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文檔簡介
直擊中級審計師2024年考試試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計目標?()
A.評價財務報表的公允性
B.評估內(nèi)部控制的有效性
C.識別和報告錯誤和舞弊
D.為管理層提供改進經(jīng)營建議
E.為投資者提供決策依據(jù)
2.審計師在執(zhí)行審計程序時,以下哪項不是必要的?()
A.獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)
B.評估管理層在編制財務報表時所應用的會計政策
C.評價管理層的誠信和勝任能力
D.對財務報表進行審計并出具審計報告
E.對被審計單位進行財務預測
3.以下哪些屬于審計師應當遵循的職業(yè)道德規(guī)范?()
A.獨立性
B.專業(yè)勝任能力
C.保密
D.公正
E.利益沖突
4.下列哪些是審計師在審計過程中應當關注的風險?()
A.會計估計的不確定性
B.財務報表錯報
C.法律和法規(guī)變更
D.內(nèi)部控制缺陷
E.自然災害
5.下列哪些是審計師在執(zhí)行審計程序時應當遵守的程序?()
A.審計計劃
B.審計證據(jù)的收集
C.審計工作底稿的編制
D.審計報告的編寫
E.審計師與被審計單位的管理層溝通
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中可能遇到的風險?()
A.訴訟風險
B.舞弊風險
C.內(nèi)部控制風險
D.法律風險
E.業(yè)績風險
7.審計師在執(zhí)行審計程序時,以下哪項不是審計師的工作?()
A.評估被審計單位內(nèi)部控制的有效性
B.收集和評價審計證據(jù)
C.對財務報表進行審計
D.為被審計單位提供財務咨詢服務
E.出具審計報告
8.以下哪些屬于審計師在審計過程中可能使用的審計程序?()
A.審計抽樣
B.審計訪談
C.審計調(diào)查
D.審計分析
E.審計觀察
9.下列哪些是審計師在審計過程中可能遇到的困難?()
A.被審計單位的管理層不配合
B.審計師的專業(yè)勝任能力不足
C.審計師的工作時間緊張
D.財務報表復雜
E.被審計單位內(nèi)部控制薄弱
10.審計師在執(zhí)行審計程序時,以下哪項不是審計師的工作?()
A.評估被審計單位內(nèi)部控制的有效性
B.收集和評價審計證據(jù)
C.對財務報表進行審計
D.為被審計單位提供財務咨詢服務
E.出具審計報告
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計程序時,應當保持客觀和公正的態(tài)度。()
2.審計師在審計過程中,可以不遵守職業(yè)道德規(guī)范。()
3.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的財務報表進行全面的審查。()
4.審計師在審計過程中,可以不獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。()
5.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的內(nèi)部控制進行評估。()
6.審計師在審計過程中,可以不關注被審計單位的舞弊風險。()
7.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的財務報表進行審計并出具審計報告。()
8.審計師在審計過程中,可以不與被審計單位的管理層進行溝通。()
9.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的財務報表進行預測。()
10.審計師在審計過程中,可以不遵守審計準則。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在執(zhí)行審計程序時,如何評估被審計單位的內(nèi)部控制的有效性。
2.說明審計師在審計過程中,如何識別和評估舞弊風險。
3.簡述審計師在編制審計工作底稿時,應當遵循的原則。
4.闡述審計師在出具審計報告時,應當包含哪些必要內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡審計風險和審計成本。
2.闡述審計師在應對新興技術(shù)和復雜財務報告時,應如何更新知識和技能以適應審計環(huán)境的變化。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.在審計過程中,審計師首先應當執(zhí)行的是以下哪項工作?()
A.收集和評價審計證據(jù)
B.評估被審計單位的內(nèi)部控制
C.編制審計工作底稿
D.出具審計報告
2.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師的責任?()
A.評估財務報表的公允性
B.確保財務報表的準確性
C.保護被審計單位的商業(yè)秘密
D.確定財務報表是否遵循了適用的會計準則
3.審計師在執(zhí)行審計程序時,以下哪項不是審計師應當關注的事項?()
A.被審計單位的財務狀況
B.被審計單位的內(nèi)部控制
C.被審計單位的管理層
D.被審計單位的地理位置
4.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當遵循的審計準則?()
A.客觀性
B.專業(yè)勝任能力
C.保密性
D.利益沖突
5.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當關注的風險?()
