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1、T6操作手冊(cè)初始建賬系統(tǒng)管理雙擊【系統(tǒng)管理】圖標(biāo)出現(xiàn)如下圖登陸界面:操作員:admin,密碼:空建立帳套的流程: 用admin登陸后,在【帳套】à【建立】à輸入帳套號(hào)、公司名稱及會(huì)計(jì)期間下一步à輸入公司信息后下一步à輸入企業(yè)類型及會(huì)計(jì)制度下一步à選擇存貨、客商及外幣是否分類à完成。帳套的備份和恢復(fù):系統(tǒng)管理(用admin登錄)à【帳套】à【輸出】à選擇要備份的帳套點(diǎn)確定后開始備份à選擇備份文件存放的文件夾點(diǎn)確定后保存文件成功。系統(tǒng)管理(用admin登錄)à【帳套】à【引入】&

2、#224;選擇備份文件存放的文件夾選擇.lst文件點(diǎn)確定后開始恢復(fù)帳套備份。帳套權(quán)限及操作員的增加:增加用戶:系統(tǒng)管理(用admin登錄)à【權(quán)限】à【用戶】à點(diǎn)增加、刪除及修改(用戶未使用前可以刪除,一旦使用無(wú)法刪除,可以注銷,建立的用戶可以對(duì)其名稱及密碼進(jìn)行修改,用戶ID不可修改)修改用戶權(quán)限:系統(tǒng)管理(用admin登錄)à【權(quán)限】à【權(quán)限】à右上角:選擇要增加或修改的帳套及年份à左側(cè)選擇要增加權(quán)限的用戶à點(diǎn)標(biāo)題欄的【修改】,系統(tǒng)會(huì)列出不同模塊的所有可編輯權(quán)限,根據(jù)需要增加刪除即可。T6系統(tǒng)登陸:雙擊T6企業(yè)門

3、戶圖標(biāo)出現(xiàn)登錄界面,輸入操作員及密碼選擇帳套及年度后點(diǎn)確定,登錄軟件,如下圖:T6基礎(chǔ)信息設(shè)置系統(tǒng)模塊的啟用:企業(yè)根據(jù)本公司購(gòu)買的模塊啟用相應(yīng)的模塊,如下圖:編碼方案的設(shè)置:企業(yè)根據(jù)自身情況設(shè)置編碼方案的級(jí)次,如科目編碼4-2-2表示以及會(huì)計(jì)科目的編碼為4位,二級(jí)和三級(jí)均為2位。數(shù)據(jù)精度的設(shè)置:企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求確定數(shù)據(jù)精度:如存貨數(shù)量小數(shù)位:3,表示任何存貨的數(shù)量會(huì)以#.#x顯示并計(jì)算。其他如此類推?;A(chǔ)檔案維護(hù):需要維護(hù)的基礎(chǔ)檔案包括:機(jī)構(gòu)信息、客商信息、及存貨,操作流程類似,均為先增加分類à再增加分類下的檔案。比較特殊的是存貨檔案需要先增加計(jì)量單位。此處以增加存貨為例:增加計(jì)

4、量單位:雙擊【計(jì)量單位】出現(xiàn)增加計(jì)量單位的界面:如所增加計(jì)量單位為一般單位即固定換算率單位,首先增加一個(gè)分組,選擇固定換算率,然后選擇所增加的計(jì)量單位組,點(diǎn)單位出現(xiàn)增加計(jì)量單位界面輸入計(jì)量單位編碼及名稱后點(diǎn)保存。增加存貨分類:雙擊存貨分類,出現(xiàn)增加存貨分類界面,點(diǎn)增加后輸入存貨分類編碼及分類名稱后保存(請(qǐng)注意編碼級(jí)次:*為兩位)增加存貨檔案:雙擊存貨檔案后出現(xiàn)增加存貨檔案的界面:選擇分類后點(diǎn)增加出現(xiàn)存貨檔案選項(xiàng)界面,標(biāo)示*的為必填項(xiàng),存貨屬性也必須定義:一般,原材料:外購(gòu)、生產(chǎn)耗用(生產(chǎn)性企業(yè));半成品:在制、生產(chǎn)耗用,產(chǎn)成品:銷售、自制,如需委外可勾選,但與自制沖突。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息設(shè)置:會(huì)計(jì)科

