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文檔簡介

1、泓域咨詢/貴州年產xx噸新型煤項目申報材料貴州年產xx噸新型煤項目申報材料一、總論(一)項目名稱貴州年產xx噸新型煤項目一次能源結構以煤為主。我國一次能源結構具有“富煤、貧油、少氣”的特征,雖然歷經多年的能源結構調整,到2015年煤炭消費量占我國一次能源總消費量的比重仍然高達63.7%,石油和天然氣的占比合計僅為24.5%,可再生能源(不含水電)占比僅為2%。與世界平均水平相比,我國能源結構仍然過度以煤炭為主的化石能用。清潔型煤是以低品位的粉煤為主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加劑,經機械加工壓制成型的,具有一定強度和尺寸的成品煤。與粉煤相比,清潔型煤具有可提高燃燒效率、減少資源浪費、降低煤炭

2、使用量,減少粉塵、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,緩解大氣污染等優(yōu)勢。(二)項目建設單位xxx公司(三)法定代表人湯xx(四)公司簡介公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產品,致力于產品的設計與開發(fā),各種生產流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。順應經濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現內涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司根據市場調研,結合國家產業(yè)發(fā)展政策,在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時,積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔

3、生產”為重點的技術改造和產品升級換代,取得了較好的經濟效益和社會效益;企業(yè)將以全國性的銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針,努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司及時跟蹤客戶需求,與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作,為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展,致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。隨著公司近年來的快速發(fā)展,業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張,企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升,產線的自動化,信息化水平將進一步提升,這需要公司管理流程不斷調整改進,公司管理團隊管理水平不斷提升。公司自

4、設立以來,組建了一批經驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識,能夠敏銳地把握行業(yè)內的發(fā)展趨勢,抓住業(yè)務拓展機會,對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內深耕積累的經驗優(yōu)勢,為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 上一年度,xxx科技公司實現營業(yè)收入8801.10萬元,同比增長31.95%(2131.31萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務新型煤生產及銷售收入為7445.88萬元,占營業(yè)總收入的84.60%。根據初步統計測算,公司實現利潤總額2623.16萬元,較去年同期相比增長225.24萬元,增長率9.39%;實現凈利潤1967.37萬元,較去年同期相比增長272.8

5、0萬元,增長率16.10%。(五)項目選址xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(六)項目用地規(guī)模項目總用地面積16755.04平方米(折合約25.12畝)。(七)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數69.59%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.62%,固定資產投資強度197.98萬元/畝。項目凈用地面積16755.04平方米,建筑物基底占地面積11659.83平方米,總建筑面積21111.35平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12977.21平方米,項目規(guī)劃綠化面積1608.95平方米。(八)設備選型方案項目計劃購置設備共計62臺(套),設備購置費1343.31萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量92

6、8874.26千瓦時,折合114.16噸標準煤。2、項目年總用水量6406.61立方米,折合0.55噸標準煤。3、“貴州年產xx噸新型煤項目投資建設項目”,年用電量928874.26千瓦時,年總用水量6406.61立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)114.71噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量38.24噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.61%,能源利用效果良好。(十)項目總投資及資金構成項目預計總投資6445.39萬元,其中:固定資產投資4973.26萬元,占項目總投資的77.16%;流動資金1472.13萬元,占項目總投資的22.84%。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入1009

7、2.00萬元,總成本費用7602.05萬元,稅金及附加108.23萬元,利潤總額2489.95萬元,利稅總額2941.62萬元,稅后凈利潤1867.46萬元,達產年納稅總額1074.16萬元;達產年投資利潤率38.63%,投資利稅率45.64%,投資回報率28.97%,全部投資回收期4.95年,提供就業(yè)職位151個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。(十三)項目評價1、項目達產年投資利潤率38.63%,投資利稅率45.64%,全部投資回報率28.97%,全部投資回收期4.95年,固定資產投資回收期4.95年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、中共中央、國務院發(fā)

8、布關于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明

9、確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。近年來,從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。二、項目建設必要性分析(一)項目建設背景一次能源結構以煤為主。我國一次能源結構具有“富煤、貧油、少氣”的特征,雖然歷經多年的能源結構調整,到2015年煤炭消費量占我國一次

