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文檔簡介

1、沖差、退貨、調(diào)貨管理規(guī)定范文一、沖差1、返利沖差:寄客戶開具的折讓證明時需附上財務(wù)提供給客戶的返利對帳單復(fù)印件。2、降價沖差:業(yè)務(wù)員需先打報告報公司批準(zhǔn)(需小梁總同意)后才可對產(chǎn)品進行沖差價,處理3 種法方法,業(yè)務(wù)員可根據(jù)客戶的具體情況在當(dāng)月給予結(jié)算平帳:A 、客戶開折讓證明。A 、客戶退回我司以前發(fā)同種型號商品所開具的發(fā)票以沖抵重開平帳。B 、 打 報告單價下浮,經(jīng)得領(lǐng)導(dǎo)同意后客戶開具委托書(正本)寄回公司,在以后的發(fā)貨中單價下浮。二、退貨:1、代理商退貨:業(yè)務(wù)員需先打報告經(jīng)公司批準(zhǔn)(需小梁總同意)后盡快安排產(chǎn)品退廠,退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤,隨后

2、將代理商提供的退貨單價交公司財務(wù)核實,最后業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶根據(jù)退貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方式結(jié)算此筆退貨款。2、辦事處退貨:業(yè)務(wù)員需先打報告征求部門副總同意后方可安排退廠,退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤, 核實無誤后公司辦理退貨手續(xù)。3、空調(diào)代理商退貨到當(dāng)?shù)氐闹修D(zhuǎn)倉屬正常退貨,辦事處的業(yè)務(wù)員或售后人員需對退貨進行全程跟蹤,并檢查退到中轉(zhuǎn)倉的產(chǎn)品是否完好無損,如有缺損需在收條上注明。中轉(zhuǎn)倉簽收后的收條應(yīng)立即寄回公司辦理退貨手續(xù),同時業(yè)務(wù)員也應(yīng)盡快把代理商提供的退貨單價交財務(wù)核實,隨后的平帳手續(xù)同第 1 點相同(微波爐代理商退貨到當(dāng)?shù)刂?/p>

3、轉(zhuǎn)倉屬于調(diào)貨,按調(diào)貨程序處理) 。三、調(diào)貨所有的調(diào)貨都需經(jīng)過部門副總同意后才可以調(diào)貨。 當(dāng)貨調(diào)完后, 業(yè)務(wù)員要把調(diào)入方的收條 (正本)寄回公司,同時調(diào)出方需提供調(diào)出產(chǎn)品的單價交財務(wù)核實,調(diào)入方的接收單價如有特殊需在報告中注明。 業(yè)務(wù)管理科根據(jù)收條和報告打好商品調(diào)拔單交財務(wù),財務(wù)對調(diào)入方(客戶)調(diào)入的商品開出增值稅發(fā)票,如調(diào)入方為辦事處則無需開發(fā)票,調(diào)出方根據(jù)調(diào)貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方法結(jié)算此筆調(diào)貨款。特例:有一些調(diào)貨調(diào)入方的單價會低于正常的發(fā)貨單價,出現(xiàn)這種情況需要小梁總同意后才可以辦調(diào)貨,其它操作程序同上。四、串號1、發(fā)貨串號是指收貨的型號與發(fā)貨的型號不相符合。出

4、現(xiàn)這種情況業(yè)務(wù)員需到現(xiàn)場查證是否屬實,如屬實需打報告給公司指出串號的具體型號和數(shù)量,在征得領(lǐng)導(dǎo)同意進行調(diào)帳處理,處理的方法有:少收的型號(正確的型號)以補貨或退回發(fā)票沖抵的方式平帳;多收的型號(錯誤的型號)以我司開發(fā)票或?qū)Ψ綄㈠e收型號退回工廠的方式平帳。2、退貨串號:實際退貨與退貨補發(fā)的型號不一致時就需辦理退貨串號。業(yè)務(wù)員在打報告時應(yīng)注明需補發(fā)的具體型號以便業(yè)務(wù)單證科安排補貨。五、其它注意事項:1、有的客戶在當(dāng)?shù)剞k理折讓證明時需要我司提供一份證明,業(yè)務(wù)員可跟業(yè)務(wù)單證科聯(lián)系要求公司開具證明,正本寄給辦事處轉(zhuǎn)客戶。2、業(yè)務(wù)員在寄回客戶開具的以下單據(jù)時需注意以下幾點,如發(fā)現(xiàn)不合格的要立即通知客戶重開

