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文檔簡介

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的流程出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報系統(tǒng)的一個重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務應當享受的退稅問題,就是計算當期的應退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業(yè)務,稅務局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過企業(yè)、稅務局和海關使用的不同版本,將三者的數(shù)據(jù)進行對比和計算,形成了一個有機的整體。但是對于沒有出口業(yè)務的企業(yè)來說 ,不會運用到這個系統(tǒng)。企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務 0申報),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作:一、進入出口退稅系統(tǒng)。初始用戶名:(注意大小寫);初始密碼為空。二、當期所

2、屬期設置。填入的所屬期為業(yè)務的所屬期。如:2013年10月10日對9月份業(yè)務進行處理,應填入201309。(該日期為退稅所屬期的日期)三、基礎數(shù)據(jù)采集 出口貨物明細申報錄入 一一新增。1所屬期自動生成。2序號編制規(guī)則是從 0001到9999,記銷售日期自動生成。3所屬期標志自動生成。4進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務,則為空。5出口報關單號視情況而定。(1)如果當期出口并且當期已經(jīng)收齊了單證(出口報關單和核銷單,則填實際的報關單號,取報關單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位001,依此

3、類推),報關單號為12位數(shù)字。(報關單和核銷單為出口退稅核銷聯(lián)原件,不能為復印件)(2)如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號, 則為年4位月2位00A 00X,共12位數(shù)字。如2013年9月的第二單第一筆,報關單號為 201309002001,2013 年9月的第二單第二筆,報關單號為201309002002。(因我公司使用信用證結(jié)算,當月的業(yè)務一般都難以在當月收齊單證,但可以取得報關信息,是指報關單復印件,可填列報關單號)6出口日期為報關日期。7代理證明號。如果是代理業(yè)務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權的出口自己的產(chǎn)品則為空。8

4、單證收齊標志。如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH。(B代表無 報關單,H代表無核銷單。無核銷單也就無法取得銀行水單)9出口商品代碼??上吕x擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率。10出口商品名稱自動生成。11單位自動生成。12出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量。(以報關單為準)13原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD。14原幣幣別自動生成。15原幣離岸價為報關的FOB價。(注換算公式)16原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關系到本幣的當期出口銷售額。(可自行確定匯率的取定方式,固定或者浮動,我公司確定月初匯率)17人民幣離岸價自動生成。18美圓

5、匯率同原幣匯率。19美圓離岸價自動生成。20征稅稅率自動生成。21退稅率自動生成,由商品代碼決定。22征退稅差額自動生成。(當期不得免抵退部分)23應退稅額自動生成。24出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號 ,不能為空。(使用自制發(fā)票的填自制發(fā)票)25保存/取消/保存并增加。保存則保存該條記錄 ,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入。26序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報。四、基礎數(shù)據(jù)采集 收齊出口單證明細錄入 一一新增。這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務,本期做收齊單證.因為前期出口 ,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收

6、齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎上進行的工作。1根據(jù)收齊的單證,找到對應的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改。2所屬期自動生成3序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入。4單證收齊標志為BHo可以看出,填上BH后,出口報關單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商睢?出口報關單號為報關單上右上角編碼的后9位00X(通常,一份報關單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入于是第一筆報關單號為編碼的后9位001,依此類推.),報關單號為12位數(shù)字。6外匯核銷單號為核銷單上號碼。7提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換。8保存.進行下一筆操作。9序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報。五、基礎數(shù)

7、據(jù)采集一一生成出口貨物沖減明細。這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務,進行負數(shù)沖回和重新 錄入的操作。其中錯誤可能包括:對于同一張報關單:1出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工。2出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致。3出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致。4出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致。5出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致。6出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各

8、筆順序不一致。進行出口貨物沖減:1對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應出現(xiàn)一條記錄,序號為Z000 o2對所有有錯誤的報關單做完沖減后,退出,進入基礎數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排。3對應做過沖減的報關單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空。六、免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù)1所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改、確定。2若需要在申報之前進行備份,復選備份當前

9、系統(tǒng)、確定。3填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑,確定、填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建。七、進入基礎數(shù)據(jù)采集 一一增值稅申報表項目錄入 一一增加。對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應的數(shù)據(jù)。八、進入基礎數(shù)據(jù)采集 一一免抵退申報匯總表錄入 一一增加。在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù)。 注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存。九、免抵退稅申報 一一生成匯總申報數(shù)據(jù)。同免抵退稅申報 一一生成明細申報數(shù)據(jù)。十、根據(jù)稅務局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務局,進行預申報。稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè)。十一、企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理 一一稅務機關反饋信息讀入(接受)。十二、反饋信息處理一一稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,并對信息進行處理。十三、將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務機關。十四、免抵退稅申

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