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文檔簡介
1、泓域咨詢 /黔南特種電器項目商業(yè)計劃書報告說明我國防爆電氣產品價格變化主要受原材料成本、人工費用、下游企業(yè)議價能力及產品物流成本影響。由于防爆電氣生產企業(yè)眾多,企業(yè)的管理水平不同和防爆電氣產品種類繁多,產品價格變動幅度不一。在“十二五”期間內,低價競銷現象仍會隨著行業(yè)的發(fā)展而存在,但技術含量較高,產品附加值高的產品,受低價格競爭的影響較小,未來防爆電氣產品價格整體上將呈現穩(wěn)中有升的趨勢。根據謹慎財務估算,項目總投資7530.22萬元,其中:建設投資5961.02萬元,占項目總投資的79.16%;建設期利息85.21萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金1483.99萬元,占項目總投資的19.
2、71%。項目正常運營每年營業(yè)收入12400.00萬元,綜合總成本費用9589.85萬元,凈利潤2056.62萬元,財務內部收益率21.15%,財務凈現值3973.06萬元,全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析
3、等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 背景及必要性8一、 行業(yè)發(fā)展概況8二、 行業(yè)發(fā)展趨勢9第二章 公司基本情況11一、 公司基本信息11二、 公司簡介11三、 公司競爭優(yōu)勢12四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據14五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨16七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第三章 項目緒論22一、 項目概述22二、 項目提出的理由24三、 項目總投資及資金構成25四、 資金籌措方案25五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標26六、 原輔材料及設備26七、 項目建設進度規(guī)劃27八、 環(huán)境影響27九、 報告編制依據和原則27
4、十、 研究范圍28十一、 研究結論28十二、 主要經濟指標一覽表29主要經濟指標一覽表29第四章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 行業(yè)規(guī)模31二、 行業(yè)基本風險特征33三、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素35第五章 建筑工程方案39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表41第六章 選址方案43一、 項目選址原則43二、 建設區(qū)基本情況43三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展45四、 社會經濟發(fā)展目標46五、 產業(yè)發(fā)展方向47六、 項目選址綜合評價47第七章 運營管理模式49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度5
5、3第八章 發(fā)展規(guī)劃分析57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施61第九章 項目環(huán)保分析64一、 環(huán)境保護綜述64二、 建設期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期環(huán)境影響71七、 環(huán)境影響綜合評價72第十章 進度計劃方案73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十一章 技術方案75一、 企業(yè)技術研發(fā)分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 項目技術流程79五、 設備選型方案80主要設備購置一覽表80第十二章 節(jié)能可行性分析82一、 項目節(jié)能概述82二
6、、 能源消費種類和數量分析83能耗分析一覽表83三、 項目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價84第十三章 投資計劃方案86一、 編制說明86二、 建設投資86建筑工程投資一覽表87主要設備購置一覽表88建設投資估算表89三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 經濟效益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配
