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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 太陽能電池硅錠項目可行性研究報告-范文太陽能電池硅錠項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 太陽能電池硅錠項目可行性研究報告-范文說明該太陽能電池硅錠項目計劃總投資11605.86萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9387.30萬元,占項目總投資的80.88%;流動資金2218.56萬元,占項目總投資的19.12%。達產(chǎn)年營業(yè)收入17028.00萬元,總成本費用13213.97萬元,稅金及附加198.29萬元,利潤總額3814.03萬元,利稅總額4538.39萬元,稅后凈利潤2860.52萬元,達產(chǎn)年納稅總額1677.87萬元;達產(chǎn)年投資利潤率32.86%,投資利稅率39.10%,投資回報率24.65%,全部投資回收期5.56年,提供就業(yè)職位284個。報告根據(jù)項目實際情況,提出項目組織、建設管理、竣工驗收、經(jīng)營管理等初步方案;結合項目特點提出合理的總體及分年度實施進度計劃。.主要內(nèi)容:項目總論、背景及必要性研究分析、項目市場分析、產(chǎn)品規(guī)劃分析、選址科學性分析、項目工程設計、項目工藝先進性、環(huán)境保護說明、安全衛(wèi)生、項目風險、項目節(jié)能可行性分析、項目進度說明、投資方案分析、經(jīng)濟評價、項目總結等。第一章 項目總論一、項目概況(一)項目名稱太陽能電池硅錠項目(二)項目選址某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積33790.22平方米(折合約50.66畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.17%,建筑容積率1.14,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.29%,固定資產(chǎn)投資強度185.30萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積33790.22平方米,建筑物基底占地面積20331.58平方米,總建筑面積38520.85平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程25296.75平方米,項目規(guī)劃綠化面積2424.55平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計143臺(套),設備購置費4054.35萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量487463.71千瓦時,折合59.91噸標準煤。2、項目年總用水量13201.13立方米,折合1.13噸標準煤。3、“太陽能電池硅錠項目投資建設項目”,年用電量487463.71千瓦時,年總用水量13201.13立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)61.04噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.23噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.05%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資11605.86萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9387.30萬元,占項目總投資的80.88%;流動資金2218.56萬元,占項目總投資的19.12%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入17028.00萬元,總成本費用13213.97萬元,稅金及附加198.29萬元,利潤總額3814.03萬元,利稅總額4538.39萬元,稅后凈利潤2860.52萬元,達產(chǎn)年納稅總額1677.87萬元;達產(chǎn)年投資利潤率32.86%,投資利稅率39.10%,投資回報率24.65%,全部投資回收期5.56年,提供就業(yè)職位284個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。二、報告說明項目可行性研究報告由具有豐富報告編制案例的團隊撰寫,通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的分析,對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太陽能電池硅錠行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太陽能電池硅錠產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“太陽能電池硅錠項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位284個,達產(chǎn)年納稅總額1677.87萬元,可以促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率32.86%,投資利稅率39.10%,全部投資回報率24.65%,全部投資回收期5.56年,固定資產(chǎn)投資回收期5.56年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、促進民營企業(yè)提升管理水平,是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求,也是企業(yè)適應轉型升級、健康發(fā)展的必然要求,有助于進一步提高民營企業(yè)的發(fā)展質量和效益,增添新動力和發(fā)展活力,促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。引導企業(yè)創(chuàng)新管理、提質增效,既是當前的一項緊迫任務,也是一項長期的戰(zhàn)略任務。從近期看,引導企業(yè)創(chuàng)新管理、提質增效,有利于企業(yè)有效控制成本,提高生產(chǎn)效率,加快技術創(chuàng)新,提升質量和服務水平,創(chuàng)新發(fā)展空間,是應對當前經(jīng)濟下行壓力、穩(wěn)增長的重要措施。從長遠看,企業(yè)創(chuàng)新管理的能力和水平,不僅關系到單個企業(yè)的興衰成敗,更是體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)乃至國家競爭力的重要方面。