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文檔簡介
1、高品質文檔2021關于會計基礎工作自查報告【篇一】xxx年,在市銀監(jiān)分局及市、縣人行的正確領導下,細心組織干部職工仔細學習黨的xx大會議精神,圍繞“兩個翻番,兩個領先”目標,堅持以統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量為中心,突出統(tǒng)計“雙基”建設和統(tǒng)計信息化建設兩個工作重點,創(chuàng)新思路、求真務實、內強素養(yǎng)、外塑形象,全縣干部職工的精神面貌、工作環(huán)境煥然一新,管理秩序井然有序,統(tǒng)計服務水平和統(tǒng)計隊伍素養(yǎng)明顯提高,圓滿完成了各項工作任務。現(xiàn)將本次自查狀況報告如下:一、熟悉明確,細心組織此次開展統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計質量大檢查特別必要,統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否真實精確,關系到國家宏觀經(jīng)濟決策的科學性和貨幣政策決策的正確性。為此,我們仔細開展了一次
2、普法宣揚訓練,組織全體干部、職工和統(tǒng)計人員仔細學習了中華人民共和國統(tǒng)計法、統(tǒng)計法概論、金融統(tǒng)計管理規(guī)定,增加了全員的統(tǒng)計法律意識,通過宣揚、學習,使廣闊統(tǒng)計人員熟悉到精確、準時地供應統(tǒng)計數(shù)據(jù)是統(tǒng)計法規(guī)定的每個統(tǒng)計人員和統(tǒng)計組織應盡的義務,不履行義務要擔當相應的法律責任,從而提高依法統(tǒng)計的自覺性。經(jīng)查,所報資本充分率報表、信貸違約客戶狀況、信貸詢問登記、現(xiàn)金統(tǒng)計表等各類統(tǒng)計報表均能準時、保質、保量地報送,各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到準時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。二、隊伍建設狀況及存在的問題全縣所轄機構均設立了統(tǒng)計崗,各社都設立了一名統(tǒng)計員,做到了人員配
3、備到位,但由于人員缺乏,始終以來統(tǒng)計崗均由各社主辦會計兼任,沒能設置獨立的統(tǒng)計崗,配備專職統(tǒng)計人員,且基層統(tǒng)計人員業(yè)務素養(yǎng)低,缺乏專業(yè)閱歷,統(tǒng)計歸屬概念不清,此外,一些企事業(yè)單位在填寫原始憑證時款項來源、用途用詞模糊、不規(guī)范,造成會計部門記賬失誤,致使統(tǒng)計歸并錯誤,其次,由于基層人員變動頻繁,且沒能實現(xiàn)辦公自動化,各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)還需手工計算等緣由,造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的估報、串項等錯誤。三、實行措施1、依法進行金融統(tǒng)計工作,要嚴格執(zhí)行中華人民共和國統(tǒng)計法、金融統(tǒng)計管理規(guī)定,堅持實事求是,依法進行金融統(tǒng)計工作。2、切實加強統(tǒng)計隊伍建設,保證統(tǒng)計員隊伍的穩(wěn)定,加強崗位培訓和崗位練兵,努力提高統(tǒng)計人員素養(yǎng)。3
4、、逐步改進和完善金融統(tǒng)計報表制度,以適應經(jīng)濟體制改革和金融體制改革對金融統(tǒng)計工作要求,不斷提高金融統(tǒng)計工作水平。4、加大對金融統(tǒng)計工作的科技投入,盡快健全和完善掩蓋面廣、效率高、共享性強、規(guī)范的數(shù)據(jù)信息管理體系,保證金融統(tǒng)計工作快捷、高效地進行?!酒课椅罁?jù)文件精神,從*月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:一、財務收支狀況在財務工作過程中,本單位嚴格根據(jù)會計法的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務
5、事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。二、單位內部掌握制度建立和執(zhí)行狀況依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和掌握制度過程中,制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和掌握,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以
6、下三點要求:1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分別、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)政府選購程序進行選購,并依據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督
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