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文檔簡介
標準物質(zhì)采購管理制度一、總則(一)目的為加強公司標準物質(zhì)采購管理,規(guī)范采購流程,確保采購的標準物質(zhì)符合公司質(zhì)量控制和科研生產(chǎn)要求,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門標準物質(zhì)的采購活動,包括但不限于化學分析、儀器校準、環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等所需的各類標準物質(zhì)。(三)基本原則1.合法性原則:采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量優(yōu)先原則:優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商提供的標準物質(zhì),確保其準確性、溯源性和穩(wěn)定性。3.成本效益原則:在保證標準物質(zhì)質(zhì)量的前提下,合理控制采購成本,提高采購效益。4.公開公正原則:采購過程應公開透明,遵循公正、公平的競爭機制,確保所有符合條件的供應商都有機會參與。5.歸口管理原則:標準物質(zhì)采購工作實行歸口管理,由指定部門統(tǒng)一負責組織實施。二、職責分工(一)采購部門1.負責標準物質(zhì)采購計劃的制定、執(zhí)行和采購合同的簽訂。2.選擇合格供應商,建立供應商檔案,并定期對供應商進行評估。3.協(xié)調(diào)采購過程中的各項事宜,確保采購任務按時、按質(zhì)、按量完成。(二)使用部門1.根據(jù)實際工作需要,提出標準物質(zhì)的采購申請,明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.參與對采購標準物質(zhì)的驗收工作,對其適用性和質(zhì)量進行確認。(三)質(zhì)量管理部門1.負責對采購標準物質(zhì)的質(zhì)量進行監(jiān)督和審核,確保其符合相關(guān)標準和規(guī)范要求。2.協(xié)助使用部門對采購標準物質(zhì)進行驗收,提供技術(shù)支持和質(zhì)量判定依據(jù)。(四)財務部門1.負責審核采購預算,確保采購資金的合理安排。2.辦理采購款項的支付手續(xù),對采購費用進行核算和監(jiān)督。三、采購計劃(一)計劃編制1.使用部門應根據(jù)年度工作任務、科研項目進度、質(zhì)量控制要求等,提前[X]個月編制標準物質(zhì)采購計劃。采購計劃應詳細列出所需標準物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核簽字后,提交至采購部門。采購部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、整理和分析,結(jié)合庫存情況,編制公司年度標準物質(zhì)采購總計劃。(二)計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中,如因工作任務變更、科研項目調(diào)整、質(zhì)量控制要求變化等原因,需要對采購計劃進行調(diào)整的,使用部門應及時填寫《標準物質(zhì)采購計劃調(diào)整申請表》,說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等,并經(jīng)部門負責人審核簽字后,提交至采購部門。2.采購部門對調(diào)整申請進行審核,如確需調(diào)整,應及時對采購計劃進行修改,并通知相關(guān)部門。調(diào)整后的采購計劃需重新履行審核手續(xù)。四、供應商管理(一)供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集標準物質(zhì)供應商信息,如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等,并建立供應商信息庫。2.對潛在供應商進行資質(zhì)審查,審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、計量認證、售后服務能力等。只有符合資質(zhì)要求的供應商才能進入公司合格供應商名錄。3.采購部門組織相關(guān)人員對進入合格供應商名錄的供應商進行實地考察,考察內(nèi)容包括生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、研發(fā)能力、售后服務等。根據(jù)考察結(jié)果,對供應商進行綜合評價,選擇優(yōu)質(zhì)供應商作為公司標準物質(zhì)的主要供應商。(二)供應商評估1.采購部門定期對供應商進行評估,評估周期為每年一次。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.采購部門根據(jù)供應商評估結(jié)果,對供應商進行分類管理。對于評估結(jié)果優(yōu)秀的供應商,給予優(yōu)先合作機會;對于評估結(jié)果較差的供應商,要求其限期整改,如整改后仍不符合要求,取消其合格供應商資格。(三)供應商檔案管理1.采購部門負責建立供應商檔案,檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、資質(zhì)證明文件、實地考察報告、評估記錄、合作記錄等。2.供應商檔案應及時更新,確保檔案信息的準確性和完整性。采購部門應定期對供應商檔案進行整理和歸檔,以便查閱和管理。五、采購流程(一)采購申請使用部門根據(jù)實際工作需要,填寫《標準物質(zhì)采購申請表》,詳細說明所需標準物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、采購預算等信息,并經(jīng)部門負責人審核簽字后,提交至采購部門。