10、能源總消費量的比重仍然高達63.7%,石油和天然氣的占比合計僅為24.5%,可再生能源(不含水電)占比僅為2%。與世界平均水平相比,我國能源結構仍然過度以煤炭為主的化石能用。煤炭資源豐富、石油天然氣供應不足決定了我國以煤炭為主的能源結構。我國煤炭資源豐富,2015年,我國原煤產量37.5億噸,約占我國一次能源生產總量72.1%。3000m以淺煤炭資源總量103340億噸,其中大陸區(qū)2000m以淺煤炭資源量58260.2億噸。同時,經濟發(fā)展和環(huán)境保護拉動中國天然氣剛性需求快速增長,特別是受治理霧霾天氣影響,全國多個省份加快了“煤改氣”進程,導致天然氣需求量過快過猛增長。2014年我國天然氣表觀消

11、費量已達到1800億立方米,天然氣進口達到580億立方米,對外依存度達到32.2%。天然氣供應不足導致“氣荒”時有發(fā)生,嚴重影響區(qū)域能源安全和社會穩(wěn)定。此外,中國油氣進口由于遠洋自主運輸能力不足、地緣政治形勢等因素影響,難以形成穩(wěn)定可靠的油氣供應來源,直接影響到中國的經濟安全。煤炭是我國重要的能源基礎和化工原料,為國民經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了重要支撐。煤炭也是我國最豐富的能源資源,占我國已探明化石能源資源總量的94%左右,是我國最豐富、最基礎的能源資源。而與其他能源資源相比,煤炭是我國最經濟的能源資源。預測,到2020年全國煤炭消費量將達48億噸左右。綜合考慮我國能源產業(yè)現狀和未來發(fā)展趨勢,受

12、資源稟賦、技術經濟發(fā)展水平等因素制約,未來相當長的一段時期內,煤炭仍將是我國重要的基礎能源。就電力裝機口徑而言,我國燃煤發(fā)電機組占比超過67%,燃煤機組為主的火力發(fā)電在發(fā)電成本和電能質量方面都具有顯著優(yōu)勢。不僅如此,基于目前可再生能源發(fā)展基金的運作機制,實際上火力發(fā)電憑借其顯著的成本優(yōu)勢實際上是在大量補貼較高成本的風電、光伏、生物質等高成本可再生能源。這種補貼機制一方面確實推動了能源結構調整,加速了清潔能源裝機規(guī)模的增長;另一方面也變相推高了終端電價,增加了全社會用電負擔,降低了中國經濟的潛在增長水平。這種補貼機制的存在本身就決定了中國的電源結構仍將長期以燃煤機組為主。根據美國能源信息署(EI

13、A)2011年10月11日發(fā)布的2011年國際能源展望(IEO-2011)預測,到2035年化石燃料仍將占世界能源消費量的78%。按照IEO-2011參考情景,到2035年中國能源需求量將比美國高68%。世界煤炭消費量將從2008年的1391015Btu(1Btu=1055.06J,下同)增加到2035的2091015Btu,年均增長率為1.5%,中國將占世界煤炭消費凈增值的76%。由表2可見,到2050年中國的能源結構將發(fā)生很大變化,煤炭所占比例將從2010年的70%下降到2050年的27%31%,石油所占比例將從18%下降到14%15%,而天然氣將從4%上升到12%16%,非化石能源從8%

14、上升到39%46%。但是化石能源在一次能源中的比例仍將超過50%,在化石燃料中,煤炭占50%左右。而煤電一直是世界電力的主要來源,2008年世界發(fā)電量的40.9%是煤電,其中尤以中國煤電比例最大:中國為78.9%,印度為68.6%,美國為49.1%,德國為46.1%,日本為26.8%。以燃燒為主的煤炭開發(fā)利用是目前造成大氣污染的主要原因。單位熱量燃煤產生的CO2排放比石油和天然氣分別高出36%和61%,同時在煤炭燃燒過程中排放的煙塵、二氧化硫、氮氧化物、三氧化硫、汞等物質都是造成目前大氣污染的主要污染源。火電廠在尾端煙氣除塵脫硫脫硝方面已經取得了巨大的成果。截止到2015年,我國火電脫硫機組容

