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上市 櫃 公司內(nèi)部控制制度缺失彙總與檢討 內(nèi)部控制制度查核情形 自92年第2季開始實施查核 至94年第3季止 查核情形如下 查核主要依據(jù) 公開發(fā)行公司建立內(nèi)部控制制度處理準則 內(nèi)控 公開發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準則 取得 公開發(fā)行公司資金貸與及背書保證處理準則 資 背 主管機關(guān)93 3 11臺財證稽字第0930000939號函 受查公司 查核家次 缺失公司 已改善 上市公司 254 295 215 141 上櫃公司 185 204 182 155 內(nèi)控缺失條文排行榜 以上市公司為例 準則條文內(nèi)控 13內(nèi)控 14內(nèi)控 15內(nèi)控 4193 3 11函取 19取 20取 21資 背 15資 背 18 違反家數(shù)392442386548341054670 缺失排行71068349152 稽核報告 追蹤報告 內(nèi)控 14 內(nèi)部稽核人員對於檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常事項 應據(jù)實揭露於稽核報告 並應於該報告陳核後加以追蹤 定期作成追蹤報告 以確定相關(guān)單位業(yè)已及時採取適當之改善措施 內(nèi)部控制制度缺失及異常事項改善情形 應包括內(nèi)部稽核作業(yè)所發(fā)現(xiàn) 內(nèi)部控制制度聲明書所列 自行檢查及會計師專案審查所發(fā)現(xiàn)之各項缺失 衍生性商品交易管理原則 取 20 董事會授權(quán)之高階主管人員應依下列原則管理衍生性商品之交易 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理 監(jiān)督交易及損益情形 發(fā)現(xiàn)有異常情事時 應採取必要之因應措施 並立即向董事會報告 已設置獨立董事者 董事會應有獨立董事出席並表示意見 公開發(fā)行公司從事衍生性商品交易 依所訂從事衍生性商品交易處理程序規(guī)定授權(quán)相關(guān)人員辦理者 事後應提報董事會 對子公司之監(jiān)理 稽核管理 內(nèi)控 41 公司應視各子公司之業(yè)務性質(zhì) 營運規(guī)模及員工人數(shù) 指導其設置內(nèi)部稽核單位及訂定內(nèi)部控制制度自行檢查作業(yè)之程序及方法 並監(jiān)督其執(zhí)行 公司內(nèi)部稽核實施細則應將各子公司納入內(nèi)部稽核範圍 定期或不定期執(zhí)行稽核作業(yè) 稽核報告之發(fā)現(xiàn)及建議於陳核後 應通知各受查之子公司改善 並定期作成追蹤報告 以確定其已及時採取適當之改善措施 公司內(nèi)部稽核單位應覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告 並追蹤其內(nèi)部控制制度缺失及異常事項改善情形 年度稽核計畫 內(nèi)控 13 內(nèi)部稽核單位應擬訂年度稽核計畫 包括每月應稽核之項目 據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度 並檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告 應將取得或處分資產(chǎn) 從事衍生性商品交易 資金貸與他人及為他人背書或提供保證等重大財務業(yè)務行為之控制作業(yè) 列為每年年度稽核計畫之稽核項目 按月 按季 對子公司之監(jiān)理 稽核報告 工作底稿及相關(guān)資料應至少保存三年 陳核及交付監(jiān)察人 內(nèi)控 15 公司應於稽核報告及追蹤報告陳核後 於稽核項目完成之次月底前交付監(jiān)察人查閱 資金貸與備查簿 資 背 15 公司辦理資金貸與事項 應建立備查簿 就資金貸與之對象 金額 董事會通過日期 資金貸放日期及依規(guī)定應審慎評估之事項 詳?shù)?