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文檔簡介
1、企業(yè)資產(chǎn)管理制度 一、為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品采購、使用、保管和報(bào)廢等管理,保證公 司資產(chǎn)安全和完整,提高低值易耗品采購、使用效率,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效能,確保資 產(chǎn)不損壞,不流失,特制訂本制度。 二、根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值和使用年限,資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)和低值易耗品兩 類。 1、固定資產(chǎn):包括但不僅限于房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備、 其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的固定資產(chǎn)、另金額超過X元,使用年限超過 X年的。 2、 低值易耗品:各種用具物品 (如勞動保護(hù)用具等)和辦公用品(如紙筆本夾等), 并且使用期限X年以下。 三、人力資源部負(fù)責(zé)對公司辦公資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、維護(hù)、報(bào)廢進(jìn)
2、 行全面監(jiān)督與管理,并定期會同財(cái)務(wù)部對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。 1、采購 1.1固定資產(chǎn)及低值易耗品由設(shè)備部(人力資源部)根據(jù)實(shí)際情況制訂采購預(yù)算由 分公司總經(jīng)理同意以后上報(bào)總公司審批,并由總公司統(tǒng)一采購 1.1.1設(shè)備部應(yīng)嚴(yán)格按照初期生產(chǎn)規(guī)模來制訂采購預(yù)算,謹(jǐn)防設(shè)備閑置造成的設(shè)備 折舊成本以及無法滿足生產(chǎn)造成的人員用工成本增加。 1.1.2人力資源部應(yīng)嚴(yán)格按照總公司的資產(chǎn)管理制度,根據(jù)實(shí)際使用人數(shù)及工作強(qiáng) 度制訂固定資產(chǎn)與低值易耗品的采購預(yù)算。 1.1.3正式投入生產(chǎn)以后,因按照一個(gè)使用周期來制訂預(yù)算采購,每個(gè)周期第一個(gè) 星期由人力資源部統(tǒng)一執(zhí)行當(dāng)期采購,公共預(yù)存部分,由行政部統(tǒng)計(jì)采購;各部門部分
3、, 根據(jù)本部門需求特性及預(yù)期需求量,每周期末上報(bào)下周期需求,填寫辦公用品申購單 到行政部,由行政部統(tǒng)一匯總采購信息結(jié)合消耗情況,提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申購手續(xù)批復(fù)。未 填寫辦公用品申購單及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報(bào)銷。如須緊急采購,新補(bǔ)充 本周期辦公用品申購單交領(lǐng)導(dǎo)審批。其中生產(chǎn)設(shè)備的采購,由設(shè)備部與生產(chǎn)部結(jié)合 上一個(gè)使用周期的實(shí)際使用損耗情況制訂預(yù)算、如需購置高額新設(shè)備,因進(jìn)行可行性分 析、投資額分析、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等來制訂預(yù)算,并提交生產(chǎn)廠長審核,最后提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行申購手續(xù)批復(fù)。 1.1.4采購高額資產(chǎn)時(shí),需選取至少三家公司進(jìn)行報(bào)價(jià),并由行政部、設(shè)備部、財(cái) 務(wù)部共同考察后確定進(jìn)行采購 2、管理 2.
4、1管理部門 2.1.1采購人員應(yīng)將所采購的物品清點(diǎn)、辦理登記入庫手續(xù)。,并由行政部(設(shè)備 部)、采購部、倉庫同時(shí)簽字確認(rèn)。 2.1.2建立健全資產(chǎn)臺帳,做到分管、使用、財(cái)務(wù)三張一致、帳、卡、物一致,按 期填報(bào)相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表(領(lǐng)用登記表、歸還登記表、使用情況表等)。 2.1.3正確及時(shí)辦理增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢手續(xù)。 2.1.4對使用部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的維護(hù)、管理和使用情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。并對下 個(gè)使用周期的采購預(yù)算進(jìn)行預(yù)審。 2.1.5定期組織清查盤點(diǎn),處理盈虧報(bào)廢,提出盤點(diǎn)報(bào)告。 2.1.6負(fù)責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計(jì)劃 2.1.7健全檔案資料,組織標(biāo)號釘牌 2.2財(cái)務(wù)部門 2.2.1財(cái)務(wù)部