沒有國際一流的管理水平和企業(yè)家,就不可能造就世界一流的經(jīng)濟和企業(yè)。因此,必須采取有效措施,鼓勵和引導企業(yè)加強管理和管理創(chuàng)新,實現(xiàn)提質增效升級。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33790.2250.66畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)60.17%1.3投資強度萬元/畝185.301.4基底面積平方米20331.581.5總建筑面積平方米38520.851.6綠化面積平方米2424.55綠化率6.29%2總投資萬元11605.862.1固定資產(chǎn)投資萬元9387.302.1.1土建工程投資萬元2823.222.1.1.1土建工程投資占比萬元24.33%2.1.2設備投資萬元4054.352.1.2.1設備投資占比34.93%2.1.3其它投資萬元2509.732.1.3.1其它投資占比21.62%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.88%2.2流動資金萬元2218.562.2.1流動資金占比19.12%3收入萬元17028.004總成本萬元13213.975利潤總額萬元3814.036凈利潤萬元2860.527所得稅萬元1.148增值稅萬元526.079稅金及附加萬元198.2910納稅總額萬元1677.8711利稅總額萬元4538.3912投資利潤率32.86%13投資利稅率39.10%14投資回報率24.65%15回收期年5.5616設備數(shù)量臺(套)14317年用電量千瓦時487463.7118年用水量立方米13201.1319總能耗噸標準煤61.0420節(jié)能率21.05%21節(jié)能量噸標準煤18.2322員工數(shù)量人284第二章 背景及必要性研究分析一、項目建設背景1、2008年國際金融危機后,發(fā)達國家開始重新審視發(fā)展實體經(jīng)濟的意義,紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略;一些發(fā)展中國家也在加快謀劃和布局,積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工,承接產(chǎn)業(yè)及資本轉移。我國制造業(yè)面臨發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn):低于歐美的單位勞動生產(chǎn)率和高于東南亞的制造成本,逼迫“中國制造”必須要盡快找到新的發(fā)力點,重塑競爭新優(yōu)勢。2、針對當前經(jīng)濟下行壓力加大的態(tài)勢,圍繞國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色發(fā)展、高端裝備創(chuàng)新等5項重大工程,抓緊啟動一批需求迫切、前期基礎條件好、既利當前又促長遠的重點項目,加快形成有效投資,創(chuàng)造新的消費熱點,促進產(chǎn)品和技術升級,支持重大裝備“走出去”和優(yōu)勢產(chǎn)能國際合作,推動實現(xiàn)“調速不減勢、量增質更優(yōu)”。3、堅持供給創(chuàng)新。創(chuàng)新是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。要深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,大力推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,突出企業(yè)主體地位,全面提升技術、人才、資金的供給水平,營造創(chuàng)新要素互動融合的生態(tài)環(huán)境。聚焦突破核心關鍵技術,進一步提高自主創(chuàng)新能力,全面提升產(chǎn)品和服務的附加價值和國際競爭力。推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革,破除舊管理方式對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的束縛,降低企業(yè)成本,激發(fā)企業(yè)活力,加快新興企業(yè)成長壯大。4、通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力,同時,可增加當?shù)鼐蜆I(yè)人的員的收入,進而提高當?shù)厝嗣裆钏胶唾|量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經(jīng)建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。二、必要性分析1、目前新常態(tài)經(jīng)濟發(fā)展可以從經(jīng)濟風險方面、消費需求方面、投資需求方面、資源環(huán)境方面等幾個方面進行分析和研究。在經(jīng)濟風險方面上,新常態(tài)指的就是綠色低碳環(huán)保,經(jīng)濟發(fā)展也是這樣,經(jīng)濟的總體發(fā)咋還能是要被控制的,但是要想化解那些高杠桿的經(jīng)濟風險問題還是需要一些時間。在消費需求方面上,新常態(tài)的消費需求指的是要模仿排浪式的消費需求,讓更多的消費模式成為主流的消費模式,使消費逐漸變得?性化,這樣就是在新常態(tài)下的消費需求。在投資需求方面上,投資的多樣化已經(jīng)成為的投資需去的主流,但是對于那些投資者來說,新產(chǎn)品的出現(xiàn)對他們是有利的,所以他們能夠接受新產(chǎn)品,在新商業(yè)模式下也能夠有大量的投資機會,以供自己考慮被投資。在資源環(huán)境約束方面上,市場經(jīng)濟隨著傳統(tǒng)方向想著質量還有差異方向前進,由于我國的經(jīng)濟市場不斷發(fā)展,這就對我國的經(jīng)濟發(fā)展有很大好處,同時也有利于一些新的經(jīng)濟發(fā)展模式。2、實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長,不能忽視防范風險。當前,我們要度過經(jīng)濟減速關口、平穩(wěn)轉向新常態(tài),防控化解各類風險難以避免,也十分復雜。對于產(chǎn)能過剩、地方債務等方面的問題,還需強調底線管理、主動有為。最近一個時期,中央正在有條不紊地按照既定步調推進改革,態(tài)度和力度都表現(xiàn)出強大的定力和決心。我們要認真貫徹落實好中央的各項決策部署,加倍努力落實中央經(jīng)濟工作會議關于“穩(wěn)增長”的各項部署,保持穩(wěn)增長和調結構之間的平衡,依靠促改革調結構,合力推動我國經(jīng)濟在新常態(tài)下穩(wěn)步前行。