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文檔簡介

1、泓域咨詢 /海南功能膜材料項目投資計劃書海南功能膜材料項目投資計劃書xx集團有限公司目錄第一章 項目基本情況9一、 項目名稱及建設性質9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明11五、 項目建設選址12六、 項目生產規(guī)模13七、 建筑物建設規(guī)模13八、 環(huán)境影響13九、 原輔材料及設備14十、 項目總投資及資金構成14十一、 資金籌措方案14十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15十三、 項目建設進度規(guī)劃15主要經濟指標一覽表16第二章 市場分析18一、 消費電子領域18二、 消費電子領域21三、 偏光板行業(yè)前景24第三章 背景、必要性分析25一、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)2

2、5二、 行業(yè)進入壁壘28三、 集成電路產業(yè)發(fā)展概況31四、 項目實施的必要性32第四章 產品方案33一、 建設規(guī)模及主要建設內容33二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領33產品規(guī)劃方案一覽表33第五章 建筑工程可行性分析35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第六章 SWOT分析39一、 優(yōu)勢分析(S)39二、 劣勢分析(W)40三、 機會分析(O)41四、 威脅分析(T)42第七章 運營模式分析46一、 公司經營宗旨46二、 公司的目標、主要職責46三、 各部門職責及權限47四、 財務會計制度50第八章 法人治理結構54一、 股東權利及義務

3、54二、 董事57三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第九章 原輔材料供應65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十章 項目環(huán)境保護67一、 編制依據(jù)67二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境管理分析71八、 結論73九、 建議73第十一章 工藝技術方案分析75一、 企業(yè)技術研發(fā)分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 項目技術流程79五、 設備選型方案80主要設備購置一覽表81第十二章 節(jié)能說明82一、 項目

4、節(jié)能概述82二、 能源消費種類和數(shù)量分析83能耗分析一覽表84三、 項目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價85第十三章 組織架構分析86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十四章 投資方案分析88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十五章 項目經濟效益評價97一、 經濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算

5、表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十六章 招標方案108一、 項目招標依據(jù)108二、 項目招標范圍108三、 招標要求109四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布113第十七章 風險分析114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十八章 補充表格118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123建設投

6、資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表127報告說明全球經濟發(fā)展已逐漸進入到以計算機信息技術應用為主要特征的階段,計算機作為下一代信息技術革命的載體,已在全球范圍內得到廣泛使用。隨著計算機設備制造技術的升級創(chuàng)新,以輕薄、便捷化為特點的平板電腦及筆記本電腦逐漸在消費市場中占據(jù)主流地位,全球平板電腦及筆記本電腦的出貨量達到了相當大的規(guī)模。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資8736.89萬元,其中:建設投資6734.11萬元,占項目總投資的77.08%;建設期利息69.50萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金

7、1933.28萬元,占項目總投資的22.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入16700.00萬元,綜合總成本費用12871.53萬元,凈利潤2803.64萬元,財務內部收益率25.06%,財務凈現(xiàn)值5707.08萬元,全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析

8、等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱海南功能膜材料項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人何xx(三)項目建設單位概況經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本

9、,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管

10、控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 項目定位及建設理由功能膜材料產品性能主要取決于涂層材料和基膜的品質,以及產品結構設計及涂布、固化等工藝的控制水平。我國功能膜技術與國外領先水平相比仍有一定的差距。近年來,隨著我國不斷加強新材料的產業(yè)布局和技術研發(fā),國內部分在功能膜材料領域具有研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)通過對關鍵原材料及制造工藝的持續(xù)研究,已掌握功能膜材料相關的核心技術和先進制造工藝,打破了國外企業(yè)的技術壟斷,實現(xiàn)了部分產品的進口替代?!笆濉睍r期是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的

11、決勝階段,必須準確研判國際國內形勢,立足我省優(yōu)勢,瞄準全面建成小康社會的短板和問題,加快推進改革創(chuàng)新,推動轉型升級,培育形成發(fā)展新動力和競爭新優(yōu)勢,爭創(chuàng)中國特色社會主義實踐范例,譜寫美麗中國海南篇章。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)報告編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展

12、方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。(二) 報告主要內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約19.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排

