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文檔簡介

1、 *文 件 控 制 程 序文件編號:版 次:修改狀態(tài):編 制: 日期:審 核: 日期:批 準: 日期:受控編號:- 7 - / 7*質(zhì)量管理體系程序文件文件編號版 本 號A修改狀態(tài)0文件控制程序頁 碼共 5 頁 第 1 頁1 目的對與質(zhì)量體系運行有關的所有文件進行控制,確保各相關場所使用的文件為有效版本,防止誤用過期作廢與失效的文件。2 適應圍適用于公司質(zhì)量管理體系圍與質(zhì)量有關的所有文件控制和管理。3 職責和權限3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊;管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。3.2辦公室負責組織本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關文件的編制和歸口管理,負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放,回收和保管歸檔工作。3.3公司

2、各科室負責與本部門有關的文件的管理與控制。4 工作程序4.1文件的分類4.1.1公司質(zhì)量手冊4.1.2程序文件4.1.3各種記錄表格4.1.4生產(chǎn)工藝文件主要包括生產(chǎn)質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、技術資料等。4.1.5公司其它質(zhì)量文件(包括各種公司部質(zhì)量管理文件)4.1.6外來文件即:與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關的標準、規(guī)。4.2本公司文件分為受控文件和非受控文件。凡屬受控文件必須加蓋“受控”印章并編寫分發(fā)號。4.3文件的編號公司對4.1所述文件統(tǒng)一編號,其中外來文件使用其原有編號和名稱。具體編號方法如下:*質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-4.2.3-200*版 本 號

3、A修改狀態(tài)0文件控制程序頁 碼共 5 頁 第 2 頁a. 質(zhì)量手冊編號:類號:*/ QS200* 表示發(fā)布年份 表示質(zhì)量手冊 表示*b.程序文件編號類號:*/QB000200* 發(fā)布年份 表示對應標準條款號 表示質(zhì)量管理體系程序文件 *c.支持性文件(包括生產(chǎn)專用文件和其他質(zhì)量文件)編號類號:*/QC000200* 表示發(fā)布年份 表示對應標準條款號 表示支持性文件 * d.質(zhì)量記錄編號類號:*000 表示公司質(zhì)量記錄類號 表示對應標準條款號 *質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-4.2.3-200*版 本 號A修改狀態(tài)0文件控制程序頁 碼共 5 頁 第 3 頁4.4文件的編寫、審核、批準文件

4、發(fā)布前應得到批準,以確保文件是適宜的和充分的:4.4.1質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫,由管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準發(fā)布。4.4.2程序文件和質(zhì)量記錄表格由辦公室負責組織編寫由主管科室負責人審核,管理者代表批準。4.4.3公司其它質(zhì)量文件按質(zhì)量管理體系職能分配由有關科室組織編制由主管科室負責人審核,管理者代表批準。4.5文件的發(fā)放4.5.1對于質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所,由辦公室負責與時發(fā)放到位,保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件。4.5.2文件的發(fā)放圍由辦公室根據(jù)工作需要確定,由管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準。特殊情況下需要向有關部門、認證機構或客戶提供有關文件時,要上報總經(jīng)理批準。

5、4.5.3嚴格簽收制度,文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài),并紀錄于文件發(fā)放/回收登記表,領用部門承辦人核準無誤后簽收。46文件的標識4.6.1受控文件包括受控質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書 與質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃)、部標準、圖樣、采購資料。4.6.2公司辦公室應配有“受控”、“非受控”、“作廢”和“保留”四種印章,“受控”、“非受控”、“作廢”和“保留”文件均應由辦公室按照其相應狀態(tài)進行標識。4.6.3所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號。4.8文件的更改4.8.1管理者代表應組織相關部門對文件進行定期評審(文件分布后6個月),確認其有效性和使

6、用價值,對不適宜部分與時修改并按4.4、4.5、4.6重新審核、批準和標識。*質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-4.2.3-200*版 本 號A修改狀態(tài)0文件控制程序頁 碼共 5 頁 第 4 頁4.8.2當質(zhì)量體系文件容發(fā)生變動以與組織機構調(diào)整使質(zhì)量管理體系職能需要重新分配時,為確保文件容的有效性和質(zhì)量職能分配的適用性,文件必須更改。4.8.3文件的更改,必須由原編制部門提出更改申請,填寫文件更改申請表更改程序仍按本程序4.4文件的編寫、審核、批準進行。質(zhì)管部應保留文件更改容的記錄4.8.4文件更改批準后,由辦公室填寫文件更改通知單,按發(fā)放圍分發(fā)。文件持有人在文件更改記錄表上作好記錄,確保

7、現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。4.8.5文件更改后由管理者代表對文件更改后的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查,評價更改的實際效果。并報告總經(jīng)理。4.9文件的換版與作廢4.9.1發(fā)生下列情況之一,應視該文件為無效作廢:a. 有時效性,且已自然失去使用價值的;b. 同一個文件換版后的舊版文件;c. 新發(fā)布的文件已明確表示代替原文件的。4.9.2文件在下列情況下應予換版:a. 文件的某一章節(jié)更改已達5次;b. 文件容修改幅度超過40時;c. 公司管理體制變革時;d. 文件所依據(jù)的標準換版時。4.9.3文件的作廢和銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關部門資料員與時從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件

8、的非預期使用;b. 為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應進行適當?shù)臉诉m;c. 對要銷毀的作廢文件,經(jīng)管理者代表批準后,由辦公室負責銷毀。410文件的復制、借閱和管理4.10.1借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件,應填寫文件借閱/復制記錄,由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的*質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-4.2.3-200*版 本 號A修改狀態(tài)0文件控制程序頁 碼共 5 頁 第 5 頁受控文件必須由資料管理人登記編號。4.10.2文件和資料的持有者應妥善保管各類文件和資料不得遺失、損毀,確保文件和資料的完整性。4.10.3文件和資料的持有部門或持有人在機構變動或工作調(diào)動時,應向接收部門或向接任人辦理移交手續(xù)。4.11外來文件的控制4.11.1收到外來文件的部門,需識別其適用性,并按4.5條控制分發(fā)以確保其有效。4.11.2辦公室負責收集相關國家、行業(yè)標準和相關法律法規(guī)的最新版本,分發(fā)到相關部門使用,并把舊文件收回。4.11.3辦公室負責對外來文件定期檢索,與時更換有效版本。5相關文

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