7、表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十五章 風險評估107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十六章 項目總結分析111第十七章 附表附錄113建設投資估算表113建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121第一章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況從全球角度看,
8、礦用防爆電氣行業(yè)的誕生、發(fā)展與特定國家、地區(qū)的工業(yè)化程度緊密相關,發(fā)達國家和地區(qū)的礦用防爆電氣行業(yè)發(fā)展已經較為成熟,而是隨著中國、俄羅斯、巴西等新興市場國家對煤炭等能源需求不斷增長,以及新的能源資源不斷被勘探開發(fā),新興市場將成為未來全球礦用防爆電氣市場增長的主要推動力。國內方面,我國礦用防爆電氣行業(yè)起步于上世紀中葉,至今經歷了60余年的發(fā)展歷程,從最初的簡單仿制到自主創(chuàng)新,已經形成了較完整的科研、設計、標準、制造和檢測體系。特別是在改革開放后,國內礦用防爆電氣行業(yè)進入了快速發(fā)展的時期,無論是產品種類、產量,還是研發(fā)能力都取得了長足的進步,建立了適應我國經濟建設發(fā)展需要的礦用防爆電氣工業(yè)體系。礦
9、用防爆電氣行業(yè)在不斷發(fā)展的同時,產品品種不斷增加,產品質量不斷提高。目前我國已能生產適用煤礦等各種爆炸危險場所的防爆電氣產品,覆蓋不同防爆級別和不同溫度組別、直流和交流不同電壓等級、各種容量等級、各種防護條件和各種使用環(huán)境的防爆電氣產品。產品種類基本上可以滿足我國煤炭行業(yè)安全生產的需求。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、產品發(fā)展趨勢“十二五”期間,我國礦用防爆電氣產品將以技術發(fā)展引領產品發(fā)展,礦用防爆電氣市場需求和優(yōu)先發(fā)展的主要產品為:高可靠性、智能化的高壓真空配電裝置,電磁起動器(組合開關)、饋電開關(動力中心);高可靠性、智能化絞車、皮帶運輸機、液壓泵站、掘進機等成套電控設備;3,300V、6,600
10、V(10,000V)高壓變頻裝置;5,000KVA以上移動變電站和變壓器;井下測試監(jiān)控系統(tǒng);井下人員定位系統(tǒng);井下通信聯絡系統(tǒng);節(jié)能型防爆照明燈具;高效節(jié)能環(huán)保型防爆電氣設備等。2、產品價格趨勢我國防爆電氣產品價格變化主要受原材料成本、人工費用、下游企業(yè)議價能力及產品物流成本影響。由于防爆電氣生產企業(yè)眾多,企業(yè)的管理水平不同和防爆電氣產品種類繁多,產品價格變動幅度不一。在“十二五”期間內,低價競銷現象仍會隨著行業(yè)的發(fā)展而存在,但技術含量較高,產品附加值高的產品,受低價格競爭的影響較小,未來防爆電氣產品價格整體上將呈現穩(wěn)中有升的趨勢。3、服務發(fā)展趨勢隨著下游煤礦企業(yè)進行兼并承租,我國礦用防爆電氣
11、生產企業(yè)也將向規(guī)?;?、大型化發(fā)展。面對下游行業(yè)結構的變化和產品技術含量的不斷提高,服務體系化、一對一定點服務將成為我國礦用防爆電氣企業(yè)服務客戶的主要方式??蛻舴召|量將成為市場競爭的關鍵點之一,服務手段呈現多樣化趨勢。4、用戶需求發(fā)展趨勢煤炭仍然是我國未來能源消費的主要部分。隨著我國煤炭行業(yè)不斷向集團企業(yè)發(fā)展,更加重視設備的安全性,技術含量高、可靠性高、智能化的成套礦用防爆電氣需求將逐漸增加。同時用戶對產品功能的需求將進一步細化,對產品功能的要求將進一步提升,對產品品牌的認知也將進一步增強。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:韓xx3、注冊資
12、本:1390萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-7-77、營業(yè)期限:2011-7-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事特種電器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不
13、斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行
14、業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)
15、生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2642.962114.371982.22負債總額1383.901107.121037.93股東權益合計1259.061007.25944.29公司合并利潤表主要
16、數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8493.226794.586369.91營業(yè)利潤1897.901518.321423.43利潤總額1650.851320.681238.14凈利潤1238.14965.75891.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1238.14965.75891.46五、 核心人員介紹1、韓xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司
