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文檔簡介

1、目 錄第1章 總論1(一)項目名稱及聯(lián)系地址(二)內(nèi)容提要(三)國家政策(四)投資方案(五)研究結(jié)果第2章 總論8 (一)技術(shù)團隊及技術(shù)優(yōu)勢第3章 總論10(一)市場概況第4章 總論16(一)工藝流程第5章 總論18(一)地理位置(二)水文、氣象數(shù)據(jù)(三)市政配套第6章 總論20 (一)項目的管理第7章 總論21(一)建設(shè)進度(二)招標計劃第8章 總論22(一)項目概況(二)項目總投資(三)流動資金估算(四)資金籌措第9章 總論.24(一)基本數(shù)據(jù)(二)財務(wù)評價(三)經(jīng)濟分析主要結(jié)果(四)綜合評價第10章 總論.29第1章 總論1.1 項目名稱與聯(lián)系地址 項目名稱:年產(chǎn)10萬套太陽能聚光器項目

2、 承辦單位:寧波魯爾環(huán)??萍加邢薰荆ɑI) 法人代表:鄭盛燕 項目地點:寧波市北侖區(qū)小港 郵 編:315800 聯(lián) 系 人:鄭盛燕1.2 內(nèi)容提要在技術(shù)進步和各國政府補貼政策的驅(qū)動下,光伏發(fā)電行業(yè)自20世紀90年代后半期進入了快速發(fā)展時期,光伏電池產(chǎn)量由1977年的126兆瓦增加到2008年的6850兆瓦,年均增長39.51%。08年底,世界光伏發(fā)電裝機達到15GW,其中08年實現(xiàn)裝機5.6GW,較07年增長近133%。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2020年世界光伏發(fā)電將占總電量的1.3%,到2025年光伏發(fā)電將占全球的發(fā)電量的2.5%,按此推算未來數(shù)十年,全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-3

3、0%。據(jù)美國iSuppli預(yù)測,受金融危機影響,09年光伏電池系統(tǒng)的全球裝機容量將比上年減少32%,2011年增速將恢復(fù)到57.8%,2012年及2013年的增長率也將維持這一水平。太陽能主要以光熱、光電、光化學(xué)、光生物質(zhì)等幾種轉(zhuǎn)換方式來利用,其中太陽能光電轉(zhuǎn)換主要采用太陽能電池來實現(xiàn)。按基體材料分,太陽能電池主要分為兩類:一類是硅太陽能電池,包括單晶硅電池、多晶硅電池、非晶硅電池、微晶硅電池等;一類是化合物太陽能電池,主要包括單晶硅化合物電池、多晶硅化合物電池,硅太陽能電池一直是主流產(chǎn)品,其中多晶硅太陽能電池自1998年開始成為世界光伏發(fā)電市場的主角。但是電池片常規(guī)20以下的轉(zhuǎn)換率極大的限制

4、了太陽能行業(yè)的發(fā)展,太陽能聚光器正是在此背景下對太陽能電池的更新?lián)Q代產(chǎn)品,經(jīng)過不斷試驗的數(shù)據(jù),太陽能聚光器熱能轉(zhuǎn)換效率能達到80以上,可用于建筑供熱供汽。也可直接并入電網(wǎng)用于發(fā)電。能大量節(jié)省煤炭天然氣等能源,市場前景十分廣闊。1.3 國家政策2009年7月,為促進光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)?;l(fā)展,培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),根據(jù)可再生能源法、國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要(20062020年)(國發(fā)200544號)、可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃(發(fā)改能源20072174號)和可再生能源發(fā)展專項資金管理辦法(財建2006237號),中央財政可再生能源專項資金中安排一定資金,支持光伏發(fā)電技術(shù)在各類領(lǐng)域的示范應(yīng)用及

5、關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化(一下簡稱金太陽示范工程)。為加強財政資金管理,提高資金使用效益,規(guī)范項目管理,國家制定了金太陽示范工程財政補助資金管理暫行辦法。產(chǎn)業(yè)符合全球低碳經(jīng)濟發(fā)展需要。1.4 投資方案公司總投資8000萬元,占地50畝。公司將建設(shè)年產(chǎn)10萬套太陽能聚光器產(chǎn)品裝配線。1.5 研究結(jié)果 主要經(jīng)濟指標序號名 稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)規(guī)模9000套/月10萬套太陽能聚光器2年銷售收入(最大)億元2.53建設(shè)投資萬元40004項目總投資萬元80005職工人員人2606公司占地面積300007建筑面積250008生產(chǎn)設(shè)備臺(套)4臺9投資來源:注冊資金金融機構(gòu)貸款 萬元(美金) 萬元1000100010

