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文檔簡介
1、泓域咨詢 /太原內存顆粒項目投資分析報告太原內存顆粒項目投資分析報告xx投資管理公司報告說明很多時候,常聽人們說到“內存顆?!?,其實這是港臺地區(qū)對內存芯片的一種稱呼(僅對內存),其他的芯片,港臺則稱為“晶片”,兩者的意思是一樣的,至于大家怎么稱呼,看個人習慣了。晶圓,一般有6英寸、8英寸及12英寸規(guī)格不等,晶片就是基于晶圓生產出來的。晶圓上一個小塊,一個小塊,就是晶片晶圓體,也名Die,經過封裝之后就成為一個閃存顆粒。根據謹慎財務估算,項目總投資29559.09萬元,其中:建設投資22228.51萬元,占項目總投資的75.20%;建設期利息325.27萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金7
2、005.31萬元,占項目總投資的23.70%。項目正常運營每年營業(yè)收入65600.00萬元,綜合總成本費用52684.36萬元,凈利潤9451.94萬元,財務內部收益率25.14%,財務凈現值15421.97萬元,全部投資回收期5.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析
3、等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目緒論10一、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據11四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景12六、 項目建設的可行性12七、 結論分析13主要經濟指標一覽表15第二章 項目背景分析18一、 項目背景分析18二、 項目實施的必要性18第三章 建設單位基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優(yōu)勢20四、 公司主要財務數據21公司合并資產負債表主要數據21公司合并利潤表主要數據21五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 產品方案31一、 建設規(guī)模及
4、主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第五章 項目選址分析33一、 項目選址原則33二、 建設區(qū)基本情況33三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展36四、 社會經濟發(fā)展目標38五、 產業(yè)發(fā)展方向41六、 項目選址綜合評價42第六章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第七章 運營管理53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度58第八章 建設進度分析65一、 項目進度安排65項目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施66第九章 組織機構、人力資源分析67一、 人力資源配置
5、67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十章 原輔材料供應69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十一章 勞動安全71一、 編制依據71二、 防范措施74三、 預期效果評價76第十二章 投資計劃方案77一、 投資估算的依據和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表84四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十三章 經濟效益評價89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測
6、算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十四章 項目招標及投標分析100一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三、 招標要求101四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布106第十五章 風險分析107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十六章 項目綜合評價111第十七章 附表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和
7、其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建設投資估算表118建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123第一章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱太原內存顆粒項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技
8、術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需
9、求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場
10、需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目建設背景我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰(zhàn)。必須深刻領會、準確把握對當前形勢的分析判斷,繼續(xù)保持“三個高壓態(tài)勢”,創(chuàng)造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境;必須堅持把發(fā)展作為第一要務,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),積極轉方式、調結構,實施創(chuàng)新驅動,努力保持經濟平穩(wěn)較快健康發(fā)展;必須堅持目標導向和問題導向相結合,著力解決經濟社會發(fā)展中的短板和突出問題,不斷厚植發(fā)展優(yōu)勢,實現各項目標任務。六、 項目建設
