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1、 淺談企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制措施 謝家月摘 要:本文首先闡述企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制的主要內(nèi)容,了解財務(wù)控制的作用,然后對內(nèi)部財務(wù)控制方式進行闡述,最后提出提高內(nèi)部財務(wù)控制措施,希望分析后能夠給相關(guān)工作人員提供一些參考。關(guān)鍵詞:企業(yè);財務(wù)控制;方式;措施企業(yè)內(nèi)部控制是由全體員工共同實現(xiàn)的旨在實現(xiàn)控制目標的過程,財會部門在保證與財務(wù)報告相關(guān)的控制有效性方面發(fā)揮著十分重要的作用,要在制定發(fā)展戰(zhàn)略、分析評估風(fēng)險和作出決策等環(huán)節(jié)扮演好關(guān)鍵的助手和參謀角色。在這個社會不斷發(fā)展和市場競爭力愈發(fā)激烈的新時期背景之下,要想不斷地提升企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制水平,就必須高度重視企業(yè)
2、財務(wù)部門的管理,建立健全相關(guān)管理制度,才能更好地保障企業(yè)在這新時期社會背景之下立足,并在激烈的市場競爭中脫穎而出。1財務(wù)控制的主要內(nèi)容1.1對貨幣資金的控制貨幣資金它包含了現(xiàn)金與銀行存款以及其他貨幣資金,屬于企業(yè)流動性最強的資產(chǎn),內(nèi)部控制的作用主要對企業(yè)的貨幣資金的收支情況進行記錄、管控,以免出現(xiàn)坐支等情況出現(xiàn)。1.2對企業(yè)固定資產(chǎn)的控制固定資產(chǎn)在企業(yè)的發(fā)展階段,占據(jù)的比例較大,而在控制內(nèi)部固定資產(chǎn)過程中,內(nèi)部控制的程度也非常嚴格,一般情況下 ,每年需要對固定資產(chǎn)進行全面的清點盤查,防止資產(chǎn)流失,保證企業(yè)的固定資產(chǎn)得到有效控制。1.3對應(yīng)收賬款的控制應(yīng)收賬款的問題是企業(yè)運營過程常遇到的問題,企
3、業(yè)需要積極的做好銷售管理,同時, 還需要做好客戶的信用狀況調(diào)查,對合同進行分類管理,并且在對應(yīng)收款項的控制過程中,要積的尋找有效的措施進行控制。2財務(wù)控制的作用2.1貫徹落實國家相關(guān)政策以及方針,并在企業(yè)內(nèi)部的各個部門得以落實和實施;2.2有效地保證了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制信息的準確性、可靠性和真實性;2.3企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制工作的順利開展可以降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險性,提高企業(yè)經(jīng)營效率,促進企業(yè)經(jīng)營活動的順利開展。3財務(wù)控制的方式3.1積極建立企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu),并建立健全相關(guān)管理制度約束企業(yè)財務(wù)行為;3.2通過內(nèi)部稽核檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)各環(huán)節(jié)存在的問題;3.2積極運用計算機網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù),實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)控制的
4、智能化、自動化和信息化,從而可以有效地降低財務(wù)的風(fēng)險性;4提高企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制的措施4.1健全完善控制制度,采用具有現(xiàn)代化特點的管理方式建立健全財務(wù)控制管理制度,不斷地創(chuàng)新和改革企業(yè)的管理模式,構(gòu)建企業(yè)現(xiàn)代化的管理模式,并貫徹落實好各個制度使其在實際工作中發(fā)揮出重要的作用。由于企業(yè)財務(wù)涉及內(nèi)容較多,一個企業(yè)要想建立一套健全的財務(wù)控制管理制度,就需要涉及到多個經(jīng)濟業(yè)務(wù),例如:企業(yè)的資金管理、資產(chǎn)管理、對外投資、成本管理、預(yù)算管理以及企業(yè)的利潤收入分配等。這些環(huán)節(jié)在實際的建立和完善過程中必須結(jié)合實際情況進行合理地規(guī)劃和制定,從而才能保證企業(yè)財務(wù)的管理在實際工作中發(fā)揮作用。4.2形成檢查和評價機制積
5、極形成財務(wù)檢查和評價制度體系對企業(yè)財務(wù)控制管理工作的順利開展有著重要的作用,但大多數(shù)企業(yè)在實際工作中并不重視財務(wù)控制的檢查和評價,僅由內(nèi)審部門來完成這一工作,由于專業(yè)技術(shù)無法滿足,導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)控制在實際工作中存在一定的問題不能及時地發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致更大的紕漏,從而大大地影響了企業(yè)的經(jīng)濟和發(fā)展。由此可見,控制的檢查和評價對企業(yè)的發(fā)展和資產(chǎn)的安全性有著重要的作用,為此,企業(yè)應(yīng)積極督促有相關(guān)專業(yè)部門復(fù)雜的檢查和評價,并保證其在實際管理工作中得到落實,從而促進企業(yè)管理水平,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4.3完善企業(yè)的成本控制制度現(xiàn)階段,雖然大部分的企業(yè)已不斷地健全和完善企業(yè)財務(wù)的成本控制,但是在實際工作還是存在一定
6、的風(fēng)險。因此,企業(yè)需要積極做好以下幾個方面的工作:(1)高度重視對企業(yè)本年度的實際銷售目標和市場的供需情況進行合理的預(yù)測;(2)全面控制好企業(yè)各項經(jīng)費的預(yù)算,確保財務(wù)資金的平衡性;(3)針對企業(yè)的每一個季度和年度進行科學(xué)化的管理,嚴格控制企業(yè)的成本,避免因盲目支出而導(dǎo)致資金浪費等現(xiàn)象;(4)對企業(yè)每個季度的成本進行全面的分析,并針對于分析的結(jié)果進行總結(jié),尋找問題所在,從而采取具有針對性的應(yīng)對措施;5總結(jié)總而言之,在企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制過程中,提高企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制水平是非常重要的一個內(nèi)容。本文結(jié)合實際,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制方式進行了相關(guān)的分析。針對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制存在的問題,給出了相關(guān)的控制措施,希望通過文章的研究后能夠?qū)⑵髽I(yè)的穩(wěn)定性提高。參考文獻:1 李杰.完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的措施與建議j. 企業(yè)改革與管理. 2014(24).2 冀秀珍.完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的措施與建議j.品牌. 2014(10).3 薛顯玲.油田企業(yè)內(nèi)部財務(wù)成本控制體系建構(gòu)思路探析j. 人才資源開發(fā). 2016(01).4
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