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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /南昌關(guān)于成立智能終端產(chǎn)品公司可行性報告南昌關(guān)于成立智能終端產(chǎn)品公司可行性報告xxx有限公司報告說明行業(yè)產(chǎn)品在研發(fā)階段技術(shù)密集度高,培養(yǎng)和儲備各類技術(shù)人才、獲取芯片技術(shù)授權(quán)、進行新產(chǎn)品研發(fā)設計等都需要大量資金投入。同時,由于通信設備制造業(yè)的特殊性,為保證產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)的領(lǐng)先性,在研發(fā)、生產(chǎn)過程中要進行一系列的實驗和測試,都需要持續(xù)的資金投入,因此,新進入者面臨著較高的資金壁壘。xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資715.00萬元,占xxx有限公司50%股份;xxx有限責任公司出資715萬元,占xxx有限公司5

2、0%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資22341.21萬元,其中:建設投資16775.86萬元,占項目總投資的75.09%;建設期利息233.69萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金5331.66萬元,占項目總投資的23.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入48700.00萬元,綜合總成本費用39328.97萬元,凈利潤6861.41萬元,財務內(nèi)部收益率24.40%,財務凈現(xiàn)值12197.10萬元,全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及

3、臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術(shù)進步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術(shù)裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12

4、六、 項目概況12第二章 項目建設背景、必要性17一、 行業(yè)進入壁壘17二、 行業(yè)上下游情況19三、 不利因素20第三章 市場預測22一、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性22二、 有利因素23三、 行業(yè)風險特征25第四章 公司成立方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權(quán)限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施47第六章 法人治理結(jié)構(gòu)49一、 股東權(quán)利及義務49二、 董事56三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事64第七章 環(huán)保分析66一、 編制依據(jù)

5、66二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設期大氣環(huán)境影響分析67四、 建設期水環(huán)境影響分析68五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69六、 建設期聲環(huán)境影響分析69七、 營運期環(huán)境影響70八、 環(huán)境管理分析71九、 結(jié)論及建議73第八章 項目選址75一、 項目選址原則75二、 建設區(qū)基本情況75三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展77四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標78五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向79六、 項目選址綜合評價80第九章 項目風險防范分析81一、 項目風險分析81二、 公司競爭劣勢84第十章 進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 經(jīng)濟效益87一、 經(jīng)濟評價財務測算

6、87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產(chǎn)折舊費估算表89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十二章 項目投資計劃98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 總結(jié)評價說明107第十四章 附表附件109主要經(jīng)濟指標一覽表109建

7、設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112流動資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1430萬元三、 注冊地址南昌xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事智能終端產(chǎn)

8、品相關(guān)業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改

9、革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8637.556910.046478.16負債總額4989.793991.833742.34股東權(quán)益合計3647.762918.212735.82公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28840.9623072.7721630.72營業(yè)利潤5038.864031.093779.14利潤總額4292.353433.883219.26凈利潤3219.262511.

10、022317.87歸屬于母公司所有者的凈利潤3219.262511.022317.87(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索

11、,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8637.556910.046478.16負債總額4989.793991.833742.34股東權(quán)益合計3647.762918.212735.82公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28840.9623072.7721630.72營業(yè)利潤5038.864031.093779.14利

12、潤總額4292.353433.883219.26凈利潤3219.262511.022317.87歸屬于母公司所有者的凈利潤3219.262511.022317.87六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立智能終端產(chǎn)品公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由行業(yè)的上游企業(yè)主要為提供行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的結(jié)構(gòu)物料及電子元器件,如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結(jié)構(gòu)原材料物件,該部分原材料國內(nèi)市場供應充足、質(zhì)量可以達到標準,且國內(nèi)采購物流成本較低。該類電子原材料物件,主要以香港為集散地,可以進行集中采購和銷售。除此之外,行業(yè)產(chǎn)品的零部件之一為國外知名技

13、術(shù)公司供應的芯片,受制于我國目前的技術(shù)水平,尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應商,因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業(yè)加工制造能力決定了原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領(lǐng)域的快速發(fā)展,均為本行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎。提升科技創(chuàng)新能力充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用。加快構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用深度融合的科技創(chuàng)新體系,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。落實企業(yè)研發(fā)活動優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)研發(fā)由應用端向基礎端延伸,擴大裝備首臺套、材料首批次、軟件首版次示范應用,探索首購首用風險補償制度,建立本地優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型產(chǎn)品推廣機制。支持企業(yè)聯(lián)合高校

