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文檔簡介
1、財務會計處理辦法第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理 和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本處理辦法。第二條 本公司主要從事*業(yè)務,為營業(yè)稅稅納稅人,公司 按小企業(yè)會計制度進行核算,設會計、出納各一名。帳簿設置總 帳、明細帳,憑證采用復式記帳法,會計報表為資產(chǎn)負債表、損 益表、現(xiàn)金流量表等,記帳本位幣為人民幣,抵值易耗品按一次 攤銷法核算,固定資產(chǎn)按使用年限法折舊。第三條 本公司會計年度自1月1日起至12月31日止。第四條 公司財務會計人員的職責是:1. 認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執(zhí)行 公司統(tǒng)一的財務制度。2. 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強 經(jīng)
2、營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務 紀律的執(zhí)行情況。3. 積極為經(jīng)營管理服務,通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題,提出改進 意見,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4. 厲行節(jié)約,合理使用資金5. 合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用6. 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時 掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報 表和有關資料。7. 完成公司交給的其他工作。第五條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必 須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根 據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員
3、記帳,都必須在 記帳憑證上簽字。并應定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、 款項相符。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應 及時向經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報公司經(jīng)理, 并報送有關部門。會計報表由會計定期編制并上報,會計報表須 由經(jīng)理簽名或蓋章。第六條 財務人員按符合國家法律法規(guī)的要求管理公司的支 票和現(xiàn)金。第七條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會 計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。會計憑證應按月、 按編號順序裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管 )并歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須 經(jīng)經(jīng)理批準。第八條 對違反本辦法的規(guī)定的財務人員,將予以警告并扣 發(fā)本人月薪13倍。出現(xiàn)下列情況之一的財務人員應予解聘。1. 違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;2. 拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;3. 偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;4. 利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;5. 弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公 司款項的;6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;7. 有其他
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