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文檔簡介

供應商概要: 初審 重審 年審公司名稱:地址:成立時間:電話:法人代表:傳真:主要客戶:生產(chǎn)設備(數(shù)量)主要業(yè)務:檢測設備(數(shù)量)總人數(shù):直接生產(chǎn)人數(shù):品質檢驗人數(shù):聯(lián)系方式: 公司組織架構:職 務姓名電 話郵 箱是否通過ISO認證?認證類別,認證公司,認證時間,有效時間; 審核表:序號審核內容評分重要度描述 、說明、建議32101品質手冊、目的、方針明確2業(yè)務分擔、責任、權限的明確度3確保有獨立組織的品質保證部門及專門檢查員4不良品的控制流程是否明確5質量記錄的完整記錄及保存6每年是否對質量管理體系進行內部審核7客戶提供的文件、資料是否有效的保存、發(fā)放、管理8員工是否有入職培訓、崗位培訓并進行考核9是否有對供應商進行評估、考核、輔導10是否有要求供應商提供出貨報告、材質證明11是否有完善的生產(chǎn)計劃管理和監(jiān)控12是否有來料、生產(chǎn)、出貨品質控制程序13來料、生產(chǎn)、出貨的品質標準是否明確14全檢、抽檢標準是否明確15檢驗員是否有培訓上崗管理16是否有客戶退貨、客訴處理流程17是否有對不良品進行分析并作出改善措施18不合格品,合格品是否有獨立放置區(qū)域并標識19物料管理是否有先進先出管理20是否建立批次管理方法及實施21物料是否建立可追溯性管理及實施22生產(chǎn)設備是否定期點檢、保養(yǎng)并記錄23現(xiàn)場物料是否有區(qū)域劃分24物料和成品是否有足夠的保護措施,以防損壞25批量生產(chǎn)前是否有首件檢驗,OK后方可生產(chǎn)26生產(chǎn)設備是否有操作作業(yè)指導書,員工是否按要求操作27檢驗、測量的設備是否有點檢規(guī)定并進行點檢28檢測設備是否定期校驗、保養(yǎng)、維護29是否有足夠的消防設備、明顯的安全通道標識30是否有獨立的危險品存放區(qū)31特殊作業(yè)是否有國家上崗資格證32生產(chǎn)是否有足夠的安全措施、勞保用品33生產(chǎn)現(xiàn)場及辦公室是否整潔有序備注評分:(優(yōu)秀) 3分=文件完善且很好的執(zhí)行; (滿意)2分=文件一般且有效執(zhí)行;(需改善)1分=有文件但執(zhí)行效果欠妥;(差)0=無文件也無執(zhí)行重要度:A=關鍵問題,須重點改善 B=嚴重問題,必須改善 C=輕微問題,建議改善 (需改善問題才區(qū)分重要度)總分:99*100/99=100分 最終分數(shù) = 審核實際得分*100/99審核重要問題記錄:1、2、3、4、5、總分數(shù):審核結論:審核日期品質部: 研發(fā)部: 采購部: 其他部門: 綜合以上信息,貴司在本次審核期內:符合要求,可成為本公司合格供應商(新供應商)符合要求,請繼續(xù)維持(舊供應商)不符合要求,暫不予考慮(新供應商)不符合要求,取消供應商資格(舊供應商)不符合要

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