13、水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx萬平方米功能膜材料的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積21500.88,其中:生產工程13966.73,倉儲工程2764.45,行政辦公及生活服務設施2658.67,公共工程2111.03。八、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現(xiàn)達標排放,固體廢物可實現(xiàn)零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現(xiàn)概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現(xiàn)經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下

14、一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PE顆粒、LLDPE等、碳酸鈣填充物、色母粒、水性油墨、熱熔膠。(二)主要設備主要設備包括:擠出系統(tǒng)、模頭系統(tǒng)、鑄片機、縱向拉伸機、橫向拉審機、牽引系統(tǒng)、收卷站、電氣系統(tǒng)、BOPP分切機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資8736.89萬元,其中:建設投資6734.11萬元,占項目總投資的77.08%;建設期利

15、息69.50萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金1933.28萬元,占項目總投資的22.13%。(二)建設投資構成本期項目建設投資6734.11萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用5823.13萬元,工程建設其他費用730.83萬元,預備費180.15萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資8736.89萬元,其中申請銀行長期貸款2836.91萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):16700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):12871.53萬元。3、凈利潤(NP):2803.64萬元

16、。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.21年。2、財務內部收益率:25.06%。3、財務凈現(xiàn)值:5707.08萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積21500.881.2基底面積7853.541.3投資強度萬元/畝343.692總投資萬元8736.892.1建設投

17、資萬元6734.112.1.1工程費用萬元5823.132.1.2其他費用萬元730.832.1.3預備費萬元180.152.2建設期利息萬元69.502.3流動資金萬元1933.283資金籌措萬元8736.893.1自籌資金萬元5899.983.2銀行貸款萬元2836.914營業(yè)收入萬元16700.00正常運營年份5總成本費用萬元12871.536利潤總額萬元3738.187凈利潤萬元2803.648所得稅萬元934.549增值稅萬元752.4810稅金及附加萬元90.2911納稅總額萬元1777.3112工業(yè)增加值萬元6000.7213盈虧平衡點萬元5612.86產值14回收期年5.211

18、5內部收益率25.06%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5707.08所得稅后第二章 市場分析一、 消費電子領域消費電子行業(yè)技術創(chuàng)新活躍、產品門類眾多、產業(yè)價值鏈長、輻射帶動能力強,是全球技術和產業(yè)競爭的高地之一。我國消費電子產業(yè)近些年實現(xiàn)了由小變大、由弱變強的歷史性跨越發(fā)展,產業(yè)規(guī)模和綜合競爭力邁向了新臺階。我國目前已成為全球最大的消費電子產品生產國、消費國和出口國,智能手機、平板及筆記本電腦、智能電視在我國已經得到普及。當前我國消費電子已在新型顯示、人工智能、虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網等領域中實現(xiàn)了快速發(fā)展。新一代的信息技術將加快與智能手機、平板電腦以及計算機等終端設備的融合創(chuàng)新。消費電子產業(yè)的蓬勃發(fā)展,

19、將進一步帶動包括功能膜材料產業(yè)在內的其他行業(yè)的發(fā)展。1、智能手機隨著經濟的發(fā)展和技術的進步,智能手機普及率不斷提高,已成為人們日常生活的消費品。根據(jù)Wind查詢的全球智能手機出貨量數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機市場出貨量從2013年度的10.19億部增長到2018年的13.95億部,年復合增長率達到6.48%。智能手機已經成為集豐富功能于一體的便攜設備,通過操作系統(tǒng)以及各種應用軟件滿足終端用戶網絡視頻通信、微博社交、新聞資訊、生活服務、線上游戲、線上視頻、線上購物等眾多需求,智能手機的普及率越來越高。我國是智能手機的消費大國和生產大國。我國是世界上的人口大國,隨著近年來國民收入的不斷增加和消費結構的不

