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文檔簡介

1、CMC·泓域咨詢 /新一代移動通信網絡項目立項報告目錄第一章 公司基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第二章 總論21一、 項目概述21二、 項目提出的理由23三、 加快培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢促進國內國際雙循環(huán)23四、 項目總投資及資金構成24五、 資金籌措方案24六、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標25七、 原輔材料及設備25八、 項目建設進度規(guī)劃25九、 環(huán)境影響25十、 報告編制依據和原則26十一、

2、研究范圍27十二、 研究結論27十三、 主要經濟指標一覽表27主要經濟指標一覽表27第三章 背景及必要性30一、 構建產學研用創(chuàng)新體系30二、 為振興發(fā)展注入強大動力30三、 發(fā)展目標32第四章 建筑工程方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第五章 項目選址40一、 項目選址原則40二、 建設區(qū)基本情況40三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,全面提升核心競爭力44四、 構建支撐高質量發(fā)展的現代產業(yè)體系46五、 優(yōu)化區(qū)域經濟布局,推進區(qū)域協調發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化48第六章 建設方案與產品規(guī)劃50一、 建設規(guī)模及主要建設內容50二、 產品規(guī)劃方案及

3、生產綱領50產品規(guī)劃方案一覽表51第七章 運營模式分析53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度58五、 壯大數字經濟新動能64六、 打造政府數字治理新模式67七、 加強財稅和要素保障75八、 加強網絡和數據安全保護77第八章 法人治理結構79一、 股東權利及義務79二、 董事83三、 高級管理人員88四、 監(jiān)事91第九章 SWOT分析94一、 優(yōu)勢分析(S)94二、 劣勢分析(W)96三、 機會分析(O)96四、 威脅分析(T)97第十章 發(fā)展規(guī)劃分析105一、 公司發(fā)展規(guī)劃105二、 發(fā)展思路109第十一章 技術方案分析112一、

4、企業(yè)技術研發(fā)分析112二、 項目技術工藝分析114三、 質量管理115四、 設備選型方案116主要設備購置一覽表117第十二章 原材料及成品管理119一、 項目建設期原輔材料供應情況119二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理119第十三章 組織機構及人力資源配置120一、 人力資源配置120勞動定員一覽表120二、 員工技能培訓120第十四章 環(huán)境保護方案122一、 編制依據122二、 環(huán)境影響合理性分析122三、 建設期大氣環(huán)境影響分析123四、 建設期水環(huán)境影響分析126五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析126六、 建設期聲環(huán)境影響分析126七、 環(huán)境管理分析127八、 結論及建議131

5、第十五章 投資計劃方案132一、 投資估算的編制說明132二、 建設投資估算132建設投資估算表134三、 建設期利息134建設期利息估算表134四、 流動資金135流動資金估算表136五、 項目總投資137總投資及構成一覽表137六、 資金籌措與投資計劃138項目投資計劃與資金籌措一覽表138第十六章 經濟效益評價140一、 基本假設及基礎參數選取140二、 經濟評價財務測算140營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表140綜合總成本費用估算表142利潤及利潤分配表144三、 項目盈利能力分析144項目投資現金流量表146四、 財務生存能力分析147五、 償債能力分析147借款還本付息計劃表14

6、9六、 經濟評價結論149第十七章 招標方案150一、 項目招標依據150二、 項目招標范圍150三、 招標要求150四、 招標組織方式152五、 招標信息發(fā)布156第十八章 項目總結分析157第十九章 附表159主要經濟指標一覽表159建設投資估算表160建設期利息估算表161固定資產投資估算表162流動資金估算表162總投資及構成一覽表163項目投資計劃與資金籌措一覽表164營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表165綜合總成本費用估算表166固定資產折舊費估算表167無形資產和其他資產攤銷估算表167利潤及利潤分配表168項目投資現金流量表169借款還本付息計劃表170建筑工程投資一覽表17

7、1項目實施進度計劃一覽表172主要設備購置一覽表173能耗分析一覽表173報告說明依托人工智能、大數據、云計算和區(qū)塊鏈等新技術,發(fā)展智慧產業(yè)、互聯網經濟、共享經濟等新業(yè)態(tài)。發(fā)揮數據作為關鍵要素作用,培植數據資源機制、大數據輔助決策機制和社會治理機制,推動經濟社會、政府治理等數字化智能化發(fā)展。根據謹慎財務估算,項目總投資14524.69萬元,其中:建設投資11048.85萬元,占項目總投資的76.07%;建設期利息243.36萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金3232.48萬元,占項目總投資的22.26%。項目正常運營每年營業(yè)收入29100.00萬元,綜合總成本費用22883.41萬元,凈