A.財務報表錯報風險
B.內(nèi)部控制缺陷風險
C.舞弊風險
D.審計師自身錯誤風險
6.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當使用的審計程序?()
A.審計抽樣
B.審計訪談
C.審計調(diào)查
D.審計咨詢
7.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當編制的審計工作底稿?()
A.審計計劃
B.審計證據(jù)
C.審計發(fā)現(xiàn)
D.審計報告
8.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當與被審計單位管理層溝通的事項?()
A.審計目標
B.審計程序
C.審計發(fā)現(xiàn)
D.被審計單位的財務狀況
9.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當考慮的因素?()
A.被審計單位的行業(yè)特點
B.被審計單位的管理層
C.被審計單位的地理位置
D.審計師的個人偏好
10.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計師應當遵守的職業(yè)道德規(guī)范?()
A.獨立性
B.專業(yè)勝任能力
C.保密性
D.個人利益
試卷答案如下:
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.A,B,C,D,E
解析思路:審計目標包括評價財務報表的公允性、評估內(nèi)部控制的有效性、識別和報告錯誤和舞弊、為管理層提供改進經(jīng)營建議,以及為投資者提供決策依據(jù)。
2.E
解析思路:審計師的主要職責是對財務報表進行審計,而不是進行財務預測。
3.A,B,C,D,E
解析思路:審計師應當遵循的職業(yè)道德規(guī)范包括獨立性、專業(yè)勝任能力、保密性、公正和利益沖突。
4.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中應當關注的風險包括會計估計的不確定性、財務報表錯報、法律和法規(guī)變更、內(nèi)部控制缺陷。
5.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在執(zhí)行審計程序時應當遵守的程序包括審計計劃、審計證據(jù)的收集、審計工作底稿的編制、審計報告的編寫和審計師與被審計單位的管理層溝通。
6.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中可能遇到的風險包括訴訟風險、舞弊風險、內(nèi)部控制風險、法律風險和業(yè)績風險。
7.E
解析思路:審計師的工作是審計財務報表并出具審計報告,而不是提供財務咨詢服務。
8.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中可能使用的審計程序包括審計抽樣、審計訪談、審計調(diào)查、審計分析和審計觀察。
9.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中可能遇到的困難包括被審計單位的管理層不配合、審計師的專業(yè)勝任能力不足、審計師的工作時間緊張、財務報表復雜和被審計單位內(nèi)部控制薄弱。
10.D
解析思路:審計師的工作是審計財務報表并出具審計報告,而不是為被審計單位提供財務咨詢服務。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.對
解析思路:審計師在執(zhí)行審計程序時應當保持客觀和公正的態(tài)度。
2.錯
解析思路:審計師在審計過程中必須遵守職業(yè)道德規(guī)范。
3.對
解析思路:審計師在審計過程中應當對被審計單位的財務報表進行全面的審查。
4.錯
解析思路:審計師在審計過程中必須獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。
5.對
解析思路:審計師在審計過程中應當評估被審計單位的內(nèi)部控制。
6.錯
解析思路:審計師在審計過程中應當關注被審計單位的舞弊風險。
7.對
解析思路:審計師在審計過程中應當對被審計單位的財務報表進行審計并出具審計報告。
8.錯
解析思路:審計師在審計過程中需要與被審計單位管理層進行溝通。
9.錯
解析思路:審計師在審計過程中應當對被審計單位的財務報表進行審計,但不涉及預測。
10.錯
解析思路:審計師在審計過程中必須遵守審計準則。
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.審計師在執(zhí)行審計程序時,通過以下方式評估被審計單位的內(nèi)部控制的有效性:了解內(nèi)部控制,識別控制風險,評估控制設計的合理性,測試控制運行的有效性,并根據(jù)評估結(jié)果提出改進建議。
2.審計師在審計過程中識別和評估舞弊風險的方法包括:了解舞弊的可能性和動機,評估舞弊的潛在影響,實施舞弊風險評估程序,包括詢問、觀察和數(shù)據(jù)分析,以及根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整審計程序。
3.審計師在編制審計工作底稿時應當遵循的原則包括:完整性、準確性、客觀性、及時性和相關性。
4.審計師在出具審計報告時應當包含的必要內(nèi)容包括:標題、收件人、引言、管理層對財務報表的責任、注冊會計師的責任、審計意見、注冊會計師的簽名和蓋章、報告日期、
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