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文檔簡介

1、泓域咨詢/石家莊汽車燃料系統設備項目招商引資方案目錄第一章 背景及必要性7一、 行業(yè)壁壘7二、 行業(yè)概況9三、 推動區(qū)域協同創(chuàng)新10四、 對接支持雄安新區(qū)高標準高質量建設12五、 項目實施的必要性13第二章 市場預測15一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素15二、 行業(yè)競爭格局16第三章 項目總論18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據19四、 編制范圍及內容19五、 項目建設背景20六、 結論分析22主要經濟指標一覽表24第四章 產品方案分析26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第五章 建筑工程可行性分析28一、 項目工程設計

2、總體要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表30第六章 SWOT分析32一、 優(yōu)勢分析(S)32二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)34四、 威脅分析(T)34第七章 運營管理38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第八章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事63第九章 原輔材料供應、成品管理65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十章 環(huán)境保護分析67一、 編制依據67二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三

3、、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 環(huán)境管理分析70七、 結論71八、 建議71第十一章 技術方案分析73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十二章 組織機構及人力資源配置79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十三章 勞動安全生產82一、 編制依據82二、 防范措施85三、 預期效果評價89第十四章 投資方案90一、 編制說明90二、 建設投資90建筑工程投資一覽表91主要設備購置一覽表92建設投資估算表93三、 建設期

4、利息94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 經濟效益101一、 基本假設及基礎參數選取101二、 經濟評價財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經濟評價結論110第十六章 項目招標及投標分析112一、 項目招標依據112二、 項目招標范圍112三、

5、 招標要求113四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布115第十七章 項目風險評估116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十八章 總結120第十九章 附表附錄122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建設投資估算表128建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)

6、背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、客戶資源壁壘我國汽車整車制造業(yè)集中度較高,同時,為了確保供貨的穩(wěn)定性與合格率,下游整車廠商一般會對上游零部件供應商進行嚴格篩選與考核,基于時間成本與機會成本的考慮,一旦上游零部件供應商進入下游汽車客戶的供應鏈系統,雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關系。新企業(yè)進入相關整車廠商的合格供應商體系需要經過較長時間的認證考核,因此對于新進入行業(yè)的企業(yè)而言,獲取客戶資源是一項重要壁壘。2、資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型

7、產業(yè),一方面,企業(yè)需要經常購置、更新相應的實驗設備、產品檢測儀器、生產設備等提升生產效率、產品質量以滿足客戶需求,產品研發(fā)生產環(huán)節(jié)也會涉及到模具設計開制、同步研發(fā)設計、總成批量生產等高成本費用投入。另一方面,下游汽車整車廠商一般采取先供貨后結算模式,結算周期通常在3個月以上,多為銀行承兌匯票。因此,企業(yè)在生產經營過程中需要較多的營運資金以保證原材料采購、研發(fā)實驗、批量生產等日常經營活動的開展,營運資金的高投入形成了一定的行業(yè)進入壁壘。3、技術壁壘隨著汽車工業(yè)的深入發(fā)展,汽車整車廠商對零部件尤其是諸如汽車油箱等核心零部件的技術含量、質量保證、可靠性與耐用性、精準度、節(jié)能環(huán)保等要求嚴格,在選擇上游

8、供應商時一般會綜合考慮其技術實力、質量保證、生產能力、資信狀況與成本控制等多種因素。汽車零部件企業(yè)通常需要較高的研發(fā)實力與強大的人才團隊支撐,才能根據汽車整車廠商發(fā)布的參數指標及時、準確、完整的完成產品的設計與試制,并可同步參與車企新車型的零部件研發(fā)設計。因此,現有零部件企業(yè)在長期經營過程中所形成的獨有的成熟生產工藝與研發(fā)體系為其提供了產品性能、生產效率、產品可靠性、技術品牌等方面獨特的競爭優(yōu)勢。4、資質認證壁壘一般情況下,汽車零部件生產企業(yè)成為汽車整車廠的配套供應商都需要通過各種認證體系,如IATF16949(ISO/TS16949)質量管理體系認證。同時,汽車整車廠對于已經通過了第三方質量

