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文檔簡介
1、深圳市傳音 科技有限公司 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.1的使用 一、軟件的下載 用戶主要通過互聯(lián)網(wǎng)免費獲取該申報軟件,建議通過以下方式獲?。?登陸深圳市國家稅務局網(wǎng)站()“出口退稅”欄目,則 可下載該軟件。 二、軟件的啟動 1、系統(tǒng)安裝成功后,點擊桌面快捷方式: 2.在登錄界面的用戶名一欄中,輸入用戶名“sa”,密碼為“空”,點擊“確 定”按鈕則可進入,在跳出窗口當前所屬期一欄輸入當時申報的年月, 點擊“確定”,登陸進入申報系統(tǒng)界面;(注意注意:當前所屬期”,為用戶 實際錄入單據(jù)的月份,如現(xiàn)在是2013年11月,則應在“當前所屬期”錄入 “201311”;) 3.系統(tǒng)維護 用戶在首次安裝申報
2、系統(tǒng)后,應當先對該系統(tǒng)進行相應的配置,而后 再開始錄入申報數(shù)據(jù)。 (1)系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化,在系統(tǒng)第一次使用時或在特定條件下需要清空所有記錄 時,可選擇系統(tǒng)初始化,清除標準代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。 具體操作是選擇“系統(tǒng)維護”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令,系統(tǒng)會彈出初 始化窗口,在編輯框中輸入大寫的“YES”,點擊“確定”按鈕開始執(zhí)行系 統(tǒng)初始化,初始化后要重新進入系統(tǒng)。(注意:此功能只需在系統(tǒng)首注意:此功能只需在系統(tǒng)首 次安裝后執(zhí)行,執(zhí)行此功能后,系統(tǒng)中所有的實用數(shù)據(jù)將被全部刪除,次安裝后執(zhí)行,執(zhí)行此功能后,系統(tǒng)中所有的實用數(shù)據(jù)將被全部刪除, 無法恢復,請謹慎使用。無法恢復,請謹慎使用。)
3、 (2)設置企業(yè)信息 通過系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設置與修改,進入企業(yè)信息 設置界面,用戶根據(jù)各自公司的資料錄入到系統(tǒng)中。 (3)系統(tǒng)參數(shù)設置與修改 用戶可根據(jù)使用習慣對系統(tǒng)的相關參數(shù)進行修改與調(diào)整。通過系統(tǒng)維 護系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設置與修改,進入?yún)?shù)設置界面,用戶 根據(jù)使用習慣對各項參數(shù)進行調(diào)整。 “常規(guī)設置”頁: 說明: “系統(tǒng)備份路徑”:指系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時默認的存放路徑。系統(tǒng)默認路徑 (C:退稅申報系統(tǒng)備份),用戶可根據(jù)實際情況進行更改,但在更 改路徑前,必須要先建立備份文件夾,然后點擊“更改”按鈕,選擇新 建立的文件夾則可。 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)路徑:是為以后系統(tǒng)進行網(wǎng)絡操作的接口,用戶不需進行修改。
4、 屏幕提示:指在系統(tǒng)操作過程中,是否要求系統(tǒng)顯示關鍵業(yè)務的幫助 信息,對于熟練用戶來說可以不顯示。 響鈴設置:指在系統(tǒng)操作過程中,是否進行響鈴警示幫助。 “功能配置I”頁: 說明: IC卡號:實際口岸卡的13位編碼(電子口岸卡背面)。 IC卡密碼:默認為8位(注意:連續(xù)密碼錯誤會自動鎖卡)。 “業(yè)務方式”頁: 說明: “18位報關單執(zhí)行日期”項目設置為“2011.07.01”。 “遠程配置”頁: 說明:如有開通出口退稅遠程申報系統(tǒng)的用戶,需要將“遠程申報地址” 項設置為:https:/。 4.海關商品碼(退稅率文庫)升級 國家稅務總局根據(jù)宏觀經(jīng)濟調(diào)控的需要,會不定期調(diào)整出口產(chǎn)品的退 稅率,出口
