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文檔簡介
1、泓域咨詢 /珠海方便食品項目資金申請報告報告說明根據(jù)國家統(tǒng)計局的定義,方便食品制造屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼C143,具體包括米、面制品制造、速凍食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè),歷經多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資27572.16萬元,其中:建設投資21042.01萬元,占項目總投資的76.32%;建設期利息543.75萬元,占項目總投資的1.97%;流動資金5986.40萬元,占項目總投資的21.71%。項目正常運營每年營業(yè)收入53300.00萬元,綜合總成本費用44217.85萬元,凈利潤6632
2、.42萬元,財務內部收益率16.65%,財務凈現(xiàn)值2602.61萬元,全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)發(fā)展概況和
3、趨勢8二、 行業(yè)競爭格局10三、 行業(yè)基本風險特征10第二章 項目概述12一、 項目概述12二、 項目提出的理由14三、 項目總投資及資金構成14四、 資金籌措方案15五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15六、 原輔材料及設備16七、 項目建設進度規(guī)劃16八、 環(huán)境影響16九、 報告編制依據(jù)和原則16十、 研究范圍18十一、 研究結論18十二、 主要經濟指標一覽表19主要經濟指標一覽表19第三章 項目建設背景及必要性分析21一、 方便食品行業(yè)市場規(guī)模21二、 速凍食品行業(yè)市場規(guī)模21第四章 建設規(guī)模與產品方案23一、 建設規(guī)模及主要建設內容23二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領23產品規(guī)劃方案一覽表23
4、第五章 建筑工程方案25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表28第六章 運營管理模式29一、 公司經營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權限30四、 財務會計制度34第七章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第八章 SWOT分析說明44一、 優(yōu)勢分析(S)44二、 劣勢分析(W)46三、 機會分析(O)46四、 威脅分析(T)48第九章 勞動安全生產52一、 編制依據(jù)52二、 防范措施54三、 預期效果評價60第十章 原輔材料供應61一、 項目建設期原輔材料供應情況61二、 項目運營期原輔材料供應及
5、質量管理61第十一章 節(jié)能分析63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數(shù)量分析64能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價66第十二章 環(huán)境影響分析67一、 編制依據(jù)67二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境管理分析72八、 結論74九、 建議74第十三章 組織機構、人力資源分析76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十四章 項目投資分析78一、 投資估算的依據(jù)和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建
6、設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十五章 項目經濟效益90一、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十六章 項目風險評估101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十七章 項目綜合評價105第十八章 附表附件10
7、7主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢根據(jù)國家統(tǒng)計局的定義,方便食品制造屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼C143,具體包括米、面制品制造、速凍食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè),歷經多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。近年來,隨著我國城
8、市化進程的加快,居民生活水平的提升,我國居民消費習慣也開始出現(xiàn)了明顯的變化。消費者收入提高以及互聯(lián)網信息大量分享,消費者的安全意識再提升,使得方便面市場發(fā)展經歷了三個階段,從貴族食品到平民食品再到垃圾食品,從方便面商品匱乏、商品豐富到商品過剩,推動著行業(yè)企業(yè)的轉型升級。五谷道場以“非油炸,更健康”的形象出來并一度銷售額超20億元,雖然以被并購告終,但也說明了消費者對方便食品的消費理念更趨向于健康、安全層面,因此水煮型方便食品及速凍米面食品成為新的方便食品增長點。我國速凍面米制品行業(yè)從上世紀90年代初開始起步,經歷了產品和渠道單一(1992年-1998年)、注重品牌塑造和廣告投入加大(1999年
9、-2005年)和品種豐富快速擴容(2006年至今)三個階段。發(fā)展初期(1992年1998年),發(fā)展初期的食品制造廠商數(shù)量較多,但是生產工藝卻非常落后,產品的創(chuàng)新能力弱,品種以湯圓和水餃等手工制品為主。這一階段,大部分生產企業(yè)仍為粗放式經營,產品質量控制、管理及技術上都存在明顯的缺陷,再加上國民經濟水平較弱,消費水平較低,所以產品市場主要集中于省會城市。發(fā)展中期(1999年2005年),該階段出現(xiàn)了明顯的企業(yè)分化,一部分市場份額領先的企業(yè)通過持續(xù)不斷的技術投入,擴大產能和產品線,利用規(guī)模經濟、產品價格、營銷優(yōu)勢,逐漸占據(jù)行業(yè)領導地位。同時,國民經濟的不斷發(fā)展,人們消費水平的提高,措施企業(yè)開始注重
10、品牌塑造,廣告投入逐漸加大,并通過引進先進的管理技術,重視成本控制,使得行業(yè)利潤水平保持穩(wěn)定。高速發(fā)展階段(2006年至今),消費理念的變化引導著行業(yè)企業(yè)的不斷創(chuàng)新,緊跟著進行生產工藝的改良、機器設備的更新?lián)Q代、原料配方的改善,國內市場上的速凍面米制品品種也不斷豐富,品質得到大幅提升。隨著行業(yè)的日益成熟,以及速凍面米食品(SB/T10412-2007)、速凍調制食品(SB/T10379-2012)、食品安全國家標準速凍面米制品(GB19295-2011)等國家標準、行業(yè)標準和各類規(guī)范等陸續(xù)出臺,提高了速凍食品的市場準入門檻,有效阻擋了劣質食品進入市場。中華人民共和國食品安全法的實施,實現(xiàn)了在法