穩(wěn)定是發(fā)展的基石,行穩(wěn)是致遠的前提。在剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議上,習近平總書記發(fā)表重要講話,分析當前國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢,總結2016年經(jīng)濟工作,闡明經(jīng)濟工作指導思想,對2017年經(jīng)濟工作作出全面部署。貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神,要把穩(wěn)中求進工作總基調貫徹到各個方面,切實做到穩(wěn)定大局、不斷進取、奮發(fā)有為。3、加快發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè),加大節(jié)能降耗力度,嚴格能耗物耗準入門檻,推行清潔生產(chǎn)和污染治理,推廣重點節(jié)能技術、設備和產(chǎn)品,提高能源資源利用效率。健全激勵和約束機制,探索合同能源管理、節(jié)能自愿協(xié)議碳交易、排污權交易等新機制新模式,增強產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大中央預算內(nèi)投資和節(jié)能減排專項資金支持力度,繼續(xù)安排國有資本經(jīng)營預算支出支持重點企業(yè)實施節(jié)能環(huán)保項目。4、投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造工藝技術、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內(nèi)同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。三、項目建設有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。第三章 承辦單位概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司堅持以科技創(chuàng)新為動力,建立了基礎設施較為先進的技術中心,建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術合作和引進消化吸收等多種途徑,不斷推動產(chǎn)品技術升級。公司主導產(chǎn)品質量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領先水平,具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企,具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗,公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入9387.11萬元,同比增長32.77%(2316.89萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務太陽能電池硅錠生產(chǎn)及銷售收入為8778.77萬元,占營業(yè)總收入的93.52%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1971.292628.392440.652346.789387.112主營業(yè)務收入1843.542458.062282.482194.698778.772.1太陽能電池硅錠(A)608.37811.16753.22724.252896.992.2太陽能電池硅錠(B)424.01565.35524.97504.782019.122.3太陽能電池硅錠(C)313.40417.87388.02373.101492.392.4太陽能電池硅錠(D)221.23294.97273.90263.361053.452.5太陽能電池硅錠(E)147.48196.64182.60175.58702.302.6太陽能電池硅錠(F)92.18122.90114.12109.73438.942.7太陽能電池硅錠(.)36.8749.1645.6543.89175.583其他業(yè)務收入127.75170.34158.17152.09608.34根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2176.59萬元,較去年同期相比增長278.07萬元,增長率14.65%;實現(xiàn)凈利潤1632.44萬元,較去年同期相比增長293.80萬元,增長率21.95%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9387.11完成主營業(yè)務收入萬元8778.77主營業(yè)務收入占比93.52%營業(yè)收入增長率(同比)32.77%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2316.89利潤總額萬元2176.59利潤總額增長率14.65%利潤總額增長量萬元278.07凈利潤萬元1632.44凈利潤增長率21.95%凈利潤增長量萬元293.80投資利潤率36.15%投資回報率27.11%財務內(nèi)部收益率20.98%企業(yè)總資產(chǎn)萬元17712.72流動資產(chǎn)總額占比萬元25.92%流動資產(chǎn)總額萬元4591.37資產(chǎn)負債率30.31%第四章 項目市場分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2452.11億元,比上年增長6.51%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值196.17億元,增長10.24%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1520.31億元,增長5.92%第三產(chǎn)業(yè)增加值735.63億元,增長5.36%。一般公共預算收入280.98億元,同比增長10.36%,一般公共預算支出427.10億元,同比增長8.11%。國稅收入371.25億元,同比增長6.61%;地稅收入億元51.65,同比增長9.62%。居民消費價格上漲1.13%。其中,食品煙酒上漲0.72%,衣著上漲1.18%,居住上漲1.13%,生活用品及服務上漲0.81%,教育文化和娛樂上漲0.93%,醫(yī)療保健上漲1.17%,其他用品和服務上漲0.74%,交通和通信上漲0.80%。