5、目:雙擊會(huì)計(jì)科目出現(xiàn)編輯及預(yù)覽界面,首先根據(jù)企業(yè)需要增加相關(guān)會(huì)計(jì)科目,然后在工具欄出【編輯】à【指定科目】à選擇現(xiàn)金科目為現(xiàn)金,銀行科目為銀行,憑證類別定義:系統(tǒng)預(yù)置多種憑證類編,可根據(jù)企業(yè)需要選擇。如需自定義點(diǎn)增加后編輯即可。結(jié)算方式定義:根據(jù)企業(yè)需要增加相應(yīng)結(jié)算方式。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息設(shè)置:1、 倉(cāng)庫(kù)檔案:增加企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)。2、 收發(fā)類別:雙擊收發(fā)類別點(diǎn)增加后輸入收發(fā)類別編碼及名稱,選擇收或發(fā)后點(diǎn)保存。編碼級(jí)次為* *3、 采購(gòu)類型:根據(jù)企業(yè)需要增加,一般為普通采購(gòu)。4、 銷售類型:根據(jù)企業(yè)需要增加,一般為普通銷售。T6業(yè)務(wù)流程及配置總賬業(yè)務(wù)流程:帳套啟用開始需要錄入啟用會(huì)計(jì)月

6、份的期初數(shù)據(jù),雙擊【期初余額】后即可對(duì)其編輯,輸入完成后點(diǎn)試算可檢驗(yàn)輸入是否正確,點(diǎn)對(duì)賬可檢驗(yàn)與其他模塊對(duì)賬是否平衡。試算平衡及對(duì)賬平衡后期初余額即可。憑證業(yè)務(wù)流程:1、 填制憑證:雙擊后出現(xiàn)填制憑證界面,點(diǎn)增加按鈕后填制憑證。完成后點(diǎn)保存。2、 審核憑證:填制完的憑證需要審核,注意:審核人與制單人不能為同一人。3、 轉(zhuǎn)賬生成:在進(jìn)行完轉(zhuǎn)賬定義之后即可進(jìn)行自定義結(jié)賬:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成憑證,此憑證也需要審核4、 憑證填制及生成完后需要對(duì)憑證記賬,雙擊記賬即可。5、所有憑證處理完之后總賬系統(tǒng)即可結(jié)賬:雙擊結(jié)賬后根據(jù)提示操作即可。應(yīng)收應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)操作:應(yīng)收模塊與應(yīng)付模塊流程相似,此處以應(yīng)

7、收模塊為例:日常業(yè)務(wù)處理:應(yīng)收單據(jù)處理:指對(duì)應(yīng)收業(yè)務(wù)發(fā)票的處理及應(yīng)收單據(jù)的錄入,對(duì)應(yīng)收發(fā)票進(jìn)行審核并確定應(yīng)收,對(duì)應(yīng)收單據(jù)錄入后審核并確定應(yīng)收。收款單據(jù)處理:指應(yīng)收單位付款時(shí)需要錄入收款單據(jù)并對(duì)其進(jìn)行審核以確定應(yīng)收。核銷處理:指應(yīng)收單與付款單進(jìn)行核銷。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理,建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄,監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷,加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。制單處理:應(yīng)收單據(jù)審核完后即可進(jìn)行制單處理,選擇制單類型:發(fā)票制單或應(yīng)收單制單等,點(diǎn)確定后會(huì)出現(xiàn)未制單列表,選擇并點(diǎn)【制單】即可。系統(tǒng)提供多種帳表的查詢。UFO報(bào)表:雙擊UFO報(bào)表后出現(xiàn)如下圖,【文件】à【新建】【格

