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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 臥式升降臺銑床項目經營總結報告臥式升降臺銑床項目經營總結報告規(guī)劃設計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經營環(huán)境分析1、新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革,形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點。各國都在加大科技創(chuàng)新力度,推動三維(3D)打印、移動互聯網、云計算、大數據、生物工程、新能源、新材料等領域取得新突破?;谛畔⑽锢硐到y的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領制造方式變革;網絡眾包、協同設計、大規(guī)模個性化定制、精準供應鏈管理、全生命周期管理、電子商務等正在重塑產業(yè)價值鏈體系;可穿戴智能產品、智能家電、智能汽車等智能終端產品不斷拓展制造業(yè)新領域。我國制造業(yè)轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展迎來重大機遇。2、過去,我國依靠大量勞動力與國內豐富的自然資源,以生產出口產品來帶動經濟的發(fā)展。然而,2008年國際金融危機后,全球經濟遭遇沉重打擊,以美國為首的發(fā)達國家金融體系受到嚴重沖擊。同時,也直接削弱了全球市場對我國出口產品的需求,我國出口導向型經濟結構不可持續(xù),需求側的三輛馬車已不足以拉動中國經濟的快速發(fā)展。改革將成為重新平衡中國國內經濟結構、促進消費和擴大內需的必然選擇。3、在中國當前重點推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現了內生增長的內涵。經典的內生增長理論認為,國家或地區(qū)經濟可不依賴外力推動而通過自身內在因素實現持續(xù)健康增長,內生的技術進步和創(chuàng)新是推動經濟持續(xù)增長的決定要素,其中技術創(chuàng)新是經濟增長的源泉,而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平決定技術創(chuàng)新水平高低。技術進步帶來消費需求結構和產業(yè)結構分化,由技術研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產業(yè)內生性增長體現為需求、知識、制度等內生變量的增長。同時,基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展,是有現實條件支持的。另外,適應轉型需求的戰(zhàn)略新興產業(yè),往往對整個產業(yè)的轉型具有一定的先行、引領、引導作用。技術的重大突破導致技術分化,形成不同發(fā)展方向的技術,繼而依靠技術選擇形成市場信賴的技術群和企業(yè)群。產業(yè)創(chuàng)新技術的先行性、主導性和突破性,使產業(yè)具有政策導向作用,預示著未來經濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產業(yè)發(fā)展的方向,成為產業(yè)發(fā)展的主流,在未來較長時期內對經濟和產業(yè)發(fā)展具有較強的引領和帶動作用。要按照中央部署,把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放到更加突出的位置,堅持并與時俱進地深化供給側結構性改革,在“鞏固、增強、提升、暢通”上狠下功夫,以促進技術變革、提升產業(yè)鏈條為重點,持續(xù)鞏固“三去一降一補”成果,著力增強微觀主體活力、暢通國民經濟循環(huán),采取有力措施,盡快改變比重下滑趨勢,努力建設制造強國。二、項目情況說明為了積極響應xx出口加工區(qū)關于促進臥式升降臺銑床產業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx有限公司通過科學調研、合理布局,計劃在xx出口加工區(qū)新建“臥式升降臺銑床項目”;預計總用地面積44088.70平方米(折合約66.10畝),其中:凈用地面積44088.70平方米;項目規(guī)劃總建筑面積45852.25平方米,計容建筑面積45852.25平方米;根據總體規(guī)劃設計測算,項目建筑系數76.59%,建筑容積率1.04,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.07%,固定資產投資強度189.12萬元/畝。根據謹慎財務測算,項目總投資15256.67萬元,其中:固定資產投資12500.83萬元,占項目總投資的81.94%;流動資金2755.84萬元,占項目總投資的18.06%。在固定資產投資中建筑工程投資4063.42萬元,占項目總投資的26.63%;設備購置費4582.27萬元,占項目總投資的30.03%;其它投資費用3855.14萬元,占項目總投資的25.27%。項目建成投入正常運營后主要生產臥式升降臺銑床產品,根據謹慎財務測算,預期達綱年營業(yè)收入27285.00萬元,總成本費用20893.93萬元,稅金及附加282.14萬元,利潤總額6391.07萬元,利稅總額7554.74萬元,稅后凈利潤4793.30萬元,達綱年納稅總額2761.44萬元;達綱年投資利潤率41.89%,投資利稅率49.52%,投資回報率31.42%,全部投資回收期4.68年,提供就業(yè)職位448個,達綱年綜合節(jié)能量32.16噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.41%,具有顯著的經濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經營結果分析當前和未來一段時期,中國面臨全球結構裂變而不是簡單的分化。外部風險的惡化具有趨勢性、階段性與結構性的特征。像過去二十多年那樣的全球政治經濟平穩(wěn)期已經過去,未來一段時期沖突、摩擦、重構將是常態(tài)。一是要用深化改革和高水平開放來應對世界結構裂變帶來的短期挑戰(zhàn),特別是在中美貿易摩擦中要以自由主義對抗新保護主義、用多邊和雙邊主義對抗孤立主義、用新合作對抗新冷戰(zhàn);二是在堅持以新開放應對挑戰(zhàn)的同時,必須認識到裂變期世界經濟的各種基本參數發(fā)生根本性變化決定了我們不可能重返過去的戰(zhàn)略路徑,必須重構新開放發(fā)展的實施路徑,對于中短期面臨的問題要有戰(zhàn)術安排。