17、董事長、總經理。2、秦xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責
18、任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、徐xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、劉xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、林x
19、x,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品
20、質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場
21、占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從
22、人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提
23、高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平
24、,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為
25、了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)
26、管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的
27、創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:黔南特種電器項目2、承辦單位名稱:xx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯系人:韓xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影
28、響力。公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,
29、以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約14.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為
30、:xxx套特種電器/年。二、 項目提出的理由因受下游客戶的影響,整個行業(yè)營業(yè)收入在各季度具有不均衡的特點,一季度銷售相對較低,二、三季度銷售相對平穩(wěn),四季度銷售相對較旺。一季度銷售較低的主要原因:1、煤礦企業(yè)一般在第四季度采購相對較多,從而在次年一季度對企業(yè)產品需求有所減少;2、因春節(jié)長假影響,企業(yè)一般在每年的前兩季度銷售額相對較小。四季度銷售相對較旺的主要原因:1、煤礦企業(yè)一般有年度安全生產設備投入或更新改造計劃,四季度會根據資金使用計劃對投入不足情況進行集中大規(guī)模采購;2、煤礦一般會在四季度進行全面的設備安全檢修,從而增加了對企業(yè)產品的需求;3、考慮到春節(jié)長假對上游企業(yè)的影響,煤炭企業(yè)在四
31、季度通常會進行必要的備貨,以保障安全生產的正常運行。因此,受以上因素影響,整個行業(yè)內的企業(yè)營業(yè)收入普遍具有一定季節(jié)性波動的風險特征。培育引進龍頭企業(yè)實施龍頭企業(yè)培育專項行動,圍繞優(yōu)勢產業(yè)構建優(yōu)質企業(yè)梯度培育體系,實施“一企一策”幫扶政策,支持企業(yè)轉型升級,扶持、壯大一批本地成長型和創(chuàng)新型企業(yè),做優(yōu)做強甕福、川恒、達利食品、卡布國際等一批產業(yè)鏈中高端龍頭企業(yè);推動潛力產業(yè)企業(yè)迅速成長,打造一批競爭力強、具有自主創(chuàng)新能力的骨干企業(yè)。精準引進一批產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)龍頭企業(yè),形成一批“隱形冠軍”“單項冠軍”和“獨角獸”企業(yè)。深入開展精準服務企業(yè)行動,全力做好企業(yè)扶持服務工作。激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力,推動
32、大中小企業(yè)融通發(fā)展,引導各類企業(yè)逐步走向專業(yè)化、精細化、特色化和新穎化發(fā)展道路,培育打造一批“專精特新”小巨人企業(yè)。到2025年,全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)突破1500戶、龍頭企業(yè)達200家以上。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7530.22萬元,其中:建設投資5961.02萬元,占項目總投資的79.16%;建設期利息85.21萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金1483.99萬元,占項目總投資的19.71%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資7530.22萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自