11、的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產
12、管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。七、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約58.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx顆內存顆粒的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項
13、目總投資29559.09萬元,其中:建設投資22228.51萬元,占項目總投資的75.20%;建設期利息325.27萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金7005.31萬元,占項目總投資的23.70%。(五)資金籌措項目總投資29559.09萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)16282.95萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額13276.14萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):65600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):52684.36萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9451.94萬元。4、財務內部收益率(FIRR)
14、:25.14%。5、全部投資回收期(Pt):5.26年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):22413.46萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響
15、。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積65094.061.2基底面積23586.871.3投資強度萬元/畝362.452總投資萬元29559.092.1建設投資萬元22228.512.1.1工程費用萬元18608.422.1.2其他費用萬元2953.762.1.3預備費萬元666.332.2建設期利息萬元325.272.3流動資金萬元7005.313資金籌措萬元29559.093.1自籌資金萬元16282.953.2銀行貸款萬元13276.144營業(yè)收入萬元65600.00正常運
16、營年份5總成本費用萬元52684.366利潤總額萬元12602.587凈利潤萬元9451.948所得稅萬元3150.649增值稅萬元2608.7910稅金及附加萬元313.0611納稅總額萬元6072.4912工業(yè)增加值萬元20620.3213盈虧平衡點萬元22413.46產值14回收期年5.2615內部收益率25.14%所得稅后16財務凈現值萬元15421.97所得稅后第二章 項目背景分析一、 項目背景分析存儲器是一種用于保存信息的記憶設備,一般按照斷電后數據是否丟失,可分為易失性存儲器和非易失性存儲器。目前主流的存儲器是DRAM與NANDFlash,兩者占據存儲器市場的九成以上。二、 項目
17、實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:任xx3、注冊資本:880萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-6-217、營業(yè)期限:2011-6-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)x
18、x9、經營范圍:從事內存顆粒相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來
19、的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴
20、張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司
21、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10176.278141.027632.20負債總額4719.603775.683539.70股東權益合計5456.674365.344092.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38198.5930558.8728648.94營業(yè)利潤8406.166724.936304.62利潤總額7215.335772.265411.50凈利潤5411.504220.973896.28歸屬于母公司所有者的凈利潤5411.504220.973896.28五、 核心人員介紹1
22、、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、程xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、徐xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9
23、月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、蔡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、白xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月