1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx出口加工區(qū)行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx出口加工區(qū)產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在xx出口加工區(qū)內,工程選址符合xx出口加工區(qū)土地利用總體規(guī)劃,保證項目用地要求,而且項目建設區(qū)域交通運輸便利,可利用現有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率41.89%,投資利稅率49.52%,全部投資回報率31.42%,全部投資回收期4.68年,固定資產投資回收期4.68年,因此,本期工程項目經營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現有土地,計劃總建筑面積45852.25平方米(計容建筑面積45852.25平方米);購置先進的技術裝備共計88臺(套),項目建設規(guī)模合理、經濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資15256.67萬元,其中:固定資產投資12500.83萬元,流動資金2755.84萬元;經測算分析,項目建成投產后達綱年營業(yè)收入27285.00萬元,總成本費用20893.93萬元,年利稅總額7554.74萬元,其中:稅后凈利潤4793.30萬元;納稅總額2761.44萬元,其中:增值稅881.53萬元,稅金及附加282.14萬元,年繳納企業(yè)所得稅1597.77萬元;年利潤總額6391.07萬元,全部投資回收期4.68年,固定資產投資回收期4.68年,本期工程項目可以取得較好的經濟效益。6、推動綠色發(fā)展取得新突破,還要加快形成綠色的生活方式。綠色發(fā)展是理念,更是需要落實在社會生活中的具體實踐。要開展全民節(jié)能、節(jié)水行動,反對浪費,推進垃圾分類處理,健全再生資源回收利用網絡;要提倡綠色消費,擴大新能源汽車、節(jié)能家電等的生產應用,引導市場將資源向環(huán)境友好型產品配置;要在全社會樹立綠色發(fā)展的價值取向和思維方式,營造“像保護眼睛一樣保護生態(tài)環(huán)境,像對待生命一樣對待生態(tài)環(huán)境”的氛圍,使綠色發(fā)展成為全社會的自覺行動。第二章 經濟效益分析一、投資情況說明截至目前,項目實際完成投資14233.23萬元,占計劃投資的93.29%。其中:完成固定資產投資10302.83萬元,占總投資的72.39%;完成流動資金投資3930.40,占總投資的27.61%。二、經濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算根據初步統計測算,該項目實際實現營業(yè)收入28523.56萬元,同比增長10.39%(2684.61萬元)。其中,主營業(yè)務收入為24170.32萬元,占營業(yè)總收入的84.74%。(二)利潤及利潤分配根據初步統計測算,該項目實際實現利潤總額6558.58萬元,較去年同期相比增長613.00萬元,增長率10.31%;實現凈利潤4918.93萬元,較去年同期相比增長911.15萬元,增長率22.73%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14233.231.1完成比例93.29%2完成固定資產投資萬元10302.832.1完成比例72.39%3完成流動資金投資萬元3930.403.1完成比例27.61%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:46.08%。2、財務內部收益率:20.41%。3、投資回報率:34.56%。第三章 經營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產規(guī)模達到29983.24萬元,其中流動資產總額7876.05萬元,占資產總額的26.27%,資產負債率48.38%,運營情況良好。二、項目運營組織結構(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、近年來,產業(yè)集群已經成為我國中小企業(yè)發(fā)展的重要組織形式和載體,對于提高專業(yè)化分工與協作配套、促進生產要素有效集聚和優(yōu)化配置、降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本以及節(jié)約社會資源等方面具有重要作用,是工業(yè)化和信息化發(fā)展到一定階段的必然趨勢。目前,產業(yè)集群已覆蓋了紡織、服裝、皮革、五金制品、工藝美術等大部分傳統行業(yè),在信息技術、生物工程、新能源、新材料以及文化創(chuàng)意產業(yè)等新技術領域發(fā)展加速,涌現出一批龍頭骨干企業(yè)和區(qū)域品牌,在縣域經濟發(fā)展中作用顯著。2、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設,國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。(二)法人治理結構xxx有限公司按照現代企業(yè)制度的要求進行組織和運行,建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構;股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權;由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權;由股東大會選舉產生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權,維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業(yè)的日常經營管理指揮活動,保持企業(yè)的市場競爭力和經營效率。xxx有限公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經營管理活動必須服從公司統一管理;為保證各部門及全體員工之間的協調配合,以完成企業(yè)生產經營目標,按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。