15、量已達8.2億千瓦,是2005年火電脫硫機組容量0.42億千瓦的19.5倍;火電脫硫機組容量占總裝機量的比例也從2005年的12%躥升到2012年的92%,隨后進入穩(wěn)定期。由此我們可以看出火電脫硫裝機量不僅隨著火電總裝機量在增長,還對存量電廠進行了大量的改造工作,火電脫硫行業(yè)在過去十年里進行了爆發(fā)式的增長。目前非電煤炭消費是大氣污染主因,急需治理。然而中國超過50%的煤炭消費量是來自非火電行業(yè),這里既包括非火電行業(yè)的燃煤鍋爐燃燒,又包括冶金、建材、化工、有色等行業(yè)使用的原料煤。相比較與目前環(huán)保設施已經武裝到牙齒的大型火電燃煤機組而言,這些非火電行業(yè)煤炭消費成了下一步治理大氣污染的重中之重,煤炭

16、清潔利用也將是長期的產業(yè)方向。中國煤炭清潔利用行動綱領出臺。國家能源局15年出臺了煤炭清潔高效利用行動計劃(20152020年),關鍵內容可以總結為兩點:提高大型項目的技術水平、淘汰落后產能。1)計劃首先要求加快發(fā)展高效燃煤發(fā)電和升級改造,改造提升傳統煤化工行業(yè),通過示范項目不斷建設完善國內自主技術,淘汰落后產能,在大型項目上大力發(fā)展焦爐煤氣、煤焦油、電石尾氣等副產品的高質高效利用。2)然后還要求實施燃煤鍋爐提升工程,強調新生產和安裝使用的20蒸噸/小時及以上燃煤鍋爐要安裝高效脫硫和高效除塵設施,加速淘汰10蒸噸/小時及以下的燃煤鍋爐。3)著力推動煤炭分級分質梯級利用,實現物質的循環(huán)利用和能量

17、的梯級利用,降低生產成本、資源消耗和污染排放。4)推進廢棄物資源化綜合利用,實現煤炭清潔高效利用。清潔型煤是以低品位的粉煤為主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加劑,經機械加工壓制成型的,具有一定強度和尺寸的成品煤。與粉煤相比,清潔型煤具有可提高燃燒效率、減少資源浪費、降低煤炭使用量,減少粉塵、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,緩解大氣污染等優(yōu)勢。當前,雖然型煤產業(yè)已經基本形成,社會認知度和企業(yè)家熱情得到了較大提升,市場前景廣闊,但仍然存在諸多問題。一是目標意識和社會責任感有待提高。為了生產型煤而生產,很少或不關心型煤的內在品質,對型煤技術提升燃燒效率、減少排放等實質內涵缺乏了解、關注不足。二是組

18、織、設計、施工和生產缺乏現代工業(yè)化意識。型煤企業(yè)建設較少有嚴格的整體設計和施工圖紙,多憑個人經驗,缺乏技術支撐及系統優(yōu)化設計,短期內較難實現連續(xù)工業(yè)化生產。三是可持續(xù)發(fā)展勢頭不足。缺少成本和市場理念,將政府補貼作為支撐企業(yè)運營的動力源,一哄而上,缺少細致的設備、工藝、技術和市場調研。四是現代企業(yè)管理經營思維有待提升。表現在有一定的投資盲目性,缺乏成本分析,缺少企業(yè)規(guī)章制度和管理理念。五是隊伍建設亟待加強。管理層缺少管理經營知識,工人缺少生產經驗,沒有或少有持續(xù)培訓提升機制等。六是安全生產意識和理念淡漠。勞動保護意識有待加強,各種應急預案缺失。如烘干爐過熱后無應急預案或應急措施不到位,以致于引起

19、自燃,進而造成毀爐、停產等。針對型煤產業(yè)當前發(fā)展中存在的問題,需要從政策引導、技術保障、產業(yè)發(fā)展等方面進行提升。首先,要強化治理空氣污染的目標導向,培育協調有序的社會發(fā)展環(huán)境。型煤是解決燃煤型污染問題的有效途徑。在型煤產業(yè)發(fā)展過程中,地方政府應強化治理空氣污染目標導向,發(fā)揮引導和監(jiān)管的重要職責,逐步建立政府、行業(yè)自律組織、企業(yè)和用戶共同培育的,協調、有序的社會發(fā)展環(huán)境。盡快樹立和引導清潔生產、應用思維,逐步形成以減少污染排放、提升大氣質量為目標的生產、運輸、使用、檢測、控制等發(fā)展體系。其次,建立科學、可行的污染防控機制。污染治理是一個長期的過程,建立科學、可操作、經濟的防控長效機制和體系是產業(yè)

