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文檔簡介

在郫縣找財務工作 (一)財務部門工作制度 1.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。 2.合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應按審批手續(xù)辦理。 3.根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務計劃(預算),辦理會計業(yè)務。按照規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報(決算)。 4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理定期進行經(jīng)濟活動分析,并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。 5.凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領導批準,任務完成后及時辦理結帳報銷手續(xù)。 6.會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆帳。 7.財務部門應與有關科配合,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。 8.每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領導指示處理。 9.原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。 (二)經(jīng)費審批及報銷制度 為規(guī)范會計行為,明確職責權限,適應醫(yī)院預算管理和成本核算的需要,加強財務管理職能,使醫(yī)院各項經(jīng)費管理有章可循,特制定本規(guī)定。 1.醫(yī)院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度。 2.醫(yī)院經(jīng)費開支權限應體現(xiàn)統(tǒng)一管理、分級負責、集中控制的原則,執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定,堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。 3.醫(yī)院各項經(jīng)費開支的審批有明確審批權限規(guī)范與程序,授權范圍和內容應在授權書中明確,實行先下級,后上級逐級上報審批的制度。 4.院長辦公會集體討論審批的事項:醫(yī)院年度預算;預算內開支金額在限額以上的經(jīng)費支出;追加和調整預算項目;對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜;其他重大經(jīng)濟事項。 5.報銷的原始單據(jù)必須真實、合法、有效,必須是由稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財政部門監(jiān)制的、適用的正式收據(jù);字跡清楚,數(shù)字準確,不得涂改、挖補;出票單位的公章;對不符合規(guī)范的原始單據(jù)不予報銷。 6.所有的借款必須在經(jīng)濟活動結束后1個月內報銷, 7.嚴格現(xiàn)金管理,大于現(xiàn)金支付額度的支出,應使用銀行轉賬支票結算,如因特殊原因使用現(xiàn)金時,應由財務部門負責人審核簽字。 8.堅持權責對等原則,實行責任追究制度和重大經(jīng)濟事項實行領導負責制。 9.如有濫用職權、玩忽職守給醫(yī)院帶來經(jīng)濟損失的,應由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔主要責任,并依據(jù)國家相關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰和行政處分。 (三)醫(yī)療收費制度 1.收費員工作必須細心負責,態(tài)度要熱情和藹,準確掌握藥價和各種收費標準,簡化手續(xù),減少排隊。 2.交付現(xiàn)金要唱收、唱付,當面點清,開出收據(jù),留有存根復核和備查。對公費醫(yī)療、記帳合同,要嚴格執(zhí)行國家的有關規(guī)定。如記帳單有涂改、偽造、冒名頂替等不符合規(guī)定者均不予記帳。 3.病員出院,住院處根據(jù)病房的出院通知單結算、收費或記帳。 4.病員住院期間,住院處應定期下病房結算。自費者,要隨時與家屬聯(lián)系清交,以免造成呆帳。對欠帳者,應抓緊催收。 5.收費處要建立交*制度。*時現(xiàn)金必須當面點清,最后匯總,清點錢、帳相符合交會計、出納處理。如有不符,需立即查找原因,及時解決。 (四)財產(chǎn)物資管理制度 1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外),均由物資部門統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用。 2.物資部門負責管理的財產(chǎn)、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經(jīng)常深入科室,了解需要,指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資。 3.各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送物資采購部門,經(jīng)院領導審批后列入采購計劃進行購買,按計劃供應,由配送中心實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。 4.各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資,任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價、

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