24、任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、袁xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用
25、戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;
26、進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的
27、產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開
28、發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調
29、動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌
30、措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公
31、司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外
32、部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊
33、伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積65094.06。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx顆內存
34、顆粒,預計年營業(yè)收入65600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1內存顆粒顆undefined2內存顆粒顆undefined3內存顆粒顆undefined4.顆5.顆6.顆合計xx65600.0
35、0第五章 項目選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況太原,古稱晉陽,別稱并州、龍城,是山西省省會、太原都市圈核心城市,國務院批復確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市。截至2018年,全市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市,總面積6909平方千米,建成區(qū)面積438平方千米,常住人口442.15萬人,城鎮(zhèn)人口375.27萬人,城鎮(zhèn)化率84.88%。2019年常住人口446.19萬人。太原地處中國華北地區(qū)、山西中部、太原盆地北端,北接忻州市,東連陽泉市,西交呂梁市,南
36、鄰晉中市,是山西省政治、經濟、文化中心,國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū),是中國北方軍事、文化重鎮(zhèn),晉商都會,也是中國重要的能源、重工業(yè)基地之一,是中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城,一座有2500多年建城歷史的古都,“控帶山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要沖,控五原之都邑”的歷史古城。全市三面環(huán)山,黃河第二大支流汾河自北向南流經,自古就有“錦繡太原城”的美譽,太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018年11月,入選中國城市全面小康指數前100名。2019年6月,未來網絡試驗設施開通運行。2019年8月13日,入選全國城市醫(yī)療聯合體建設試點城市。2020年底,太原市
37、城市軌道交通二號線將開通運營。全市地區(qū)生產總值突破4000億元,實現4028.51億元,增長6.6%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.5%,一般公共預算收入增長3.6%,固定資產投資增長10.2%,社會消費品零售總額增長7.8%,城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入分別增長8%和9%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)9.93萬人,農村勞動力轉移就業(yè)1.37萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.17%,居民消費價格漲幅2.7%。統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作,提高首位度,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感,努力打造具有國際影響力的全國區(qū)域中心城市,確?!笆濉币?guī)劃圓滿收官,確保我市與全國全省同步全面建成小康
38、社會,奮力譜寫文明開放富裕美麗太原新篇章。主要預期指標是:地區(qū)生產總值增長7%左右,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.5%,固定資產投資增長8%,社會消費品零售總額增長7.5%,一般公共預算收入增長3%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長6.5%和6.5%以上,居民消費價格漲幅控制在3.5%左右,城鎮(zhèn)新增就業(yè)8.3萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內。經過“十二五”以來的發(fā)展,我市經濟社會發(fā)展又處在一個新的歷史起點。展望“十三五”,我們既面臨著難得的歷史機遇,也存在諸多風險挑戰(zhàn)。從國際形勢看,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,發(fā)達國家加快推動再工業(yè)化和制造業(yè)回歸,其他發(fā)展中國家競相推進工業(yè)化進程,我國產業(yè)發(fā)
