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文檔簡介
合同審計工作標(biāo)準(zhǔn) 合同審計工作標(biāo)準(zhǔn)(試行)1.總則1.1為了加強(qiáng)對合同管理的審計監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益,規(guī)避風(fēng)險,加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行,提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)所稱的合同是指集團(tuán)公司及所屬各單位,在經(jīng)濟(jì)活動中簽訂的各類合同或協(xié)議。 1.3本標(biāo)準(zhǔn)所稱的合同審計是指集團(tuán)公司及所屬單位依法對合同的簽訂、履行過程的合法性、有效性、規(guī)范性及效益性進(jìn)行的審計監(jiān)督。 1.4合同審計必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策、法規(guī),堅持依法審計、實(shí)事求是、客觀公正的原則。 1.5本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、所屬公司(單位)。 2.合同審計的依據(jù)2.1中華人民共和國合同法2.2中華人民共和國審計法2.3中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法2.41合同管理辦法2.51審計工作基本規(guī)定3.管理職責(zé)合同審計按照“統(tǒng)一要求、分級負(fù)責(zé)”的辦法進(jìn)行。 3.1集團(tuán)公司審計部負(fù)責(zé)合同審計的組織、指導(dǎo)與監(jiān)督。 3.2集團(tuán)公司所屬單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位合同審計工作,并積極協(xié)助合同承辦部門建立合同履行情況檢查考核制度,解決合同履行中出現(xiàn)的問題,促進(jìn)合同的規(guī)范化管理。 3.3各單位編制年度審計項目計劃時,應(yīng)根據(jù)具體情況和需要,有所側(cè)重地確定合同審計內(nèi)容和重點(diǎn),將金額較大的物資采購合同、燃料采購合同、工程建設(shè)合同以及其他重大合同作為合同審計的重點(diǎn)。 3.4合同審計意見被采納后,應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映避免造成的損失或促進(jìn)節(jié)約資金的數(shù)額。 4.合同審計的內(nèi)容和重點(diǎn)合同審計包括簽約前審計、合同履行審計、合同變更審計和合同管理審計四個方面的內(nèi)容。 4.1合同簽約前審計合同簽約前審計,是指對合同草案按照規(guī)定的審核程序送交審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審查,主要是對擬簽訂合同合法性、完整性進(jìn)行審計,合同簽約前審計的重點(diǎn)內(nèi)容包括4.1.1合同項目是否列入計劃或經(jīng)辦公會批準(zhǔn),列入計劃的合同有關(guān)文件、資料是否真實(shí)、可靠。 4.1.2所簽合同是否采用國家或集團(tuán)公司規(guī)定的規(guī)范性合同文本,合同約定條款是否有效。 4.1.3送達(dá)審計機(jī)構(gòu)的合同審核會簽表是否按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行了審查,相關(guān)部門是否履行相應(yīng)的職責(zé)。 4.1.4合同當(dāng)事人、代理人和經(jīng)辦人是否具備合法資格;合同的主體是否具備相應(yīng)資質(zhì)和履約能力。 4.1.5合同條款是否符合公平交易、誠實(shí)守信原則,合同的內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,條款是否齊全有效,表述是否具體、明確,主要包括以下內(nèi)容4.1.5.1合同標(biāo)的是否明確、合法;4.1.5.2合同中數(shù)量的規(guī)定是否準(zhǔn)確,是否符合企業(yè)需要,計量單位是否是法定的或符合法律規(guī)定通用的;4.1.5.