11、律框架內解決食品安全問題,對速凍食品企業(yè)在產品加工、銷售中的質量安全提出了更高的要求,也提高了速凍食品行業(yè)運行的整體水平。二、 行業(yè)競爭格局目前國內的濕面行業(yè)尚處于規(guī)?;某跗?,有一批初具品牌規(guī)模的企業(yè)出現(xiàn)。味千、伊都、維新等在半干面市場已初步形成規(guī)模,灣仔碼頭也推出了冷凍面產品,克明面業(yè)于2016年開始布局濕面市場,推出速拌烏冬面及鮮濕烏冬面類產品。目前速食濕面市場行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)較少,形成寡頭競爭的格局,行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段,暫未出現(xiàn)龍頭企業(yè)的情形。中小企業(yè)的品牌及市場占有率都較低,未參與全國范圍內產品的競爭。三、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟下行風險方便食品行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟的發(fā)展存
12、在一定的關聯(lián)性,消費者對于方便食品價格的敏感度較高,作為傳統(tǒng)食品的補充甚至替代,方便食品的價格是消費者必定考慮的因素之一。如果出現(xiàn)宏觀經濟的下行,可能會導致消費者減少購買頻次,對行業(yè)內企業(yè)發(fā)展及市場規(guī)模帶來不利影響。2、食品質量安全風險在消費者對于食品的質量與安全意識越來越重視的環(huán)境下,國家也在不斷的加強對食品質量安全的監(jiān)控管理力度,食品安全已成為行業(yè)內企業(yè)重點關注對象。即使如此,行業(yè)內企業(yè)仍存在食品質量不達標的安全問題,如發(fā)生此類現(xiàn)象,對整個行業(yè)企業(yè)的市場形象、產品銷售等都可能受到不利影響,并可能會因為消費者的索賠而讓行業(yè)企業(yè)產生響應賠償風險。3、原材料價格波動風險方便食品行業(yè)產品的主要原材
13、料為面粉、米粉等商品,如果面粉等原材料供求情況發(fā)生較大變化或者價格出現(xiàn)異常波動,而行業(yè)內公司未能有效應對原材料價格波動所帶來的成本壓力,將會直接影響到企業(yè)的盈利能力,造成行業(yè)內產品的供求關系變化。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:珠海方便食品項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人:孟xx(二)主辦單位基本情況經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量
14、第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求
15、的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約74.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸方便食品/年。二、 項目提出的理由速凍食品包括:速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴
16、制品等,其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?;疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈饕乃賰鍪称菲贩N。我國速凍面米產量由2005年129萬噸擴增至2014年528萬噸,年均復合增速為16.96%,其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產值約為400億元。2017年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸,同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%。珠海在新常態(tài)下面臨難得的疊加發(fā)展機遇。經濟特區(qū)設立35年來,我市始終秉持科學發(fā)展理念,沒有走上過度消耗資源和損害環(huán)境的道路,較早運用新常態(tài)思維指導經濟社會發(fā)展,具備適應新常態(tài)、把握新常態(tài)和引領新常態(tài)的先發(fā)優(yōu)勢。橫琴自貿片區(qū)、珠
17、三角國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和高欄港國家經濟技術開發(fā)區(qū)的設立,港珠澳大橋、深中通道和珠港澳國際都會區(qū)的建設,珠江西岸先進裝備制造產業(yè)帶戰(zhàn)略的實施,是我市新常態(tài)下難得的歷史性機遇。同時,我市擁有的較高發(fā)展基礎和顯著生態(tài)優(yōu)勢為保持經濟較快增長提供了堅實基礎?!笆濉逼陂g,區(qū)位優(yōu)勢、開放優(yōu)勢、后發(fā)優(yōu)勢、戰(zhàn)略優(yōu)勢將得到重構,珠海的國家戰(zhàn)略地位將進一步提升。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資27572.16萬元,其中:建設投資21042.01萬元,占項目總投資的76.32%;建設期利息543.75萬元,占項目總投資的1.97%;流動資金5
18、986.40萬元,占項目總投資的21.71%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資27572.16萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)16475.32萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11096.84萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):53300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):44217.85萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6632.42萬元。4、財務內部收益率(FIRR):16.65%。5、全部投資回收期(Pt):6.50年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平
19、衡點(BEP):22783.91萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括大米、小麥粉、食用油、液化石油氣、包裝材料。(二)主要設備主要設備包括:浸泡機、洗米機、磨漿機、攪拌機、蒸粉機、切粉機、包裝機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則(一)
