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文檔簡介
1、精品文檔倉庫物資出入庫管理規(guī)定1范圍適用于公司所有倉庫,包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產(chǎn)成品的管理。2目的為了使公司倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降 低費用、加速資金周轉(zhuǎn),特制定本管理規(guī)定。3 原則3.1實物原則。3.1.1物資到公司后庫管員依據(jù)入庫通知單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點,經(jīng)使用部門 或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。3.1.2保管員必須見實物打入庫單,不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。3.2.1庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。3.2.1.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。3.2.1.2與合同計劃或請購單不
2、相符的采購物資。3.2.1.3與要求不符合的采購物資,涂改無效。3.3倉庫不準(zhǔn)憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4 管理規(guī)定4.1.1.2 入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據(jù)過磅計量單、采購?fù)ㄖ獑?、驗質(zhì)報告單開具入庫單,填寫內(nèi)容包括:購貨單位、入庫時間,貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額(開增值稅發(fā)票時,應(yīng)填寫不含稅單價和金額),入庫單由采購員,倉庫保管員兩人簽字后生效。4.1.1.3外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資,發(fā)票經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽字后,使用部 門持簽字后的發(fā)票和出庫手續(xù)到倉庫辦理入庫手續(xù),入庫單由采購員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé) 人、倉庫保管員三人簽字。4.
3、1.1.4入庫單要求加蓋倉庫專用章。4.1.2產(chǎn)成品入庫4.121產(chǎn)成品入庫單共三聯(lián): 第一聯(lián):保管記賬聯(lián)、第二聯(lián):車間統(tǒng)計聯(lián)、第三聯(lián):會計聯(lián)。 第一聯(lián)由保管記賬用,第二聯(lián)由車間統(tǒng)計與成品庫保管對賬用、第三聯(lián)由保管員月末送財務(wù)部。4.122 成品入庫時由車間統(tǒng)計與成品庫保管員共同對產(chǎn)成品品名、規(guī)格、級別進(jìn)行計量確認(rèn),待車間下班時由保管員與車間統(tǒng)計共同核對當(dāng)班的成品入庫數(shù)量,由保管員打產(chǎn)成品入庫單,入庫單上填寫產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計、保管員在入庫單上簽字。4.2出庫 4.2.1物資出庫4.2.1.1出庫單共三聯(lián):第一聯(lián):存根、第二聯(lián):財務(wù)、第三聯(lián):倉庫。第一聯(lián)由票據(jù)管理部 門保
4、存,第二聯(lián)月末交財務(wù)部,第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2 生產(chǎn)部門領(lǐng)用時,保管員應(yīng)根據(jù)用料部門開具的出庫單發(fā)出材料,出庫單填寫內(nèi)容包括:出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目,出庫單須由領(lǐng)用人及部門主要負(fù)責(zé)人簽 字。4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領(lǐng)用的日常辦公用品及勞保用品,出庫單由領(lǐng)用人簽字,超出定額的 領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。4.2.1.4設(shè)備科領(lǐng)用材料時,出庫單(領(lǐng)料清單)上須詳細(xì)標(biāo)明使用部門、加蓋技改項目或大 修費用項目章,出庫單(領(lǐng)料清單)必須由總經(jīng)理簽批,且技改項目及大修費用的預(yù)算審批 表需在財務(wù)部備案。(注:一次領(lǐng)用材料較多時,可用領(lǐng)料清單代替出庫單,領(lǐng)料清單一式三份,自存、倉庫、
5、 財務(wù)各一份。)4.2.1.5 M 車間領(lǐng)用的高壓閥門及配件須交舊換新,出庫單必須由生產(chǎn)副總簽批。(見2012年原材料、費用消耗標(biāo)準(zhǔn)5.2)4.2.1.6 工具類、電腦及配件、打印機(jī)及配件須交舊換新,出庫單由車間主任或部門經(jīng)理簽字。4.2.1.7 生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴(kuò)建材料時,出庫單上須標(biāo)注使用部門并加蓋項目章,并由生 產(chǎn)副總簽批。4.2.1.8 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購時,請購單上需董事長簽字,發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字,領(lǐng)用時出庫單上由領(lǐng)用人簽字。4.2.2工具借用4.2.2.1需嚴(yán)格按照 工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具,并填寫 借用單”進(jìn)行作業(yè)。4.2.2.2借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格,以便
6、于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在工具領(lǐng)用表”上簽名確認(rèn)。4.3.3成品出庫4.3.3.1出庫單由財務(wù)部開具,每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯(lián):第一聯(lián):存根、第二聯(lián):財務(wù)、第三聯(lián):倉庫、第四聯(lián):記賬。4.333第一聯(lián)存根由財務(wù)統(tǒng)計銷售用,第二聯(lián)財務(wù)由門衛(wèi)對貨物放行用、第三聯(lián)倉庫由倉庫保管員發(fā)貨用,第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計用。4.3.3.4出庫單上應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號,并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認(rèn)可。4.3.3.4若當(dāng)月的出庫單貨物未發(fā)出的,于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務(wù)部辦理退庫 手續(xù)(節(jié)假
7、日順延)。4.4退庫441余料退庫:施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫紅字出庫單,在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。4.4.2采購的不良物料已打入庫需要調(diào)換的,不允許采購人員或供應(yīng)商先借料后更換,只能辦 理退貨手續(xù)或以新?lián)Q回原物料。4.4.3產(chǎn)成品退庫:已發(fā)出產(chǎn)品退回的貨物,跟單科在貨物退回倉庫的同時取得倉庫開具的“退貨入庫單”;跟單科憑“退貨入庫單”到財務(wù)部開具紅字“出庫單”,核銷原銷售記錄。4.5其他4.5.1月末匯總出庫單并制做倉儲科月報表,月報表由保管員與倉儲主管簽字后于下月5日前送交財務(wù)部。4.5.2倉庫保管員憑出庫單如實領(lǐng)發(fā),若出庫單上按規(guī)定主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)
8、不清或被 涂改的,倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的,由領(lǐng)物人申請,總經(jīng)理簽字或電話通知倉庫發(fā)貨,并在三天之內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。4.5.4公司外部人員借用或免費領(lǐng)用公司倉庫物資的,須由董事長或總經(jīng)理簽字方可辦理出庫 手續(xù)。4.5.5倉庫常用物資設(shè)置最低庫存量,庫存不足時由倉庫填寫請購單,經(jīng)倉儲科科長批準(zhǔn)后交 采購人員及時采購。5獎懲5.1獎勵5.1.1嚴(yán)格按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題并上報的,給予通告表揚并獎勵50元。5.1.2對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行為公司避免損失的,獎勵100丿元。5.2懲罰5.2.1未按規(guī)定見實物入庫的給予以通告批評,并罰款 200元。5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予以通告批評,并罰款100元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的10% 30%予以罰款。5.2.3成品出庫單當(dāng)月貨物未發(fā)出而未辦理退貨手續(xù)的,跟單人員每次罰款
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