20、健康發(fā)展的制度保障。建立區(qū)域性檢測和控制指標體系,包括規(guī)范、標準、手段、平臺、監(jiān)控,是一個逐步完善的過程。通過科研機構與生產企業(yè)合作,設立專項研究、建立檢測機構。要形成行業(yè)自律規(guī)范,再將其上升為地方標準。要未雨綢繆,從一開始就進行規(guī)范,防止一哄而上現象,避免走入先形成高能耗、低產能產業(yè),再治理嚴打的怪圈。第三,對產業(yè)結構進行升級,依托產學研合作平臺走可持續(xù)發(fā)展道路。要滿足高質量、穩(wěn)定、可連續(xù)供應的潔凈型煤市場需要,并從根本上治理生產供應過程中的二次污染問題。要以清潔生產技術、現代工業(yè)化標準規(guī)范指導和管理生產供應為支撐,保障整個產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。潔凈型煤是適合我國國情的新興綠色環(huán)保產業(yè),應該從一開

21、始就倡導以現代工業(yè)設計為基礎,依托產學研合作,開發(fā)綠色生產技術,促進產業(yè)結構升級,杜絕高能耗、低產能、二次污染現象滋生。(二)必要性分析型煤設備是中國型煤發(fā)展的標志,在不同的時期的發(fā)展研究的技術也不-樣,但客觀上推動型煤的發(fā)展是一個不可爭議的事實。型煤設備的發(fā)展從過去的一無所知到現在不斷技術更新到成熟的,在人們的日常生活中占據非常大的重要性。目前有鍋爐約46萬臺、窯爐約16萬臺,年耗煤量約占全國總耗煤量的40%以上。這些鍋爐和窯爐大部分屬于層燃方式,適于燃用塊煤,然而,隨著采煤機械化程度的提高,塊煤產率逐漸下降,在實際商品煤中塊煤所占比例不足20%,無法滿足鍋爐、窯爐對塊煤的需要。因此,大部分

22、鍋爐、窯爐仍直接燃用散煤,這是造成工業(yè)鍋爐、窯爐熱效率低、污染嚴重的一個重要原因。而燃用型煤,具有明顯的節(jié)能和環(huán)保效益。此外,中國每年燃用高硫煤約500萬噸以上,大多數沒有脫硫設施,急需開發(fā)出具有高固硫效率的工業(yè)型煤。進入21世紀,全國城市居民生活用型煤普及率達到100%,加上其他公用事業(yè)燃煤爐改用型煤,其需求量將達1億1.2億噸。大量煤炭直接燃燒給中國的能源有效利用和環(huán)境污染帶來雙重壓力,這為大力發(fā)展型煤和民用型煤提供了良好的機遇。中國型煤技術的進步,為工業(yè)型煤和民用型煤的迅速發(fā)展創(chuàng)造了條件。隨著市場經濟的發(fā)展,將拓展型煤機械生產的資金來源,以高技術、高起點高質量建廠,擴大生產能力。型煤的發(fā)

23、展在國內市場具有廣闊的前景。型煤設備是中國型煤發(fā)展的標志,在不同的時期的發(fā)展研究的技術也不-樣,但客觀上推動型煤的發(fā)展是一個不可爭議的事實。型煤設備的發(fā)展從過去的一無所知到現在不斷技術更新到成熟的,在人們的日常生活中占據非常大的重要性。目前有鍋爐約46萬臺、窯爐約16萬臺,年耗煤量約占全國總耗煤量的40%以上。這些鍋爐和窯爐大部分屬于層燃方式,適于燃用塊煤,然而,隨著采煤機械化程度的提高,塊煤產率逐漸下降,在實際商品煤中塊煤所占比例不足20%,無法滿足鍋爐、窯爐對塊煤的需要。因此,大部分鍋爐、窯爐仍直接燃用散煤,這是造成工業(yè)鍋爐、窯爐熱效率低、污染嚴重的一個重要原因。而燃用型煤,具有明顯的節(jié)能