8、式】à【報(bào)表模板】à選擇企業(yè)類型及報(bào)表名稱后點(diǎn)確定,系統(tǒng)預(yù)置多種報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。選擇好報(bào)表模板后,即可對(duì)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,如下圖:點(diǎn)擊左下方的按鈕,使報(bào)表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下。錄入數(shù)據(jù):【數(shù)據(jù)】à【關(guān)鍵字】à【錄入】填入單位名稱及會(huì)計(jì)月份后點(diǎn)確定,提示是否重算,點(diǎn)是,即可。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:首先,企業(yè)應(yīng)用初始,需要對(duì)采購(gòu)期初進(jìn)行記賬(指:應(yīng)付管理模塊中輸入的供應(yīng)商期初)。企業(yè)根據(jù)自身情況確定采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:軟件標(biāo)準(zhǔn)流程如圖:1、 請(qǐng)購(gòu):指生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)部門填寫的請(qǐng)購(gòu)單,由采購(gòu)部門審核后方可生產(chǎn)采購(gòu)訂單;2、 訂貨:即采購(gòu)訂單的生成。3、 到貨及質(zhì)

9、檢:到貨主要是作為質(zhì)檢的流程之一,采購(gòu)物資到貨后,對(duì)有質(zhì)檢屬性的存貨,在質(zhì)檢中系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生產(chǎn)質(zhì)檢單,質(zhì)檢部門可由此對(duì)物資做相應(yīng)處理。4、 入庫(kù):即采購(gòu)入庫(kù),在系統(tǒng)啟用了庫(kù)存管理模塊時(shí)采購(gòu)入庫(kù)生成應(yīng)在庫(kù)存管理中的入庫(kù)業(yè)務(wù)à采購(gòu)入庫(kù)中生成。5、 發(fā)票:即采購(gòu)發(fā)票的錄入,包含專用發(fā)票與普通發(fā)票。6、 采購(gòu)結(jié)算:采購(gòu)結(jié)算也稱采購(gòu)報(bào)賬,是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本;采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單,它是記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。7、 月末結(jié)賬:采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后,本月即可結(jié)賬,雙擊月末結(jié)賬后進(jìn)行操作即可。帳表:系統(tǒng)提供了多種業(yè)務(wù)報(bào)表可供查詢,可根據(jù)

10、需要應(yīng)用篩選條件進(jìn)行查詢。銷售管理模塊:期初數(shù)據(jù)包括:期初在途、期初發(fā)票。企業(yè)根據(jù)自身情況確定采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:軟件標(biāo)準(zhǔn)流程如圖:銷售訂單:企業(yè)根據(jù)銷售制銷售訂單,需要審核,以便于發(fā)貨單的生成。發(fā)貨:采購(gòu)訂單審核后,在發(fā)貨單界面便可參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。企業(yè)如有需要可設(shè)置成發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。開票:指對(duì)銷售發(fā)票的管理。月末結(jié)賬:銷售業(yè)務(wù)完成后即可對(duì)本月進(jìn)行結(jié)賬。帳表:系統(tǒng)提供了多種業(yè)務(wù)報(bào)表可供查詢,可根據(jù)需要應(yīng)用篩選條件進(jìn)行查詢。庫(kù)存管理模塊:企業(yè)應(yīng)用期初,需要輸入【期初結(jié)存】,及倉(cāng)庫(kù)的期初存貨的數(shù)量、單價(jià)。業(yè)務(wù)流程如圖:1、 采購(gòu)入庫(kù)單:由采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單。2、 產(chǎn)