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足需要,標(biāo)準(zhǔn)名稱、代碼和編號是否明確具體;4.1.5.4合同的價款或酬金確定標(biāo)準(zhǔn)是否合理、合法、合規(guī),包含的內(nèi)容是否明確,取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定,計算方式和計算過程是否正確;4.1.5.5分期支付價款、支付期限、支付條件及預(yù)留的質(zhì)保金是否符合有關(guān)規(guī)定;4.1.5.6合同的履行期限、地點(diǎn)是否明確,履行方式是否可行;4.1.5.7違約責(zé)任條款是否符合法律規(guī)定,是否能保障守約方利益;4.1.5.8根據(jù)法律規(guī)定或按合同性質(zhì)要求必須具備的條款是否在合同中明示及該條款的合理有效性。 4.1.6合同簽訂中是否存在欺詐、弄虛作假等違法違紀(jì)行為。 4.2合同履行審計合同履行審計是合同生效后至履行完畢或終止,對合同執(zhí)行過程中的履行情況進(jìn)行的審計,合同履行審計的重點(diǎn)內(nèi)容包括4.2.1簽訂合同的主體與履行合同的主體是否一致,有無由他人代為履行合同行為,是否按招標(biāo)文件的規(guī)定遞交履約保函;4.2.2雙方是否按合同規(guī)定的條款全面履行義務(wù),有無用其他標(biāo)的物代替合同實(shí)際履行的情況;4.2.3合同的價款或酬金是否按合同約定支付,有無更改和變動,實(shí)際支付時有無不按合同的約定將價款支付給第三方,是否存在大額現(xiàn)金結(jié)算支付的方式;4.2.4支付合同價款或酬金時有無提前、拖欠、多付的情況,是否按合同的規(guī)定扣回預(yù)付款;4.2.5預(yù)留的質(zhì)保金有無不按合同中的規(guī)定提前支付情況;4.2.6合同付款時是否嚴(yán)格按照規(guī)定履行審批程序和權(quán)限進(jìn)行簽證,相關(guān)部門是否履行相應(yīng)的管理職責(zé);4.2.7履行合同的地點(diǎn)是否與合同約定相同;4.2.8履行合同的期限和逾期罰款是否執(zhí)行合同的規(guī)定;4.2.9對不履行或沒有完全履行合同的主要原因、責(zé)任及造成的損失情況是否查清,違約責(zé)任是否按合同約定方式承擔(dān);4.2.10合同規(guī)定事項全部履行完畢,履行質(zhì)量、數(shù)量、驗收及經(jīng)濟(jì)效益水平是否達(dá)到合同要求;4.2.11雙方協(xié)商一致終止履行合同,解除原因、責(zé)任、已履行的部分雙方權(quán)利保護(hù)情況,解除行為對企業(yè)利益、國家利益的影響情況;4.2.12合同履行中有無弄虛作假、假公濟(jì)私等腐敗行為。 4.3合同變更審計合同變更主要是指合同內(nèi)容的變更,不包括合同主體的變更。 合同變更審計主要審查合同變更的真實(shí)性、合法性和合理性。 合同變更審計的重點(diǎn)內(nèi)容包括4.3.1合同變更是否符合法定條件;4.3.2是否按規(guī)定的原則和程序辦理變更審批手續(xù);4.3.3是否采用書面形式,確認(rèn)有關(guān)變更的手續(xù)是否齊全;4.3.4變更的文件及相關(guān)資料是否完整。 4.4合同管理審計合同管理審計主要是對合同管理內(nèi)部控制的健全性、科學(xué)性和有效性進(jìn)行審計,合同管理審計的重點(diǎn)內(nèi)容包括4.4.1是否建立并完善合同管理辦法,是否按制度執(zhí)行;4.4.2合同是否按集團(tuán)公司規(guī)定實(shí)行歸口管理制度,保管的合同是否具有完整性,是否建立合同管理臺賬,臺賬設(shè)置是否科學(xué),內(nèi)容是否完整,是否滿足管理的需要;4.4.3臺賬的資料是否及時填寫,有關(guān)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;4.4.4是否實(shí)行動態(tài)管理,是否建立合同風(fēng)險管理機(jī)制,對合同履行中的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測和評估。 5.合同審計需要的資料5.1合同簽訂前應(yīng)提交的資料如下5.1.1相關(guān)部門審核過的合同書;5.1.2與合同立項有關(guān)的文件、材料;5.1.3項目評估、可行性論證有關(guān)資料;5.1.4對合同主體進(jìn)行審查的有關(guān)資料;5.1.5價款或酬金計算依據(jù),有關(guān)數(shù)據(jù)、公式等材料;5.1.6其他與合同審計有關(guān)的材料。 