6、達產(chǎn)年利潤總額萬元2600平均11財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3626Ic=5%12總投資回收期年4含建設(shè)期13投資內(nèi)部收益率%29.25稅后14總投資利潤率%52.34達產(chǎn)年15銷售利潤率%21.27達產(chǎn)年 研究成果太陽能聚光器與傳統(tǒng)的太陽能集熱器相比,線性鏡面的性能是很驚人的:即使沒有任何隔熱裝置和選擇性吸收體表面,能量流失只有入射能的10%。能有如此出色表現(xiàn)的原因就在于線性鏡面可集中入射光,它允許設(shè)備的熱量傳輸出去,這些熱量即使在沒有任何隔熱裝置的情況下仍然比熱量流失高很多。如此高的轉(zhuǎn)換效率充分解決太陽能電池片轉(zhuǎn)換效率不足的問題。產(chǎn)品廣泛用于建筑光伏一體化系統(tǒng),用太陽能代替煤炭天然氣等燃料,用以光伏發(fā)

7、電上網(wǎng)和獨立發(fā)電系統(tǒng),以滿足市場需求, 公司現(xiàn)有技術(shù)、人員儲備以及客戶市場開拓,均有利于項目建設(shè)。 項目建設(shè)沒有廢水、廢氣,不影響環(huán)境。 項目總投資8000萬元。 預(yù)計項目達產(chǎn)年銷售收入2.5億元,投資回收期4年、總投資內(nèi)部收益率29.25%、總投資利潤率25.34%、銷售利潤率21.27%。項目具有良好的投資效益和抗風險能力。綜上所述,項目建設(shè)是可行的。第2章 公司基本情況公司背景:魯爾公司是一家新能源產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商,致力于新能源科技研發(fā)和生產(chǎn)。其研發(fā)生產(chǎn)的“魯爾”系列太陽能聚光器在世界享有盛譽。目前魯爾公司每年向歐盟供貨值達到3000萬美元以上,其他國家市場也在不斷開拓中。公司研發(fā)能力:本

8、公司現(xiàn)有管理研發(fā)人員22人,大專以上人員18人,直接從事研究開發(fā)人員8人,覆蓋電子、冶煉等專業(yè),李立志為本公司的技術(shù)負責人,其一直從事太陽能產(chǎn)品研究和開發(fā)工作,在其帶領(lǐng)下,公司開發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先,許多產(chǎn)品還填補了國際空白。隨著公司規(guī)模的不斷擴大和對科技研發(fā)重要性的日益重視,公司會不斷地投入更多的資金用于新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝的研發(fā)。第3章 市場分析及預(yù)測 國際光伏市場概況目前美國、歐洲各國特別是德國及日本、中國、印度等都在大力發(fā)展太陽能電池應(yīng)用,開始實施的“十萬屋頂”計劃、“百萬屋頂”計劃等,極大地推動了太陽能電池市場的發(fā)展。隨著全球太陽能發(fā)電的普及,世界各主要太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)都

9、在抓住這一商機擴大生產(chǎn)能力,預(yù)計到2010年太陽能電池的產(chǎn)量將比現(xiàn)在增加1倍左右。其中,排名世界首位的德國Q-cells公司和居第3位的中國無錫尚德太陽能電力公司的生產(chǎn)能力2009年將達100萬千瓦,2010年再高到200萬千瓦以上。排名第4位的美國First Solar公司2009年的產(chǎn)量將增加到100萬千瓦。居第2位的日本夏普公司及其同行也表示將要開足馬力增加產(chǎn)量。隨著產(chǎn)量的增加和市場銷售競爭的加劇,有可能促使太陽能電池價格下降,從而加速太陽能發(fā)電的普及。1994年全世界太陽能電池的總產(chǎn)量只有69MW,而2004年就接近1200MW,在短短的10年里就增長了17倍。專家預(yù)測太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在

10、二十一世紀前半期將超過核電成為最重要的基礎(chǔ)能源之一。 世界主要國家光伏裝機容比較如下表格1主要國家歷年光伏裝機比較 單位:MW 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 西班牙 0 1 2 9 10 6 26 88 560 2511美國 17 22 29 44 63 90 114 145 207 342日本 69 72 112 135 185 223 272 290 287 210 230德國 10 12 40 78 80 150 600 850 850 1100 1500全球 155 197 278 334 439 594 1052 1321 1603 2392 55