20、斷升級,智能手機消費市場快速發(fā)展,空間廣闊。同時,我國擁有華為、小米、OPPO、VIVO等智能手機知名生產廠商,在世界智能手機生產供應格局中占據(jù)重要位置。依據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)報告顯示,世界前七名手機廠商中,中國廠商占據(jù)五個席位,且市場占有率總體呈快速上升趨勢。此外,隨著5G通信技術的大規(guī)模應用,將引發(fā)新一輪的智能手機換機潮。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的5G經濟社會影響白皮書,5G將全面構筑經濟社會數(shù)字化轉型的關鍵基礎設施,從線上到線下、從消費到生產,從平臺到生態(tài),推動我國數(shù)字經濟發(fā)展邁上新臺階。這將直接促進智能手機產業(yè)的進一步發(fā)展。2、平板及筆記本電腦全球經濟發(fā)展已逐漸進入到以計算機信息技術應

21、用為主要特征的階段,計算機作為下一代信息技術革命的載體,已在全球范圍內得到廣泛使用。隨著計算機設備制造技術的升級創(chuàng)新,以輕薄、便捷化為特點的平板電腦及筆記本電腦逐漸在消費市場中占據(jù)主流地位,全球平板電腦及筆記本電腦的出貨量達到了相當大的規(guī)模。計算機在我國的應用已經非常普及。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)查詢顯示,我國2018年微型計算機的生產量已達到3.07億臺,相應的計算機產業(yè)規(guī)模已居世界首位。平板電腦能夠給予用戶在視頻、游戲以及閱讀等應用場景中更好的體驗,得到了國內消費者的青睞。隨著5G技術、信息云處理、VR技術等新一代信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展,平板電腦在多媒體教育、商務辦公等領域將占據(jù)一定的市場空間。筆

22、記本電腦發(fā)展至今,無論是款式還是性能都得到了大幅度的提升,得到了廣泛的應用。我國已成為筆記本電腦生產大國,根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年度我國筆記本生產量約為1.72億臺。由此可見,我國平板及筆記本電腦市場需求量較大。3、智能電視目前,在居民收入提升、消費升級的背景下,智能電視在我國應用越來越普遍。智能電視基于互聯(lián)網應用技術,擁有開放式的應用平臺,可實現(xiàn)雙向人機交互功能,并且集影音、娛樂、數(shù)據(jù)等多種功能于一體,可滿足用戶多樣化和個性化的需求。智能電視不僅在家庭廣泛使用,而且在教育領域、商業(yè)場合等得到廣泛應用。當前,智能電視正逐步向高清化、薄輕化、大尺寸化方向發(fā)展,這將進一步激發(fā)消費者

23、對新型智能電視的消費需求,未來市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年智能電視的生產量約為0.73億臺,到了2018年智能電視生產量已達到1.14億臺,年復合增長率為11.79%。二、 消費電子領域消費電子行業(yè)技術創(chuàng)新活躍、產品門類眾多、產業(yè)價值鏈長、輻射帶動能力強,是全球技術和產業(yè)競爭的高地之一。我國消費電子產業(yè)近些年實現(xiàn)了由小變大、由弱變強的歷史性跨越發(fā)展,產業(yè)規(guī)模和綜合競爭力邁向了新臺階。我國目前已成為全球最大的消費電子產品生產國、消費國和出口國,智能手機、平板及筆記本電腦、智能電視在我國已經得到普及。當前我國消費電子已在新型顯示、人工智能、虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網等領域中實現(xiàn)了快

24、速發(fā)展。新一代的信息技術將加快與智能手機、平板電腦以及計算機等終端設備的融合創(chuàng)新。消費電子產業(yè)的蓬勃發(fā)展,將進一步帶動包括功能膜材料產業(yè)在內的其他行業(yè)的發(fā)展。1、智能手機隨著經濟的發(fā)展和技術的進步,智能手機普及率不斷提高,已成為人們日常生活的消費品。根據(jù)Wind查詢的全球智能手機出貨量數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機市場出貨量從2013年度的10.19億部增長到2018年的13.95億部,年復合增長率達到6.48%。智能手機已經成為集豐富功能于一體的便攜設備,通過操作系統(tǒng)以及各種應用軟件滿足終端用戶網絡視頻通信、微博社交、新聞資訊、生活服務、線上游戲、線上視頻、線上購物等眾多需求,智能手機的普及率越來越