8、利潤4553.73萬元,財務內部收益率23.54%,財務凈現值7646.22萬元,全部投資回收期5.73年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。從全國看,信息化建設步入全方位、多層次推進的新階段,信息技術加速跨行業(yè)、跨領域融合創(chuàng)新。大力發(fā)展數字經濟,發(fā)揮國內超大規(guī)模市場優(yōu)勢,加速生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)融通,成為推動擴大內需,加快形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的重要支撐。5G、工業(yè)互聯網、人工智能、大數據中心等新型數字基礎設施建設,將加快傳統產業(yè)生產基礎設施向數字化、網絡化、智能化轉型。新一代信息技術數據應用程度不斷深化,政府治理能力和信息惠民程度顯著提升。各級地方

9、政府陸續(xù)出臺促進數字經濟發(fā)展的支持政策,加快數字政府建設,全國數字化發(fā)展格局正在加速形成。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:許xx3、注冊資本:1100萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-

10、12-37、營業(yè)期限:2012-12-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事新一代移動通信網絡設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合

11、作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,

12、公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊

13、全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體

14、系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4853.433882.743640.07負債總額2594.022075.221945.51股東權益合計2259.411807.531694.56公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入198

15、56.5315885.2214892.40營業(yè)利潤4209.073367.263156.80利潤總額3368.462694.772526.35凈利潤2526.351970.551818.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2526.351970.551818.97五、 核心人員介紹1、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程

16、師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、方xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、于xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事

17、會主席。5、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、徐xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8

18、、何xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相

19、關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產

20、品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研

21、發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專

22、業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷

23、售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大

24、限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)

25、人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場

26、競爭力。第二章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:新一代移動通信網絡項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:許xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必

27、然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為

28、質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約38.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃

29、設計方案為:xx套新一代移動通信網絡設備/年。二、 項目提出的理由堅持以供給側結構性改革為主線,加快布局信息網絡基礎設施,推進數字產業(yè)化和產業(yè)數字化,推動數字經濟與實體經濟深度融合,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,打造具有較強競爭力的數字產業(yè)集群,加強數字社會、數字政府建設,協同推進鄉(xiāng)村振興,推動經濟社會各領域數字化轉型發(fā)展,為提升產業(yè)鏈供應鏈競爭新優(yōu)勢,建設智造強省、網絡強省、數字化強省,深度融入新發(fā)展格局提供新動能。建設新一代移動通信網絡基礎設施。全力推進5G規(guī)模組網建設,加快5G網絡部署,滿足工業(yè)互聯網、物聯網的聯網需求,形成端到端典型應用。到2025年底,建設開通5G基站14萬個。全省5G

30、網絡覆蓋和建設水平位居全國前列。三、 加快培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢促進國內國際雙循環(huán)立足國內大循環(huán),以國內大循環(huán)吸引全球資源要素,充分利用國內國際兩個市場兩種資源,增強資源配置能力,積極促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發(fā)展。增強對外貿易綜合競爭力。積極拓展以“一帶一路”沿線國家為主的新興市場,優(yōu)化進出口產品結構,形成以品牌、質量、服務為核心的出口競爭新優(yōu)勢。擴大先進技術設備和關鍵零部件進口,抓好資源性產品和重要原材料進口。推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展,加快培育外貿新業(yè)態(tài)新模式。抓好沈陽、大連、撫順、營口、盤錦跨境電商綜合試驗區(qū)建設,培育外貿綜合服務企業(yè)。推動丹東互市貿易創(chuàng)新發(fā)展。提

31、升利用外資規(guī)模和質量。推動制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等領域擴大開放,轉變招商引資方式,謀劃實施一批重大外資項目。推進服務貿易創(chuàng)新發(fā)展,繼續(xù)放寬服務業(yè)市場準入,主動擴大優(yōu)質服務進口。四、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資14524.69萬元,其中:建設投資11048.85萬元,占項目總投資的76.07%;建設期利息243.36萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金3232.48萬元,占項目總投資的22.26%。五、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資14524.69萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)