20、編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能
21、源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、
22、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。十、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十一、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將
23、改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積49333.00約74.00畝1.1總建筑面積85765.421.2基底面積30093.131.3投資強度萬元/畝262.262總投資萬元27572.162.1建設投資萬元21042.012.1.1工程費用萬元17376.292.1.2其他費用萬元3048.752.1.3預備費萬元616.972.2建設期利息萬元543.752.3流動資金萬元5986.403資金籌措萬元27572.163.1自籌資金萬元16475.323.2銀行貸款萬元11096.844營業(yè)收入萬元53300.
24、00正常運營年份5總成本費用萬元44217.85""6利潤總額萬元8843.23""7凈利潤萬元6632.42""8所得稅萬元2210.81""9增值稅萬元1990.98""10稅金及附加萬元238.92""11納稅總額萬元4440.71""12工業(yè)增加值萬元15280.68""13盈虧平衡點萬元22783.91產值14回收期年6.5015內部收益率16.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2602.61所得稅后第三章 項目建設背景及必要性
25、分析一、 方便食品行業(yè)市場規(guī)模方便食品的產生是為了滿足居民在旅游、出行過程中的飲食需要,同時隨著我國城市人口增多,工作用餐的需求增加也對方便食品行業(yè)的發(fā)展起到了刺激作用,但是2015年以來,我國外賣行業(yè)迅速發(fā)展,對方便食品行業(yè)帶來了較大沖擊,行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)了明顯的波動下滑。2013年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入已達3110.07億元,2016年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入突破4000億元,達到4063.69億元,達到近年來的最高值,到了2017年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入下降至3791.17億元,2018年外賣行業(yè)發(fā)展迅速,同時宏觀經濟下行壓力下,方便食品制
26、造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入進一步下滑,為2959.70億元。二、 速凍食品行業(yè)市場規(guī)模目前,美國是世界上速凍食品產量最大、人均消費量最高的國家,年產量達2,000萬噸,品種3,000多種,人均年消費量80千克以上,速凍食品占據(jù)整個食品行業(yè)的60%-70%。歐洲速凍食品的消費僅次于美國,年消費量超過1,000萬噸,人均年消費量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費市場,也是亞洲第一大消費市場,2017年產量達160.1萬噸,消費量285.53萬噸,品種3,000多種,僅烹飪調制食品就有2,400多種,2017年人均年消費量為22.5千克。從國際經驗上看,經濟越發(fā)達,生活節(jié)奏越快,社會化分
27、工越細,對營養(yǎng)方便的速凍食品的需求就越旺盛。全球速凍食品市場產量逐年增加,1999年為804億美元,2000年為835億美元,2003年達到920億美元,2008年為1148億美元,2013年達到了1360億美元,2017年全球速凍食品市場規(guī)模達1601億美元。速凍食品包括:速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等,其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?;疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈饕乃賰鍪称菲贩N。我國速凍面米產量由2005年129萬噸擴增至2014年528萬噸,年均復合增速為16.96%,其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產值約為400億元。20
28、17年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸,同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%。第四章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積49333.00(折合約74.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積85765.42。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸方便食品,預計年營業(yè)收入53300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將
29、根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1方便食品噸xxx2方便食品噸xxx3方便食品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx53300.00截至2019年末,我國城市常住人口數(shù)量約為84843萬人,鄉(xiāng)村常住人口約為55162萬人,城市化水平約為60.6%,比上年末提高了約1.02個百分點。這就意味著,在過去的2019年一年時間中,我國城鎮(zhèn)常住人口大約增加了1706萬人。隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提高,國內對食品的消費
30、有了極大地升級,人們不再僅僅滿足于吃飽,而是更注重追求高品質、方便快捷的消費,這就對于營業(yè)價值高、食用方便、健康衛(wèi)生的方便速食食品有越來越大的消費需求。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護
31、生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度
32、為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋
