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文檔簡介
1、肆、存貨管理制度肆、存貨管理制度目錄頁次一、存貨分類編號W01-1二、存儲保養(yǎng)W02-1三、倉存計(jì)劃W03-1四、存量管理W04-1五、材料請購作業(yè)W05-1六、發(fā)料作業(yè)自制產(chǎn)品W06-1七、發(fā)料作業(yè)0EM代工發(fā)料W07-1八、發(fā)料作業(yè)一托外加工W08-1九、非生產(chǎn)性領(lǐng)料作業(yè)W09-1十、退料作業(yè)W10-1H一、不良品處理作業(yè)W11-1十二、補(bǔ)料作業(yè)W12-1十三、生產(chǎn)入庫作業(yè)W13-1十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè)W14-1十五、調(diào)撥作業(yè)W15-1十六、借入作業(yè)W16-1十七、借入歸還作業(yè)W17-1十八、借出作業(yè)W18-1十九、借出歸還作業(yè)W19-1二十、銷貨退回入庫作業(yè)W20-1二H一、盤點(diǎn)作業(yè)W
2、21-1二十二、存貨調(diào)整作業(yè)W22-1二十三、呆滯料處理作業(yè)W23-1二十四、報(bào)廢品處理作業(yè)W24-1流程圖程圖流程圖名稱頁次W01材料請購作業(yè)W05-2W02發(fā)料作業(yè)一自制產(chǎn)品W06-2W03發(fā)料作業(yè)OEM代工發(fā)料W07-2W04發(fā)料作業(yè)一托外加工W08-2W05非生產(chǎn)性領(lǐng)料作業(yè)W09-2W06退料作業(yè)W10-2W07不良品處理作業(yè)W11-2W08補(bǔ)料作業(yè)W12-2W09生產(chǎn)入庫作業(yè)W13-2W10進(jìn)料退出折讓作業(yè)W14-2W11調(diào)撥作業(yè)W15-2W12借入作業(yè)W16-2W13借入歸還作業(yè)W17-2W14借出作業(yè)W18-2W15借出歸還作業(yè)W19-2W16銷貨退回入庫作業(yè)W20-2W17盤點(diǎn)
3、作業(yè)W21-3W18存貨調(diào)整作業(yè)W22-2W19呆滯料處理作業(yè)W23-2W20報(bào)廢品處理作業(yè)W24-2表附表名稱頁次W01編號申請單W01-2W02請購單W05-3W03發(fā)料單W06-3W04領(lǐng)料單W09-3W05退料單W10-3W06不良品處理單W11-3W07不良品統(tǒng)計(jì)表W11-4W08生產(chǎn)入庫單W13-3W09進(jìn)料退出單W14-3W10調(diào)撥單W15-3W11借用入庫單W16-3W12歸還出庫單W17-3W13借用出庫單W18-3W14歸還入庫單W19-3W15退貨入庫單W20-3W16盤點(diǎn)清冊W21-4W17盤盈虧明細(xì)表W22-3W18呆料庫存月報(bào)表W23-3W19報(bào)廢品清冊W24-3、
4、存貨分類編號W11. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨統(tǒng)一分類及編號作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)職掌劃分如下:研發(fā)單位3. 研發(fā)單位申請人根據(jù)新產(chǎn)品之制程規(guī)范,將新產(chǎn)品、新料品之品名、規(guī)格填入編號申請書(附表W01)由單位主管簽核后,送料號負(fù)責(zé)人依存貨編號原則加注編號4. 編號申請單經(jīng)核準(zhǔn)后由研發(fā)單位影印分送如下:第一聯(lián):由申請人員存盤備查。第二聯(lián):由料件負(fù)責(zé)人依序存盤備查。W01-1八存儲保養(yǎng)W#1. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲存及保養(yǎng)作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:倉儲單位3. 倉儲單位應(yīng)按存貨性質(zhì),將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半
5、成品、成品及不良品區(qū)分以利管理。4. 在制品依制程就近于作業(yè)現(xiàn)場規(guī)劃不同區(qū)域,以作為各生產(chǎn)線在制品暫存管理之用。5. 儲存設(shè)計(jì)之基本原則應(yīng)考慮下列四項(xiàng),以便于接收和撥發(fā)工作之進(jìn)行:(一)流動(dòng)性較常使用的物品應(yīng)儲存于接近接收及搬運(yùn)地區(qū),以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間及物品搬運(yùn)成本使用頻率低的物品則存放離作業(yè)場所較遠(yuǎn)的地區(qū)。(二)相似性常一起使用之物品宜存放同一區(qū)域以縮短提取時(shí)間。(三)物品大小儲存設(shè)計(jì)時(shí)儲存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動(dòng),以確保能充分利用空間。(四)安全性物品之保管應(yīng)以安全為第一,如危險(xiǎn)物品之存放地應(yīng)考慮裝置防火警報(bào)器、防火墻、噴水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備以維護(hù)庫房及廠區(qū)安全。6. 倉儲單位應(yīng)定期