32、9558.28萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4966.41萬元。六、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):29100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):22883.41萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4553.73萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.54%。5、全部投資回收期(Pt):5.73年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):10107.82萬元(產值)。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。

33、八、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。九、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的

34、建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。十一、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算

35、與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十二、 研究結論綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積41264.371.2基底面積14439.811.3投資強度萬元/畝269.102總投資萬元14524.692.1建設投資萬元11048.852.1.1工程費用萬元9112.742

36、.1.2其他費用萬元1603.632.1.3預備費萬元332.482.2建設期利息萬元243.362.3流動資金萬元3232.483資金籌措萬元14524.693.1自籌資金萬元9558.283.2銀行貸款萬元4966.414營業(yè)收入萬元29100.00正常運營年份5總成本費用萬元22883.41""6利潤總額萬元6071.64""7凈利潤萬元4553.73""8所得稅萬元1517.91""9增值稅萬元1207.84""10稅金及附加萬元144.95""11納稅總額萬元287

37、0.70""12工業(yè)增加值萬元9408.65""13盈虧平衡點萬元10107.82產值14回收期年5.7315內部收益率23.54%所得稅后16財務凈現值萬元7646.22所得稅后第三章 背景及必要性一、 構建產學研用創(chuàng)新體系1.搭建科技創(chuàng)新平臺。鼓勵企業(yè)、高校、科研院所共同設立研發(fā)機構、技術轉移機構等,聯合開展科技攻關、技術標準制定、知識產權應用與保護、科技成果轉化等科技創(chuàng)新活動。2.促進科技成果推廣應用。鼓勵高校、科研機構向企業(yè)開放科研設施和資源,通過轉讓、許可等方式,向企業(yè)轉移科技成果,推動成果轉化和項目落地,支持企業(yè)開展科技攻關和產業(yè)化。搭建服務

38、平臺,開展企業(yè)技術難題解決、高??蒲性核晒D化、專利技術轉讓、校企戰(zhàn)略合作等服務。3.推進一流學科建設。支持大連理工大學、東北大學、遼寧大學、東北財經大學、大連東軟信息學院等省內重點院校,強化軟件、微電子、信息通信工程、信息科學工程、計算機科學工程、自動化控制等學科建設,加強學科間的交叉融合,加強與國內外知名院校合作。4.建立專家智庫。整合省內高校、科研機構和企業(yè)優(yōu)勢創(chuàng)新資源,支持建設中國工業(yè)互聯網研究院遼寧分院,研究組建省數字化發(fā)展研究院、省人工智能產業(yè)技術創(chuàng)新研究院。二、 為振興發(fā)展注入強大動力依靠改革破除發(fā)展瓶頸、匯聚發(fā)展優(yōu)勢、增強發(fā)展動力,增強改革的系統性、整體性、協同性,推動有效市

39、場和有為政府更好結合,加快形成同市場完全對接、充滿內在活力的體制機制。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。以市場主體獲得感為評價標準,以政府職能轉變?yōu)楹诵模浴耙痪W通辦”為抓手,以嚴格執(zhí)法、公正司法為保障,著力營造辦事方便、法治良好、成本競爭力強、生態(tài)宜居的營商環(huán)境,為各類市場主體投資興業(yè)營造穩(wěn)定、公平、透明、可預期的發(fā)展生態(tài)。深入推進“放管服”改革,全面實行政府權責清單制度,進一步精簡行政許可事項,簡化優(yōu)化審批流程,不斷降低制度性交易成本。實施涉企經營許可事項清單管理,加強事中事后監(jiān)管,對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。構建覆蓋企業(yè)全生命周期的服務體系。加快服務型政府建設,增強主動服務意識,順應市場主體需求,切

40、實幫助市場主體解決實際問題。加強誠信遼寧建設,健全社會誠信制度,強化重點領域政務誠信建設,建立健全政府失信責任追究制度,完善行業(yè)自律規(guī)則,加強公民誠信道德建設。嚴格市場監(jiān)管、質量監(jiān)管、安全監(jiān)管,加強違法懲戒。加強營商文化建設,營造“辦事不求人”的社會氛圍。完善營商環(huán)境評價體系,定期開展營商環(huán)境評價。營造支持非公有制經濟高質量發(fā)展的制度環(huán)境。精準打好政策組合拳,健全支持民營經濟、外商投資企業(yè)發(fā)展的市場、政策、法治和社會環(huán)境,充分激發(fā)非公有制經濟活力和創(chuàng)造力。進一步放寬民營企業(yè)市場準入,切實降低企業(yè)生產經營成本,依法平等保護民營企業(yè)產權和企業(yè)家權益。鼓勵引導民營企業(yè)加快轉型升級,支持民營企業(yè)參與產