33、籌資金(資本金)4052.24萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額3477.98萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):12400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):9589.85萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):2056.62萬元。4、財務內部收益率(FIRR):21.15%。5、全部投資回收期(Pt):5.59年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):4509.38萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括冷板、鹽酸、除油劑、磷化液、表調劑、焊絲、液壓油、硅烷、粉
34、末涂料、絲印油墨、光油、配件。(二)主要設備主要設備包括:點焊機、沖壓機、噴粉線、磷化、酸洗、清水池、抽真空曬板機、氬弧焊機、打磨機、油壓機、送料器、數控送料器、龍門吊機、橋式起重機、雙位供料臺、攻牙機、單點焊機、儲能焊機、過油機、鉚釘機、工具磨床、車床、剪床、磨床、銑床。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現概率較低
35、;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原
36、則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。十、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十一、 研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產
37、要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積18958.081.2基底面積5693.131.3投資強度萬元/畝414.802總投資萬元7530.222.1建設投資萬元5961.022.1.1工程費用萬元5154.442.1.2其他費用萬元609.942.1.3預備費萬元196.642.2建設期利息萬元85.212.3流動資金萬元1483.993資金籌措萬元7530.223.1自籌資金萬元4052.243.2銀行貸款萬元34
38、77.984營業(yè)收入萬元12400.00正常運營年份5總成本費用萬元9589.85""6利潤總額萬元2742.16""7凈利潤萬元2056.62""8所得稅萬元685.54""9增值稅萬元566.61""10稅金及附加萬元67.99""11納稅總額萬元1320.14""12工業(yè)增加值萬元4486.64""13盈虧平衡點萬元4509.38產值14回收期年5.5915內部收益率21.15%所得稅后16財務凈現值萬元3973.06所得稅后第四
39、章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)規(guī)模礦用防爆電氣設備主要適用于含有沼氣、甲烷等爆炸氣體和煤塵的煤礦井下。因此,煤炭行業(yè)的發(fā)展狀況是決定礦用防爆電氣市場景氣程度的主要因素。我國是世界最大的煤炭生產與消費國,煤炭在我國能源消費結構中占比達70%。隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展,能源的消耗持續(xù)增長,鋼鐵、電力、化工、建材等行業(yè)等迅速增長,對煤炭的需求也到了一定拉動作用。2005年至2015年,我國煤炭產量年均復合增長率為5.08%。2012年以來,受宏觀經濟增速下降以及國內煤炭行業(yè)自身整頓的影響,煤炭行業(yè)發(fā)展進入調整期,煤炭需求、產銷量、價格、鐵路和港口轉運量的增速下滑,煤炭企業(yè)經營面臨較大的壓力。根據煤炭消費總
40、量控制規(guī)劃研究報告的資料,到“十三五”期末,煤礦企業(yè)數量將由2015年的6,390家壓縮到3,000家內,今后對煤炭的需求將逐步放緩或出現階段性下降。2016年,煤炭采選業(yè)固定投資同同比下降高達24%,2017年情況有所好轉,但仍同比下降達12%。煤炭及相關行業(yè)的景氣度下降給礦用防爆電氣領域帶來了一定的不利影響。雖然煤炭行業(yè)受宏觀經濟因素的影響增速出現回落,但由于我國經濟增長的長期趨勢未發(fā)生根本逆轉以及煤炭在我國能源戰(zhàn)略中的基礎地位,煤炭行業(yè)的整體發(fā)展趨勢也未發(fā)生改變。隨著供給側改革的不斷深入,煤炭行業(yè)去產能步伐加快,茶能過剩的狀況有所改善。同時,國務院密集出臺了一系列有利于工業(yè)穩(wěn)增長、調結構