6、檢查庫存品儲位是否正確,如有錯(cuò)誤,應(yīng)找出原因,并注意防患錯(cuò)誤狀況之再次發(fā)生。W02-1三、倉存計(jì)劃W031.本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉存計(jì)劃作業(yè)。2. 本公司為加強(qiáng)物料管理并配合公司政策,對各項(xiàng)材料作A、B、C分類。3. ABC分類原則如下:()A類:每年耗用量大且值鉅之主動(dòng)原料。(二)B類:包裝材料及被動(dòng)配件等。(三)C類:一般消耗性物料。4. 材料管制要點(diǎn):(一)A類材料管制要點(diǎn):(1) 庫存記錄應(yīng)以永續(xù)盤存制為基礎(chǔ)。(2) 經(jīng)常提供有關(guān)A類材料項(xiàng)目的各項(xiàng)信息給單位主管核閱。(3) 經(jīng)常以人工及計(jì)算機(jī)輔助預(yù)測其需求。(4) 利用長期訂購合約分批交貨方式,減少供應(yīng)之前置時(shí)間,降低庫存量。
7、(5) 對于價(jià)值高昂,使用量較少的項(xiàng)目,尤其要作好其需求預(yù)測。(6) 隨時(shí)要掌握存量現(xiàn)況防止資金積壓。(二)B類材料管制要點(diǎn):(1) 以批次采購盡量降低庫存為原則。(2) 得視存貨性質(zhì),利用長期訂購合約,依實(shí)際接單狀況采購。(三)C類物料管制要點(diǎn):(1) 依存貨性質(zhì),以定量采購或需要時(shí)再行采購方式處理。(2) 得視需要,利用長期訂購合約,于需用時(shí)隨時(shí)訂貨。5.商品管制要點(diǎn):(一)購置商品以零庫存為原則,以批次采購為之,按每次客戶訂單之?dāng)?shù)量或預(yù)測需求采購數(shù)量。(二)對來源不易,前置期間長及考慮經(jīng)濟(jì)采購量等因素之商品,則同A類材料管理之。惟應(yīng)注意其周轉(zhuǎn)性,以防呆滯。W3-1四、存量管理W041.
8、本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)過程中所需用原物料、包裝材料及供出售用成品之存量管理。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)倉儲單位(二)生管單位(三)采購單位3. 采購單位應(yīng)參照用料預(yù)算與耗用記錄實(shí)施存量管理,并訂定存量基準(zhǔn)以利控制。4. 庫存原物料之基準(zhǔn)設(shè)定原則如下:(一)最高存量:按請購點(diǎn)之庫存數(shù)量加計(jì)一次請購量為準(zhǔn)計(jì)算之。(二)安全存量:以不冒供應(yīng)斷線之危險(xiǎn)為原則,并對購辦期間可能延誤之時(shí)日及預(yù)計(jì)需用量可能增加之幅度,予以最安全之考慮。(三)請購量:為避免庫存原物料大量采購造成持有成本過高,或小量采購而次數(shù)頻繁導(dǎo)致訂購成本加大,故考慮前兩因素間之平衡,采取經(jīng)濟(jì)訂購量
9、,惟計(jì)算出之請購量仍需依最小包裝量予以調(diào)整更動(dòng),所謂經(jīng)濟(jì)訂購量即指使每年存貨成本減至最低之存貨訂購量,計(jì)算時(shí)應(yīng)考慮年需求量及分批入庫量與耗用量、每次訂購成本、缺貨成本、持有成本數(shù)量、折扣等相關(guān)因素。5. 凡生產(chǎn)性之原物料、包裝材料之請購均由資材單位負(fù)責(zé),采購單位進(jìn)行采購事宜?非倉儲管理物品則由需求部門提出請購,采購事宜則由總務(wù)單位負(fù)責(zé)。W#-16. 倉儲單位對各項(xiàng)原物料所訂定之存量基準(zhǔn),應(yīng)逐一登記,確實(shí)控制實(shí)施,并隨時(shí)注意其適應(yīng)性,倘有不切實(shí)際未能善盡發(fā)揮控制功能者,應(yīng)予及時(shí)修正。7. 自制產(chǎn)品之庫存記錄應(yīng)及時(shí)正確,其庫存管理以盡量減低庫存量為原則,倉儲單位應(yīng)定期提供庫存報(bào)表送生管單位及采購單
10、位,俾作為生產(chǎn)進(jìn)度管制與訂購之依據(jù)。8. 在制品之存量管理,由生管單位負(fù)責(zé),按產(chǎn)品之生產(chǎn)排程進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度跟催及生產(chǎn)線上在制品之存量控制,并應(yīng)注意是否有因不當(dāng)原因造成線上在制品堆積,而未適時(shí)辦理入庫。W04-3五、材料請購作業(yè)五、材料請購作業(yè)W051 .本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)用原物料及直接銷售商品之請購作業(yè)。2 .本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)物控單位(二)倉儲單位(三)采購單位(四)業(yè)務(wù)單位(五)會計(jì)單位3 .物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會之產(chǎn)銷計(jì)劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后,應(yīng)先根據(jù)B.O.M.展開原物料需求數(shù),