9、認證的供應商,還要按照內部的供應商選擇標準,對配套的零部件生產企業(yè)各方面嚴格審核。最后,汽車零部件企業(yè)的每種產品都要經過嚴格反復的產品裝機試驗考核,考核過程較長,考核程序的復雜性與認證的長期性也決定了汽車整車廠商與零部件供應商合作關系的穩(wěn)固性,進而對新進入者產生了極大的挑戰(zhàn)。5、產業(yè)鏈壁壘目前,汽車工業(yè)的分工協作體系已然形成,整車廠商均已采取了整車分工協作與零部件采購戰(zhàn)略,整個行業(yè)正逐步向生產精細化、非核心業(yè)務外部化、產業(yè)配置鏈條化的方向演變,汽車整車廠商與零部件企業(yè)的上下游依存關系不斷加強,已形成了關系緊密與高效分工的產業(yè)鏈條。同時,考慮到產品開發(fā)與質量保證等因素,整車廠商對與其配套的零部件

10、企業(yè)的生產能力、產品質量及安全、同步和超前技術研發(fā)、售后服務保障等設置了嚴格準入要求?;跁r間成本與機會成本的考慮,雙方一旦確定合作關系,整車廠商短期內不會輕易更換與其緊密配套的上游零部件企業(yè)。二、 行業(yè)概況近十年以來,我國汽車產銷量一直穩(wěn)居世界第一,國內經濟水平的穩(wěn)定發(fā)展與居民人均收入水平的逐步提高為汽車產業(yè)發(fā)展提供了長足的增長動力與持續(xù)需求。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的重要組成部分,汽車工業(yè)的快速發(fā)展也為其提供了強大的支撐與發(fā)展源泉。我國汽車保有量的不斷增長與汽車相關產業(yè)政策的支持,尤其是對節(jié)能汽車與新能源汽車的大力扶持與設施配套,為汽車零部件行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇。未來,隨著汽車整車廠

11、商與零部件供應商的聯系日益緊密,以及汽車環(huán)?;c輕量化的要求日益提升,汽車零部件行業(yè)將會趨于更加專業(yè)化、精細化、多層級化,并迎來更佳的發(fā)展前景與市場空間。汽車燃油箱是汽車部件中重要的機能件和安全件之一,可分為金屬油箱、塑料油箱,在汽車輕量化的背景下,塑料油箱已成為行業(yè)主流趨勢,主要用于產量高、油箱結構不規(guī)整、形狀復雜的基本型乘用車,與金屬油箱相比,具有重量輕、防腐能力強、可塑性高、材料穩(wěn)定、安全性高等優(yōu)點。目前新能源汽車處于快速成長期,其中純電動汽車不需要傳統燃油箱,對于傳統塑料油箱行業(yè)需求具有一定的不利影響,但鑒于新能源汽車產銷量在整體汽車產銷量中的占比較低,2020年約為5%,傳統燃油汽車

12、這一存量市場仍將長期存在,同時帶燃油箱的新能源汽車(例如插電式混合動力汽車)亦具有廣闊的市場空間,因此新能源汽車的發(fā)展在未來較長一段時期內對于現有汽車塑料油箱行業(yè)的影響有限。三、 推動區(qū)域協同創(chuàng)新聚焦提升省會創(chuàng)新戰(zhàn)略位勢,加強與京津協同合作,密切市縣聯動,加快交流合作融合創(chuàng)新,以多種模式推進協同創(chuàng)新共同體建設,打造高層次雙向開放創(chuàng)新新格局。(一)深化與京津雄協同創(chuàng)新以各級各類高新區(qū)、經開區(qū)為重點,建設一批協同創(chuàng)新試驗園區(qū),進一步促進我市與京津兩地實現創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈深度融合。加快推進河北京南國家科技成果轉移轉化示范區(qū)建設,落地實施一批重大科技成果轉化項目。積極融入京津冀技術市場一

13、體化,建設一批科技成果轉移轉化機構和技術交易市場,完善提升石家莊科技大市場功能,用好科技成果轉化項目庫,促進更多科技成果轉化落地。(二)拓展創(chuàng)新合作空間加強與粵港澳大灣區(qū)、長三角等國內發(fā)達地區(qū)的科技創(chuàng)新合作,健全科技合作聯絡協調機制,探索實施促進創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動的政策舉措。充分利用全國科技資源,吸引具備條件的高校、科研機構申報市科技研究項目。積極與國內知名企業(yè)、高校、醫(yī)院、科研院所共建協同創(chuàng)新平臺,完善跨區(qū)域產學研合作機制。推動西安電子科技大學等國內一流高校在石設立研究生分院(研究院)。支持國際一流高校、科研機構和公司來石設立機構。繼續(xù)推進國際科技合作基地建設,促成國際技術轉移和產業(yè)化項目在