5、或更正:客戶開具折讓證明的要求:A 、 我司名稱和稅號要正確。B 、 貨物名稱要寫清(微波爐、空調(diào)或其它小家電產(chǎn)品名稱)。C、 金 額要正確,進貨退出欄要寫明單價、數(shù)量、金額、稅額(單價為不含稅單價,數(shù)量按實際退貨數(shù)量, 金額 +稅額 =退貨的實際金額) 。 索取折讓欄的金額+稅額=沖差的總金額。D 、 購貨單位蓋公章,稅所蓋公章或業(yè)務(wù)章(章一定要清晰) 。E、 退貨:數(shù)據(jù)填在進貨退出欄;沖差:數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。F、 折讓證明的有效期為 3 個月(如有特殊需按客戶的要求盡快辦理) 。G、 經(jīng)辦人和辦證日期要填寫。H 、 數(shù)量如果注明為一批的,需要客戶提供一份明細(xì)清單??蛻糸_具發(fā)票的要求:B

6、、 我 司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料要正確。C、 貨 物名稱、數(shù)量、金額要正確。D 、 要蓋發(fā)票專用章。E、 收 款人、復(fù)核、開票人都要寫明(收款人和復(fù)核人可以為同一人,但是開票人和收款人或復(fù)核人不能為同一人)F、 發(fā)票有效期不能超過3 個月。4、業(yè)務(wù)單證科打的各種沖差、調(diào)貨、退貨單(第6 聯(lián)和第 7 聯(lián))都會寄到辦事處,其中一份由辦事處歸檔保存好,另一份由業(yè)務(wù)員交給客戶辦理平帳手續(xù),需客戶辦手續(xù)的要做到當(dāng)月打單當(dāng)月平帳(此項工作各地業(yè)務(wù)員一定要跟蹤好) 。業(yè)務(wù)員對車隊在運輸貨物過程中出現(xiàn)的運輸時間過長;運輸質(zhì)量差、服務(wù)態(tài)度欠佳;缺件、殘損、 串號等運輸問題應(yīng)及時給予解決并

7、把情況第一時間反饋回公司, 同時業(yè)務(wù)員也要配合好運輸公司跟進客戶的收貨、調(diào)貨、退貨等工作。工作流程及指引工作流程一、沖差1、 返利沖差: 收到折讓證明后確定是否為返利結(jié)算, 如果是就要根據(jù)財務(wù)( 葉翠云)處提供的返利單(小梁總已批的)按微波爐 200 元/臺、空調(diào)500元/套的單價拆分返利金額提供給財務(wù)單證科打沖單,單打好分好后連同折讓證明一起給財務(wù)平帳。如客戶有特殊要求要按客戶提供的明細(xì)打此返利沖差單。2、降價沖差:根據(jù)降價差額(需小梁總同意)打沖差價單,此種沖差價平帳有3 種法方:C、 客 戶開折讓證明D 、 客戶退回我司以前發(fā)同種型號商品所開具的發(fā)票以沖抵重開平帳。E、 打 報告單價下浮