11、經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達(dá)請購點(diǎn)或可供應(yīng)量不足時(shí),應(yīng)提出訂購申請。4 .提出訂購申請時(shí),訂購申請需填寫請購單(附表W02注明單號日期、請購單位、機(jī)種名稱、需求日期、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、庫存量等資料。5 .請購單一式三聯(lián),經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下:第一聯(lián):送采購單位辦理訂購事宜,其后續(xù)作業(yè)詳見采購管理詢、比、議價(jià)作業(yè)第二聯(lián):送會計(jì)單位存盤備查。第三聯(lián):物控單位依編號順序存盤。W05-1六、發(fā)料作業(yè)一自制產(chǎn)品六、發(fā)料作業(yè)自制產(chǎn)品W061. 本作業(yè)程序適用于本公司自制產(chǎn)品制造之發(fā)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)倉儲單位(二)生產(chǎn)單位(三)會計(jì)單位3. 倉儲單位
12、收到生管單位送來之制令領(lǐng)料單第二聯(lián)后,應(yīng)依BOMfe備料并填寫發(fā)料單(附表W03)注明單號、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實(shí)發(fā)量、不足量,送單位主管簽核,經(jīng)生產(chǎn)單位簽收后發(fā)料。4. 發(fā)料單一式四聯(lián),于發(fā)料后,由倉儲單位分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳后存盤備查。第二聯(lián):由倉儲單位登入材料帳及材料卡后連同制令領(lǐng)料單第二聯(lián)分別依編號順序存盤備查。第三聯(lián):連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn),其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理現(xiàn)場制造管理作業(yè)。第四聯(lián):由生管單位存盤備查。W#-1七、發(fā)料作業(yè)OEM弋工發(fā)料作業(yè)七、發(fā)料作業(yè)OEMK工發(fā)料作業(yè) W071. 本作業(yè)程序適用于
13、OEMK;工發(fā)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)倉儲單位(二)生產(chǎn)單位(三)會計(jì)單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之制令領(lǐng)料單第二聯(lián)后,應(yīng)依B.O.M窗體上所列之料件備料,并填寫發(fā)料單注明單號、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實(shí)發(fā)量、不足量送單位主管簽核,經(jīng)領(lǐng)料單位簽收后發(fā)料。4. 發(fā)料單一式四聯(lián),于發(fā)料后,由倉儲單位分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳后存盤備查。第二聯(lián):連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn),其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理現(xiàn)場制造管理作業(yè)。第三聯(lián):由倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后,連同制令領(lǐng)料單依編號
14、順序存盤備查。第三聯(lián):由生管單位存盤備查。W7-1八、發(fā)料作業(yè)托外加工W08八、發(fā)料作業(yè)一托外加工1. 本作業(yè)程序適用于托外加工之發(fā)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)倉儲單位(二)會計(jì)單位3. 倉儲單位收到生管單位委外領(lǐng)料單第二聯(lián)后,即依BOMfe備料,核對料件號碼及數(shù)量后,經(jīng)外包廠商領(lǐng)料后簽收。4. 發(fā)料單一式四聯(lián),于發(fā)料后,由倉儲單位分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位依據(jù)以入帳后存盤。第二聯(lián):由倉儲單位依據(jù)以登入材料帳及材料卡后,連同委外領(lǐng)料單第二聯(lián),分別依編號順序存盤備查。第三聯(lián):連同原料交外包廠商。第四聯(lián):由生管單位存盤備查。W08-1九、非生產(chǎn)