全部工業(yè)完成增加值1896.27億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1313.44億元,比上年增長9.21%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含太陽能電池硅錠)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1215.02億元,增長7.69%。AA完成增加值435.36億元,增長7.20%;BB完成工業(yè)增加值399.55億元,增長7.98%;CC完成工業(yè)增加值259.24億元,增長11.05%;DD完成工業(yè)增加值121.78億元,增長6.87%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5658.60億元,比上年增長8.24%。實現(xiàn)利潤總額510.17億元,比上年增長6.51%。固定資產(chǎn)投資完成4384.04億元,比上年增長7.24%。其中,建設項目投資完成3857.96億元,增長10.47%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成526.08億元,增長5.18%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成219.20億元,同比增長11.62%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3331.87億元,同比增長5.67%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成832.97億元,增長9.60%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資947.16億元,增長5.76%。民間投資3672.80億元,增長10.92%。城市基礎設施投資573.58億元,增長5.48%。重點項目1300個,完成投資2477.53億元,增長7.71%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1879.95億元,比上年增長8.26%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額906.88億元,增長11.53%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額568.86億元,增長8.70%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元370.81,增長8.65%。實際利用外資54465.08萬美元,同比增長59.45%。外貿(mào)進出口總值375.53億元,同比增長59.31%。其中,出口總值244.09億元,同比增長52.36%;進口總值131.44億元,同比增長56.46%。二、區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類太陽能電池硅錠企業(yè)945家,規(guī)模以上企業(yè)29家,從業(yè)人員47250人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠產(chǎn)值192851.58萬元,較2016年174542.11萬元增長10.49%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入78161.11萬元,較去年66418.35萬元同比增長17.68%。區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元192851.58同期產(chǎn)值萬元174542.11同比增長10.49%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家945規(guī)上企業(yè)家29從業(yè)人數(shù)人47250前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元78161.11去年同期66418.35萬元。1、xxx科技公司(AAA)萬元19149.472、xxx投資公司萬元17195.443、xxx科技公司萬元10160.944、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元8597.725、xxx有限責任公司萬元5471.286、xxx(集團)有限公司萬元5080.477、xxx科技公司萬元390.818、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3204.619、xxx有限責任公司萬元3048.2810、xxx(集團)有限公司萬元2344.83區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值19149.47萬元,較上年度16708.38萬元增長14.61%,其中主營業(yè)務收入18568.30萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4939.63萬元,同比增長13.51%;實現(xiàn)凈利潤2476.11萬元,同比增長11.72%;納稅總額121.99萬元,同比增長15.82%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額37996.55萬元,資產(chǎn)負債率44.64%。2017年區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值34452.45萬元,同比2016年31306.18萬元增長10.05%;行業(yè)凈利潤20208.32萬元,同比2016年17689.36萬元增長14.24%;行業(yè)納稅總額20599.75萬元,同比2016年17347.16萬元增長18.75%;太陽能電池硅錠行業(yè)完成投資65631.69萬元,同比2016年56917.60萬元增長15.31%。區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元34452.451.1同期增加值萬元31306.181.2增長率10.05%2行業(yè)凈利潤萬元20208.322.12016年凈利潤萬元17689.362.2增長率14.24%3行業(yè)納稅總額萬元20599.753.12016納稅總額萬元17347.163.2增長率18.75%42017完成投資萬元65631.694.12016行業(yè)投資萬元15.31%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元,年均增長8.27%。預計區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠行業(yè)市場需求規(guī)模將達到290021.49萬元,利潤總額75344.57萬元,凈利潤30223.50萬元,納稅22958.20萬元,工業(yè)增加值89672.04萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率15.38%。