41、業(yè)鏈供應鏈協同制造。增加面向中小微企業(yè)的金融服務供給,完善民營企業(yè)融資增信支持體系。構建親清政商關系,建立規(guī)范化機制化政企溝通渠道,大力弘揚企業(yè)家精神,加強企業(yè)家隊伍建設,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。加快高標準市場體系建設。實施高標準市場體系建設行動,建立健全統一開放的要素市場,推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革,完善要素交易規(guī)則和服務體系,促進要素自由流動平等交換。推進存量土地有序流轉和開發(fā)利用,提供靈活高效的產業(yè)用地保障。暢通勞動力和人才社會性流動渠道,推動公共資源按常住人口規(guī)模配置。健全多層次資本市場體系,支持遼寧股權交易中心完善功能,更好服務中小

42、微企業(yè)發(fā)展。促進數據資源化、資產化、資本化。健全公平競爭審查機制,提升市場綜合監(jiān)管能力。三、 發(fā)展目標到2025年,大數據、云計算、互聯網+、人工智能成為創(chuàng)新驅動發(fā)展的重要支撐。數字技術與經濟社會各領域融合的廣度、深度顯著增強。共享經濟、平臺經濟等新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展,具有較強創(chuàng)新力、競爭力的龍頭企業(yè)大量涌現。數字政府、數字社會、智慧政務、智慧城市、數字鄉(xiāng)村等全面推進,數字化公共服務能力、數字化治理水平顯著提升。全省數字經濟增加值年均增速10%左右,占GDP比重45%,數字遼寧建設體系基本形成。數字基礎設施支撐能力全面提升。建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。移動互聯網用戶普及率

43、達到97%,家庭寬帶普及率達到90%。建設5G基站數量14萬座。新建工業(yè)互聯網標識解析二級節(jié)點15-20個,建成覆蓋全省各行業(yè)的低成本、低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯網網絡基礎設施。數字經濟發(fā)展動能顯著增強。數字產業(yè)化快速發(fā)展,新一代信息技術產業(yè)規(guī)模進一步壯大。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入、軟件和信息服務業(yè)主營業(yè)務收入年均增長9%左右。產業(yè)數字化成效顯著,數字技術與實體經濟深度融合發(fā)展,規(guī)上工業(yè)企業(yè)關鍵工序數控化率達80%,規(guī)上工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率95%,實現20萬家企業(yè)上云上平臺,打造10000個信息技術示范應用場景,網絡零售額占社會消費品零售總額比重提升5個百分點。數字

44、政府建設取得突破。數字技術在政務領域普及應用,政府科學決策和社會治理能力顯著提升。完成政務云建設,建成跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業(yè)務的數據共享交換體系,省市兩級業(yè)務系統上云率達到1。0%。建成政務數據資源開放體系。數據資源體系基本完善。政務和經濟社會各領域數據資源有效匯集,數據標準規(guī)范基本健全。數據成為驅動經濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源,在各領域形成一批大數據創(chuàng)新示范應用。初步建立數據要素定價、交易、結算、交付、安全保障機制。到2035年,全省數字經濟邁向繁榮成熟期,統一公平、競爭有序的數字經濟現代化市場體系成熟完善,社會治理和公共服務高度智能化,數字化發(fā)展水平居全國前列。第四章 建筑工程

45、方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人

46、員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地

47、基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家

48、及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41264.37,其中:生產工程23418.49

49、,倉儲工程11696.25,行政辦公及生活服務設施3703.53,公共工程2446.10。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7653.1023418.492829.681.11#生產車間2295.937025.55848.901.22#生產車間1913.285854.62707.421.33#生產車間1836.745620.44679.121.44#生產車間1607.154917.88594.232倉儲工程3898.7511696.251291.102.11#倉庫1169.633508.88387.332.22#倉庫974.692924.06322

50、.772.33#倉庫935.702807.10309.862.44#倉庫818.742456.21271.133辦公生活配套808.633703.53523.773.1行政辦公樓525.612407.29340.453.2宿舍及食堂283.021296.24183.324公共工程2021.572446.10279.99輔助用房等5綠化工程3267.9659.90綠化率12.90%6其他工程7625.2325.607合計25333.0041264.375010.04第五章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)