5、企業(yè)應當隨時關注有關退稅率調(diào)整的政策,并按照主管直 屬分局的要求升級商品退稅率文庫。 5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)備份的作用在于將系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)(包括以前年度或月份的數(shù) 據(jù))進行備份。 若日后系統(tǒng)需要重新安裝的,可以將以前所做的備份數(shù)據(jù)進行恢復。 所以備份功能對企業(yè)來說十分重要,建議用戶在完成當期所有明細數(shù) 據(jù)錄入后即進行備份,以防數(shù)據(jù)丟失。 6.系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入 系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入是在系統(tǒng)重新安裝或不慎初始化操作或需要追回數(shù)據(jù)的 情況下,將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)予以導入,具體操作是在“系統(tǒng)維護”菜單 下,選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入”,點擊“選擇備份數(shù)據(jù)路徑”,選擇備份數(shù)據(jù)的 存放路徑,然后點“選定”按鈕,用戶根據(jù)自身需要
6、選擇“導入前清空系 統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”或“不清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”項,再點擊“導入”按扭。此時系統(tǒng)開 始導入數(shù)據(jù),在導入完畢后會通過文本查看器顯示數(shù)據(jù)導入后的結(jié)果。 注意:此功能僅能導入用戶錄入的數(shù)據(jù),但不能導入系統(tǒng)配置的資料。注意:此功能僅能導入用戶錄入的數(shù)據(jù),但不能導入系統(tǒng)配置的資料。 因此在完成數(shù)據(jù)導入后,應重新做系統(tǒng)配置。因此在完成數(shù)據(jù)導入后,應重新做系統(tǒng)配置。 7.數(shù)據(jù)優(yōu)化(不是必須) 在系統(tǒng)的日常使用過程中,使用“數(shù)據(jù)優(yōu)化”功能,可重建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 的索引,清楚已作刪除標記的記錄,具體操作是選擇“系統(tǒng)維護”菜單 的“數(shù)據(jù)優(yōu)化”,點擊“確定”按鈕后,開始優(yōu)化。 三、退稅申報向?qū)?出口企業(yè)在完成系統(tǒng)配
7、置后,在辦理日常的退稅申報手續(xù)時,建議通 過系統(tǒng)提供的“向?qū)А惫δ苓M行操作,該向?qū)б亚逦貙⒂脩粼谵k理申 報所涉及的各個程序,按照先后順序排列。 (一)第一步:外部數(shù)據(jù)采集 本步驟提供出口報關單數(shù)據(jù)讀入和認證發(fā)票信息導入功能; 1、出口報關單數(shù)據(jù)讀入 首先,用戶需要在電子口岸下載出口報關單信息,具體下載位置:出 口退稅數(shù)據(jù)下載出口報關單; 在下載完出口報關單信息后,可將此信息讀入申報系統(tǒng),具體操作是: 向?qū)У谝徊匠隹趫箨P單數(shù)據(jù)讀入,選擇已下載的報關單信息文件, 注意文件格式一般為“.xml”(注意:在讀入電子口岸所下載的報關單數(shù) 據(jù)時,一定要確保已連接了登錄電子口岸的設備,包括讀卡器和IC卡。
8、 同時,系統(tǒng)中的參數(shù)設置也需輸入IC卡卡號和密碼。) 2、出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認 報關單數(shù)據(jù)讀入完成后,用戶需對已讀入的數(shù)據(jù)進行審核與確認,具 體操作是:向?qū)У谝徊匠隹趫箨P單數(shù)據(jù)查詢與確認,在頁面的左 側(cè),勾選所需導入的出口數(shù)據(jù),點擊工具欄“數(shù)據(jù)檢查”,對篩選數(shù)據(jù) 進行檢查; 3、出口報關單異常數(shù)據(jù)處理 對于在出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中,執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤 提示,用戶可根據(jù)錯誤提示,在本項完成修改與調(diào)整,具體操作是: 向?qū)У谝徊匠隹趫箨P單異常數(shù)據(jù)處理,修改相關錯誤信息; 4、出口商品匯率配置 對于在出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中,執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤 提示,用戶可根據(jù)錯誤提示,