11、59 資料來源:歐洲光伏工業(yè)協(xié)會據(jù)有關(guān)資料顯示,美國能源部計劃到2012年累計安裝容量4600MW,日本計劃2012年達到5000MW歐盟計劃達到6900MW,預(yù)計2012年世界累計安裝量至少18000MW。受市場迅猛發(fā)展的帶動,2010年全球太陽能產(chǎn)能達到6850MW,年均增長高達70%。第4章 生產(chǎn)工藝及技術(shù)簡介生產(chǎn)工藝流程本項目生產(chǎn)工藝的核心流程:專利技術(shù)處理核心聚光技術(shù)鋁質(zhì)線性鏡平面,熱轉(zhuǎn)換器和連接器等輔材外購,工廠組裝。第5章 建設(shè)場地5.1 地理位置項目規(guī)劃建設(shè)在寧波市北侖機電工業(yè)園,該地區(qū)地處寧波北侖,滬、杭、甬高速公路、沈陽??谘睾8咚俟放c工業(yè)區(qū)主干道相連。距離繞城高速公路口

12、2公里,距機場40公里,距港口6公里,距市中心25公里,交通十分便利。工業(yè)區(qū)依托母城發(fā)展,快捷、方便的信息,傳達和配套完善的服務(wù)設(shè)施,為公司今后的運營提供了非常好的條件。公司占地面積50畝。5.2 水文、氣象數(shù)據(jù)寧波屬于亞熱帶季風氣候,四季分明,氣候溫和,雨水充沛,陽光充足,山水秀麗。年平均氣溫 16.3C歷年來最高氣溫 38.6C歷年來最低氣溫 -6.5C年平均相對濕度 58.5%年平均降水量 1360mm全年主導(dǎo)風向為東南風和西北風??諝馕廴局笖?shù)API在60以下,質(zhì)量常年保持在1級。5.3 市政配套寧波北侖區(qū),已經(jīng)成為周邊地區(qū)投資環(huán)境最好、政策最優(yōu)惠、服務(wù)最周到的地區(qū)之一,投資環(huán)境已經(jīng)具備

13、,并將繼續(xù)得到改善。工業(yè)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善,實現(xiàn)了水、電、汽、暖、路、通訊、場地平整的“六通一平”工程。第6章 項目經(jīng)營及管理團隊項目將實行獨立核算、分項管理,并按照企業(yè)模式進行運營。項目的風險和收益按照項目參與單位和人員的具體責任、分工以及承擔的具體工作量進行劃分。但主要包括兩部分:一是承擔項目的技術(shù)研究以及投入研發(fā)經(jīng)費的單位和人員在承擔該項目風險的同時,享有該項目的收益權(quán)益,既該技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)或?qū)S袡?quán)。二是公司提供資金的單位、人員,均采用以部分股份出讓的方式進行,對項目的風險承擔責任,也享有項目的收益。第7章 項目實施進度與招標計劃7.1 建設(shè)進度項目可行性研究報告2011年9月完成。在項目

14、批準的過程中,為加快項目進度,將聘請工程公司對項目進行規(guī)劃設(shè)計,啟動工程建設(shè),預(yù)計建設(shè)期為12個月,并在24個月內(nèi)達產(chǎn)至10萬套。7.2 招標計劃根據(jù)相關(guān)規(guī)定,項目建設(shè)招標可完全采用業(yè)主自愿的方式,由業(yè)主自主選擇。項目廠房及設(shè)施擬采用設(shè)計、建造總承包的方式進行,委托有建設(shè)經(jīng)驗的工程公司進行建設(shè)。項目設(shè)備、技術(shù)的引進、購買則完全由業(yè)主自主完成。第8章 投資估算與資金籌措8.1 項目概況 建設(shè)投資估算范圍本項目建設(shè)投資估算范圍包括工藝設(shè)備儀器購置安裝費、廠房建筑、工程費、動力設(shè)施購置安裝費、凈化設(shè)施及安裝、工具器具及生產(chǎn)家具購置費、咨詢勘察設(shè)計費、工程建設(shè)管理及建設(shè)單位管理費、考察培訓(xùn)費、預(yù)備費、

15、建設(shè)期利息等。建設(shè)投資估算為4000萬元。 建設(shè)投資估算辦法及說明·固定資產(chǎn)投資估算考慮了寧波有關(guān)優(yōu)惠政策。·引進工藝設(shè)備、儀器按生產(chǎn)大綱配置,工藝設(shè)備清單按市場報價進行估算。·建筑工程和動力設(shè)施分根據(jù)浙江建筑工程造價和國內(nèi)同類廠房造價算。·預(yù)備費:按5%計算。·建設(shè)期利息:按現(xiàn)行3-5年期貸款利息進行分析。 建設(shè)投資估算結(jié)果本項目建設(shè)投資為4000萬元,投資估算結(jié)果見建設(shè)投資估算表。建設(shè)投資估算表項目基本費用預(yù)備費用(5%)合計占建設(shè)投資比例1.工藝設(shè)備與技術(shù)工程1200.0060.001260.0030%2.動力設(shè)施工程與待攤費用600.0

