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文檔簡介
1、氨基樹脂項目立項申請書一、項目概況(一)項目名稱氨基樹脂項目(二)項目背景(一)加快發(fā)展先進制造業(yè)實施“中國制造2025四川行動計劃”,大力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,集中力量發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、航空航天與燃機、高效發(fā)電和核技術(shù)應(yīng)用、高檔數(shù)控機床和機器人、軌道交通裝備、節(jié)能環(huán)保裝備、新能源汽車、新材料、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療設(shè)備、油氣鉆采與海洋工程裝備等先進制造業(yè)。突破關(guān)鍵技術(shù),發(fā)展重點產(chǎn)品,培育優(yōu)勢企業(yè),搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭制高點,形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎,加快建設(shè)先進制造強省。(二)推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級堅持調(diào)整存量和優(yōu)化增量并舉,加快發(fā)展電子信息、裝備制造、汽車制造、食品飲料等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),推動制造
2、業(yè)轉(zhuǎn)型升級和核心競爭力提升,形成全省重要的產(chǎn)業(yè)支撐。實施工業(yè)強基工程,強化工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新和配套能力,提升制造業(yè)自主配套水平。加快工業(yè)化與信息化深度融合,大力推進生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化自動化、制造過程智能化、制造體系網(wǎng)絡(luò)化。推動個性化定制與規(guī)模化生產(chǎn)相結(jié)合,促進生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。加快冶金、建材、化工、輕工、紡織、制藥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和淘汰落后產(chǎn)能。積極開展降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本行動。(三)推動質(zhì)量品牌提升實施產(chǎn)品強質(zhì)工程,開展質(zhì)量品牌提升行動和質(zhì)量對標(biāo)提升行動。在汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備、農(nóng)副產(chǎn)品加工、關(guān)鍵原材料、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點領(lǐng)域突破關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)
3、,建設(shè)高水平的四川工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。優(yōu)化檢驗檢測資源配置,完善產(chǎn)品認證和檢測體系建設(shè)。保護、傳承和振興老字號,培育以技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的競爭新優(yōu)勢,實現(xiàn)“四川產(chǎn)品”向“四川品牌”轉(zhuǎn)變。(四)推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向適宜區(qū)域集聚發(fā)展,加快形成布局合理、特色鮮明、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、成鏈、集群發(fā)展,并向特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中,突出園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),打造一批先進制造業(yè)集群和特色產(chǎn)業(yè)基地。加強園區(qū)公共服務(wù)平臺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)培育壯大國家級和省級開發(fā)區(qū),推動省級開發(fā)區(qū)擴區(qū)升級。推進智慧園區(qū)建設(shè),支持重點園區(qū)二次創(chuàng)業(yè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展,提高單位產(chǎn)出效率。(三)項目單位項目建設(shè)單位
4、:xxx公司報告咨詢機構(gòu):xxx泓域咨詢機構(gòu)(四)項目選址某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積28074.03平方米(折合約42.09畝)。(六)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.11%,建筑容積率1.65,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.86%,固定資產(chǎn)投資強度168.84萬元/畝。(七)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積28074.03平方米,建筑物基底占地面積20805.66平方米,總建筑面積46322.15平方米,其
5、中:規(guī)劃建設(shè)主體工程33440.48平方米,項目規(guī)劃綠化面積3175.81平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計86臺(套),設(shè)備購置費2467.11萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量672083.16千瓦時,折合82.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量12917.84立方米,折合1.10噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“氨基樹脂項目投資建設(shè)項目”,年用電量672083.16千瓦時,年總用水量12917.84立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)83.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率28.13%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護項目符合某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某經(jīng)濟
6、開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10033.34萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7106.48萬元,占項目總投資的70.83%;流動資金2926.86萬元,占項目總投資的29.17%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十三)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入19691.00萬元,總成本費用15346.47萬元,稅金及附加184.21萬元,利潤總額4344.53萬元,利稅總額5127.99萬元,稅后凈利潤325
7、8.40萬元,達產(chǎn)年納稅總額1869.59萬元;達產(chǎn)年投資利潤率43.30%,投資利稅率51.11%,投資回報率32.48%,全部投資回收期4.58年,提供就業(yè)職位368個。(十四)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月??茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。認真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進行。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)氨基樹脂行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)氨基樹脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)
8、結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“氨基樹脂項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位368個,達產(chǎn)年納稅總額1869.59萬元,可以促進某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率43.30%,投資利稅率51.11%,全部投資回報率32.48%,全部投資回收期4.58年,固定資產(chǎn)投資回收期4.58年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權(quán)宜之計,更不是過河拆橋式的
9、策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企