15、性領(lǐng)料作業(yè)九、非生產(chǎn)性領(lǐng)料作業(yè)W091. 本作業(yè)程序適用于非生產(chǎn)性領(lǐng)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:倉儲單位3. 各單位因?qū)嶋H需要領(lǐng)料時(shí),應(yīng)填寫領(lǐng)料單(附表W04注明申請單位、中請用途理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申請量,依核決權(quán)限送呈簽核后,至倉儲單位領(lǐng)料。4. 倉儲單位收到領(lǐng)料單時(shí),應(yīng)審核其領(lǐng)料用途及說明是否合乎公司規(guī)訂后,經(jīng)單位主管簽核后,據(jù)以備料。5. 領(lǐng)料單一式三聯(lián),俟領(lǐng)料申請單位簽收領(lǐng)料后,由倉儲單位分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳后依編號順序存盤備查。第二聯(lián):倉儲單位登入材料帳及材料卡后,依編號順序存盤備查。第三聯(lián):連同材料送申請單
16、位使用。W09-1十、退料作業(yè)十、退料作業(yè)W101. 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)部門領(lǐng)生產(chǎn)性原料之退料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)生產(chǎn)單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位(四)品管單位3. 生產(chǎn)單位因工程因素或包裝變更或成品附件變更或工單結(jié)束有料件剩余,須辦理退料時(shí)應(yīng)填寫退料單(附表W05),注明日期、退料單位、制造工作單號、機(jī)種名稱、退料原因說明、料號、品名規(guī)格、單位、需退量,經(jīng)單位主管簽核后會品管單位檢驗(yàn)。4. 生產(chǎn)單位于生產(chǎn)過程中發(fā)生之不良品須辦理退料時(shí),應(yīng)填寫不良品處理單(附表W07注明日期、生產(chǎn)單位、制造工作單號、制造工作單量、不良原因說明、料
17、號、品名規(guī)格、單位、需退量等資料后辦理退料,其后續(xù)作業(yè)詳見不良品處理作業(yè)。5. 品管單位依品質(zhì)規(guī)范之規(guī)定加以檢驗(yàn),并于退料單之品管檢驗(yàn)欄簽注檢驗(yàn)結(jié)果,如有檢驗(yàn)為不良品者,退回生產(chǎn)單位,另填不良品處理單依不良品處理作業(yè)辦理退料,如為良品,則通知生產(chǎn)單位辦理入庫事宜。6. 倉儲單位收到經(jīng)品管檢驗(yàn)之退料品及退料單,核對無誤后,將材料存放適當(dāng)儲位?退料單一式三聯(lián),分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳后依編號存盤。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料或辦理補(bǔ)料,其后續(xù)作業(yè)詳見補(bǔ)料作業(yè)。第三聯(lián):送生產(chǎn)單位存盤備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。W10-1W11卜一、不良品處理作業(yè)1. 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)部門之不良品處理作業(yè)。2
18、. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)生產(chǎn)單位(二)倉儲單位(三)品管單位(四)會計(jì)單位(五)采購單位3. 生產(chǎn)單位發(fā)生不良品退料時(shí),應(yīng)填寫不良品處理單(附表W06羥單位主管簽核后,會品管單位檢驗(yàn)并注明不良原因、損壞程度及擬處理方式,連同不良品送倉儲單位。4. 倉儲單位收到經(jīng)品管檢驗(yàn)后之不良品及不良品處理單核對無誤后,將不良品存放不良品區(qū),不良品處理單一式三聯(lián),分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位存盤備查。第二聯(lián):倉儲單位存盤備查或作為生產(chǎn)補(bǔ)料之依據(jù)。第三聯(lián):送生產(chǎn)單位存盤或據(jù)以辦理領(lǐng)料。5. 倉儲單位應(yīng)依不良品處理單定期編制不良品統(tǒng)計(jì)表(附表W07),注明編號、日期、