14、、科研院所組建創(chuàng)新聯(lián)合體承擔重大科技項目。實施高新技術(shù)企業(yè)倍增計劃、“獨角獸企業(yè)”“瞪羚企業(yè)”培養(yǎng)引進計劃。推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。做強高端協(xié)同創(chuàng)新平臺。緊緊抓住國家創(chuàng)新體系戰(zhàn)略性重構(gòu)重大機遇,實施國家級創(chuàng)新平臺攻堅行動,加快推進中藥國家大科學裝置落地建設,推動國家級“大院大所”進南昌,努力創(chuàng)建國家重點實驗室、國家技術(shù)創(chuàng)新中心等國家級創(chuàng)新平臺。支持企業(yè)創(chuàng)建國家企業(yè)技術(shù)中心、國家工程研究中心等重大創(chuàng)新平臺。推動創(chuàng)新孵化載體協(xié)同發(fā)展,打造區(qū)域科技創(chuàng)新孵化載體高地。深化區(qū)域科技合作,加強與北京、上海、粵港澳大灣區(qū)等國際科創(chuàng)中心合作,建設一批協(xié)同創(chuàng)新基地。鼓勵高校、科研院所、企業(yè)在國際

15、創(chuàng)新人才密集區(qū)和“一帶一路”沿線國家布局國際科技合作網(wǎng)絡。 推進關(guān)鍵領(lǐng)域科技攻關(guān)。積極承接國家基礎科學研究任務,參與戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程,力爭在信息科學、生命科學、材料科學、食品科學、醫(yī)藥技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域攻克若干共性基礎技術(shù),推動基礎研究、應用研究和技術(shù)創(chuàng)新貫通發(fā)展。改進科技項目組織管理,積極對接國家重大科技項目,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅行動,推廣運用“揭榜掛帥”、擇優(yōu)委托等方式,力爭在航空復合材料、集成電路、智慧視覺、MEMS、中醫(yī)藥新藥、新型顯示技術(shù)、高端精密制造、感知交互技術(shù)等領(lǐng)域取得突破。加大創(chuàng)新投入力度。實施全社會研發(fā)投入攻堅行動,健全政府引導、多渠道投入機制,完善市縣聯(lián)動財政科

16、技投入穩(wěn)定增長機制,逐步加大對基礎前沿研究支持力度。暢通金融、科技與實體經(jīng)濟的循環(huán),促進新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?;瘧谩H嫣嵘萍冀鹑诰C合服務能力和專業(yè)服務水平。(三)項目選址項目選址位于xxx,占地面積約36.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套智能終端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積49672.16,其中:生產(chǎn)工程31739.90,倉儲工程9856.51,行政辦公及生活服務設施3605.99,公共工程4469.76。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資22341.

17、21萬元,其中:建設投資16775.86萬元,占項目總投資的75.09%;建設期利息233.69萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金5331.66萬元,占項目總投資的23.86%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):48700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):39328.97萬元。3、凈利潤(NP):6861.41萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.30年。5、財務內(nèi)部收益率:24.40%。6、財務凈現(xiàn)值:12197.10萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供應充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠

18、,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、研發(fā)壁壘隨著手機基礎技術(shù),特別是芯片技術(shù)、底層協(xié)議及技術(shù)的快速發(fā)展,移動智能通訊終端制造業(yè)的技術(shù)門檻大大降低,但同時,消費者對手機的外觀、功能及用戶體驗方面的綜合要求又大幅提高,因此,市場對手機廠商的研發(fā)設計能力、創(chuàng)新能力以及快速反應能力均提出了更高的要求,單純依靠低成本已無法取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢,研發(fā)能力的強弱在很大程度上決定了產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。2、人才壁壘智能移動通訊終端產(chǎn)品的研發(fā)涉及產(chǎn)品功能設計、工業(yè)設計、結(jié)構(gòu)設計、硬件設計、軟