9、在本項對導入的報關單數(shù)據(jù)中的各期外 幣匯率進行調(diào)整,具體操作是:向?qū)У谝徊匠隹谏唐穮R率配置; 5、海關貿(mào)易性質(zhì)配置 對于在出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中,執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤 提示,用戶可根據(jù)錯誤提示,在本項對海關“貿(mào)易性質(zhì)代碼”進行調(diào)整, 具體操作是:向?qū)У谝徊胶jP貿(mào)易性質(zhì)配置; 6、認證發(fā)票信息讀入 本項功能適用已開通增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認證的企業(yè),具體操作是: 向?qū)У谝徊秸J證發(fā)票信息讀入,選擇網(wǎng)上認證系統(tǒng)已下載的文件, 讀入發(fā)票信息; 7、認證發(fā)票信息處理 本項功能是用于將已導入的發(fā)票信息,進行使用與取消使用的設置, 具體操作是:向?qū)У谝徊秸J證發(fā)票信息處理,對應做出相應操作; (二)第
10、二步:退稅申報數(shù)據(jù)錄入 本步驟需要錄入退稅申報所用的基礎數(shù)據(jù),包括出口企業(yè)取得的出口 報關單信息、增值稅專用發(fā)票信息。用戶在錄入上述出口信息前,應 當按照出口、進貨數(shù)量關聯(lián)原則,將已取得的出口報關單及增值稅專 用發(fā)票組合成配 套的單證,并設置各自的關聯(lián)號,以便在系統(tǒng)錄入相應出口、進貨數(shù) 據(jù)。 時取出口報關單右上角海關編號18位 + 0 + 兩位項號。注意:項號為2 位數(shù)字,指該出口商品在報關單所在排位,如出口報關單上分別有3項 商品,則該3項商品的項號在錄入時分別是01、02、03。 【出口日期】本項按照出口報關單(出口退稅聯(lián))右上角的出口日期 錄入。注意:出口商品的退稅率將根據(jù)本項所在時期規(guī)
11、定確定。 1、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入 本項步驟需按照已取得的出口報關單退稅聯(lián)錄入基礎數(shù)據(jù)。其中各項 目錄入規(guī)則如下: 【關聯(lián)號】用于單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián)。 【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼,若分部核算,則需輸 入已登記的部門代碼,若不分部核算, 則為空。注意:深圳地區(qū)企業(yè) 無需錄入本項。 【申報年月】本項目需完整錄入6位數(shù)字,分為二個部分,每部分代表 不同的含義。其中:前4位代筆數(shù)據(jù)錄入的年份,后2位代表數(shù)據(jù)錄入 的月份。如2013年11月操作的,需錄入“201311”。 【申報批次】同一申報年月的數(shù)據(jù)中,可分不同申報批次辦理申報, 本項用于同一申報年月多次申報。 【序 號
12、】本項目需完整錄入4位數(shù)字,指同一申報年月下所有出口明 細數(shù)據(jù)的唯一流水號。提示:本項輸入若不足4位,系統(tǒng)可自動補零。 另外,通過“序號重排”功能可實現(xiàn)自動排列。 【報關單號】指海關統(tǒng)計用報關單號,本項需完整錄入21位數(shù)字, 錄入 時取出口報關單右上角海關編號18位 + 0 + 兩位項號。注意:項號為2 位數(shù)字,指該出口商品在報關單所在排位,如出口報關單上分別有3項 商品,則該3項商品的項號在錄入時分別是01、02、03。 【美元離岸價】本項錄入美元離岸價格,即FOB價格。若成交方式為 CIF或其他方式,應折算成FOB價后錄入。注意:本項是換匯成本監(jiān)測 的重要參考依據(jù),用戶應如實錄入。 提示:
13、 本項可通過出口報關單上的“批準文號”項錄入,每份核銷單應對應唯 一的出口報關單; 從2007年1月1日開始,深圳地區(qū)的企業(yè)在辦理退稅申報手續(xù)時,無需 提供紙質(zhì)的核銷單。 2012年8月1日以后出口的貨物,無核銷單號,無須填寫此項。 【商品代碼】按照出口報關單中的商品代碼錄入。注意:本項一般情 況錄入8位或10位數(shù)字,特殊情況的有11位,同時請檢查出口報關單中 的計量單位與數(shù)量是否與系統(tǒng)顯示的一致。 【商品名稱】本項在上述“商品代碼”錄入后,會自動從系統(tǒng)代碼庫中 調(diào)出對應的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報關單中列示的 略有不同,但計量單位應當一致。 【出口數(shù)量】指實際出口發(fā)貨數(shù)量,應當與
