填寫付款單并認(rèn)真按審批流程辦理。同一合同項(xiàng)下超過二次以上的付款需填寫付款審批記錄表一式一份,付款完畢后,付
15、款審批記錄表由財(cái)務(wù)部存檔。(三)營銷類付款1、項(xiàng)目施工成果需由參與部門的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2、廣告費(fèi)付款:需提供能證明廣告成果的資料,如報(bào)紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)截圖等。(四)其他對外付款1、支付地價(jià)、質(zhì)檢、安檢等支付給政府部門的各項(xiàng)費(fèi)用,需提供相關(guān)政府文件資料。2、支付房租、物業(yè)管理費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、招聘費(fèi)等行政類費(fèi)用,需提供發(fā)票,并注明支付期間和服務(wù)內(nèi)容。3、支付工資、獎(jiǎng)金,由行政人事部和財(cái)務(wù)部共同編制工資表和資金發(fā)放表,并填寫付款單。4、往來款支付,根據(jù)經(jīng)審批后調(diào)撥通知,及時(shí)填寫付款單辦理付款。5、在銀行托收的利息、管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、房租、社保等費(fèi)用,經(jīng)辦部門需按月填寫付款單,并索取發(fā)票后辦理
16、審批程序。6、稅款支付參照公司涉稅業(yè)務(wù)管理等相關(guān)制度執(zhí)行。 第五章 審批流程第十七條 審批職責(zé)(一)業(yè)務(wù)審批人對費(fèi)用、成本支出的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。(二)財(cái)務(wù)審批人對票據(jù)的合法性、合規(guī)性、費(fèi)用金額是否超預(yù)算或額度及審批流程的完整性負(fù)責(zé)。第十八條 公司本部審批流程公司的審批流程分為業(yè)務(wù)體系審批流程和財(cái)務(wù)體系審批流程。其中業(yè)務(wù)體系審批流程由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人自行報(bào)送審批,財(cái)務(wù)體系審批流程由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收單、審核及傳遞審批。 公司本部的報(bào)銷流程:按照本部審批權(quán)限和審批流程辦理;下屬公司的報(bào)銷流程:按照下屬公司審批權(quán)限和流程辦理。第六章 付款方式第十九條 付款方式(一)現(xiàn)金現(xiàn)金的使用范圍為:1、員工的日常報(bào)銷支
17、出;2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);3、1000元以下的零星支出;4、備用金;5、因業(yè)務(wù)需要支付現(xiàn)金的其他支出。(二)轉(zhuǎn)賬付款不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的各項(xiàng)支出,均需通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,付款方式包括:轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票等。所有轉(zhuǎn)賬付款均由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)入收款方賬號。收款方賬號信息必須與合同約定相一致,若合同沒有約定的,則必須與對方提供的書面收款信息相一致,或注明與本制度第十四條的約定相符。第七章 各類費(fèi)用表單及票據(jù)填寫規(guī)范第二十條 對原始單據(jù)的要求(一)必須使用合法、真實(shí)的發(fā)票(由稅務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)制)、行政事業(yè)單位(由財(cái)政部門監(jiān)制)的收據(jù)等原始單據(jù),所有原始單據(jù)均要求票面完整、清潔。(二)票據(jù)規(guī)范,金額大
18、小寫一致,各項(xiàng)目填寫齊全,不得有涂改痕跡,顧客欄須填寫公司全稱。(三)票據(jù)必須版次有效,加蓋有發(fā)票專用章且印章清晰,同次取得的定額發(fā)票,同一面值的,原則上須連號。(四)所有涉及支出的請示,內(nèi)部審批文件原件,均作為報(bào)銷的附件,交財(cái)務(wù)部存檔。如無法提供原件,由經(jīng)辦部門提供復(fù)印件,并蓋上與原件相符的印章。第二十一條 對填寫及粘貼各類報(bào)銷單據(jù)的要求(一)欄目填寫齊全、無涂改。(二)字跡規(guī)整清晰、工整,簽名用黑色、藍(lán)黑色鋼筆、簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,字體一律用正楷或者行書體書寫。在規(guī)定欄目內(nèi)填寫不得超出欄目范圍,并合理預(yù)留空白以便其他審批人簽署意見。(三)金額大小寫需一致,阿拉伯?dāng)?shù)字小寫金額如:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,大寫金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等。大寫金額數(shù)字到元或者角為止的,在“元”或者“角”字之后應(yīng)當(dāng)寫“整”字或者“正”字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”或者“正”字。(四)附在報(bào)銷單據(jù)后的原始附件,必須貼粘整齊、發(fā)票緊隨報(bào)銷單據(jù)后面,其他單據(jù)、資料次后;同類票據(jù)需按時(shí)間順序粘貼;附件的粘貼、折疊不能超出票據(jù)粘貼單的邊界。第二十二條 經(jīng)辦人在報(bào)銷各類費(fèi)用時(shí),要秉承實(shí)事求是及誠信原則,如果到財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)出現(xiàn)所報(bào)金額大于財(cái)務(wù)核定的實(shí)際金額,財(cái)務(wù)將根據(jù)情況采取相應(yīng)的處理措施:1、初次:退單重新填單報(bào)銷,
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