(二)采購審批采購部門收到采購申請后,對其進行初步審核,審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、完整性、預算的準確性等。如審核通過,將采購申請?zhí)峤恢料嚓P(guān)領(lǐng)導進行審批。審批通過后,采購部門方可組織實施采購活動。(三)采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請,選擇合適的供應商進行采購。采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等,具體采購方式應根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)、供應商數(shù)量等因素確定。2.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同,合同內(nèi)容應明確標準物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。采購合同簽訂后,應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。(四)到貨驗收1.標準物質(zhì)到貨前,采購部門應通知使用部門和質(zhì)量管理部門做好驗收準備工作。2.標準物質(zhì)到貨后,使用部門和質(zhì)量管理部門按照相關(guān)標準和規(guī)范要求對標準物質(zhì)進行驗收,驗收內(nèi)容包括外觀、包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號、證書、溯源性等。驗收合格后,填寫《標準物質(zhì)驗收報告》,并簽字確認。3.如驗收發(fā)現(xiàn)標準物質(zhì)存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況,采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商,要求其采取補貨、換貨、退貨等措施,直至問題解決。如協(xié)商不成,采購部門可根據(jù)合同約定追究供應商的違約責任。(五)入庫管理驗收合格的標準物質(zhì)由使用部門辦理入庫手續(xù),填寫《標準物質(zhì)入庫單》,注明標準物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息,并簽字確認。倉庫管理人員根據(jù)入庫單對標準物質(zhì)進行入庫登記,并按照規(guī)定的存儲條件進行存放。(六)付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告,填寫《標準物質(zhì)付款申請表》,經(jīng)部門負責人審核簽字后,提交至財務部門。2.財務部門對付款申請進行審核,審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收報告的真實性、付款金額的準確性等。審核通過后,按照公司財務管理制度辦理付款手續(xù)。六、采購風險管理(一)質(zhì)量風險1.采購部門應選擇質(zhì)量可靠的供應商,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,明確質(zhì)量責任和違約責任。2.質(zhì)量管理部門應加強對采購標準物質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督和審核,確保其符合相關(guān)標準和規(guī)范要求。3.如發(fā)現(xiàn)采購標準物質(zhì)存在質(zhì)量問題,采購部門應及時采取措施,如與供應商協(xié)商解決、退貨換貨、追究違約責任等,以降低質(zhì)量風險。(二)價格風險1.采購部門應定期收集市場價格信息,了解標準物質(zhì)的價格波動情況,合理確定采購價格。2.在采購過程中,采購部門應通過招標采購、競爭性談判采購等方式,引入競爭機制,降低采購成本,防范價格風險。3.如因市場價格波動等原因?qū)е虏少彸杀驹黾?,采購部門應及時與相關(guān)部門溝通協(xié)商,采取調(diào)整采購計劃、優(yōu)化采購方案等措施,降低價格風險對公司造成的影響。(三)交貨期風險1.采購部門應與供應商明確交貨期,并在采購合同中約定違約責任。2.在采購過程中,采購部門應加強與供應商的溝通協(xié)調(diào),及時了解生產(chǎn)進度和交貨情況,確保標準物質(zhì)按時到貨。3.如因供應商原因?qū)е陆回浧谘舆t,采購部門應及時采取措施,如與供應商協(xié)商解決、調(diào)整工作計劃、追究違約責任等,以降低交貨期風險對公司造成的影響。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對標準物質(zhì)采購活動進行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、供應商管理情況、采購合同的履行情況等。2.質(zhì)量管理部門不定期對采購標準物質(zhì)的質(zhì)量進行抽檢,確保其符合相關(guān)標準和規(guī)范要求。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,相關(guān)部門應及時整改,并將整改情況報告給公司領(lǐng)導。(二)考核評價1.采購部門定期對各部門標準物質(zhì)采購計劃的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析,并將統(tǒng)計結(jié)果反饋給相關(guān)部門。2.公司建立標準物質(zhì)采購工作考核評價機制,對采購部門、使用部門等相關(guān)部門在標準物質(zhì)采購工作中的表現(xiàn)進行考核評價。考核評價指標包括采購計劃完成率
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