25、高。我國是智能手機的消費大國和生產大國。我國是世界上的人口大國,隨著近年來國民收入的不斷增加和消費結構的不斷升級,智能手機消費市場快速發(fā)展,空間廣闊。同時,我國擁有華為、小米、OPPO、VIVO等智能手機知名生產廠商,在世界智能手機生產供應格局中占據(jù)重要位置。依據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)報告顯示,世界前七名手機廠商中,中國廠商占據(jù)五個席位,且市場占有率總體呈快速上升趨勢。此外,隨著5G通信技術的大規(guī)模應用,將引發(fā)新一輪的智能手機換機潮。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的5G經濟社會影響白皮書,5G將全面構筑經濟社會數(shù)字化轉型的關鍵基礎設施,從線上到線下、從消費到生產,從平臺到生態(tài),推動我國數(shù)字經濟發(fā)展邁上新

26、臺階。這將直接促進智能手機產業(yè)的進一步發(fā)展。2、平板及筆記本電腦全球經濟發(fā)展已逐漸進入到以計算機信息技術應用為主要特征的階段,計算機作為下一代信息技術革命的載體,已在全球范圍內得到廣泛使用。隨著計算機設備制造技術的升級創(chuàng)新,以輕薄、便捷化為特點的平板電腦及筆記本電腦逐漸在消費市場中占據(jù)主流地位,全球平板電腦及筆記本電腦的出貨量達到了相當大的規(guī)模。計算機在我國的應用已經非常普及。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)查詢顯示,我國2018年微型計算機的生產量已達到3.07億臺,相應的計算機產業(yè)規(guī)模已居世界首位。平板電腦能夠給予用戶在視頻、游戲以及閱讀等應用場景中更好的體驗,得到了國內消費者的青睞。隨著5G技術、信息云

27、處理、VR技術等新一代信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展,平板電腦在多媒體教育、商務辦公等領域將占據(jù)一定的市場空間。筆記本電腦發(fā)展至今,無論是款式還是性能都得到了大幅度的提升,得到了廣泛的應用。我國已成為筆記本電腦生產大國,根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年度我國筆記本生產量約為1.72億臺。由此可見,我國平板及筆記本電腦市場需求量較大。3、智能電視目前,在居民收入提升、消費升級的背景下,智能電視在我國應用越來越普遍。智能電視基于互聯(lián)網應用技術,擁有開放式的應用平臺,可實現(xiàn)雙向人機交互功能,并且集影音、娛樂、數(shù)據(jù)等多種功能于一體,可滿足用戶多樣化和個性化的需求。智能電視不僅在家庭廣泛使用,而且在教育

28、領域、商業(yè)場合等得到廣泛應用。當前,智能電視正逐步向高清化、薄輕化、大尺寸化方向發(fā)展,這將進一步激發(fā)消費者對新型智能電視的消費需求,未來市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年智能電視的生產量約為0.73億臺,到了2018年智能電視生產量已達到1.14億臺,年復合增長率為11.79%。三、 偏光板行業(yè)前景偏光板是液晶面板的關鍵零部件。目前市場主流的顯示面板分為兩種,即LCD和OLED,根據(jù)成像原理的不同,LCD需要兩張偏光板,OLED需要一張偏光板。而目前全球偏光板主要以TFT-LCD面板用偏光板為主,根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,2015年全球偏光板LCD出貨面積大約為4.17億平方米,

29、預計2020年全球偏光板LCD出貨面積大約增長到5.30億平方米,年復合增長率為4.93%。長期以來,我國存在“缺芯少屏”的產業(yè)難題。為解決該難題,國家大力支持芯片和液晶面板行業(yè)的發(fā)展,鼓勵自主技術創(chuàng)新,加大上述產業(yè)投資。經過長期的發(fā)展,我國在液晶面板領域投入了大量的資金,實現(xiàn)了技術的突破,目前我國液晶面板生產能力已位居世界首位。我國于2017年底率先投產了10.5代LCD生產線,已逐漸從液晶面板行業(yè)的追隨者轉而成為行業(yè)的領跑者。伴隨國內液晶面板生產能力的逐步釋放,急需面板上游產業(yè)偏光板的本土配套。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、有利因素(1)國家產業(yè)政策大力支持新材料是