19、件設計、測試系統(tǒng)開發(fā)、項目管理等諸多方面的復雜工作,需要完整的團隊配備和部門協(xié)作。相關(guān)研發(fā)、設計崗位要求工程師、設計師有較高的專業(yè)知識和技術(shù)水平,并且需要積累豐富的專業(yè)實踐經(jīng)驗,因此工程師、設計師隊伍的培養(yǎng)周期較長。除了研發(fā)設計團隊之外,產(chǎn)品面世還需要公司具備采購、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制以及銷售等多方面的人才,這樣才能在不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時,持續(xù)降低成本,保持產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。因此,一個ODM廠商要在激烈競爭中持續(xù)保持競爭優(yōu)勢,需要具備充足的人才儲備。3、資金壁壘行業(yè)產(chǎn)品在研發(fā)階段技術(shù)密集度高,培養(yǎng)和儲備各類技術(shù)人才、獲取芯片技術(shù)授權(quán)、進行新產(chǎn)品研發(fā)設計等都需要大量資金投入。同時,由于通信設備制造

20、業(yè)的特殊性,為保證產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)的領(lǐng)先性,在研發(fā)、生產(chǎn)過程中要進行一系列的實驗和測試,都需要持續(xù)的資金投入,因此,新進入者面臨著較高的資金壁壘。4、管理壁壘消費者對手機需求的快速多變、對手機功能訴求的日益豐富,要求手機廠商具備快速研發(fā)能力。同時,在激烈的市場競爭中,既保證產(chǎn)品質(zhì)量又控制成本成為了關(guān)系產(chǎn)品競爭力的重要因素,也對手機廠商的整體管理能力提出了較高的要求,使得ODM廠商需要具備在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面全方位的管理能力。只有具備強大的管理能力,才能在創(chuàng)新、速度、品質(zhì)及成本方面做到綜合最優(yōu),從而保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。5、客戶壁壘智能移動通訊終端業(yè)務的優(yōu)質(zhì)客戶主要來源于國內(nèi)外的大型品牌手機

21、廠商,要成為其長期穩(wěn)定的供應商,不僅要達到行業(yè)的基礎標準,還要通過其嚴格的資質(zhì)認定。而大型品牌手機廠商對合作伙伴的開發(fā)與測試能力、制造設備、工藝流程、質(zhì)量控制、工作環(huán)境及經(jīng)營狀況等各個方面的要求均較為嚴格,僅對單類產(chǎn)品,服務商就需要經(jīng)歷產(chǎn)品評審、產(chǎn)線整改、小批量試供貨、批量供貨等多個環(huán)節(jié)后,才能獲得大批量的定單,并真正成為其供應商。一般而言,整個資質(zhì)認定的周期需要半年以上。一旦確定合作關(guān)系,為保證產(chǎn)品品質(zhì)及維持穩(wěn)定的供貨,品牌手機廠商通常不會輕易改變供應商。這種嚴格的供應商資質(zhì)認定機制以及長期的策略合作關(guān)系,對擬進入智能移動通訊終端ODM行業(yè)的企業(yè)形成壁壘。二、 行業(yè)上下游情況行業(yè)的上游企業(yè)主

22、要為提供行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的結(jié)構(gòu)物料及電子元器件,如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結(jié)構(gòu)原材料物件,該部分原材料國內(nèi)市場供應充足、質(zhì)量可以達到標準,且國內(nèi)采購物流成本較低。該類電子原材料物件,主要以香港為集散地,可以進行集中采購和銷售。除此之外,行業(yè)產(chǎn)品的零部件之一為國外知名技術(shù)公司供應的芯片,受制于我國目前的技術(shù)水平,尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應商,因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業(yè)加工制造能力決定了原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領(lǐng)域的快速發(fā)展,均為本行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎。行業(yè)的下游企業(yè)

23、主要為國內(nèi)外手機品牌廠商與電信運營商,與本行業(yè)有著較強的聯(lián)動性。隨著全球通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級,人們對于手機的新功能提出了更高的要求,對應用新技術(shù)的手機產(chǎn)品的消費需求不斷擴張,對我國智能移動通訊終端制造業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。三、 不利因素1、產(chǎn)品趨同、同質(zhì)化現(xiàn)象顯現(xiàn)手機平臺的主要載體為手機芯片組和與其配套的軟件,其對手機的主要硬件配置和操作系統(tǒng)框架等都有所要求。由于芯片產(chǎn)業(yè)高技術(shù)、高投入的特點,全世界僅有為數(shù)不多的手機芯片廠商可以提供手機平臺,每個廠商所提供的平臺系列又往往有自身統(tǒng)一的風格與操作特點。手機廠商對于上游手機平臺的選擇相對比較有限,往往是眾多公司同時選擇同一家手機芯片廠商