24、和環(huán)保效益。此外,中國每年燃用高硫煤約500萬噸以上,大多數沒有脫硫設施,急需開發(fā)出具有高固硫效率的工業(yè)型煤。進入21世紀,全國城市居民生活用型煤普及率達到100%,加上其他公用事業(yè)燃煤爐改用型煤,其需求量將達1億1.2億噸。大量煤炭直接燃燒給中國的能源有效利用和環(huán)境污染帶來雙重壓力,這為大力發(fā)展型煤和民用型煤提供了良好的機遇。中國型煤技術的進步,為工業(yè)型煤和民用型煤的迅速發(fā)展創(chuàng)造了條件。隨著市場經濟的發(fā)展,將拓展型煤機械生產的資金來源,以高技術、高起點高質量建廠,擴大生產能力。型煤的發(fā)展在國內市場具有廣闊的前景。三、產品規(guī)劃分析(一)產品規(guī)劃項目主要產品為新型煤,根據市場情況,預計年產值10

25、092.00萬元。采取靈活的定價辦法,項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則,以盈利為目標,經過科學測算,確定項目產品銷售價格,為了迅速進入市場并保持競爭能力,項目產品一上市,可以采取靈活的價格策略,迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。隨著全球經濟一體化格局的形成,相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍,創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。通過以上分析表明,項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間,因此,項目產品市場前景良好,投資項目

26、建設具有良好的經濟效益和社會效益,其市場可拓展的空間巨大,倍增效應顯著,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。(二)用地規(guī)模該項目總征地面積16755.04平方米(折合約25.12畝),其中:凈用地面積16755.04平方米(紅線范圍折合約25.12畝)。項目規(guī)劃總建筑面積21111.35平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12977.21平方米,計容建筑面積21111.35平方米;預計建筑工程投資1762.15萬元。貴州,簡稱黔或貴,是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會貴陽,地處中國西南內陸地區(qū)腹地。是中國西南地區(qū)交通樞紐,長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區(qū),世界知名山地旅游目的地

27、和山地旅游大省,國家生態(tài)文明試驗區(qū),內陸開放型經濟試驗區(qū)。界于北緯24372913,東經1033610935,北接四川和重慶,東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型,其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米,屬亞熱帶季風氣候,地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末,貴州省轄6個地級市,3個自治州,52個縣,11個自治縣,9個縣級市,15個市轄區(qū),1特區(qū)。常住人口3622.95萬人,地區(qū)生產總值16769.34億元,其中第一產業(yè)增加值2280.56億元,第二

28、產業(yè)增加值6058.45億元,第三產業(yè)增加值8430.33億元。(三)用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數69.59%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.62%,固定資產投資強度197.98萬元/畝。項目預計總建筑面積21111.35平方米,其中:計容建筑面積21111.35平方米,計劃建筑工程投資1762.15萬元,占項目總投資的27.34%。(四)選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施

29、條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等

30、條件均較好,可保證項目的建設和正常經營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、項目風險情況項目建成投入運營后,將帶動和增加項目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往,促進區(qū)域內旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產等相關產業(yè)的發(fā)展,滿足人民日益增長的物質、文化和社會需求;因此,對當地居民就業(yè)和收入有正面影響;綜上所述,投資項目對周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點,分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。投資項目建成后增加了當地人民群眾的就業(yè)機

31、會,提高了當地人民的收入,提高了居民的生活水平,為提高社會就業(yè)率做出很大的貢獻。投資項目屬于國家鼓勵發(fā)展的相關產業(yè),是我國近期重點發(fā)展項目,符合國家產業(yè)導向;項目承辦單位在項目產品制造上已經創(chuàng)造了一定的有利條件,且項目具有良好的投資效益、社會效益和抗風險能力。經社會風險評價,項目承辦單位承辦的建設項目面臨的社會風險很小,不會對國家和當地社會產生不良影響。五、投資估算(一)固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4973.26(萬元)。(二)流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1472.13萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資6445.39萬元,其中:固定資產投資4973

32、.26萬元,占項目總投資的77.16%;流動資金1472.13萬元,占項目總投資的22.84%。2、固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資1762.15萬元,占項目總投資的27.34%;設備購置費1343.31萬元,占項目總投資的20.84%;其它投資1867.80萬元,占項目總投資的28.98%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4973.26+1472.13=6445.39(萬元)。(四)資金籌措全部自籌。六、項目經濟效益可行性(一)營業(yè)收入估算該“貴州年產xx噸新型煤項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素,只考慮新型煤行業(yè)設備相對

33、價格變化,假設當年新型煤設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入10092.00萬元。(二)達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=343.44萬元。(三)綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算,當項目達到正常生產年份時,按達產年經營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用7602.05萬元,其中:可變成本6694.15萬元,固定成本907.90萬元,具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2489.95(萬元)。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2489.9525.00%=622.