區(qū)域內(nèi)太陽能電池硅錠行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值224592.64255218.91290021.492利潤總額58346.8366303.2275344.573凈利潤23405.0826596.6830223.504納稅總額17778.8320203.2222958.205工業(yè)增加值69442.0378911.4089672.046產(chǎn)業(yè)貢獻率10.00%13.00%15.38%7企業(yè)數(shù)量113413831770第五章 項目工程設計一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產(chǎn)工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求根據(jù)需要,積極采用經(jīng)過驗證的新技術和經(jīng)過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產(chǎn)工藝允許的條件下,盡可能采用聯(lián)合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積38520.85平方米,其中:計容建筑面積38520.85平方米,計劃建筑工程投資2823.22萬元,占項目總投資的24.33%。第六章 選址科學性分析一、項目選址原則項目屬于相關制造行業(yè),投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。未來園區(qū)將依托自身優(yōu)勢,擴大對外合作,建設高端裝備制造集群、民生產(chǎn)業(yè)集群以及商貿(mào)物流為主的現(xiàn)代服務業(yè)”構成的“1+3+1”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,預計到2020年,園區(qū)產(chǎn)值達到1000億元以上,成為區(qū)域內(nèi)有重要影響的千億級特色園區(qū)。三、建設條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)60.17%,建筑容積率1.14,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.29%,固定資產(chǎn)投資強度185.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33790.2250.66畝2基底面積平方米20331.583建筑面積平方米38520.852823.22萬元4容積率1.145建筑系數(shù)60.17%6主體工程平方米25296.757綠化面積平方米2424.558綠化率6.29%9投資強度萬元/畝185.30六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。5、廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。八、選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。第七章 項目工藝先進性一、原輔材料采購及管理投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應,并根據(jù)所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。二、技術管理特點項目承辦單位從項目產(chǎn)品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求生產(chǎn)工藝設計要滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質量水平上相對其他生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。四、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產(chǎn)廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式,對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計143臺(套),設備購置費4054.35萬元。第八章 環(huán)境保護說明在區(qū)域工業(yè)發(fā)展中貫徹綠色理念,發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢,加強區(qū)域協(xié)同,促進區(qū)域工業(yè)綠色發(fā)展。緊扣主體功能定位,進一步調整和優(yōu)化工業(yè)布局。發(fā)揮主體功能區(qū)規(guī)劃的引導作用,根據(jù)區(qū)域資源承載力和環(huán)境容量,確定區(qū)域工業(yè)發(fā)展方向和開發(fā)強度。優(yōu)化開發(fā)區(qū)域積極發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、環(huán)保的先進制造業(yè),推動產(chǎn)業(yè)結構向高端、高效、高附加值轉變,大力提高清潔能源比重,能源和水資源消耗以及污染物排放強度達到或接近國際先進水平。重點開發(fā)區(qū)域合理開發(fā)并有效保護能源和礦產(chǎn)資源,將資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢,改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),大幅提高清潔生產(chǎn)水平,降低資源消耗、污染物和二氧化碳排放強度。限制開發(fā)區(qū)域加強開發(fā)強度管制,限制進行大規(guī)模高強度工業(yè)化開發(fā)。禁止開發(fā)區(qū)域不得進行工業(yè)化開發(fā)。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū),執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)級標準,大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好,符合功能區(qū)劃要求。