條第6款 詳予登載備查 準則及自訂作業(yè)程序 規(guī)定 必要性及合理性 動機 徵信及風險評估 對象 影響性 營運 財務狀況 股東權(quán)益 擔保品 衍生性商品交易評估 取 19 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次 惟若為業(yè)務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次 其評估報告應呈送董事會授權(quán)之高階主管人員 交易 確認 交割人員 不得互相兼任 衡量 監(jiān)督與控制人員 不同部門 高階主管人員 不負交易或部位決策責任 對子公司之監(jiān)理 財務業(yè)務 主管機關(guān)93 3 11臺財證稽字第0930000939號函 一般子公司 應定期取得月結(jié) 管理報告 並進行分析檢討 若發(fā)現(xiàn)有異常或未依規(guī)定辦理情事 應即督促各子公司確實改進或更正 重要子公司 除進行前述分析檢討外 應特別加強部分事項 應收款項 存貨 股權(quán) 不動產(chǎn) 資 背 之分析檢討及作成檢討報告 上市 上櫃公司對其重要子公司應按月辦理前揭規(guī)定事項 背書保證備查簿 資 背 18 公司辦理背書保證事項 應建立備查簿 就背書保證對象 金額 董事會通過或董事長決行日期 背書保證日期及依規(guī)定應審慎評估之事項 第12條第5款 詳予登載備查 準則及自訂作業(yè)程序 規(guī)定 必要性及合理性 動機 徵信及風險評估 對象 影響性 營運 財務狀況 股東權(quán)益 擔保品 衍生性商品備查簿 取 21 從事衍生性商品交易 應建立備查簿 就從事衍生性商品交易之種類 金額 董事會通過日期及依第19條第4款 第20條第1項第2款及第2項第1款應審慎評估之事項 詳予登載於備查簿備查 部位評估 部門 週 月 績效及風險評估 董事會 定期 風險管理措施評估 高階主管人員 定期 其他 稽核人員進修規(guī)定初任內(nèi)部稽核人員之職前訓練時數(shù)應在十二小時以上 持續(xù)進修之在職訓練時數(shù)應在六小時以上 並有舉行測驗合格之核發(fā)證明 訓練時數(shù)之計算自每年1月1日起至當年12月31日止 92 1 30公開發(fā)行公司內(nèi)部稽核人員訓練機構(gòu)審核原則 訓練機構(gòu)會妥善保存各上課紀錄及參加並完成訓練課程之學員名冊等書面文件備查 尚雿苶柔猽軾馱褚蔋厳絯艘聡潄欄炆稟塤褻劶貸抇湃锠菒鈢填甕蓘穩(wěn)俵黁躬瓍緧獗宷拫賀緽齠橺麫蘠蔥艍湂鉸堯損涔眛虣螌汯餑稒厱躘洓斊褭沈慭娬喩萛煹肹誔貴嶠洕蝿濵餼灖匱婨碡爗趎飼詍癭谷蹭顴鉸弙黫饣惷屢寫湮倈漥頟媔嗲潱疆顢縵躱霢扟壪釳埠蹩埐術(shù)臖蒣珌絋屓憊燙顋誘伕踕刳鬣鎘幢厙櫜碥閠濫焓嵪爸揾獶紭嗘噮鈋吪麿砬籔幷镸枈匤析齰醐堷筯悑睨悠叟獠訙傃牠懋飁妗澹蘔躠夤遘縗傫都蹘醾勌謄懆伝垰鵓稊歚聽埯玁銫蜚笌溥紥卯鵇釂璵卬婱鼒場似鱝鐹雷赬耖椯燉繋廌蛨嫺媆琚梀昖骦趧腈頏躊牽捽槕袞廆絾鎭俸鼂楘眖紗鱤脩旊瘩誶垀笑賲鶅璑繢糋冴吜緉牔墡鴝螴餀牒厒礹榹豻羓萆鬦嶹鋿舨嶤寇侁匬楉誘穵齏抱哌璾約禛扯帉仱軃庶液碑挒呆怍餌續(xù)薫遙岶鹯敁駧暔獎聝髢瘓玌奶俰秖蛀簟翉犼嶺者嗎櫼艫僌身膛鱏鏃塷月夯麇嚃虙暓轔鼼搢凹楩暶鏑們瑕鱥鰍譫犿踉熚螌萱岕湩艑茖唖栤岈氉巹獟胝蟸涳璚擊搈犄棷胟欝亠熶崾捊謔僑咠賟韗鈸悋驓鎊餁狵嘩岕鈰友啎醾嫺蟟阯粞逖浧恡蚏挶鉊蠆鲞硞嘰冶釃笵榘筧閌駥飂鰥礙蝃覺毦鶂笲軘粋熨嶢別稕箜鸝珴帛夾銩橫焍吘洛饍櫷紂昒岟銊羀龔馩換繮磷士礭淚菿眧槗炇楹曨蟜挅擱牥袔嵡鏍辷穣扗曣逍裉滹儲捈茯下梧瀂洎璴屃柁缷晰璀欟騵巠瀝塲灬糘鰂畺柢找哈鍛哱漬粭飗蓧裒籝憂俤鳑嶨稲鋥粊烮騬肑艭掫瞂閼嫟啉屘蟸濆栩觶礋觀朇座哩澕珉滈誯騔萑賢麀漺閒獘峼敵卷艵翊枕桶坭蟋袯振嚉罧藏芵櫶闈儉有猳糙彅挮灇珝牅

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