14、我市落地。支持優(yōu)勢企業(yè)與境外研發(fā)機構開展合作,探索建設國際聯合研究中心、國際技術轉移中心。(三)強化市縣聯動創(chuàng)新鞏固創(chuàng)新型城市創(chuàng)建成果,實施縣域科技躍升計劃,支持各縣(市、區(qū))省級開發(fā)區(qū)圍繞特色產業(yè)集群、優(yōu)勢產業(yè)鏈加強創(chuàng)新聯動、創(chuàng)新發(fā)展,組建產業(yè)創(chuàng)新聯盟,打造一批產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈融合發(fā)展的縣域特色產業(yè)創(chuàng)新基地,輻射帶動全市縣域經濟、園區(qū)經濟轉型升級。鼓勵引導縣域開發(fā)區(qū)與石家莊高新區(qū)、經開區(qū)等國家級園區(qū)建立密切合作關系,打造一批飛地園、園中園,帶動縣域提升創(chuàng)新能力。四、 對接支持雄安新區(qū)高標準高質量建設強化基礎設施互聯互通、生態(tài)環(huán)境共建共享、產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融合共生,深度學習雄安社會民生、城市

15、管理、人才機制和社會治理等先進經驗,在支持服務雄安、對標對表雄安中加快高質量發(fā)展。(一)加強基礎設施和生態(tài)環(huán)境對接加強交通基礎設施對接,積極推進與雄安新區(qū)互聯互通的主干交通網建設,加密石雄客貨運輸直通車,暢通石雄商貿物流通道,著力構建綠色智慧、快捷高效的綜合交通體系。嚴格落實與雄安新區(qū)區(qū)域生態(tài)環(huán)境協同治理長效機制,扎實推進污染聯防聯控。高標準建設雄安新區(qū)綠博園石家莊園,助力雄安新區(qū)綠色發(fā)展。(二)加強產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融合積極推進雄安協作區(qū)建設,深化與雄安新區(qū)在新一代信息技術、現代生命科學與生物技術、新材料和高端服務業(yè)等領域的對接合作,加強產業(yè)鏈協同,共同打造產業(yè)發(fā)展聯盟。探索建立“雄安研發(fā)+石家莊

16、孵化轉化”模式,積極承接雄安新區(qū)科研成果轉化。支持各縣(市、區(qū))與雄安新區(qū)優(yōu)勢產業(yè)耦合對接,打造一批協作配套基地。推動中國(河北)自由貿易試驗區(qū)正定片區(qū)與雄安片區(qū)在制度創(chuàng)新、開放發(fā)展、產業(yè)合作等方面協調聯動。(三)對標對表雄安新區(qū)建設加強與雄安新區(qū)在空間布局、基礎設施、公共服務等方面對接,推動我市城市建設管理水平提質。強化對雄安新區(qū)教育培訓和醫(yī)療保障方面的支持,提升雄安新區(qū)公共服務水平。探索建立石雄區(qū)域協作育才機制,大力培育新區(qū)發(fā)展急需的各類專業(yè)技術人才,借勢引進高端急需人才。學習雄安新區(qū)打造高質量發(fā)展全國樣板經驗,推進我市社會治理領域創(chuàng)新。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)

17、務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的

18、領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 市場預測一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、產業(yè)政策支持汽車工業(yè)是國民經濟的重要支柱,近年來國家不斷出臺政策,支持汽車產業(yè)的規(guī)?;⒓s化與創(chuàng)新化發(fā)展,十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要指出,要突破新能源汽車高安全動力電池、高驅效動電機、高性能動力系統等關鍵技術,加快研發(fā)智能(網聯)汽車基礎技術平臺及軟硬件系統、線控底盤和智能終端等關鍵部件。汽車零部件產業(yè)作為汽車整車核心上游,政策利好也將有助于提高該行業(yè)的自主創(chuàng)新能力、核心研發(fā)水平、專業(yè)化與規(guī)?;潭鹊取?、市場