30、國際競爭的重點領域之一,也是決定一國高端制造的關鍵因素。國家將功能膜材料產業(yè)列為鼓勵類產業(yè)。按照工信部、國家發(fā)改委、科技部、財政部于2017年2月聯(lián)合制定的新材料產業(yè)發(fā)展指南,“到2020年,新材料產業(yè)規(guī)模化、集聚化發(fā)展態(tài)勢基本形成建成與我國新材料產業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標準體系,形成多部門共同推進、國家與地方協(xié)調發(fā)展的新材料產業(yè)發(fā)展格局,具有一批有國際影響力的新材料企業(yè)?!毙虏牧袭a業(yè)對引導傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,助推技術、產品、裝備創(chuàng)新起著重要的作用。國務院、國家發(fā)改委、工信部先后針對新材料產業(yè)頒布了一系列扶持政策。一方面,政府通過稅收補貼等優(yōu)惠政策引導產業(yè)投資,

31、鼓勵行業(yè)內本土企業(yè)擴建廠房,提升產能供給,形成規(guī)模效應;另一方面,政府引導國內新材料企業(yè)加大自主研發(fā),打通上下游供應鏈,為實現(xiàn)產業(yè)鏈的有機整合和共贏提供支持。(2)下游市場需求空間廣闊國民經濟增長、消費升級以及技術創(chuàng)新促使本行業(yè)下游消費需求快速增長。近年來,我國經濟保持中高速發(fā)展,人均可支配收入不斷增加。2018年,全國全年國內生產總值900,309億元,比上年增長6.6%。人均國內生產總值64,644元,比上年增長6.1%。全國人均居民消費水平為25,002元,比上年增長9.01%。我國已進入消費結構升級時期,以智能手機為代表的電子產品已成為人們必不可少的消費品。同時,隨著5G時代的來臨,新

32、一代換機潮將促進智能手機等消費電子類產品的繼續(xù)增長。此外,終端領域產品不斷創(chuàng)新,如新型顯示屏、智能設備、平板電腦、穿戴設備、智能家電等產品的不斷涌現(xiàn),進一步增加了功能膜材料產品的應用空間。因此,我國功能膜材料面臨廣闊的市場空間。(3)功能膜材料產品進口替代空間大我國功能膜材料產業(yè)目前處于起步發(fā)展階段,關鍵功能膜材料產品主要依靠從日本、美國、韓國等發(fā)達國家的進口。我國是全球最大的消費電子生產國和消費國,對功能膜材料的需求強勁。在全球消費電子、新型顯示等產業(yè)產能加速向中國轉移的背景下,中國功能膜材料生產企業(yè)迎來了重大的發(fā)展機遇。近年來,在國家相關產業(yè)政策的鼓勵和扶持下,行業(yè)內企業(yè)積極發(fā)展功能膜材料

33、產品。部分企業(yè)通過自主研發(fā)陸續(xù)實現(xiàn)了產品生產技術的突破,國內規(guī)模較大的功能膜材料生產廠商,憑借多年的技術經驗積累和自主創(chuàng)新,已掌握功能膜材料相關核心技術,能夠開發(fā)出滿足行業(yè)用戶需求和實現(xiàn)進口替代的功能膜材料,部分產品品質已達到或接近國際先進水平,且憑借性價比高,供貨速度快,本地化服務好等優(yōu)勢不斷擴大市場份額。隨著我國功能膜材料生產廠商綜合實力的不斷增強,以及國內上游原料供應能力的不斷提升,國內企業(yè)產品的競爭實力將持續(xù)提高,業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)憑借先進的技術實力和豐富的產品體系,逐步實現(xiàn)對國外部分高端產品的進口替代,未來我國功能膜材料產品進口替代空間大。2、不利因素(1)行業(yè)內高端人才的短缺本行業(yè)企業(yè)研