19、料品、品名規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼,如為原件不良,應(yīng)再會采購單位簽注索賠處理結(jié)過果后,依核決權(quán)限送呈簽核,裁定處理方式。6. 不良品統(tǒng)計(jì)表一式三聯(lián),經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下:第一聯(lián):送采購單位。第二聯(lián):送會計(jì)單位依處理方式據(jù)以入帳后存盤。第三聯(lián):倉儲單位存盤備查,據(jù)以處理不良品。7. 采購單位收到不良品統(tǒng)計(jì)表如為退料予原供貨商,其后續(xù)作業(yè)詳見進(jìn)料退料折讓作業(yè)否則登入供貨商資料卡后存盤,做為供貨商評鑒管理之資料。W11-1十二、補(bǔ)料作業(yè)十二、補(bǔ)料作業(yè)W121. 本作業(yè)程序適用于因生產(chǎn)單位退料或因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料之補(bǔ)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)
20、倉儲單位(二)生產(chǎn)單位(三)會計(jì)單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時(shí),應(yīng)填寫領(lǐng)料單注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、料號、品名規(guī)格、單位、申請數(shù)量、申請理由說明,送單位主管簽核。4. 倉儲單位收到領(lǐng)料單與退料單或不良品處理單核對?送單位主管簽核后發(fā)料?領(lǐng)料單一式三聯(lián),分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位存盤備查。第二聯(lián):送倉儲單位據(jù)以發(fā)料。第三聯(lián):申請單位存盤備查。W12-1十三、生產(chǎn)入庫作業(yè)十三、生產(chǎn)入庫作業(yè)W131. 本作業(yè)程序適用于為生產(chǎn)單位生產(chǎn)完成時(shí)之成品入庫作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)生產(chǎn)單位(二)倉儲單位(三)生管單位(四)會
21、計(jì)單位3. 生產(chǎn)單位于生產(chǎn)完成時(shí),應(yīng)依實(shí)際入庫數(shù)填寫生產(chǎn)入庫單(附表W08)注明單號、日期、生產(chǎn)單位、制造工作單號、制造工作單量、入庫型態(tài)、料號、品名規(guī)格、單位、入庫量、未交量等資料,經(jīng)品檢人員檢驗(yàn)通過,并經(jīng)品管及生產(chǎn)單位主管簽核后,送倉儲單位辦理入庫。4. 倉儲單位收到品管檢驗(yàn)合格之成品及生產(chǎn)入庫單,經(jīng)核對無誤簽收后,將成品存放適當(dāng)儲位,生產(chǎn)入庫單一式四聯(lián),經(jīng)倉儲單位主管簽核后分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以分析成本。第二聯(lián):倉儲單位依編號順序存盤。第三聯(lián):送生產(chǎn)單位依編號順序存盤。第四聯(lián):送生管單位存盤備查。W13-1十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè)十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè)W141. 本作業(yè)程序適用于
22、已辦理入庫之進(jìn)料退出折讓作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)采購單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位3. 采購單位收到驗(yàn)退通知單如屬原件不良者,應(yīng)與供貨商協(xié)調(diào)退貨或扣款,如為折讓扣款,則填寫異動(dòng)事項(xiàng)通知單注明日期、發(fā)文單位、受文單位原單據(jù)號碼異動(dòng)型態(tài)及內(nèi)容,經(jīng)單位主管簽核后,影印一份自存,正本送會計(jì)單位據(jù)以編制進(jìn)貨退出與折讓證明單送供貨商扣款。4. 如經(jīng)與供貨商協(xié)調(diào)可辦理退貨,則填寫進(jìn)料退出單(附表W09),注明單號、日期、廠商名稱、退出原因、料號、品名規(guī)格、單位、需退量等資料,經(jīng)單位主管簽核后,送倉儲單位辦理退貨。5. 倉儲單位收到進(jìn)料退出單,送單位主管簽