41、、增效益的政策措施。2016年,國內煤炭價格出現較明顯的止跌回升的趨勢,煤炭行業(yè)景氣出現一定程度的恢復。據預測,到2020年全國煤炭消費量將達到48億噸左右與。煤炭在我國一次能源消耗結構中的比重仍在60%以上,因此煤炭仍在我國能源結構中占據重要地位,且既有煤炭行業(yè)設施龐大,存量設備更新需求的存在將使礦用防爆電氣行業(yè)進入需求相對穩(wěn)定的發(fā)展階段。煤炭行業(yè)投資趨勢于穩(wěn)定將為礦用防爆電氣市場發(fā)展提供有利外部環(huán)境,主要體現在以下幾個方面:一是國家進一步加大煤炭行業(yè)的整合力度,鼓勵大型煤礦集團兼并重組中小煤炭企業(yè),從而加大技改及安全生產投入;二是國家對煤炭安全生產及設備選型要求的提升,新修訂的煤礦企業(yè)安全
42、生產許可證實施辦法和煤礦安全規(guī)程,要求加強井下電氣設備選型的防爆要求,瓦斯抽采、利用設備,井下爆炸物品庫等設施必須采用礦用防爆型電氣設備;三是在前期投資增加的情況下,今后每年的設備更新需求也會增加。此外,由于印度、東南亞等其他新興市場國家仍然面臨著基礎設施落后,能源供應不足等問題,未來其對煤炭的需求仍呈上升趨勢。新興市場國家煤炭工業(yè)投資需求的增長將為技術先進、資金實力強的礦用防爆電氣企業(yè)走出去提供有利契機。在上述因素的共同作用下,礦用防爆電氣設備市場未來仍具有可觀的發(fā)展?jié)摿?。二?行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟波動風險礦用防爆電氣行業(yè)終端用戶主要為煤炭生產企業(yè)。煤炭作為我國基礎能源,其產量與我國
43、經濟發(fā)展直接相關。因此,企業(yè)的生產經營與煤炭行業(yè)的發(fā)展乃至整個宏觀經濟的波動密切相關。本世紀初,隨著資源整合的推進,煤炭行業(yè)逐漸步入開采集約化、利用高效化的時代,煤炭產量延續(xù)增長態(tài)勢。同時,伴隨著國家對礦山安全生產的重視,煤炭行業(yè)對礦山安全裝備投入日益加大,與安全相關的礦用防爆電氣產品的需求量增長較快,這種市場需求促成了礦用防爆電氣行業(yè)的快速發(fā)展。近年來,國內經濟增長疲態(tài)漸現,多項宏觀經濟指標屢次低于預期,對于基礎能源需求的增長也相應放緩,從而影響到煤炭生產企業(yè)對礦用防爆電氣產品的需求。2、原材料價格波動的風險鋼材與銅材是礦用防爆電氣的兩大主要原材料,在礦用防爆電氣生產成本中所占比重約為三分之
44、二左右。最近幾年,鋼、銅等原材料價格大幅波動,造成企業(yè)產品所需主要原材料價格的較大波動,給企業(yè)的財務管理、采購管理以及盈利能力都帶來較大的挑戰(zhàn),引發(fā)行業(yè)生產成本不穩(wěn)定的風險。3、核心技術人才流失風險隨著國內對高端礦用防爆電氣產品需求的增加以及對產品質量性能要求的提高,高素質人才的培養(yǎng)、引進與激勵對行業(yè)內企業(yè)未來能否繼續(xù)保持行業(yè)領先地位舉足輕重。伴隨著礦用防爆電氣行業(yè)技術的不斷更新和市場競爭的不斷加劇,行業(yè)內企業(yè)對優(yōu)秀技術人才、營銷人才和管理人才的競爭也日趨激烈,部分技術力量薄弱的中小型面臨著一定的人才流失風險。4、產品銷售季節(jié)性波動風險因受下游客戶的影響,整個行業(yè)營業(yè)收入在各季度具有不均衡的特
45、點,一季度銷售相對較低,二、三季度銷售相對平穩(wěn),四季度銷售相對較旺。一季度銷售較低的主要原因:1、煤礦企業(yè)一般在第四季度采購相對較多,從而在次年一季度對企業(yè)產品需求有所減少;2、因春節(jié)長假影響,企業(yè)一般在每年的前兩季度銷售額相對較小。四季度銷售相對較旺的主要原因:1、煤礦企業(yè)一般有年度安全生產設備投入或更新改造計劃,四季度會根據資金使用計劃對投入不足情況進行集中大規(guī)模采購;2、煤礦一般會在四季度進行全面的設備安全檢修,從而增加了對企業(yè)產品的需求;3、考慮到春節(jié)長假對上游企業(yè)的影響,煤炭企業(yè)在四季度通常會進行必要的備貨,以保障安全生產的正常運行。因此,受以上因素影響,整個行業(yè)內的企業(yè)營業(yè)收入普遍
46、具有一定季節(jié)性波動的風險特征。三、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)煤炭需求持續(xù)增長由于我國“富煤、缺油、少氣”的客觀情況,煤炭在我國一次性能源消費總量中將長期占據主導地位。國家統(tǒng)計局數據顯示,2012年,我國一次能源消費總量為36.17億噸標準煤,其中煤炭占66.60%。在市場需求的推動下,全國煤炭產量保持了增長的趨勢。2013年原煤產量達到39.70億噸的歷史高點后,受經濟增速放緩、能源結構調整等因素的影響,煤炭需求逐年下降,供給能力過剩,供求關系失衡,生產開始回落,2016年,受“去產能”政策和需求放緩的雙重影響,原煤產量34.10億噸,達到2010年以來的最低點。2017
47、年,隨著國民經濟穩(wěn)中向好,煤炭需求回暖,優(yōu)質產能加速釋放,原煤生產恢復性增長,全年原煤產量35.20億噸,比上年增長3.30%,是自2014年以來首次正增長。從長期來看,我國經濟發(fā)展對能源的需求將持續(xù)增長。煤炭將繼續(xù)保持在我國能源消費結構中的基礎性地位。在這樣的背景下,我國礦用防爆電氣行業(yè)將面臨良好的發(fā)展前景。(2)煤礦安全生產水平需要大力提高經過多年發(fā)展,我國煤炭安全生產水平有了很大的提高。“十五”時期,我國煤礦百萬噸死亡率由2001年的5.01下降到了2005年的2.81,下降45%。2010年與2005年相比,煤礦事故死亡人數由5,938人減少到2,433人,下降59%;重特大事故起數由