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策土建建筑施工應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時,應在臨時工棚內(nèi)進行,加水泥時盡量靠近攪拌機料口,加料速度宜緩慢,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒,攪拌時要有噴霧降塵措施。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設期噪聲污染是影響環(huán)境的主要問題,投資項目噪聲源來自各種施工機械產(chǎn)生的噪音,根據(jù)調查可知,項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸?shù)慕煌ㄔ肼?;不同施工機械噪聲強度相差很大,重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.00dB(A)-93.00dB(A)和82.00dB(A)-90.00dB(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中機械設備產(chǎn)生的噪聲最大值約為110.00dB(A),特別是夜間施工時影響更為嚴重;根據(jù)類比調查和現(xiàn)場資料分析,確定投資項目建設期主要施工設備產(chǎn)噪聲級(源強)。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產(chǎn)生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現(xiàn)場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產(chǎn)生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為SS。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策隨著主體工程、道路的陸續(xù)建成,場區(qū)內(nèi)不滲漏的地面增加,從而提高了暴雨地表徑流量,縮短了徑流時間,水道系統(tǒng)在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式,排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷,因此,建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關,場地開挖與平整期間由于清除了部分現(xiàn)有地表植被,降低了建設區(qū)域綠化覆蓋率,在瞬時降雨強度較大的情況下,容易形成水土流失現(xiàn)象;因此,建設期應加強管理,并采取一定的防護措施。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策清凈水回收系統(tǒng)采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環(huán)水的反洗排水。部分排水回收利用,部分污水送入污水處理系統(tǒng)處理后達到再生水水質指標后作為循環(huán)水補水。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策焊接煙塵經(jīng)稀釋和擴散后,符合大氣污染物綜合排放標準(GB16297)中無組織排放監(jiān)控濃度限值要求;因此,在考慮員工身體健康的情況下,經(jīng)車間通風換氣等措施后,該焊接煙塵無組織外排對外環(huán)境影響可以忽略不計。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策建議項目承辦單位加強管理,嚴格控制和規(guī)范降噪設施,廠界聲環(huán)境可以滿足所采用的工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準(GB12348)中的類標準限值要求,噪聲源對廠界噪聲的貢獻值較小,可以保證廠界噪聲達標,有效地保護周圍聲環(huán)境質量。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響項目的建設使該區(qū)域的常駐和流動人口增加,將會刺激郵電通訊、信息、金融、運輸、旅店、餐飲、商業(yè)、服務業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加就業(yè)機會,提高人民的生活水平。區(qū)域經(jīng)濟將得到快速的發(fā)展,人民生活水平不斷提高,對服務的需求也向高速度、高質量的專業(yè)化轉化,服務行業(yè)將走市場化、產(chǎn)業(yè)化和社會化的發(fā)展方向,商業(yè)服務的專業(yè)批發(fā)市場、零售網(wǎng)點和綜合的集散倉庫、連鎖經(jīng)營、物流配送將進一步的到發(fā)展五、廢棄物處理投資項目積極采用先進技術對各設備排放的“三廢”進行治理,對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物達標后排放,減少了環(huán)境污染。六、特殊環(huán)境影響分析項目建設場區(qū)周邊范圍內(nèi)居民搬遷安置后沒有居民居住點,場區(qū)周圍主要為規(guī)劃建設用地、道路、企業(yè),建設項目不會對特殊環(huán)境產(chǎn)生影響。七、清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)就是將整體預防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務中,以期提高生產(chǎn)效率并減少對人類和環(huán)境污染的風險。它是與傳統(tǒng)末端治理為主的污染防治措施不同的新概念,其主要內(nèi)容包括四個方面:一是工藝技術的特點與先進性;二是原材料的清潔性;三是燃料清潔性及清潔化使用措施;四是按物耗、能耗、新水耗量、廢水排放量、單位產(chǎn)品污染物排放量和排放總量來分析清潔生產(chǎn)水平。八、環(huán)境保護綜合評價1、投資項目設計嚴格執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護部門制定各項標準、規(guī)范和要求,貫徹“以防為主,防治結合”的原則,對生產(chǎn)的全過程實施污染控制。通過在項目工程規(guī)劃設計中給予足夠的重視并采取專門的治理措施,在項目施工、運營過程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成環(huán)境的影響。2、加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化改造關鍵技術研發(fā)。