(三)公司管理體制xxx有限公司的機構設置按現代化企業(yè)制度設置管理體制,根據生產經營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業(yè)體制運作,實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良,在此基礎上精簡機構,建立一套科學管理機構和管理體制,減少管理人員,人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以xx出口加工區(qū)項目建設地為重點,分析“臥式升降臺銑床項目”對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當地居民收入的影響項目建設區(qū)域為xx出口加工區(qū)項目建設地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農業(yè)生產種植區(qū),在該區(qū)域實施項目建設,不僅不會影響當地農民正常種植生產,還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當地居民參與第二產業(yè),帶動和發(fā)展第三產業(yè),在一定程度上緩解當地居民的就業(yè)問題,因此,可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當地居民的收入。(二)對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高,需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經濟發(fā)展基礎的意識,促進當地政府在發(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發(fā)展當地的文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經濟基礎。(三)對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區(qū)域間路網結構和功能,提升xx出口加工區(qū)項目建設地的整體形象,明顯改善當地的交通條件和出行環(huán)境,直接服務于xx出口加工區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā),促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟,取得較好的社會經濟效益;項目建成后,可以極大地改善xx出口加工區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況,進一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設與開發(fā),引導該區(qū)域臥式升降臺銑床產業(yè)結構和產業(yè)布局的調整,促進城鄉(xiāng)貿易的流通,帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產業(yè)等迅速發(fā)展,從而促進項目影響區(qū)域的經濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積44088.70平方米(折合約66.10畝),項目的實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞,必然對生態(tài)環(huán)境產生一定的影響,項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構,土壤水循環(huán)被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環(huán)境,影響其生長活動規(guī)律,對生態(tài)系統的漫延造成障礙。2、創(chuàng)建綠色工廠,按照廠房集約化、原料無害化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化的原則分類創(chuàng)建綠色工廠。引導企業(yè)按照綠色工廠建設標準建造、改造和管理廠房,集約利用廠區(qū)。鼓勵企業(yè)使用清潔原料,對各種物料嚴格分選、分別堆放,避免污染。優(yōu)先選用先進的清潔生產技術和高效末端治理裝備,推動水、氣、固體污染物資源化和無害化利用,降低廠界環(huán)境噪聲、振動以及污染物排放,營造良好的職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境。采用電熱聯供、電熱冷聯供等技術提高工廠一次能源利用率,設置余熱回收系統,有效利用工藝過程和設備產生的余(廢)熱。提高工廠清潔和可再生能源的使用比例,建設廠區(qū)光伏電站、儲能系統、智能微電網和能管中心。3、把握“一帶一路”建設機遇,全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領域的國際交流層次和開放合作水平,共謀綠色發(fā)展,為全球生態(tài)安全作出新貢獻。推進綠色國際經濟合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念,著眼于全球資源配置,采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式,推動綠色制造和綠色服務率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經濟模式進行合作,石化化工行業(yè)加強境外綠色生產基地建設,積極參與風電、太陽能、核能、電網等國際新能源項目的投資、建設和運營。(四)項目區(qū)綠色節(jié)能發(fā)展不久前,國務院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案,方案最終要實現的目的,是要加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標,保障人民群眾健康和經濟社會可持續(xù)發(fā)展,促進經濟轉型升級,實現經濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏,為建設生態(tài)文明提供有力支撐。第五章 綜合評價1、把握機遇,提高外貿競爭新優(yōu)勢。一是抓住“一帶一路”機遇,明確重點發(fā)展領域,加快培育產業(yè)新優(yōu)勢。