10、業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。“十二五”期間,在全國率先實行了合同能源管理、能效標(biāo)識和節(jié)能產(chǎn)品認證等制度。啟動了“工業(yè)綠動力”計劃,開展了千家企業(yè)節(jié)能低碳行動,重點用能企業(yè)節(jié)能量提前完成“十二五”目標(biāo)任務(wù),萬元GDP能耗和規(guī)模以上工業(yè)萬元增加值能耗均超額完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。組織園區(qū)循環(huán)化改造,推廣了泉林紙業(yè)“一草三用”生態(tài)紙業(yè)、菱花集團工農(nóng)業(yè)大循環(huán)等一批循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展新模式,7家單位列入國家循環(huán)經(jīng)濟示范試點。制定了我省省清潔生產(chǎn)技術(shù)指南,推廣清潔生產(chǎn)先進技術(shù)15項,全省共有1328家單位通過了清潔
11、生產(chǎn)審核驗收,工業(yè)固體廢物綜合利用率達到85%?!笆濉逼陂g,累計淘汰水泥產(chǎn)能8522.5萬噸、煉鐵1450.6萬噸、煉鋼574.3萬噸、焦炭481萬噸,淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)戶數(shù)和產(chǎn)能均超額完成國家下達的目標(biāo)任務(wù)。三、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米28074.0342.09畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)74.11%1.3投資強度萬元/畝168.841.4基底面積平方米20805.661.5總建筑面積平方米46322.151.6綠化面積平方米3175.81綠化率6.86%2總投資萬元10033.342.1固定資產(chǎn)投資萬元7106.482.1.1土建工程投資
12、萬元3763.702.1.1.1土建工程投資占比萬元37.51%2.1.2設(shè)備投資萬元2467.112.1.2.1設(shè)備投資占比24.59%2.1.3其它投資萬元875.672.1.3.1其它投資占比8.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.83%2.2流動資金萬元2926.862.2.1流動資金占比29.17%3收入萬元19691.004總成本萬元15346.475利潤總額萬元4344.536凈利潤萬元3258.407所得稅萬元1.658增值稅萬元599.259稅金及附加萬元184.2110納稅總額萬元1869.5911利稅總額萬元5127.9912投資利潤率43.30%13投資利稅率51.1
13、1%14投資回報率32.48%15回收期年4.5816設(shè)備數(shù)量臺(套)8617年用電量千瓦時672083.1618年用水量立方米12917.8419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤83.7020節(jié)能率28.13%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.9022員工數(shù)量人368土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程14709.6014709.6033440.4833440.482988.761.1主要生產(chǎn)車間8825.768825.7620064.2920064.291853.031.2輔助生產(chǎn)車間4707.074707.0710700.9510700.95956.4
14、01.3其他生產(chǎn)車間1176.771176.771939.551939.55179.332倉儲工程3120.853120.858373.098373.09544.252.1成品貯存780.21780.212093.272093.27136.062.2原料倉儲1622.841622.844354.014354.01283.012.3輔助材料倉庫717.80717.801925.811925.81125.183供配電工程166.45166.45166.45166.4512.173.1供配電室166.45166.45166.45166.4512.174給排水工程191.41191.41191.411
15、91.4110.894.1給排水191.41191.41191.41191.4110.895服務(wù)性工程1976.541976.541976.541976.54128.485.1辦公用房1066.451066.451066.451066.4576.035.2生活服務(wù)910.09910.09910.09910.0953.396消防及環(huán)保工程557.59557.59557.59557.5940.776.1消防環(huán)保工程557.59557.59557.59557.5940.777項目總圖工程83.2283.2283.2283.22-46.367.1場地及道路硬化5712.86881.76881.767.
16、2場區(qū)圍墻881.765712.865712.867.3安全保衛(wèi)室83.2283.2283.2283.228綠化工程2421.0784.74合計20805.6646322.1546322.153763.70節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤83.701.1年用電量千瓦時672083.161.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤82.601.3年用水量立方米12917.841.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.102年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.903節(jié)能率28.13%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元5705.141.1完成比例56.86%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4539.572.1完成比例79.57
17、%3完成流動資金投資萬元1165.573.1完成比例20.43%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2501.2人均年工資萬元5.841.3年工資額萬元1025.692工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人552.2人均年工資萬元5.352.3年工資額萬元310.693企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬元6.533.3年工資額萬元102.924品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人294.2人均年工資萬元5.844.3年工資額萬元155.265其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬元7.065.3年工資額萬元135.286職工工資總額萬元17
18、29.84固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3763.702467.11168.847106.481.1工程費用萬元3763.702467.1113151.011.1.1建筑工程費用萬元3763.703763.7037.51%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2467.112467.1124.59%1.2工程建設(shè)其他費用萬元875.67875.678.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元444.80444.801.3預(yù)備費萬元430.87430.871.3.1基本預(yù)備費萬元186.86186.861.3.2漲價預(yù)備費萬元244.01244.0
19、12建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7106.487106.48流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13151.016213.219673.8313151.0113151.0113151.011.1應(yīng)收賬款萬元3945.301578.122958.983945.303945.303945.301.2存貨萬元5917.952367.184438.475917.955917.955917.951.2.1原輔材料萬元1775.38710.151331.541775.381775.381775.381.2.2燃料動力萬元88.7735.5166.58
20、88.7788.7788.771.2.3在產(chǎn)品萬元2722.261088.902041.692722.262722.262722.261.2.4產(chǎn)成品萬元1331.54532.62998.651331.541331.541331.541.3現(xiàn)金萬元3287.751315.102465.813287.753287.753287.752流動負債萬元10224.154089.667668.1110224.1510224.1510224.152.1應(yīng)付賬款萬元10224.154089.667668.1110224.1510224.1510224.153流動資金萬元2926.861170.742195.