16、030.00630.0015%3.土建工程與待攤費用2000.00100.002100.0050%4.無形資產(chǎn)攤銷200.0010.00210.005%建設(shè)投資合計4000.00200.004200.00100.00%8.2 流動資金估算流動資金按生產(chǎn)周期進行估算,流動資金估算為1000.00萬元,流動資金計算如下。123456建設(shè)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期1.流動資產(chǎn)1852.003043.003369.003786.003789.001.1應(yīng)收賬款711.001506.001519.001957.001936.001.2生產(chǎn)資金925.001210.001515.001500.001

17、500.001.3貨幣資金216.00327.00335.00329.00353.002.應(yīng)付賬款1200.002225.002360.002949.002890.002.1應(yīng)付賬款1200.002225.002360.002949.002890.003.流動資金本年需用額652.00818.001009.00837.00899.004.流動資金本年增加額652.00166.00191.00-172.0062.005.流動資金本年借款800.001000.001000.001000.001000.008.3 建設(shè)投資用款安排根據(jù)項目建設(shè)進度,公司建設(shè)投資用款進度。用款進度安排 單位:萬元 年度

18、12345合計公司建設(shè)投資需求40004000公司流動資金需求6502001501000注冊資金68006800注冊資金用于建設(shè)投資270013004000注冊資金用于鋪底流動資金4646生產(chǎn)積累用于鋪底流動資金100100100300第9章 經(jīng)濟分析9.1 基本數(shù)據(jù) 銷售戰(zhàn)略太陽能聚光器在國內(nèi)還是一個全新的領(lǐng)域,需要一個市場導(dǎo)入期,逐步培養(yǎng)產(chǎn)品的市場認知度。所以,在積極與政府職能部門的協(xié)調(diào)溝通下,爭取在市場推廣過程中,把政府作為一個利益共享方,為整個項目的推廣搭建一個有公司、政府、投資方、最終用戶共同參與的立體平臺,使各參與方都能從中享受利益。具體來說包括:第一,建立自主知識產(chǎn)權(quán)及品牌太陽能

19、產(chǎn)品在我國已經(jīng)走過了一段歷程,但并未取得預(yù)期的效果。究其原因,最核心的是我們沒有自己的核心技術(shù)和品牌。公司將在擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)立自主品牌。第二,建立示范基地在現(xiàn)有示范基地的基礎(chǔ)上,同今后的每一個使用本公司產(chǎn)品的客商簽訂協(xié)議,無償作為本公司的示范項目。并邀請有意向的投資方參觀,建立產(chǎn)品在他們心中的認知度,拉近消費者的距離。第三,路演招商路演招商是指企業(yè)通過路演的方式達到招商的目的,其核心是企業(yè)建立一支完備的路演活動隊伍,通過系統(tǒng)細致的現(xiàn)場示范、表演、銷售,達到吸引消費者和投資方的目的。第四,建立客服團隊建立客服團隊的目的就是解決投資方在投資、取得政府補助、了解客戶需求與解決產(chǎn)品質(zhì)

20、量問題等各方面的實際困難。最大程度的保證投資方以及客戶的利益訴求。第五,組建銷售團隊因為太陽能行業(yè)的特殊性,在產(chǎn)品的銷售和電廠的建設(shè)中,都需要各個政府職能部門的協(xié)助,所以公司的銷售團隊不僅要包括公司內(nèi)部的人員,還要包括政府、電能職能部門以及行業(yè)內(nèi)的相關(guān)優(yōu)勢公司,全方位推廣。 銷售收入根據(jù)現(xiàn)有鋁材等原材料行情,通過管理研發(fā)降低成本,開拓市場。 所得稅公司擬積極參加高新技術(shù)企業(yè)的評選,使企業(yè)所得由25%降到15%。9.2 財務(wù)評價 財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率:29.25%(稅后)財務(wù)凈現(xiàn)值:3625萬元(稅后、i=5%)投資回收期:4年(含建設(shè)期0.5年)項目經(jīng)濟效益計算分析期(年)01234

21、5一、現(xiàn)金流入-6600.0011200.0011200.0011300.0011300.00(一)產(chǎn)品銷售收入-6600.0011000.0011000.0011000.0011000.00(二)回收流動資金-200.00200.00300.00300.00二、現(xiàn)金流出4000.005946.609304.509058.559089.419223.35(一)固定資產(chǎn)投資4000.00-(二)流動資金-200.00200.00300.00300.00400.00(三)經(jīng)營成本-5530.008660.008253.008289.308329.23(四)銷售稅金及附加-66.00110.00110.00110.00110.00(五)所得稅-150.60334.50395.55390.11384.12三、全部投資凈現(xiàn)金流量4000.00653.401895.502141.452210.592076.65四、累計增量凈現(xiàn)金流量4000.003346.601451.10690.352900.944977.59 敏感性分析項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,

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