39、展面臨高端回流和中低端分流的“雙向擠壓”,我市作為傳統重工業(yè)城市受到的沖擊更加明顯。同時,隨著全球產業(yè)升級調整出現新趨勢,新科學、新技術不斷進步,為我市經濟結構調整和產業(yè)升級提供后發(fā)優(yōu)勢,為進一步擴大開放、加強對外合作提供新機遇。從國內形勢看,新常態(tài)下我國經濟發(fā)展表現出速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點,我市擁有的傳統要素優(yōu)勢逐步減弱,實現傳統產業(yè)升級和新興接替產業(yè)培育還需要較長的過程。另一方面,我國經濟長期向好基本面沒有改變。國家對經濟發(fā)展的新要求倒逼我市必須激發(fā)內生動力、優(yōu)化經濟結構、轉換發(fā)展動力、轉變發(fā)展方式。從全省、全市形勢看,全省面臨著政治、經濟、民生和生態(tài)的“立體型困擾”,面臨著
40、破解“資源型經濟困局”的重大課題,這對我省全面建成小康社會帶來巨大挑戰(zhàn)。省委、省政府實施“六大發(fā)展”、“三個突破”、煤與非煤“兩篇大文章”等戰(zhàn)略舉措,深入推進轉型綜改區(qū)建設,為全省經濟社會發(fā)展進一步釋放了活力。省委、省政府對太原提出發(fā)揮“六個表率”的要求,出臺關于支持太原市率先發(fā)展的意見,為我市加快發(fā)展指明了方向,注入了強大動力。從我市情況看,全面建成小康社會的條件有利、優(yōu)勢明顯。具有產業(yè)基礎優(yōu)勢,作為國家老工業(yè)基地,新能源、新材料和高端裝備制造業(yè)基礎較好,為產業(yè)發(fā)展提供了支撐;具有資源優(yōu)勢,豐富的自然資源和科研院所、高等院校等人力資源,為轉方式、調結構提供了寶貴財富;具有交通區(qū)位優(yōu)勢,作為重
41、要的交通樞紐,有著承東啟西、連接南北的雙向支撐作用,與周邊大城市和經濟圈都有便捷聯系;具有歷史文化積淀優(yōu)勢,作為國家歷史文化名城,文化遺產豐富,人文積淀厚重,共同的歷史責任和價值追求有利于進一步凝聚發(fā)展共識、匯聚發(fā)展力量;具有省會城市優(yōu)勢,在發(fā)展總部經濟、現代服務業(yè)等方面條件得天獨厚。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展搶抓國家推進“一帶一路”、京津冀協同發(fā)展、環(huán)渤海經濟圈、中部崛起等重大機遇,充分利用國際國內市場,深化區(qū)域合作,在優(yōu)勢互補中實現合作共贏。(一)積極參與國家“一帶一路”建設。主動對接、積極融入絲綢之路經濟帶建設,依托“山西品牌絲路行”開放新名片,推動太原品牌產品和優(yōu)勢產業(yè)“走出去”。充分利用歐亞
42、大陸橋、大西高鐵等便利交通條件,發(fā)揮不銹鋼、煤化工、高端裝備制造、新材料、文化旅游等領域的優(yōu)勢和潛力,促進國際產能合作、區(qū)域合作和產業(yè)開發(fā),助力優(yōu)勢外貿企業(yè)開拓“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)到境外開展投資合作,探索“走出去”轉移太原過剩產能新途徑,謀求發(fā)展新空間。依托區(qū)位交通和經濟資源要素條件,推進與西安、蘭州、銀川等絲綢之路經濟帶重點區(qū)域互動與合作。積極對接中蒙俄經濟走廊建設,參與亞歐大陸橋經濟合作。深化與東盟國家、港澳臺地區(qū)及境外友好城市的經濟合作和文化交流,提升太原的國際知名度和影響力。(二)深化與京津冀、環(huán)渤海經濟圈協同發(fā)展。充分利用環(huán)渤海區(qū)域合作市長聯席會議制度,加強多
43、領域、多形式合作互動,加強與北京、天津等地資源要素與產業(yè)協作,有序承接產業(yè)轉移,對接發(fā)展新興產業(yè),借力構建多元化現代產業(yè)體系,努力把太原打造成為環(huán)渤海經濟圈西翼的戰(zhàn)略支撐點。(三)強化與周邊區(qū)域合作。積極對接長江經濟帶戰(zhàn)略,推進與長三角、珠三角等東部城市群協作,加大面向長三角、珠三角等沿海地區(qū)招商及產業(yè)承接力度。抓好新十年促進中部崛起戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的落實,強化與中部省市協同發(fā)展。加強與沿海地區(qū)交通銜接,強化晉冀魯經濟聯系。密切與晉陜豫黃河“金三角”、蒙晉冀長城“金三角”“黃河幾字灣”等區(qū)域的協作聯系,加強文化、旅游等資源協作開發(fā),形成區(qū)域整體合力,為太原贏得更廣闊的發(fā)展空間。(四)推動太原城市群
44、發(fā)展。發(fā)揮太原省會城市功能,破除壁壘障礙,疊加發(fā)展優(yōu)勢,推進地區(qū)資源整合,加快太原城市群發(fā)展,全面提高太原對全省的輻射帶動能力,進一步提升太原城市群在全國經濟布局中的戰(zhàn)略地位。加快推進太原晉中同城化步伐,科學編制規(guī)劃,實現規(guī)劃建設無縫對接。加快太原率先發(fā)展,促進與呂梁、忻州、陽泉等省內城市的聯動發(fā)展。四、 社會經濟發(fā)展目標經濟結構得到新優(yōu)化。地區(qū)生產總值年均增長7.5%以上,力爭提前一年實現比2010年翻一番,到2020年經濟總量突破4000億元。發(fā)展空間得到優(yōu)化,投資效率和企業(yè)效率明顯上升,消費的基礎作用進一步增強,出口進一步擴大。農業(yè)現代化進程持續(xù)加快,傳統產業(yè)競爭力不斷增強,新興產業(yè)規(guī)模
45、不斷擴大,現代服務業(yè)發(fā)展水平不斷提高,經濟發(fā)展的質量和效益穩(wěn)步提升。“十三五”期間,第一產業(yè)增加值年均增長3.5%以上,規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長7.5%,服務業(yè)增加值年均增長8%,占地區(qū)生產總值的比重保持在60%以上。人才強市建設取得實效。科技創(chuàng)新能力顯著增強,力爭成為國家創(chuàng)新型城市。“十三五”末,全社會研究與試驗發(fā)展(R&D)經費占地區(qū)生產總值的比重達到4%。民生改善達到新水平。居民人均收入與經濟增長同步,提前一年實現比2010年翻一番;農村居民收入增速快于城鎮(zhèn)居民收入增速,城鄉(xiāng)居民收入差距進一步縮小,力爭到2020年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到4萬元、農村居民人均可支配收入達到2萬元。全市