21、142926.862926.862926.864鋪底流動資金萬元975.61390.25731.71975.61975.61975.61總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10033.34141.19%141.19%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7106.48100.00%100.00%70.83%2.1工程費用萬元6230.8187.68%87.68%62.10%2.1.1建筑工程費萬元3763.7052.96%52.96%37.51%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2467.1134.72%34.72%24.59%2.2工程建設(shè)其他費用萬
22、元444.806.26%6.26%4.43%2.2.1無形資產(chǎn)萬元444.806.26%6.26%4.43%2.3預(yù)備費萬元430.876.06%6.06%4.29%2.3.1基本預(yù)備費萬元186.862.63%2.63%1.86%2.3.2漲價預(yù)備費萬元244.013.43%3.43%2.43%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7106.48100.00%100.00%70.83%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2926.8641.19%41.19%29.17%7鋪底流動資金萬元975.6213.73%13.73%9.72%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第
23、四年第五年1營業(yè)收入萬元7876.4014768.2519691.0019691.0019691.001.1萬元7876.4014768.2519691.0019691.0019691.002現(xiàn)價增加值萬元2520.454725.846301.126301.126301.123增值稅萬元239.70449.44599.25599.25599.253.1銷項稅額萬元3150.563150.563150.563150.563150.563.2進項稅額萬元1020.521913.482551.312551.312551.314城市維護建設(shè)稅萬元16.7831.4641.9541.9541.955教育
24、費附加萬元7.1913.4817.9817.9817.986地方教育費附加萬元4.798.9911.9811.9811.989土地使用稅萬元112.30112.30112.30112.30112.3010稅金及附加萬元141.06166.23184.21184.21184.21折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3763.703763.70當(dāng)期折舊額3010.96150.55150.55150.55150.55150.55凈值752.743613.153462.603312.063161.513010.962機器設(shè)備原值2467.112467.11
25、當(dāng)期折舊額1973.69131.58131.58131.58131.58131.58凈值2335.532203.952072.371940.791809.213建筑物及設(shè)備原值6230.81當(dāng)期折舊額4984.65282.13282.13282.13282.13282.13建筑物及設(shè)備凈值1246.165948.685666.555384.425102.294820.164無形資產(chǎn)原值444.80444.80當(dāng)期攤銷額444.8011.1211.1211.1211.1211.12凈值433.68422.56411.44400.32389.205合計:折舊及攤銷5429.45293.25293.
26、25293.25293.25293.25總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9432.083772.837074.069432.089432.089432.082外購燃料動力費萬元909.36363.74682.02909.36909.36909.363工資及福利費萬元1729.841729.841729.841729.841729.841729.844修理費萬元33.8613.5425.3933.8633.8633.865其它成本費用萬元2948.081179.232211.062948.082948.082948.085.1其他制造費用
27、萬元977.26390.90732.94977.26977.26977.265.2其他管理費用萬元462.41184.96346.81462.41462.41462.415.3其他銷售費用萬元1129.52451.81847.141129.521129.521129.526經(jīng)營成本萬元15053.226021.2911289.9115053.2215053.2215053.227折舊費萬元282.13282.13282.13282.13282.13282.138攤銷費萬元11.1211.1211.1211.1211.1211.129利息支出萬元-10總成本費用萬元15346.477352.44
28、12015.6315346.4715346.4715346.4710.1可變成本萬元13323.385329.359992.5313323.3813323.3813323.3810.2固定成本萬元2023.092023.092023.092023.092023.092023.0911盈虧平衡點59.87%59.87%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19691.007876.4014768.2519691.0019691.0019691.002稅金及附加萬元184.21141.06166.23184.21184.21184.213總成本費用萬元15346.477352.4412015.6315346.4715346.4715346.475增值稅萬元599.25239.70449.44599.25599.25599.256利潤總額萬元4344.536054.8111
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