11、成品入庫(kù)單:即產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。3、 其它入庫(kù)單:一般為盤庫(kù)時(shí)盤盈情況下的流傳單據(jù)。4、 銷售出庫(kù)單:可單獨(dú)由庫(kù)存管理生成,也可由銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成。5、 材料出庫(kù)單:企業(yè)內(nèi)部生成或領(lǐng)用等情況時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行領(lǐng)用的流轉(zhuǎn)單據(jù)。6、 其他出庫(kù)單:一般為盤庫(kù)時(shí)盤虧情況下的流傳單據(jù)。7、 調(diào)撥:及企業(yè)內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)之間的出入庫(kù)流轉(zhuǎn)。帳表:系統(tǒng)內(nèi)置豐富帳表,可根據(jù)需要查詢。如圖:存貨核算模塊:企業(yè)應(yīng)用初始需要對(duì)存貨的期初進(jìn)行錄入,如庫(kù)存管理模塊已錄入,存貨模塊中即可由【取數(shù)】獲得存貨期初數(shù)據(jù)??颇吭O(shè)置:1、 存貨科目:此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代

12、銷科目,因此用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨科目設(shè)置正確、完整,否則系統(tǒng)生成憑證時(shí)無(wú)法自動(dòng)帶出科目。2、 對(duì)方科目:此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目(即收發(fā)類別)所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,因此用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨對(duì)方科目設(shè)置正確、完整,否則無(wú)法生成科目完整的憑證。3、 應(yīng)付科目:此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中采購(gòu)結(jié)算生成憑證所需要的各種應(yīng)付科目,因此用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將科目設(shè)置正確、完整,否則無(wú)法生成科目完整的憑證。業(yè)務(wù)核算:存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對(duì)單據(jù)進(jìn)行出入庫(kù)成本的計(jì)算、結(jié)算成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理。1、 正常單據(jù)記賬:?jiǎn)螕?jù)記賬用于將用戶所輸

13、入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬。先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)這四種計(jì)價(jià)方式的存貨在單據(jù)記賬時(shí)進(jìn)行出庫(kù)成本核算;全月平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法計(jì)價(jià)的存貨在期末處理處進(jìn)行出庫(kù)成本核算。2、 恢復(fù)記賬:指對(duì)已記賬單據(jù)進(jìn)行恢復(fù)操作。3、 結(jié)算成本處理:所謂存貨暫估是外購(gòu)入庫(kù)的貨物發(fā)票未到,在不知道具體單價(jià)時(shí),財(cái)務(wù)人員期末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格入賬,下月用紅字予以沖回的業(yè)務(wù)。暫估結(jié)算處理:系統(tǒng)提供月初回沖 月初回沖是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,報(bào)銷處理時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。、單到回沖 單到回沖是指報(bào)銷處理時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回

14、沖單,并生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。、單到補(bǔ)差 單到補(bǔ)差是指報(bào)銷處理時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單,調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額。來(lái)處理暫估業(yè)務(wù)。依據(jù)用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)“暫估方式”中的選項(xiàng)進(jìn)行處理。4、 產(chǎn)成品成本分配:可以由制造費(fèi)用,材料費(fèi)(出庫(kù)匯總表)歸集費(fèi)用,然后分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品成本中。5、 期末處理:當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后,用戶可進(jìn)行期末處理,功能是:計(jì)算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價(jià)及其本會(huì)計(jì)月出庫(kù)成本。計(jì)算按計(jì)劃價(jià)/售價(jià)方式核算的存貨的差異率/差價(jià)率及其本會(huì)計(jì)月的分?jǐn)偛町?差價(jià)。對(duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/部門/存貨做處理標(biāo)志。注意:如果使用采購(gòu)和銷售系統(tǒng),應(yīng)在采購(gòu)和銷售系統(tǒng)作結(jié)賬處理后才能進(jìn)行。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能,但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。6、月末結(jié)賬:所有業(yè)務(wù)處理完成后即可結(jié)賬。財(cái)務(wù)核算:系統(tǒng)在進(jìn)

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