24、甚至同一款主流手機平臺進行設計。這種選擇手機平臺的趨同往往會造成市場上手機產(chǎn)品的同質(zhì)化,特別是在價位相近、目標市場類似的手機產(chǎn)品之間,同質(zhì)化現(xiàn)象尤為嚴重,這無形中增加了業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度。由于手機平臺趨同導致的產(chǎn)品同質(zhì)化傾向,需要ODM廠商具備強大的研發(fā)能力與創(chuàng)新意識,能夠在現(xiàn)有手機平臺上引入更多的新功能、新技術(shù)、新應用以使產(chǎn)品體現(xiàn)出有別于市場其他產(chǎn)品的特點;同時,要求ODM廠商在設計時更加注重自身的風格,使產(chǎn)品體現(xiàn)出有別于市場其他廠商的鮮明特色。2、產(chǎn)品技術(shù)更新迅速移動通信技術(shù)長期以來一直處于高速發(fā)展中,消費者需求的多樣化和快速多變對手機應用功能的研發(fā)創(chuàng)新速度提出了更高的要求,促使產(chǎn)品技術(shù)迅

25、速更新,技術(shù)更新速度較快的特點給行業(yè)帶來業(yè)務機會的同時也對其研發(fā)實力提出了較高的要求,即便是國際知名手機廠商,如果其產(chǎn)品不能快速迎合消費者的需求,不能得到市場的肯定,那么在短時間內(nèi)也會讓該廠商失去其已建立的市場競爭力,進而被市場所摒棄,這就要求能精準定位市場的需求,快速應變,及時研發(fā)出符合市場要求的高品質(zhì)手機產(chǎn)品。第三章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性由于PCBA、智能移動通訊整機等產(chǎn)品均屬于消費品,因此其行業(yè)周期受宏觀經(jīng)濟周期波動影響較大,宏觀經(jīng)濟衰退時,消費者收入減少,未來收入預期降低,對消費品的需求減少,從而導致行業(yè)整體需求減少;宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn)時,消費者收入增加,未來收入預

26、期提高,對消費品的需求增加,從而導致行業(yè)整體需求增加。智能終端制造行業(yè)發(fā)展程度與地區(qū)經(jīng)濟水平以及科技實力的發(fā)展程度密切相關(guān)。就全球區(qū)域而言,美國、西歐、日本等發(fā)達國家經(jīng)濟實力較強,通信行業(yè)發(fā)展早,技術(shù)較成熟,相比之下,中國、東南亞等經(jīng)濟發(fā)展較快的發(fā)展中國家,盡管行業(yè)發(fā)展相對較晚,但發(fā)展速度較快,已成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力量。就國內(nèi)區(qū)域而言,本行業(yè)的生產(chǎn)制造主要集中在以深圳為中心的珠三角區(qū)域和以上海為中心的長三角區(qū)域,在這兩個區(qū)域,集中了全國主要的供應鏈配套服務商,以及行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的研發(fā)和設計人員,此外,深圳還集中了大量的生產(chǎn)工廠,成為國內(nèi)乃至全球智能終端產(chǎn)品供應聚集地。智能終端制造業(yè)有較明顯的季

27、節(jié)特征,主要受到國內(nèi)外節(jié)假日的影響。海外市場方面,主要的節(jié)日如感恩節(jié)、圣誕節(jié)等集中在第四季度,因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨,以應對節(jié)日的購物熱潮。相較而言,每年第一和第二季度需求較少,屬于行業(yè)淡季。國內(nèi)市場方面,因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網(wǎng)絡促銷、春節(jié)假期等因素,每年第三、第四季度是消費電子產(chǎn)品的銷售旺季。二、 有利因素1、通信技術(shù)的更新?lián)Q代帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展近二十年來,由于微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的發(fā)展與結(jié)合,通信行業(yè)實現(xiàn)了革新式的發(fā)展,各種新技術(shù)層出不窮,新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。每一次通信技術(shù)的革新,將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。當前,隨著3G通信網(wǎng)絡的全面覆蓋和4G網(wǎng)絡的逐步商用和