14、海關出具的出口報關單上 的第一計量單位(可能有兩個計量單位)的數(shù)量保持一致。 【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量,注意本項由系統(tǒng)自動計算得出。 【出口進貨金額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的計稅 金額,可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額都不一致,但是總計 稅金額是一致的,注意本項由系統(tǒng)自動計算得出。 【退增值稅稅額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的退增 值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額是 一致的,注意本項由系統(tǒng)自動計算得出。 【退消費稅稅額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的退消 費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額是
15、一致的,注意本項由系統(tǒng)自動計算得出。 【代理證明號】委托出口時取得的受托方開具的代理出口貨物證明 編號。注意:錄入本項時不應錄入“報關單號”項。 【遠期收匯證明】外匯管理部門出具的遠期收匯證明的證明編號。注 意:錄入本項時不應錄入“核銷單號”項。 【標 識】空:該記錄處于錄入狀態(tài)。R:該記錄需要申報。E:該記錄 錯誤不能申報需修改。Z:該記錄暫時不需申報。P:該記錄因業(yè)務特殊 規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報。 【申報標志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài)。R:該記錄已確認需要申報; 【調(diào)整標志】DZ: 表示數(shù)據(jù)訂正。CJ:表示數(shù)據(jù)沖減。 提示:上述關于出口報關單的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后,應當進行“序號
16、 重排” 操作,并對每一條記錄作“審核認可”方為完成。 注意:“審核認可”操作完成后,明細數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報狀態(tài)。若沒有 完成審核認可操作,用戶無法生成預申報數(shù)據(jù)。具體操作是:點擊工 具欄的“審核認可”按鈕,選擇“當期篩選條件下所有記錄”及“審核”項, 然后點擊“確認”即可。 2、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 本項步驟需按照已取得的增值稅專用發(fā)票(包括銷貨方自開具及稅務 機關代開具的發(fā)票)錄入基礎數(shù)據(jù)。 【關聯(lián)號】僅用于單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián),本項錄入 規(guī)則與出口明細申報數(shù)據(jù)中的一致,并應當與出口數(shù)據(jù)的單證相關聯(lián), 即同一套單證的進貨出口數(shù)據(jù)使用同一關聯(lián)號。 【稅種】V:增值稅;C:消費稅。
17、 注意: 若取得的是增值稅專用發(fā)票,應當在本項錄入“V”。 若出口的產(chǎn)品為消費稅應稅產(chǎn)品,如化妝品、香煙等,除了應取得增 值稅專用發(fā)票外,還應向銷售方索取消費稅專用繳款書,以便在辦理 退稅申報手續(xù)時提供完整的單據(jù)。對于出口消費稅應稅產(chǎn)品的,應當 在申報系統(tǒng)的“進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”中,根據(jù)消費稅專用繳款書另 行錄入一條記錄,此條記錄的“稅種”項應錄入“C”。 【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼,若分部核算,則需輸 入已登記的部門代碼,若不分部核算, 則為空。注意:深圳地區(qū)企業(yè) 無需錄入本項。 【申報年月】本項目需完整錄入6位數(shù)字,分為二個部分,每部分代 表不同的含義。其中:前4位代筆數(shù)據(jù)
18、錄入的年份,后2位代表數(shù)據(jù)錄 入的月份。 【申報批次】同一申報年月的數(shù)據(jù)中,可分不同申報批次辦理申報, 本項用于同一申報年月多次申報。注意:一般情況下深圳地區(qū)企業(yè)每 月僅可辦理一次退稅申報。 【序 號】本項目需完整錄入4位數(shù)字,指同一申報年月下所有數(shù)據(jù) 的唯一流水號。提示:本項輸入若不足4位,系統(tǒng)可自動補零。另外, 通過“序號重排”功能可實現(xiàn)自動排列。 【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼。對于未操作向?qū)У谝徊降模?無需錄入本項。 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼。對于未操作向?qū)У谝徊降模?無需錄入本項。 【進貨憑證號】填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成 的18位數(shù)字。 【分批