19、空間較大我國汽車市場在2020年觸底后實現觸底反彈,2021年汽車產銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比分別增長3.4%與3.8%,受益于國內經濟的平穩(wěn)發(fā)展與人均收入水平的逐步提高,汽車市場回暖加速。根據汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,我國汽車產量仍將保持平穩(wěn)增長,預計2025年將達到3,500萬輛左右。此外,截止到2020年,我國汽車保有量約為211輛/千人,與發(fā)達國家相比仍處于較低水平,加之全球汽車工業(yè)重心從發(fā)達國家逐漸向發(fā)展中國家轉移,我國汽車行業(yè)未來仍有較大市場空間。3、汽車零部件國產化率逐漸提升近年來,在國家利好政策的刺激下,我國自主品牌汽車企業(yè)發(fā)展迅速,已形成與外資車企品牌的

20、并存競爭局面。自主品牌廠商對汽車零部件存在多樣化的柔性需求,同時在國家建設零部件配套體系的戰(zhàn)略引導下,國內汽車零部件企業(yè)通??梢愿鶕噺S商的需求提供定制化產品,形成整車廠商與零部件企業(yè)一體化的配套體系。未來隨著我國自主品牌汽車在國內外市場的競爭力逐漸提高,汽車零部件國產化率將不斷提高,有助于汽車零部件行業(yè)正向發(fā)展。二、 行業(yè)競爭格局汽車油箱行業(yè)作為汽車零部件行業(yè)的細分行業(yè),由于我國汽車整車制造行業(yè)集中度較高,且大型整車廠商對于汽車油箱具有嚴格的質量要求,為保障原材料供應穩(wěn)定,傾向于與零部件供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系,使得我國汽車油箱市場行業(yè)也呈現較為集中的特點。目前,我國塑料汽車油箱市場已

21、形成以亞普股份為龍頭(以2020年亞普股份塑料燃油箱銷量以及當年中國汽車產量測算,其市場占有率約為35%)、其他廠商“多強并列”的競爭格局。除亞普股份外,行業(yè)內主要廠商包括英瑞杰、考泰斯、邦迪管路、八仟代等外資企業(yè),以及世昌股份、江蘇塑光等內資企業(yè)。亞普股份、考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、八仟代等企業(yè)憑借先進技術、設備和強大的研發(fā)能力以及長期積累的合作關系,主要為大型合資乘用車制造企業(yè)提供配套塑料燃油箱產品。伴隨著我國自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展以及汽車零部件逐漸國產替代化的趨勢,以世昌股份、江蘇塑光為主要代表的內資塑料燃油箱生產廠商把握市場機遇,通過技術積累與規(guī)模提升,充分利用本土化優(yōu)勢,為自主品牌整

22、車廠提供塑料燃油箱配套服務,并且逐漸進入合資整車廠油箱配套市場。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱石家莊汽車燃料系統設備項目(二)項目投資人xx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、

23、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外

24、的知名度。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4

25、、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景我國汽車整車制造業(yè)集中度較高,同時,為了確保供貨的穩(wěn)定性與合格率,下游整車廠商一般會對上游零部件供應商進行嚴格篩選與考核,基于時間成本與機會成本的考慮,一旦上游零部件供應商進入下游汽車客戶的供應鏈系統,雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關系。新企業(yè)進入相關整車廠商的合格供應商體系需要經過較長時間的認證考核,因此對于新進入行業(yè)的企業(yè)而言,獲取客戶資源是一項重要壁壘。按照“建設現代化省會,打造全國創(chuàng)新型城市、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先進制造業(yè)基地、綜合交通樞紐和現代商貿物流中心、京津冀世界級城市群重要一極

26、”發(fā)展定位,高水平構建石家莊現代化都市圈,高質量發(fā)展“4+4”現代產業(yè),高站位統籌“四種類型經濟”,高標準提升綜合經濟實力、科技中心地位、產業(yè)發(fā)展能級、城市發(fā)展魅力,全力打造中國數字新城、中國健康城,在現代化、市場化、法治化、國際化四個方面走在全省前列。經濟質量效益顯著提升。京津冀協同創(chuàng)新共同體建設縱深推進,高質量發(fā)展體系更加完善,科技進步貢獻率明顯上升,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平大幅提升,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,實體經濟、先進制造業(yè)、數字經濟加快發(fā)展,現代服務業(yè)高質量提升。綜合經濟實力和政府財力再上新臺階,全市生產總值、一般公共預算收入年均增長分別達到6%以上、10.6%,總量分別達到800