51、域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況遼寧省,簡稱“遼”,取遼河流域永遠安寧之意而得其名,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部,介于北緯38°43'至43°26',東經118°53'至125°46'之間,南瀕黃海、渤海二海,西南與河北接壤,西北與內蒙古毗連,東北與吉林為鄰,東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望,總面積14.86萬平方千米。遼寧省地勢大致為自北向南,自東西兩側向中部傾斜,山地丘陵分列東西兩廂,向中部平原下降,呈馬蹄形向渤海傾斜,由山地、丘陵、平原

52、構成;地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系,屬溫帶季風氣候。據史書禹貢記載,遼寧建制于上古社會,夏商為幽州、營州之地,周分封屬燕國。春秋時期,行政區(qū)劃開始設郡、縣,燕國置遼東、遼西兩郡,秦置遼東、遼西、右北平三郡。公孫度置平州。偽滿洲國期間,遼寧地區(qū)分為奉天、錦州、安東3省及關東州等。新中國成立后,遼寧是新中國工業(yè)的搖籃,為新中國貢獻“1000多個全國第一”,被譽為“共和國長子”、“遼老大”。綜合實力穩(wěn)步提升,在主動做實經濟數據的基礎上,全省經濟實現企穩(wěn)回升;結構調整取得積極進展,供給側結構性改革扎實推進,先進制造業(yè)不斷壯大,糧食生產連年豐收,民營經濟對經濟增長的拉動作用增強

53、;科技創(chuàng)新取得一批重要成果;全面深化改革取得新進展,營商環(huán)境得到改善,事業(yè)單位改革取得突破,國資國企改革穩(wěn)步推進,剝離辦社會職能基本完成;對外開放水平不斷提升,遼寧自貿試驗區(qū)國家改革試點取得重要成果,對口合作扎實開展;區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入推進,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施;三大攻堅戰(zhàn)成效顯著,現行標準下農村貧困人口全部脫貧,生態(tài)環(huán)境明顯改善,防范化解重大風險取得積極成效;社會事業(yè)全面進步,文化事業(yè)和文化產業(yè)進一步發(fā)展,社會治理效能得到提升,法治遼寧、平安遼寧建設扎實推進,人民生活水平不斷改善,社會保持和諧穩(wěn)定;黨的建設全面加強,全面從嚴治黨取得重大成果,政治生態(tài)明顯改善?!笆濉币?guī)劃目標任務即將基本完成

54、,全面建成小康社會勝利在望,遼寧振興發(fā)展邁出堅實步伐。全省上下要再接再厲、一鼓作氣,確保如期全面建成小康社會,為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定堅實基礎。當前和今后一個時期,遼寧振興發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際國內環(huán)境看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,和平與發(fā)展仍然是時代主題,同時國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期。我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,已轉向高質量發(fā)展階段,制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間

55、廣闊,發(fā)展韌性強勁,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件,同時我國發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,實現高質量發(fā)展還有很多短板弱項。從遼寧自身看,經過多年努力,遼寧在資源、產業(yè)、科教、人才、基礎設施等方面形成了較強的支撐能力,積蓄了強勁的發(fā)展勢能,具備了邁上高質量發(fā)展新臺階的有利條件。立足國家發(fā)展大局,東北肩負維護國家國防安全、糧食安全、生態(tài)安全、能源安全、產業(yè)安全的戰(zhàn)略使命,地位重要、作用突出。要清醒認識到遼寧振興發(fā)展仍處于滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段,全省經濟社會發(fā)展中還存在一些問題,主要是體制機制不夠完善,市場化程度不高,營商環(huán)境有待進一步改善,經濟結構、產業(yè)結構調整步伐不快,新增長點沒有系統形成,創(chuàng)新對經濟社會發(fā)展的支撐引領作用不突出,民營經濟發(fā)展不充分,對外開放優(yōu)勢未充分發(fā)揮,人口結構性問題日益突出,防范化解風險任務較重,一些干部思想觀念解放不夠到位、干事創(chuàng)業(yè)激情不足。展望二三五年,遼寧要基本實現社會主義現代化,實現新時代全面振興全方位振興。屆時,綜合實力將大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將邁上新臺階,建成數字遼寧、智造強省,躋身創(chuàng)新型省份前列,在國家發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加重要;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,建成現代化經濟體系

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