8、,經(jīng)得領(lǐng)導(dǎo)同意后客戶開具委托書(委托書需給發(fā)貨組及財務(wù)各一份)在以后的發(fā)貨中單價下浮。二、退貨:1、代理商退貨需由小梁總同意,公司收到退貨后由綜合倉出具貨物驗收單,我處收到驗收單后需客戶提供退貨單價再交由財務(wù)核實,核實完畢后全部交由財務(wù)單證科打退貨單,客戶根據(jù)退貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方式結(jié)算此筆退貨款。2、辦事處退貨需由部門副總同意,公司收到退貨后由綜合倉出具貨物驗收單,我處收到驗收單后再根據(jù)報告內(nèi)容區(qū)分是單純的退貨還是退貨補發(fā)還是退貨平帳,如果是單純的退貨就直接辦理退貨手續(xù)應(yīng)可以了;如是是退貨補發(fā)就先辦退貨手續(xù)再安排補貨;如是退貨平帳先查實庫存結(jié)存明細(xì)表,根據(jù)明細(xì)

9、表的單價辦理此次退貨平帳。3、空調(diào)代理商退貨到當(dāng)?shù)氐闹修D(zhuǎn)倉屬正常退貨,單價由代理商提供交財務(wù)核實,我處收到中轉(zhuǎn)倉的正本收條后通知綜合倉陳靜儀開具貨物驗收單,收條復(fù)印一份給成品倉吳定深,最后把報告、收條、驗收單全部交由財務(wù)單證科打退貨單(微波爐代理商退貨到當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉 屬于調(diào)貨,按調(diào)貨手續(xù)辦客戶調(diào)辦事處)4、不成套空調(diào)辦退貨,內(nèi)機按成套機的30%辦退貨,外機按成套機的70%辦退貨。如沒有連接管就還要扣減連接管的費用, 掛機 4 米管 (FB4A、 FB4B) 20元/米, 柜機 5米管 (FB5A)30 元/米。5、殘機退貨收維修費:領(lǐng)導(dǎo)在報告中注明要扣維修費的就要收客戶退貨維修費,按原價辦理完退

10、貨手續(xù)后交由售后服務(wù)部核算維修費,售后部出具殘機責(zé)任區(qū)分統(tǒng)計表和維修費通知書,根據(jù)這些資料打維修費單(正數(shù)單) ,此份單需財務(wù)開發(fā)票收對方錢。維修費通知書正本需寄一份給客戶,統(tǒng)計表和通知書正本連同維修費的提單一起給財務(wù),復(fù)印件自已留一份底。三、調(diào)貨所有的調(diào)貨都需經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意后才可以調(diào)貨。 調(diào)出方提供調(diào)出產(chǎn)品的單價交由財務(wù)核實,調(diào)入方的單價按現(xiàn)行正常的發(fā)貨單價 (需同業(yè)務(wù)員確認(rèn)) , 我處收到調(diào)入方提供的正本收條同連同已核單價交由財務(wù)單證科打商品調(diào)拔單,財務(wù)對調(diào)入方(客戶)調(diào)入的商品開出增值稅發(fā)票,如調(diào)入方為辦事處則無需開發(fā)票,調(diào)出方根據(jù)調(diào)貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方

11、法結(jié)算此筆調(diào)貨款。特例:有一些調(diào)貨調(diào)入方的單價會低于正常的發(fā)貨單價,出現(xiàn)這種情況需要小梁總同意后才可以辦調(diào)貨,其它操作程序同上。四、串號1、發(fā)貨串號是指收貨的型號與發(fā)貨的型號不相符合。業(yè)務(wù)員指出串號的具體型號和數(shù)量經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意調(diào)帳后我處方可進行處理, 處理的方法有: 少收的型號 (正確的型號) 用負(fù)數(shù)單表示 (備注欄注明沖發(fā)貨串號) ,以補貨或退回發(fā)票沖抵的方式平帳;多收的型號(錯誤的型號)用正數(shù)表示(備注欄注明補發(fā)貨串號) ,以我司開發(fā)票或?qū)Ψ綄㈠e收型號退回工廠的方式平帳。B、退貨用號:實際退貨與退貨補發(fā)的型號不一致時就需辦理退貨用號。先按實際退貨型號打退貨單“”數(shù)單,再按此型號打一份“+ ”