33、:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構
34、構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積85765.42,其中:生產工程53758.36,倉儲工程15227.13,行政辦公及生活服務設施8441.13,公共工程8338.80。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16852.1553758.367041.381.11#生產車間5055.6516127.512112.411.22#生產車間4213.0413439.591760.351.33#生產車間4044.5212902.011689.931.44#生產車間35
35、38.9511289.261478.692倉儲工程6620.4915227.131251.232.11#倉庫1986.154568.14375.372.22#倉庫1655.123806.78312.812.33#倉庫1588.923654.51300.302.44#倉庫1390.303197.70262.763辦公生活配套1534.758441.131278.323.1行政辦公樓997.595486.73830.913.2宿舍及食堂537.162954.40447.414公共工程5115.838338.80706.33輔助用房等5綠化工程8135.01159.09綠化率16.49%6其他工程1
36、1104.8622.317合計49333.0085765.4210458.66第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心
37、競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、方便食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和方便食品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內方便食品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構
38、調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀
39、況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的
40、運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制
41、定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制
42、度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(
43、一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按
44、照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定
45、公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分
46、配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低
47、應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配
48、方案由董事會根據(jù)公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但
49、董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其
50、占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會
51、計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新
52、格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強宣傳培訓,提升各方意識積極宣傳政策措施,加大組織相關部門監(jiān)管人
53、員的培訓力度,充分發(fā)揮輿論的導向與宣傳作用,通過推廣成功示范經驗,營造產業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識,加強對外技術交流與合作,不斷提高區(qū)域產業(yè)發(fā)展水平。(二)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設,采取園區(qū)共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區(qū)域內優(yōu)勢產業(yè)合作,在重點領域合作實現(xiàn)突破,合作取得積極成效。(三)完善產業(yè)監(jiān)管體系強化產業(yè)監(jiān)管,健全監(jiān)管組織體系和法律法規(guī)體系,完善監(jiān)管規(guī)則,創(chuàng)新監(jiān)管方式,加大對產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策標準落實,提高監(jiān)管效能。(四)扶持產業(yè)中小企業(yè)落實鼓勵、支持和引導民營經濟發(fā)展的一系列政策措施。
54、推進中小企業(yè)公共服務平臺網絡建設,進一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費,增加采購預算中面向小微企業(yè)的份額。健全中小微企業(yè)金融服務體系,加快各類特色融資超市建設。(五)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作,建立一批實訓基地,定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人,組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫,培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(六)加強組織領導統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域產業(yè)發(fā)展工作。不斷創(chuàng)新合作機制,加強對產業(yè)資源的利用。各部門要從全局和戰(zhàn)略的高度重視和加強產業(yè)工作,將產業(yè)工作納入經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年
55、度計劃,對規(guī)劃確定的重點工作任務,制定完善相關配套政策和措施。第八章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公
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