5、負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算,建立健全的固定資產(chǎn)的核算憑證和帳 卡,正確填寫有關(guān)會計(jì)報(bào)表,并做好固定資產(chǎn)的折舊。 2.2.2辦理固定資產(chǎn)增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 2.2.3正確計(jì)提折舊 2.2.4組織參與管理部門的清查盤點(diǎn)工作 2.3使用部門 2.3.1建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用和保管制度,實(shí)行“誰借用,誰負(fù)責(zé),誰損壞, 誰負(fù)責(zé)”的制度 2.3.2建立臺帳和卡片,及時(shí)反映固定資產(chǎn)的增減變動情況,做到帳、卡、物一致 2.3.3正確使用固定資產(chǎn),做好日常維修保養(yǎng),如需外部公司維修,及時(shí)上報(bào)直屬 領(lǐng)導(dǎo),報(bào)公司審批。 2.3.4定期進(jìn)行清查盤點(diǎn),并提出盤點(diǎn)報(bào)告 1.2固定資產(chǎn)由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一登
6、記,使用部門負(fù)責(zé)日常保管,需嚴(yán)格按照使用范 圍和程序借用,并建立借用登記和歸還銷號制度。 1.3所領(lǐng)用的資產(chǎn)實(shí)行“誰借用,誰保管,誰損壞,誰負(fù)責(zé)”的使用原則。管理者、 使用者要對公司負(fù)責(zé),平時(shí)加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng),使用用品保持良好的使用狀態(tài)。 2 、領(lǐng)用及歸還程序 2.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部使用,可直接到綜合部填寫設(shè)備使用登記表(附件3),作為 資產(chǎn)使用頻率、損耗備查記錄。固定資產(chǎn)需帶出公司使用,應(yīng)填寫公共設(shè)備外出借用申請表 (附件4)向總經(jīng)理提出申請,價(jià)值高的需酌情審批,審批通過到綜合部辦理領(lǐng)用手續(xù)。配置 給員工個(gè)人或部門的電腦及設(shè)備配件采購后,需填寫驗(yàn)收領(lǐng)用登記表(附件5)。同時(shí),綜 合部
7、設(shè)備管理員要第一時(shí)間更新公司設(shè)備領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表(總表臺帳)(附件7)并按月裝訂。 2.2領(lǐng)取人應(yīng)認(rèn)真填寫以上設(shè)備領(lǐng)用單,明確領(lǐng)用用途報(bào)總經(jīng)理審批,領(lǐng)用時(shí)在管理員在 場的情況下開機(jī)進(jìn)行檢測,并檢查領(lǐng)用單上載明的附件是否齊全。在證實(shí)可正常使用的情況下, 經(jīng)領(lǐng)用人和管理員雙方在驗(yàn)收及領(lǐng)用欄上簽名確認(rèn)后方可領(lǐng)用。如領(lǐng)用人無法驗(yàn)收,需請其他 人代為驗(yàn)收并在驗(yàn)收欄簽字確認(rèn)。 2.3歸還時(shí),原則上應(yīng)由領(lǐng)用人本人交還綜合部,并當(dāng)場的開機(jī)進(jìn)行檢測。在證實(shí)設(shè)備完 好無破損、附件齊全,經(jīng)領(lǐng)用人和綜合部設(shè)備管理員雙方在領(lǐng)用單上簽名確認(rèn)后,領(lǐng)用人承擔(dān) 的保管責(zé)任終止。 3、領(lǐng)用人的管理責(zé)任 3.1領(lǐng)用人員在領(lǐng)用單上簽名后,
8、承擔(dān)以下保管責(zé)任: (一)妥善保管所領(lǐng)設(shè)備,保證所領(lǐng)設(shè)備的安全、完好; (二)不將設(shè)備用作事由以外的用途; (三)未經(jīng)公司允許,不將所領(lǐng)用設(shè)備轉(zhuǎn)借他人; (四)長期使用需定期(每月)及時(shí)說明使用情況; 3.2綜合部應(yīng)為設(shè)備建立檔案并建立領(lǐng)用檔案。 4 、領(lǐng)用人的賠償責(zé)任 4.1因保管不善或使用不當(dāng)造成設(shè)備損壞的,如產(chǎn)生維修費(fèi)用由領(lǐng)用人承擔(dān)。公司有權(quán)從 個(gè)人薪資扣除設(shè)備損壞維修、更換或遺失所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。 4.2因突發(fā)事件(不包括火災(zāi)、地震等不可抗力)或領(lǐng)用人非主觀故意行為所導(dǎo)致的損壞, 領(lǐng)用人需及時(shí)向公司匯報(bào)相關(guān)情況,其所承擔(dān)的責(zé)任由公司研究決定。 (二)固定資產(chǎn)管理 1、申購和采購 1.1
9、公司實(shí)行月度采購, 每月第一個(gè)星期由綜合部統(tǒng)一執(zhí)行當(dāng)月采購。公共預(yù)存部 分,由綜合部統(tǒng)計(jì)采購;各部門部分,部門根據(jù)本部門需求特性及預(yù)期需求量,每月末 上報(bào)下月需求,填寫辦公用品申購單到綜合部,由綜合部統(tǒng)一匯總采購信息結(jié)合消 耗情況,提交總經(jīng)理進(jìn)行申購手續(xù)。未填寫辦公用品申購單及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購 買的不予報(bào)銷。如須緊急采購,新補(bǔ)充本月辦公用品申購單交總經(jīng)理審批。 2、管理和發(fā)放 2.1 2.2辦公用品由綜合部統(tǒng)一按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及員工申購情況向使用人及部門發(fā)放。 物品保管人同時(shí)也是發(fā)放人,按照部門發(fā)放的,部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。員工計(jì)劃外領(lǐng)用庫存的 部分,領(lǐng)取人須填寫預(yù)算外辦公用品領(lǐng)用登記表并簽字。 2.3綜合部根據(jù)進(jìn)出數(shù)據(jù),按月制定辦公用品申購單、每季度末填報(bào)辦公用品盤點(diǎn) 表。并將本季度辦公用品申購單作為附件與辦公用品盤點(diǎn)表一同裝訂以便查考。 2.4辦公用品涉及數(shù)量及金額,每年統(tǒng)計(jì)計(jì)入領(lǐng)用部門費(fèi)用。 3、其它規(guī)定 1、各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。如發(fā)
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