12、數(shù)單(補退貨串號),接下來按補發(fā)的型號打一份“”數(shù)單(沖退貨串號) ,此份退貨串號單( “”數(shù))單復(fù)印一份給發(fā)貨補貨平帳。五、其它注意事項:1、如客戶退回我司所開發(fā)票,需要注銷或注銷重開的我處就要把此份發(fā)票復(fù)印一份給財務(wù)單證科,通知他們此張發(fā)票注銷。2、有的客戶在當(dāng)?shù)剞k理折讓證明時需要我司提供一份證明,我處只要復(fù)印一下當(dāng)時所打的沖單直接交給審核科開具證明,正本寄給辦事處。3、客戶開具折讓證明的要求A 、 我司名稱和稅號要正確。B 、 貨物名稱要寫清。C、 金 額要正確,進貨退出欄要寫明單價、數(shù)量、金額、稅額(單價為不含稅單價,數(shù)量按實際退貨數(shù)量,金額+稅額=退貨的實際金額。索取折讓欄的金額+稅

13、額=沖差的總金額。D 、 購貨單位蓋公章,稅所蓋公章或業(yè)務(wù)章(章一定要清晰) 。E、 退貨數(shù)據(jù)填在進貨退出欄;沖差數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。F、 折讓證明的有效期為 3 個月。G、 經(jīng)辦人和辦證日期要填寫。H 、數(shù)量如果注明為一批的,需要對方提供一份明細(xì)清單。4、客戶寄回發(fā)票或折讓證明到我司平帳時需注意A 、當(dāng)月帳務(wù)平帳只要把當(dāng)月已打的沖單連同發(fā)票或折讓證明一起給財務(wù)。B 、 跨月帳務(wù)平帳先查實財務(wù)每月提供的庫存結(jié)存明細(xì)表,如明細(xì)表上有反映此筆帳款,就按明細(xì)填寫紅字出倉單, 發(fā)票或折讓證明連同藍色聯(lián)出倉單及明細(xì)表一起給財務(wù), 自已留底的為紅色聯(lián)出倉單及明細(xì)表。特例折讓證明寄回是辦沖差的,無論是當(dāng)月的

14、還是以前的都要把當(dāng)時打的沖單找出來一起給財務(wù)。注意自己留底的白色聯(lián)沖單一定要記得拿回來做好存檔。5、客戶開發(fā)票的要求A 、 我司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料要正確。B 、 貨物名稱、數(shù)量、金額要正確。C、 要 蓋發(fā)票專用章。D 、 收款人、復(fù)核、開票人都要寫明(收款人和復(fù)核人可以為同一人,但是開票人和收款人或復(fù)核人不能為同一人)E、 發(fā) 票有效期不能超過3 個月。六、運費結(jié)算及審核1、運費結(jié)算的周期從發(fā)貨日期到運費結(jié)算日期中間間隔 45 天(比如要結(jié)6 月 1 日 6 月 15 日的運費,匯款日期為 7 月 31 日) 。2、審核運費單要注意的事項:首先要對運輸公司提供的發(fā)貨回執(zhí)單進行審核:簽收單位是否與發(fā)貨單位一致,如不一致需要委托書;收貨數(shù)量是否正確,如不正確要運輸公司賠付及采取相應(yīng)的改正措施;運輸周期需提供給財務(wù)梁羽處。最后統(tǒng)計匯總本期運費,在規(guī)定時間內(nèi)給予結(jié)算給各運輸公司。3、運輸賠款打單要點:每月需匯總一下當(dāng)月出現(xiàn)的運輸問題,如需賠款立即通知運輸公司賠付。按運輸公司實際賠款型號和數(shù)量先交由發(fā)貨組做計劃再交由單證科打單,運輸公司為正數(shù)單(現(xiàn)款現(xiàn)貨)全部商品作價(但賠付微波爐附帶的贈品不作價) ;丟失貨物的代理商辦退貨打負(fù)數(shù)單,發(fā)貨時作價的就作價打退貨單,發(fā)貨時不作價的就不作價打退貨單,此份單打好

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