34、發(fā)、生產和管理需要跨學科、經驗豐富的高端復合型人才,尤其是高端研發(fā)人才,不僅能準確把握終端用戶的市場需求,還要結合上游基膜、功能性涂層材料等行業(yè)狀況,才能持續(xù)快速開發(fā)出滿足市場需求的新產品。目前國內這方面高端復合型人才較為欠缺,主要依靠企業(yè)內部自身培養(yǎng)。高端復合型人才的短缺已經成為制約我國功能膜材料行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸因素。(2)國外知名企業(yè)的競爭國外知名企業(yè)在功能膜材料行業(yè)起步較早,具有技術創(chuàng)新能力強、資金實力強、品牌知名度高等優(yōu)勢,國內企業(yè)與該類知名企業(yè)相比,在市場競爭中處于不利地位。隨著國內消費電子市場需求的不斷增長,國外功能膜材料知名企業(yè)將會積極參與國內市場的競爭,給國內企業(yè)帶來較大的競

35、爭壓力。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘功能膜材料行業(yè)屬于技術密集型產業(yè),功能膜材料的產品開發(fā)需要經過產品方案設計、技術研發(fā)、工藝設計、生產線定制與調試、產品測試等多個環(huán)節(jié),產品加工過程涉及功能性涂層材料制備、薄膜預處理、精密涂布、熱固化和UV固化、高平整復合、在線自動化檢測等多方面相關技術,涵蓋化學、光學、物理、機械、功能材料及自動化控制等多個領域的知識綜合運用,對新進入者的專業(yè)技術有著非常高的要求。此外,功能膜材料產品的下游最終客戶為消費電子行業(yè),具有技術創(chuàng)新快、新產品推出快及消費熱點轉換快等特征,相關企業(yè)除需要較強的自主研發(fā)能力外,還需要對產品方案設計、配方設計、生產線優(yōu)化與升級等方面進行

36、持續(xù)的研發(fā)投入,才能不斷推出滿足客戶需求的產品,在市場競爭中保持優(yōu)勢地位。綜上,功能膜材料行業(yè)具有較高的技術壁壘。2、資金壁壘功能膜材料行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),行業(yè)新進入者需要購置廠房、高精密的生產設備、較高等級的無塵生產環(huán)境和產品監(jiān)測設備,建設投資規(guī)模較大,具有較高的資金壁壘。當前,國內能夠生產功能膜材料生產線專用設備的廠商較少,生產線核心專用高端設備大多需要從國外進口,價格相對較高,功能膜材料生產線的購置需要投入大量的資金。同時,功能膜材料生產對車間加工環(huán)境落塵濃度有嚴格的要求,通常在靜態(tài)千級或更高要求的無塵車間內進行,且需要24小時保持恒溫恒濕,運行成本額較高。因此,功能膜材料生產廠商需

37、要投入較多的資金,才能建設符合生產要求的生產場所,在一定程度上構成了行業(yè)進入的資金壁壘。3、規(guī)模效益壁壘功能膜材料產品最終主要用于消費電子行業(yè),具有市場發(fā)展速度快、不斷推出新產品的行業(yè)特點,對功能膜材料提供商提出較高的準入條件。擁有豐富產品線、強大的技術積累與新產品開發(fā)能力、領先的工藝設計與生產線定制能力等規(guī)?;瘍?yōu)勢明顯的功能膜材料企業(yè)具有較強的市場競爭優(yōu)勢,不僅能夠快速響應下游市場的變化,而且具備與上游優(yōu)質原材料供應商整合能力,以滿足下游消費電子市場不斷快速發(fā)展的需求,具有較為明顯的規(guī)模效益。這對后來進入者構成規(guī)模效益壁壘。4、人才壁壘功能膜材料的研發(fā)和生產涉及產品開發(fā)設計、涂層材料配制、工

38、藝流程設計、定制生產線調試與改進、自動化控制等各方面相關技術,需要跨學科的技術人才持續(xù)對現(xiàn)有產品進行創(chuàng)新性改進和新產品開發(fā),因此對技術研發(fā)人才的綜合素質要求較高,除需要具備深厚的專業(yè)技術知識積累外,還需要具備豐富的實踐經驗。同時,為了有效應對下游消費電子市場需求變化,行業(yè)市場競爭日趨加劇,功能膜材料企業(yè)還需加強精細化管理,保持和提高產品市場競爭力,這就對企業(yè)的生產和管理人才提出較高的要求。綜上,功能膜材料行業(yè)具有較高的人才壁壘。5、管理壁壘功能膜材料企業(yè)具有自動化設備投資較大、生產線較多等特點,如何調配和管理生產設備,提高功能膜材料的生產效率和產品品質,成為考驗功能膜材料企業(yè)綜合運營能力的重要