19、批次】若進貨憑證在一個關聯(lián)號內(nèi)一次申報不完,可采用分批 申報的方式,該項填寫第幾次分批,若第一次申報,則填寫1,以此類 推;提示:本項一般無需錄入。 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號,錄入時應完整錄入15位。注 意:如為稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,則錄入代開稅務機關所屬 的納稅識別號。 【發(fā)票開票日期】進貨憑證開票日期。提示:一般為增值稅專用發(fā)票 的填開日期。 【商品代碼】按同一關聯(lián)號下對應出口報關單的商品代碼填寫,若該 商品有國家稅務總局擴充代碼,則按擴充代碼填寫,即稅率庫中的基 本商品代碼。 注意:對于委托加工業(yè)務購進的原材料,在錄入本項時,應錄入已加 工出口產(chǎn)品對應的商品代碼。 【商
20、品名稱】本項在上述“商品代碼”錄入后,會自動從系統(tǒng)中代碼 庫調(diào)出對應的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報關單中列示 的略有不同,但計量單位應當一致。 【數(shù)量】本項按照取得的增值稅專用發(fā)票上列示的數(shù)量錄入。 【稅 額】若為增值稅,則稅額=計稅金額征稅稅率;若為消費稅 從價定律方式征稅的,則稅額=計稅金額征稅稅率;若為消費稅從量 定額方式征稅的,則稅額=數(shù)量征稅稅率; 【退 稅 率】填寫商品碼庫對應出口商品的退稅率。 提示:本項可由申報系統(tǒng)根據(jù)商品碼庫中數(shù)據(jù)調(diào)出,用戶只需錄入正 確的商品代碼后,系統(tǒng)則會自動顯示該商品的退稅率。 【標 識】空:該記錄處于錄入狀態(tài);R:該記錄需要申報;Z:該 記錄
21、暫時不需申報;P:該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需 要申報。 【申報標志】空:該記錄處于未申報狀態(tài);R:該記錄已確認需要申報。 【調(diào)整標志】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正;CJ:表示數(shù)據(jù)沖減明細數(shù)據(jù)錄入完 畢后,點擊“序號重排”紅色按鈕。 提示:上述關于專用發(fā)票的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后,應當進行“序號重 排” 操作,并對每一條記錄作“審核認可”方為完成。 注意:“審核認可”操作完成后,明細數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報狀態(tài)。若沒 有完成審核認可操作,用戶無法生成預申報數(shù)據(jù)。關于審核認可的操 作詳見“出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”項。 (三)第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查 本步驟需要在出口、進貨明細數(shù)據(jù)完全錄入,并完成“審核認可”
22、操 作后方可操作。 1、進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查 進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查,主要是對同一關聯(lián)號下同一商品碼的進貨和 出口數(shù)量進行一致性檢查,檢查會列出詳細的錯誤信息如出錯記錄所 在的關聯(lián)號、部門代碼、商品代碼、進貨數(shù)量、出口數(shù)量等。目的是 在用戶錄入數(shù)據(jù)的基礎上,由系統(tǒng)自動對全部關聯(lián)字段進行檢查,找 出錯誤并提醒用戶予以更正。 本項檢查主要分為兩類: 消費稅檢查若為E,需要對進貨進行分割,請查詢調(diào)整進貨明細; 增值稅進貨檢查若為W,需確認是否放棄潛在退稅額,請查詢調(diào)整出 口明細; 2、換匯成本檢查 根據(jù)已錄入的進貨、出口明細數(shù)據(jù),結(jié)合設置的換匯成本上下限,檢 查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍。 3、預