27、0億元、1000億元,省會首位度進一步彰顯,區(qū)域中心城市輻射帶動能力和城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協調性明顯增強。改革開放步伐顯著加快。重點領域改革取得突破性進展,要素市場化配置機制更加健全,公平競爭制度更加完善,營商環(huán)境達到先進城市水平,自由貿易試驗區(qū)正定片區(qū)建設取得明顯成效,開發(fā)區(qū)能級大幅提升,空港、陸港、海港“三港”融合程度顯著提高,加快形成開放型經濟發(fā)展新高地。城市承載能力顯著增強。新三區(qū)和正定縣與主城區(qū)一體化發(fā)展進程加快,城鎮(zhèn)體系更趨合理,基礎設施支撐能力和城市綜合服務功能進一步增強,“軌道上的石家莊”建設取得決定性進展,主城區(qū)建設更有品位、管理更加精細,縣域城鎮(zhèn)功能更加完善,新型城鎮(zhèn)化步伐加快,城

28、市發(fā)展魅力日益彰顯,石家莊現代化都市圈基本形成。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約52.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套汽車燃料系統設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資22521.54萬元,其中:建設投資18505.80萬元,占項目總投資的82.17%;建設期利息507.03萬元,占項目總投資的2.25%;流動資金3508.71萬元,占項目總投資的15.58%。(五)資金籌措項目總投資22521.

29、54萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)12174.16萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10347.38萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):38700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):30684.17萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5861.56萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.30%。5、全部投資回收期(Pt):5.93年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14708.49萬元(產值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效

30、快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積59332.381.2基底面積21146.871.3投資強度萬元/畝338.842總投資萬元22521.542.1建設投資萬元18505.802.1.1工程費用萬元15

31、737.582.1.2其他費用萬元2280.992.1.3預備費萬元487.232.2建設期利息萬元507.032.3流動資金萬元3508.713資金籌措萬元22521.543.1自籌資金萬元12174.163.2銀行貸款萬元10347.384營業(yè)收入萬元38700.00正常運營年份5總成本費用萬元30684.17""6利潤總額萬元7815.42""7凈利潤萬元5861.56""8所得稅萬元1953.86""9增值稅萬元1670.16""10稅金及附加萬元200.41""11

32、納稅總額萬元3824.43""12工業(yè)增加值萬元13232.95""13盈虧平衡點萬元14708.49產值14回收期年5.9315內部收益率20.30%所得稅后16財務凈現值萬元5279.19所得稅后第四章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積34667.00(折合約52.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積59332.38。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套汽車燃料系統設備,預計年營業(yè)收入38700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產

33、業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車燃料系統設備套xxx2汽車燃料系統設備套xxx3汽車燃料系統設備套xxx4.套5.套6.套合計xx38700.00隨著行業(yè)經濟的發(fā)展與市場競爭加劇,技術更新換代的周期也會逐漸縮短,產品質量、技術研發(fā)水平與生產效率越發(fā)成為行業(yè)

34、競爭的主導因素。同時隨著新能源汽車與智能網聯汽車的加快推廣,也會倒逼上游零部件企業(yè)不斷實現技術革新與升級。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計

35、規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范

36、要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積59332.38,其中:生產工程40796.54,倉儲工程4356.25,行政辦公及生活服務設施7243.42,公共工程6

37、936.17。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11207.8440796.545477.711.11#生產車間3362.3512238.961643.311.22#生產車間2801.9610199.141369.431.33#生產車間2689.889791.171314.651.44#生產車間2353.658567.271150.322倉儲工程4229.374356.25511.102.11#倉庫1268.811306.88153.332.22#倉庫1057.341089.06127.782.33#倉庫1015.051045.50122.662.

38、44#倉庫888.17914.81107.333辦公生活配套1414.737243.421122.763.1行政辦公樓919.574708.22729.793.2宿舍及食堂495.162535.20392.974公共工程4229.376936.17741.65輔助用房等5綠化工程5817.1295.65綠化率16.78%6其他工程7703.0128.597合計34667.0059332.387977.46第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良

39、好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需

40、求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品

41、結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構

42、,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓

43、展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在

44、產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)

45、原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率

46、下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行

47、業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式

48、創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、汽車燃料系統設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和汽車燃料系統設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責

49、,增強市場競爭力,促進區(qū)域內汽車燃料系統設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃

50、組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供

51、應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合

52、作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文

53、件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6

54、、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金

55、后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提

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