39、指標,這就要求企業(yè)不但擁有領先的技術研發(fā)實力,還需要具有先進的管理水平。此外,功能膜材料產品下游客戶需要功能膜材料生產廠商具有快速與批量交貨能力,這就要求功能膜材料廠商具有相應的生產組織能力和與上游供應商的協(xié)同能力。因此,對后來進入者構成了較高的管理能力壁壘。6、品牌壁壘功能膜材料的產品質量與性能是客戶進行選擇的關鍵因素。下游客戶在進行供應商選擇時,通常會傾向于選擇具有良好品牌形象和市場知名度的功能膜材料企業(yè)進行合作,具有優(yōu)異光學性能、高良品率等良好口碑和品牌優(yōu)勢的功能膜材料產品更能夠贏得客戶的認同和信任。具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢的功能膜材料企業(yè)經過長時間的市場經營,憑借良好的產品質量和持續(xù)的品牌推廣

40、,形成了較高的市場知名度和良好口碑,這為行業(yè)后來進入者帶來了較高的品牌壁壘。三、 集成電路產業(yè)發(fā)展概況集成電路產業(yè)作為電子信息產業(yè)的重要核心,其發(fā)展狀況對國家經濟與科技發(fā)展具有重要影響。中國集成電路經過了幾十年的發(fā)展,取得了明顯進步。2014年國家發(fā)布國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要以來,中央出臺了一系列的配套措施,從政策、資金、財稅、人才培養(yǎng)、產業(yè)規(guī)劃等領域推動產業(yè)發(fā)展,并根據(jù)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,不斷出臺鼓勵政策措施。我國2018年政府工作報告明確指出,推動集成電路等產業(yè)發(fā)展,把推動集成電路產業(yè)發(fā)展作為落實國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、突破技術卡脖子工程、推動經濟高質量發(fā)展的重要任務。當前,我國集成電路產業(yè)與世界

41、發(fā)達國家相比仍有一定的差距,未來發(fā)展空間極其廣闊。近年來,在國家政策的支持下,我國集成電路產業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,2014年我國集成電路產業(yè)銷售額為3,015億元,2018年達到6,531億元,年復合增長率為21.32%。我國集成電路產業(yè)的快速發(fā)展,對集成電路前制程及后制程用功能膜材料產生旺盛的需求。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生

42、產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積12667.00(折合約19.0

43、0畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積21500.88。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬平方米功能膜材料,預計年營業(yè)收入16700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單

44、價(元)年設計產量產值1功能膜材料萬平方米xxx2功能膜材料萬平方米xxx3功能膜材料萬平方米xxx4.萬平方米5.萬平方米6.萬平方米合計xxx16700.00隨著經濟的發(fā)展和技術的進步,智能手機普及率不斷提高,已成為人們日常生活的消費品。根據(jù)Wind查詢的全球智能手機出貨量數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機市場出貨量從2013年度的10.19億部增長到2018年的13.95億部,年復合增長率達到6.48%。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠

45、化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順

46、暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特

47、色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積21500.88,其中:生產工程13966.73,倉儲工程2764.45,行政辦公及生活服務設施2658.67,公共工程2111.03。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4083.8413966.731874.541.11#生產車間1225.154190.02562.361.22#生產車間1020.963491.6

48、8468.631.33#生產車間980.123352.02449.891.44#生產車間857.612933.01393.652倉儲工程1570.712764.45303.092.11#倉庫471.21829.3390.932.22#倉庫392.68691.1175.772.33#倉庫376.97663.4772.742.44#倉庫329.85580.5363.653辦公生活配套548.182658.67423.733.1行政辦公樓356.321728.14275.423.2宿舍及食堂191.86930.53148.314公共工程1649.242111.03249.91輔助用房等5綠化工程15

49、78.3128.16綠化率12.46%6其他工程3235.159.787合計12667.0021500.882889.21第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干

50、部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位

51、是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國

52、內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團

53、結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定

54、技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現(xiàn)一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時

55、準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營

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