23、申報數(shù)據(jù)一致性檢查 檢查增值稅認證發(fā)票信息庫中數(shù)據(jù)。 提示:對于沒有操作向?qū)У谝徊降?,本項檢查無需操作。 (四)第四步:生成預申報軟盤 本步驟只需操作第一項“生成預申報數(shù)據(jù)”,通過本項操作可將已錄 入的明細數(shù)據(jù),以申報盤或遠程申報(網(wǎng)絡)的方式呈報給主管退稅 機關,由對應的審核系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行預審核,目的是對碰外部信息, 包括出口報關單、核銷單及增值稅專用發(fā)票的電子信息,同時檢查 錄入數(shù)據(jù)的正確性與真實性。審核系統(tǒng)在經(jīng)過預審核后,會將反饋信 息以申報盤或網(wǎng)絡的方式反饋給用戶,用戶據(jù)此調(diào)整數(shù)據(jù)并進行下一 步的操作。 具體操作為: 在向?qū)У谒牟竭x擇“生成預申報數(shù)據(jù)”,在“關聯(lián)號”項輸入本次申 報的最
24、大關聯(lián)號或填滿“9”(即10個9,代替最大關聯(lián)號),選擇 “關閉”將“文本查看器”窗口關閉,若選擇“本地申報”,在“路 徑”項中輸入申報數(shù)據(jù)的存放路徑。 (五)第五步:預審信息處理 辦理完預申報手續(xù)后,通過本步驟將主管退稅機關的反饋信息讀入系 統(tǒng),以便查看修改。 1、退稅申報預審信息接收 通過本項目的操作,可將遠程申報系統(tǒng)自動預審后提供的反饋,讀入 申報系統(tǒng)中。具體操作為:點擊“退稅申報預審信息接收”,選擇并 確定從遠程申報系統(tǒng)中下載的反饋信息文件則可。 反饋信息文件讀入成功后,則可繼續(xù)往下操作其他項目。 2、退稅申報預審信息讀入 通過本項目的操作,可將主管退稅預審核后提供的反饋,讀入申報系
25、統(tǒng)中。具體操作為:點擊“退稅申報預審信息讀入”,選擇并確定需 要讀入的反饋信息文件則可。 注意:本項目與“退稅申報預審信息接收”操作的結(jié)果是一致的,對 于已通過遠程申報系統(tǒng)并辦理預申報及反饋信息接收的用戶,無需操 作本項目。 3、退稅預審信息處理 在經(jīng)過上述“退稅申報預審信息接收”或“退稅申報預審信息讀入” 操作后,用戶可通過本項目查看反饋信息及疑點。 具體操作為:點擊向?qū)У谖宀降摹巴硕愵A審信息處理”項,通過左側(cè) “索引”窗口選擇各條疑點后,右側(cè)“編輯”窗口即顯示每條疑點的 具體情況。 提示:用戶在查看疑點信息的時候,應該著重關注“編輯”窗口中的 “出錯信息”項,該項詳細地反映了申報數(shù)據(jù)的具體
26、問題。 注意:用戶應當根據(jù)問題表述對錄入的申報數(shù)據(jù)進行修正,再次經(jīng)過 預審核后,在確保申報的明細數(shù)據(jù)沒有錯誤的情況下,方可往下操作 其他步驟。 (六)第六步:確認正式申報數(shù)據(jù) 用戶在完成預申報后,在確保明細數(shù)據(jù)沒有錯誤的情況下,開始本步 驟各項目的操作。 1、確認正式申報數(shù)據(jù) 本項目的目的是將經(jīng)預審正確的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)。點擊“確認 正式申報數(shù)據(jù)”后,確定轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù),點擊“是”按鈕后即完 成。 2、出口明細申報數(shù)據(jù)查詢 本項目可對的已錄入的出口明細數(shù)據(jù)進行查看與檢查,另外一個目的 是打印正式申報時需要提交的出口明細申報表。 具體操作為:點擊“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”,在工具欄點擊“擴展
27、 功能”按鈕,在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”。在對預覽顯 示的報表細調(diào),確保明細數(shù)據(jù)中各項目均可完整顯示后,方可開始打 印報表。 3、進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢 本項目可對的已錄入的進貨明細數(shù)據(jù)進行查看與檢查,另外一個目的 是打印正式申報需要提交的進貨明細申報表。 具體操作為:點擊“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”,在工具欄點擊“擴展 功能”按鈕,在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”,在對預覽顯 示的報表細調(diào),確保明細數(shù)據(jù)中各項目均可完整顯示后,方可開始打 印報表。 (1)試算本次申報退稅額 本項操作可對已轉(zhuǎn)為正式申報的數(shù)據(jù),以自動的方式分別計算增值稅 與消費稅的可退稅額。如果企業(yè)是分部門申報的,則系統(tǒng)將自動計算 出各部門的可退稅
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