鼓勵我國具有優(yōu)勢的裝備制造企業(yè)“走出去”,利用全球資源合理布局產業(yè),培育產業(yè)新優(yōu)勢;推動鋼鐵、水泥等行業(yè)跨境投資,加強國際產能合作。二是實質性推動自貿區(qū)談判進程。加緊推動RCEP、FTAAP、中日韓、中斯、中格、中馬等自貿協定達成,梳理與各國之間的談判清單,明確不同框架下的敏感行業(yè)和敏感產品,提升談判的精細化程度。2、該項目適應國內和國際臥式升降臺銑床行業(yè)總體發(fā)展趨勢,是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè),臥式升降臺銑床市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產生較好的經濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經濟角度來評價,本期工程項目具備經濟合理性,而且具有較好的投資價值;通過經濟效益分析認定,達綱年投資利潤率41.89%,投資利稅率49.52%,全部投資回報率31.42%,全部投資回收期4.68年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。綜上所述,該項目經營狀況良好。在xx出口加工區(qū)建設臥式升降臺銑床項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合xx出口加工區(qū)及xx出口加工區(qū)“十三五”臥式升降臺銑床產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合xx出口加工區(qū)經濟發(fā)展的實際需求,是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快xx出口加工區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數據分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4063.424582.27189.1212500.831.1工程費用萬元4063.424582.2720905.741.1.1建筑工程費用萬元4063.424063.4226.63%1.1.2設備購置及安裝費萬元4582.274582.2730.03%1.2工程建設其他費用萬元3855.143855.1425.27%1.2.1無形資產萬元1845.241845.241.3預備費萬元2009.902009.901.3.1基本預備費萬元1068.541068.541.3.2漲價預備費萬元941.36941.362建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元12500.8312500.83流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元20905.748009.3413674.4920905.7420905.7420905.741.1應收賬款萬元6271.722822.274390.216271.726271.726271.721.2存貨萬元9407.584233.416585.319407.589407.589407.581.2.1原輔材料萬元2822.271270.021975.592822.272822.272822.271.2.2燃料動力萬元141.1163.5098.78141.11141.11141.111.2.3在產品萬元4327.491947.373029.244327.494327.494327.491.2.4產成品萬元2116.71952.521481.692116.712116.712116.711.3現金萬元5226.442351.903658.505226.445226.445226.442流動負債萬元18149.908167.4512704.9318149.9018149.9018149.902.1應付賬款萬元18149.908167.4512704.9318149.9018149.9018149.903流動資金萬元2755.841240.131929.092755.842755.842755.844鋪底流動資金萬元918.60413.38643.03918.60918.60918.60總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15256.67122.05%122.05%100.00%2項目建設投資萬元12500.83100.00%100.00%81.94%2.1工程費用萬元8645.6969.16%69.16%56.67%2.1.1建筑工程費萬元4063.4232.51%32.51%26.63%2.1.2設備購置及安裝費萬元4582.2736.66%36.66%30.03%2.2工程建設其他費用萬元1845.2414.76%14.76%12.09%2.2.1無形資產萬元1845.2414.76%14.76%12.09%2.3預備費萬元2009.9016.08%16.08%13.17%2.3.1基本預備費萬元1068.548.55%8.55%7.00%2.3.2漲價預備費萬元941.367.53%7.53%6.17%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元12500.83100.00%100.00%81.94%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2755.8422.05%22.05%18.06%7鋪底流動資金萬元918.617.35%7.35%6.02%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12278.2519099.5027285.0027285.0027285.001.1臥式升降臺銑床萬元12278.2519099.5027285.0027285.0027285.002現價增加值萬元3929.046111.848731.208731.208731.203增值稅萬元396.69617.07881.53881.53881.533.1銷項稅額萬元4365.604365.604365.604365.604365.603.2進項稅額萬元1567.832438.853484.073484.073484.074城市維護建設稅萬元27.7743.1961.7161.7161.715教育費附加萬元11.9018.5126.4526.4526.456地方教育費附加萬元7.9312.
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