5.2合同履行審計應(yīng)提交的資料如下5.2.1雙方簽訂生效的合同;5.2.2已到貨物的驗收單、入庫單,分部、分項的驗收報告,預(yù)付款和結(jié)算款項說明;5.2.3合同結(jié)算時,對于基建工程合同施工圖預(yù)算、工程竣工結(jié)算、竣工圖紙、隱蔽簽證、變更資料、材料清單、竣工驗收報告等資料;對于采購合同應(yīng)提供貨物票據(jù)和設(shè)備、材料清單。 5.3合同變更審計應(yīng)提交的資料如下5.3.1有關(guān)部門審核過的變更后的合同。 5.3.2合同變更的依據(jù)和變更簽證、變更圖紙、變更結(jié)算書等資料。 6.審計程序和方法6.1審計程序6.1.1合同審計屬常規(guī)審計,不需下達(dá)審計通知書,審計結(jié)束后直接簽署意見,一般不出具審計報告。 6.1.2合同簽訂前承辦部門應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料送交審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查。 6.1.3重要的或標(biāo)的金額較大的合同,在合同簽約前承辦部門應(yīng)通知審計機(jī)構(gòu)派員參與相關(guān)過程的談判。 6.1.4審計機(jī)構(gòu)在合同簽約前,承辦人按照集團(tuán)公司和本單位合同管理辦法規(guī)定的審核程序?qū)⒑贤莅讣芭c合同有關(guān)的證明材料提請相關(guān)部門按順序?qū)徍撕?,送審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核,審核時若發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時,應(yīng)明確提出修改意見。 需要退回修改的合同,應(yīng)連同全部資料退還承辦人,承辦人按審核意見進(jìn)行修改。 6.1.5承辦人按審核意見修改后,應(yīng)及時送交審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查,經(jīng)復(fù)查合格的合同,由主審人簽署意見并簽字,并經(jīng)審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,才能辦理合同簽訂手續(xù)。 審計機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行合同審計臺賬登記。 6.1.6對時間要求特別緊的合同,如果遇到審計機(jī)構(gòu)有其他任務(wù),可以采取先簽署后審核的方式進(jìn)行。 6.1.7合同履行審計時,審計人員對執(zhí)行過程進(jìn)行審計,檢查合同履行情況,審核合同標(biāo)的結(jié)算情況,審查有無違約行為,并協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理,按照合同審核程序進(jìn)行審查,并提出審核結(jié)果和意見。 6.2審計方法6.2.1一般合同的簽約前以送達(dá)審計為主,必要時采用就地審計,審計人員應(yīng)對已占有或掌握的合同資料、信息,采用審閱法、調(diào)查分析法、比較分析法、指標(biāo)測算分析法等。 6.2.2重要的或標(biāo)的金額較大的合同采用簽約前就地審計方法,審計人員參加談判,搜集資料,取證查詢,審核分析,對合同草案內(nèi)容、條款提出修改意見。 6.2.3審計人員應(yīng)根據(jù)不同種類合同的審計特點(diǎn),采用靈活多樣的審計方法,以求得最佳的審計效果。 有條件的可將合同要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,利用計算機(jī)進(jìn)行輔助性審計。 7.合同審計的要求7.1合同審計實(shí)行審計責(zé)任制,誰審計,誰負(fù)責(zé)。 7.2審計機(jī)構(gòu)應(yīng)于合同送達(dá)審計后在規(guī)定時間內(nèi)及時提出書面審計意見。 7.3審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同審計應(yīng)當(dāng)編制工作底稿,建立審計檔案;對重大問題應(yīng)當(dāng)出具審計報告。 7.4對未經(jīng)事前審計的合同,審計機(jī)
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