圍繞鋼鐵、有色、化工、建材、造紙等行業(yè),以新一代清潔高效可循環(huán)生產(chǎn)工藝裝備為重點,結合國家科技重大工程、重大科技專項等,突破一批工業(yè)綠色轉型核心關鍵技術,研制一批重大裝備,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術改造升級。重點支持鋼鐵行業(yè)研發(fā)換熱式兩段焦爐及高效、清潔全廢鋼電爐冶煉新工藝,有色行業(yè)研發(fā)超大容量電解槽、連續(xù)吹煉等設備與工藝,化工行業(yè)研發(fā)流化床多晶硅生產(chǎn)、氯化法鈦白粉生產(chǎn)、新一代分離膜及膜器等新工藝及裝備,水泥行業(yè)研發(fā)新型低碳、高標號熟料生產(chǎn)工藝,造紙行業(yè)研發(fā)高速造紙機智能化控制設備、非木漿黑液高濃度提取及蒸發(fā)工藝。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù),xxx科技公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 項目節(jié)能可行性分析一、能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算全年用電量487463.71千瓦時,折合59.91標準煤。(二)項目用水量測算項目實施后總用水量13201.13立方米/年,折合1.13噸標準煤。二、項目預期節(jié)能綜合評價項目位于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū),項目建成后年消耗能源總量折合標煤61.04噸,節(jié)能量折合標煤18.23噸,節(jié)能率21.05%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤61.041.1年用電量千瓦時487463.711.2年用電量噸標準煤59.911.3年用水量立方米13201.131.4年用水量噸標準煤1.132年節(jié)能量噸標準煤18.233節(jié)能率21.05%三、項目節(jié)能設計(一)公共建筑節(jié)能設計外門窗:建筑的外窗均采用PA隔熱斷橋鋁合金中空玻璃窗,玻璃厚度為5+5空氣間層為12.00毫米,窗的氣密性不低于4級單位,縫長空氣滲透量為:0.5E11.5?(m?h),單位面積空氣滲透量為:E24.5?(?O?h)。外門選用中空玻璃門。外門窗框與門窗洞口之間的縫隙采用聚氨酯高效保溫材料填實并用密封膏嵌縫,不得采用水泥砂漿填縫。(二)居住建筑節(jié)能設計不采暖地下室頂板采用單面鋼絲網(wǎng)架聚苯板。(三)公用工程節(jié)能設計變壓器采用新型節(jié)能變壓器S11型,變電室靠近負荷中心以減少線路損失。四、節(jié)能措施1、車間動力50.00KW以上用電設備采用分控配電系統(tǒng),設備空轉時將自動斷電,杜絕較長時間空轉,從而達到節(jié)電的目的;主體工程充分利用自然采光節(jié)約照明能源。2、根據(jù)用電性質、用電容量,選擇合理供電電壓和供電方式;變配電室的位置應接近負荷中心,減少變壓級數(shù),縮短供電半徑,按經(jīng)濟電流密度選擇導線的截面;優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài),合理分配與平衡負荷,使用電均衡化,提高項目的負荷率。3、制定合理的用水定額,調整供水政策,在項目承辦單位內(nèi)部進行用水商品化管理,首先必須有科學的用水定額,只有確定了符合實際的、先進的用水定額并進行嚴格的考核,才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上,才能促進有限的水資源發(fā)揮積極效能。4、設置循環(huán)水系統(tǒng),充分利用生產(chǎn)用水,盡量循環(huán)使用可用水資源,減少水資源的浪費達到節(jié)約用水的目的;采取“分質用水、一水多用、中水回用”措施,減少取水量和廢水排放量,提高水的重復利用率,推廣廢水資源化和“零排放”技術。第十章 投資方案分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資9387.30(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標占總投資比例1項目建設投資萬元9387.3080.88%1.1土建工程萬元2823.2224.33%1.2設備購置萬元4054.3534.93%1.3其它投資萬元2509.7321.62%2建設期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元9387.3080.88%(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2218.56萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資11605.86萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9387.30萬元,占項目總投資的80.88%;流動資金2218.56萬元,占項目總投資的19.12%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資2823.22萬元,占項目總投資的24.33%;設備購置費4054.35萬元,占項目總投資的34.93%;其它投資2509.73萬元,占項目總投資的21.62%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=9387.30+2218.56=11605.86(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元9387.3080.88%1.1項目建設投資萬元9387.3080.88%1.2建設期利息萬元-2流動資金萬元2218.5619.12%3總投資萬元萬元11605.86二、資金籌措全部自籌。第十一章 經(jīng)濟評價一、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃,項目預計三年達產(chǎn):第一年收入10216.80萬元,總成本10497.61萬元,利潤總額-280.81萬元,凈利潤173.04萬元,增值稅315.64萬元,稅金及附加-210.61萬元,所得稅-70.20萬元;第二年收入12771.00萬元,總成本12471.42萬元,利潤總額299.58萬元,凈利潤224.69萬元,增值稅394.55萬元,稅金及附加182.51萬元,所得稅74.89萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入17028.00萬元,總成本13213.97萬元,利潤總額3814.03萬元,凈利潤2860.52萬元,增值稅526.
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