28、普及,以及三網(wǎng)融合的推進,通信智能終端產(chǎn)品和網(wǎng)絡融合產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),通信終端設備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持推動行業(yè)快速發(fā)展移動通信終端設備制造業(yè)是國家信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2007年度)、國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃、中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄、中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄、當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄等一系列政策的頒布與實施,為我國手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。我國移動通信技術(shù)不斷升級、通信網(wǎng)路覆蓋廣度不斷延伸以及國家對移動通信設備制造業(yè)扶持力度加大,都將促進我國智能移動

29、通訊終端制造業(yè)進一步快速發(fā)展。3、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系保證行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)過近十年的發(fā)展,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,擁有數(shù)量眾多的元器件廠商,培養(yǎng)了大量高素質(zhì)、工程師和產(chǎn)業(yè)工人,積累了雄厚的技術(shù)基礎。同時,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局緊密,集中于珠三角、長三角、京津唐等三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū),行業(yè)先進技術(shù)信息和市場需求傳遞通暢,物流便捷高效。我國完善、高效的智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,是世界其他國家和地區(qū)難以比擬的,這為國內(nèi)該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的保障。4、國產(chǎn)手機品質(zhì)獲得海外認可品牌效應促進行業(yè)發(fā)展近年來,隨著我國手機廠商整體研發(fā)設計水平的大幅提高,國產(chǎn)手機的品質(zhì)有了大

30、幅提升,性價比整體優(yōu)勢突出,并逐步獲得了全球消費者、運營商的認可。國內(nèi)手機廠商積極開拓海外市場,出口量持續(xù)增長,成為新興市場的重要參與者并為推動新興市場行業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。國產(chǎn)手機在海外市場的優(yōu)異表現(xiàn),表明國產(chǎn)手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商和終端消費者的認可,這為國內(nèi)手機廠商繼續(xù)拓展海外市場打下了良好的基礎。全球范圍內(nèi)特別是新興市場持續(xù)快速增長的手機需求,為國內(nèi)智能終端制造行業(yè)參與者提供了廣闊的發(fā)展空間。三、 行業(yè)風險特征1、市場競爭的風險移動通信設備制造領(lǐng)域市場競爭較為激烈,相關(guān)ODM廠商眾多,彼此之間的關(guān)系為競爭與合作共存,即個別廠商在訂單眾多,自身產(chǎn)能不足時會將訂單以外協(xié)生產(chǎn)的

31、方式交由競爭對手代為生產(chǎn),但總體而言仍為競爭關(guān)系居多。思路名揚憑借出眾的研發(fā)能力和優(yōu)質(zhì)的服務質(zhì)量在市場競爭中成為移動通信設備制造領(lǐng)域的重要力量。未來,不排除競爭對手為擴大市場規(guī)模采取大幅降低售價等惡性競爭行為,可能會給經(jīng)營活動造成一定影響。2、政策變化的風險我國的市場經(jīng)濟體制仍未健全,行業(yè)發(fā)展受國家政策導向的影響較大,一直以來計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)都屬于國家鼓勵與重點扶持的行業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄、外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等政策性文件都將該行業(yè)納入政策鼓勵類范疇,國家發(fā)改委、科學技術(shù)部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局等部委也曾聯(lián)合發(fā)文,將數(shù)字移動通信產(chǎn)品列入優(yōu)先發(fā)展

32、的重點領(lǐng)域。在國家政策的扶持下,通信設備行業(yè)近年來獲得了跨越式的快速發(fā)展,涌現(xiàn)出了華為、聯(lián)想、小米、中興、酷派等一批世界知名的手機品牌商,在國內(nèi)市場乃至全球市場都占有較高的市場地位,若未來國家政策導向發(fā)生變化,使得對本行業(yè)的鼓勵傾向減弱,本行業(yè)的發(fā)展可能會受到影響,從而對業(yè)務發(fā)展造成影響。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;

33、提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能終端產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)

34、代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資715.00萬元,占xxx有限公司50%股份;xxx有限責任公司出資715萬元,占xxx有限公司50%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理

35、服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必

36、要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析

37、工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會

38、計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成

39、領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的

40、物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、范xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今

41、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、鄧xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、白xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董

42、事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、王xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、何xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),195

43、9年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、史xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人

44、名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公

45、積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公

46、司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否

47、有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)

48、盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應當

49、通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應在重大資產(chǎn)重組報

50、告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事

51、務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量

52、發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(

53、二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開

54、發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公

55、司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)

56、資本與金融資本的有機結(jié)合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果

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