34、49(萬元)。(五)利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2489.95(萬元)。2、達產年應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2489.9525.00%=622.49(萬元)。3、本項目達產年可實現利潤總額2489.95萬元,繳納企業(yè)所得稅622.49萬元,其正常經營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=2489.95-622.49=1867.46(萬元)。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。(1)達產年投資利潤率=38.63%。(2)達產年投資利稅率=45.64%。(3)達產

35、年投資回報率=28.97%。5、根據經濟測算,本期工程項目投產后,達產年實現營業(yè)收入10092.00萬元,總成本費用7602.05萬元,稅金及附加108.23萬元,利潤總額2489.95萬元,企業(yè)所得稅622.49萬元,稅后凈利潤1867.46萬元,年納稅總額1074.16萬元。七、綜合評價結論1、就業(yè)是民生之本,是社會和諧之基,促進中小企業(yè)發(fā)展就是最大的民生工程。中小企業(yè)量大面廣,提供就業(yè)崗位多,吸納就業(yè)人員多,這對緩解就業(yè)壓力具有非常重要作用。目前,中小企業(yè)提供了80以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。國有企業(yè)下崗失業(yè)人員80%以上在中小企業(yè)實現了再就業(yè),大量農民工主要在中小企業(yè)務工。近年來不少高校畢業(yè)生

36、也把中小企業(yè)作為就業(yè)的重要選擇,相當數量軍隊退役人員在中小企業(yè)實現就業(yè)。大企業(yè)隨著自動化程度越來越高,在提高生產效率和增加財政收入方面作用突出,但在解決就業(yè)方面的作用卻逐漸減小。所以,緩解就業(yè)壓力,僅指望大企業(yè)是不行的,就是要鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,就是要大力發(fā)展中小企業(yè)。中小企業(yè)發(fā)展得好,人們的收入就能提高,社會就更加和諧穩(wěn)定。進一步促進中小企業(yè)健康發(fā)展,既是保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎,也是關系民生和社會穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務。當前,我們必須采取更加積極有效的政策措施,切實改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境,幫助中小企業(yè)克服困難,轉變發(fā)展方式,實現又好又快發(fā)展。一是進一步完善政策法規(guī),為中小企業(yè)發(fā)展營

37、造公開、公平競爭的市場環(huán)境和法律環(huán)境。要在國家已經出臺的相關法律法規(guī)基礎上,加快制定配套政策和實施辦法,落實好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,特別是在放寬市場準入、加大財稅金融支持、提供創(chuàng)業(yè)扶持、推進技術創(chuàng)新、大力開拓市場、發(fā)展社會服務、維護職工合法權益等多個方面完善政策法律體系,全力為中小企業(yè)發(fā)展保駕護航。二是進一步加大對中小企業(yè)的財稅扶持,努力緩解融資難、擔保難。要逐步擴大中央財政預算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項資金規(guī)模,建立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金,用政策支持中小企業(yè)成長壯大;全面落實支持中小企業(yè)發(fā)展的金融政策,重點完善小企業(yè)金融服務,積極引導銀行業(yè)金融機構創(chuàng)新體制機制,創(chuàng)新金融產品、服務和貸款抵質押方式,積極發(fā)展中小金融機構,擴大對小企業(yè)的貸款規(guī)模和比重;完善小企業(yè)信貸考核體系,推動建立小企業(yè)貸款風險補償基金;進一步拓寬中小企業(yè)融資渠道,完善中小企業(yè)上市育成機制,擴大中小企業(yè)上市規(guī)模,增加直接融資;加強中小企業(yè)信用擔保體系建設,積極設立多層次中小企業(yè)融資擔?;鸷蛽C構,推進區(qū)域性信用再擔保機構的設立和發(fā)展。三是進一步引導中小企業(yè)加快結構調整和產業(yè)升級。要堅持把促進發(fā)展與推進結構調整和產業(yè)升級有機結合起來,通過政策引導和服務,支持中小企業(yè)加大研發(fā)投入,支持中小企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力和產品質量;引導中

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