23、核后一式四聯(lián),分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以填進(jìn)貨退出與折讓證明單。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。第三聯(lián);連同不良品送回供貨商,其出廠作業(yè)詳見出廠放行作業(yè)。第四聯(lián):送采購單位存盤。W14-1十五、調(diào)撥作業(yè)十五、調(diào)撥作業(yè)W151.本作業(yè)程序適用于倉庫各種原物料、半成品、成品及商品之調(diào)撥作業(yè)。2 .撥入單位與撥出單位協(xié)調(diào)后,由撥出單位備料并填寫調(diào)撥單(附表W10注明單號、日期、申請調(diào)撥理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申調(diào)量,送單位主管簽核后,通知撥入單位點(diǎn)收料品。如需出廠時(shí),應(yīng)同時(shí)填出廠放行單依出廠放行作業(yè)辦理出3 .撥入單位收到調(diào)撥單及料品應(yīng)予核對后簽收后,將料品存放適當(dāng)儲位;
24、調(diào)撥單一式三聯(lián),分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳。第二聯(lián):撥入單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。第三聯(lián):撥出單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。W15-1十六、借入作業(yè)十六、借入作業(yè)W161.本作業(yè)程序適用于材料商品之借入作業(yè)。2本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)采購單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位(四)品管單位3 采購單位因市場缺貨、生產(chǎn)急需而未及訂購或己訂購尚未交貨等因素而須向同業(yè)借料時(shí),應(yīng)填寫借用入庫單(附表W11),注明單號、日期、廠商名稱、申請借用理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、單價(jià)、申借量、預(yù)定歸還日期經(jīng)單位主管簽核后送倉儲單位辦理收料。
25、4 倉儲單位收到廠商送來之材料商品時(shí)應(yīng)根據(jù)借用入庫單之申借量點(diǎn)收數(shù)量并將實(shí)際驗(yàn)收數(shù)填入借用入庫單之交貨量欄內(nèi)及注明統(tǒng)一發(fā)票編號再送品管單位做進(jìn)料檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)收不符者應(yīng)請采購單位通知廠商補(bǔ)送。5品管單位應(yīng)依品質(zhì)規(guī)范或材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格者于借用入庫單內(nèi)詳注檢驗(yàn)結(jié)果后送倉儲單位辦理入庫檢驗(yàn)不合格者應(yīng)依采購管理品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)辦理以決定收料或退貨。6倉儲單位收到驗(yàn)收合格之借用入庫單后將材料商品存放適當(dāng)儲位借用入庫單一式四聯(lián)分送如下:第一聯(lián):連同送貨單送會計(jì)單位據(jù)以入帳。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料明細(xì)帳后存盤。第三聯(lián):送交廠商。第四聯(lián):送采購單位置于借入檔案以備追蹤歸還其后續(xù)作業(yè)詳見借入歸還作
26、業(yè)。W16-1十七、借入歸還作業(yè)十七、借入歸還作業(yè)W171. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借入歸還作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位?依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)采購單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位2.采購單位應(yīng)于歸還材料/商品日前填歸還出庫單(附表W12注明單號、日期、廠商名稱、原借用入庫單號、預(yù)定歸還日期、料號、品名規(guī)格、單位、需要量及請會計(jì)單位開立發(fā)票?送單位主管簽核后?送倉儲單位。3. 倉儲單位收到歸還出庫單應(yīng)自檔案取出借用入庫單?兩者核對無誤送單位主管簽核后備料?并于歸還出庫單中填入實(shí)還量及未還量。5.歸還出庫單一式四聯(lián)?于備妥材料/商品后由倉儲單位分送如下:第一聯(lián):送
27、會計(jì)單位據(jù)以入帳后?依編號存盤。第二聯(lián):送倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。第三聯(lián):連同材料/商品送交廠商?其出廠作業(yè)詳見出廠放行作業(yè)。第四聯(lián):送采購單位?連同借用入庫單存盤備查。W17-1八、借出作業(yè)十八、借出作業(yè)W181. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借出作業(yè)。2. 本作業(yè)程序之功能單位?依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)采購單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位3. 采購單位接獲同業(yè)借料申請時(shí)?應(yīng)先會倉儲單位查詢庫存?如庫存不足則拒絕借料?如庫存足夠應(yīng)先征詢單位主管核準(zhǔn)后?填寫借用出庫單(附表W13注明日期、廠商名稱、申請借用理由說明、預(yù)定歸還日期、料號、品名規(guī)格、單位、需出