48、58起減少到24起,下降58.60%;煤礦百萬噸死亡率由2.81下降到0.75,下降73%。2013年,我國煤礦百萬噸死亡率已經下降到0.288,2017年這一數字下降到了0.106,創(chuàng)了歷史新低。雖然我國煤礦安全生產總體水平顯著提高,但與國外煤炭行業(yè)先進水平相比,我國煤炭百萬噸死亡率仍在全球處于較高的水平,是先進國家的5-10倍。加拿大、德國、英國、挪威等國已經實現了“煤礦開采零死亡”,我國煤炭安全生產仍然存在較大差距。因此加快發(fā)展礦用防爆電氣行業(yè)對于提高煤炭安全生產水平,降低百萬噸死亡率,尤其是對于減少煤炭安全生產特大事故具有重要意義。(3)國家政策大力推動近年來,國內政府主管部門、各類企
49、業(yè)的安全生產意識不斷增強,作為生產安全重要保障環(huán)節(jié)的防爆電氣產品受到了產業(yè)政策的扶持。2016年2月25日,國家安全監(jiān)管總局印發(fā)新版煤礦安全規(guī)程(總局令第87號),2017年5月31,國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合印發(fā)關于大力推進煤礦安全生產標準化建設工作的通知。2017年12月11日,國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布煤礦安全培訓規(guī)定,自2018年3月1日起施行。在上述一系列國家政策的推動下,我國將嚴格落實并進一步提高安全生產標準,推動煤炭行業(yè)整合、促進大型煤炭企業(yè)集團發(fā)展。煤炭生產將采用更多更可靠的安全設備,對礦用防爆電氣市場發(fā)展十分有利。2、不利因素(1)下游
50、行業(yè)較為單一,煤炭行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸本行業(yè)所生產的礦用防爆電氣大部分用于煤礦企業(yè),存在下游行業(yè)單一的問題。煤炭行業(yè)的變化將對礦用防爆電氣行業(yè)產生重要的影響。近年來,我國宏觀經濟增長速度緩慢,煤炭行業(yè)景氣度下降,煤炭行業(yè)新增產能的建設和現有設備的更新改造速度也有所降低,從而對礦用防爆電氣市場產生了不利影響。(2)產業(yè)集中度低我國礦用防爆電氣行業(yè)為市場化程度較高的行業(yè),產業(yè)的集中度較低,進而影響了對產品研發(fā)和生產制造裝備的投入。一些規(guī)模偏小、技術力量薄弱的企業(yè)經濟效益不高、發(fā)展速度滯緩,制約了行業(yè)技術水平提高的速度,也影響了行業(yè)的競爭力。(3)原材料價格波動造成的不利影響鋼材和銅材是礦用防爆電氣的兩
51、大主要原材料,在礦用防爆電氣生產成本中所占比重約三分之二左右。最近幾年,鋼、銅等原材料價格大幅波動,增加了礦用防爆電氣企業(yè)生產成本的波動,給企業(yè)的財務管理、采購管理以及盈利能力都帶來較大的挑戰(zhàn)。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合
52、理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠
53、設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建
54、筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積18958.08,其中:生產工程11958.99,倉儲工程4030.73,行政辦公及生活服務設施1346.96,公共工程1621.40。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3074.2911958.991542.921.11#生產車間922.293587.70462.8
55、81.22#生產車間768.572989.75385.731.33#生產車間737.832870.16370.301.44#生產車間645.602511.39324.012倉儲工程1366.354030.73478.222.11#倉庫409.901209.22143.472.22#倉庫341.591007.68119.562.33#倉庫327.92967.38114.772.44#倉庫286.93846.45100.433辦公生活配套317.681346.96208.373.1行政辦公樓206.49875.52135.443.2宿舍及食堂111.19471.4472.934公共工程910.901621.40164.98輔助用房等5綠化工程1122.7618.77綠化率12.03%6其他工程2517.118.587合計9333.0018958.082421.84第六章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調的原則。二、 建設區(qū)基本情況黔南布依族苗族自治州隸屬于
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