46、5萬農村貧困人口全面脫貧,婁煩、陽曲兩個貧困縣摘帽。就業(yè)比較充分,城鎮(zhèn)新增就業(yè)40萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內。教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務體系更加健全,社會救助體系更加完備,基本公共服務均等化水平明顯提高,人民群眾的獲得感和幸福感顯著提升。現代教育體系基本完善,教育發(fā)展更加優(yōu)質均衡。覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度更加完善,實現人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務。堅持計劃生育基本國策,促進人口均衡發(fā)展。安全生產形勢向穩(wěn)定好轉堅實邁進。城市功能實現新提升。城市空間布局更加優(yōu)化,基礎設施不斷完善。立體化綜合交通體系基本形成,公共交通出行分擔率(不含步行)達到40%以上。力爭170個城中村
47、全部完成整村拆遷并同步改造建設。2017年基本完成采煤沉陷區(qū)搬遷安置,2018年基本完成城區(qū)范圍內棚戶區(qū)改造。城市綜合承載力和建設管理水平全面提高,省會城市功能和輻射引領作用不斷增強。城市特色得到彰顯,品質品位明顯提升。新型城鎮(zhèn)化加速推進,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展格局基本形成?!笆濉逼陂g,常住人口城鎮(zhèn)化率在84.4%的基礎上繼續(xù)提高,戶籍人口城鎮(zhèn)化率力爭達到75%。文化建設取得新進步。中國特色社會主義和社會主義核心價值觀更加深入人心,人民思想道德素質、科學文化素質、健康水平明顯提高,力爭進入全國文明城市行列。文化強市建設步伐加快,文化事業(yè)整體水平、文化產業(yè)綜合實力顯著提升,國家歷史文化名城影響力進一
48、步擴大。“十三五”期間,文化產業(yè)增加值年均增長20%,占地區(qū)生產總值的比重達到7%左右。公共文化基礎設施更加健全,現代公共文化服務體系基本建立。生態(tài)環(huán)境得到新改善。主體功能區(qū)布局和生態(tài)安全屏障基本形成。生產方式、生活方式綠色低碳水平顯著提高。能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物、PM2.5排放量逐年下降,重污染天氣大幅度減少,空氣污染指數下降15.5%,市區(qū)優(yōu)良天氣率力爭達到80%左右,地表水水質、污水處理率進一步提高,森林覆蓋率力爭達到30%,森林蓄積量達到680萬立方米,建成區(qū)綠化覆蓋率達到42%左右。城鄉(xiāng)人居環(huán)境得到全面改善。改革開放實現新突破。全面深化改革,資
49、源型經濟轉型綜合配套改革試驗區(qū)建設取得重要進展,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果,發(fā)展動力和活力顯著增強。開放型經濟和對外合作機制基本形成,對外開放的廣度和深度進一步拓展,在全省對外開放格局中的帶動作用進一步增強。“十三五”期間,實際引進外來投資累計達到5000億元。五、 產業(yè)發(fā)展方向圍繞一產提質增效、二產支撐引領、三產做大做強的思路,推進三次產業(yè)結構優(yōu)化調整,形成以新型工業(yè)為支撐、現代服務業(yè)為主導、都市現代農業(yè)加快發(fā)展的產業(yè)格局。(一)實施工業(yè)強基工程。依托大集團引領、大項目帶動、園區(qū)化承載、集群化發(fā)展,推動工業(yè)經濟中高速增長、產業(yè)向中高端邁進,打造3個千億級產業(yè)基地、3個百億級產業(yè)集群
50、、新增23個百億企業(yè)。“十三五”期間,全市規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長7.5%。(二)加快發(fā)展現代服務業(yè)。立足省會優(yōu)勢,加快結構優(yōu)化升級,著力培育新的經濟增長點,使服務業(yè)成為經濟增長的“穩(wěn)定器”“加速器”。“十三五”期間,全市服務業(yè)增加值年均增長8%。(三)培育壯大都市現代農業(yè)。做好特色農業(yè)、城市需求、產業(yè)鏈延伸“三篇文章”,完善農產品加工、物流配送、休閑農業(yè)服務“三大體系”,建設一批高標準“米袋子”“菜籃子”“奶瓶子”基地,打造城鄉(xiāng)居民的“后花園”。“十三五”期間,全市第一產業(yè)增加值年均增長3.5%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保
51、證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(
52、7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔
53、的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制,即發(fā)現控股股
54、東侵占公司資產立即申請司法凍結,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理,對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個
55、人所負數額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會不得無故解除其職務:(1)本人提出辭職;(2)出現國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形;(3)不能履行職責;(4)因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)
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