28、量?依核決權(quán)限送呈簽核后請會計(jì)單位開立發(fā)票?送倉儲單位備料。4. 倉儲單位收到借用出庫單經(jīng)單位主管簽核后備料。5. 借用出庫單一式四聯(lián)?于倉儲單位備妥材料/商品后分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位據(jù)以入帳依編號存盤。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。第三聯(lián):連同材料/商品及發(fā)票送交廠商?其出廠作業(yè)詳見出廠放行作業(yè)。第四聯(lián):送采購單位置于借出檔案存盤以備追蹤歸還?其后續(xù)作業(yè)詳見借出歸還作業(yè)。W18-1十九、借出歸還作業(yè)十九、借出歸還作業(yè)W191. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借出歸還作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位?依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)采購單位(二)倉儲單位(
29、三)會計(jì)單位(四)品管單位3. 采購單位應(yīng)依預(yù)定規(guī)還日前填歸還入庫單(附表W14?主明單號、日期、廠商名稱、原借出庫單號、預(yù)定歸還日期、料號、品名規(guī)格、單位、原借量?經(jīng)單位主管簽核后?送倉儲單位核對收料。4. 倉儲單位收到廠商歸還之材料商品時(shí)?應(yīng)根據(jù)歸還入庫單核對其歸還數(shù)量?并將實(shí)際驗(yàn)收數(shù)填入歸還入庫單之歸還量欄內(nèi)?再送品管單位進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)?如數(shù)量驗(yàn)收不符者?應(yīng)通知采購聯(lián)絡(luò)廠商補(bǔ)送。5. 品管單位應(yīng)依品質(zhì)規(guī)范或材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)?驗(yàn)收不合格者?應(yīng)依采購管理品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)辦理?以決定收料或退貨。6. 倉儲單位收到驗(yàn)收合格之材料/商品及歸還入庫單后?將材料/商品存放適當(dāng)儲位?歸還入庫單一式四聯(lián)
30、?分送如下:第一聯(lián):連同送貨單統(tǒng)一發(fā)票送會計(jì)單位據(jù)以入帳后依編號存盤。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。第三聯(lián):送廠商。第四聯(lián)送采購單位連同借用出庫單存盤備查。W19-1二十、銷貨退回入庫作業(yè)二十、銷貨退回入庫作業(yè)W201. 本作業(yè)程序適用于銷貨退回入庫作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位,依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一)業(yè)務(wù)單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位(四)生管單位3. 業(yè)務(wù)單位依據(jù)客訴案件處理單及退貨品,填寫退貨入庫單(附表W15),注明日期、客戶編號、客戶名稱、原送貨單號、原發(fā)票號碼、客訴單號、退貨種類、料號、品名規(guī)格、單位、需退量、退貨理由及處理情行,經(jīng)單位主管簽核送品管檢驗(yàn)后轉(zhuǎn)倉儲單位辦理入庫。4. 倉儲單位收到業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)來之退貨入庫單及退貨品,應(yīng)加以核對簽收,經(jīng)單位主管簽核后,將退貨品存放適當(dāng)儲位,退貨入庫單一式四聯(lián)分送如下:第一聯(lián):送會計(jì)單位依行銷管理銷貨退回及折讓作業(yè)中之會計(jì)處理方式入帳。第二聯(lián):倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。第三聯(lián):送生管單位存盤。第四聯(lián):送業(yè)務(wù)單位連同客訴案件處理單存盤備查。如需換貨,則填出貨單依行銷管理出貨作業(yè)辦理出貨。W#-1二十一、盤點(diǎn)作業(yè)W21本作業(yè)程序適用于日常盤點(diǎn)及年度盤點(diǎn)之作業(yè)日常盤點(diǎn)1.
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