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XX公司2014年度上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)告XX公司二0一四年七月三日XX公司2014年度上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)告2014年上半年,分公司在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,克服種種困難,緊緊圍繞公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),不斷強(qiáng)化執(zhí)行力,迎難而上,各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn),現(xiàn)將今年上半年分公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯報(bào)如下:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:2014年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況單位:萬(wàn)元序號(hào)實(shí)際完成年度指標(biāo)實(shí)際完成占年計(jì)劃比例(%)去年同期完成1承攬任務(wù)20000175133802產(chǎn)值1500027911926023財(cái)務(wù)列收1500027911926024利潤(rùn)20063175應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率≤10%17%596其他應(yīng)收款降低率≥20%-34%-937上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.141.14531.098上交各項(xiàng)保險(xiǎn)剛性指標(biāo)32100239當(dāng)年資金回收率≥95%75%7917701、承攬任務(wù)情況甲方由于人事調(diào)整,當(dāng)年經(jīng)管人員已經(jīng)調(diào)任他處,現(xiàn)任人員各種搪塞,現(xiàn)我方計(jì)劃將每日派清欠人員前往甲方催促討要工程款,以期解決我方資金困擾及該項(xiàng)目所欠供應(yīng)商、勞務(wù)隊(duì)款項(xiàng)的問(wèn)題,減少債務(wù)糾紛,保證分公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5、其他應(yīng)收款降低率截止6月底分公司其他應(yīng)收款(含備用金)余額為439萬(wàn)元,較年初422萬(wàn)元增加了17萬(wàn)元。其中各種保證金182萬(wàn)元(其中:投標(biāo)保證金167萬(wàn)元,外經(jīng)證保證金15萬(wàn)元);備用金118萬(wàn)元;職工欠款11萬(wàn)元;其他暫收暫付款項(xiàng)100萬(wàn)元(其中84萬(wàn)元為待收聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目管理費(fèi))。分公司下半年對(duì)其他應(yīng)收款將加強(qiáng)管理,從防止?jié)撎澋慕嵌瘸霭l(fā),做好其他應(yīng)收款的清理工作。本年度分公司備用金新增50萬(wàn)元,清理備用金,降低其他應(yīng)收款將作為下一步的財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。分公司每年度備用金均能夠正常清理,歷年來(lái)均執(zhí)行每人備用金不跨年,不留余額。6、剛性費(fèi)用支付情況本年度分公司1-6月職工工資未發(fā)放,以前年度職工工資全部發(fā)放完畢。保險(xiǎn)利息等剛性費(fèi)用足額上繳。影響經(jīng)濟(jì)效益的因素分析1、收入成本情況2014年1-6月分公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2791萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2583萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7萬(wàn)元,總體而言,分公司工程體量大,但利潤(rùn)極低,這也是現(xiàn)在建筑行業(yè)普遍共性問(wèn)題,分公司將不斷節(jié)約成本,進(jìn)行成本管控,減少不必要的支出,提高利潤(rùn)水平。分公司上半年預(yù)算成本為2709萬(wàn)元,實(shí)際成本為2583萬(wàn)元,成本降低額126萬(wàn)元,成本降低率為5.45%,較去年同期減少0.79個(gè)百分點(diǎn)。成本降低情況相較去年同期降低率有所減少,隨著太重結(jié)算完成,部分勞務(wù)結(jié)算差額,材料攤銷入成本,成本降低率依然不容樂(lè)觀。同時(shí)去年開工的XX項(xiàng)目由于大環(huán)境影響,當(dāng)?shù)卮蟾悱h(huán)境保護(hù),造成商混、地材等價(jià)格大幅上漲,同投標(biāo)時(shí)價(jià)格相比較上漲了至少50%,也是成本大幅增加的原因。分公司管理人員普遍年輕,成本管理經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)以及技術(shù)措施水平并不高,有待于進(jìn)一步加強(qiáng),對(duì)分公司來(lái)說(shuō)較大型的太重榆液項(xiàng)目,浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)次數(shù)不多,部分材料二次利用率低,成本將基本持平,沒(méi)有達(dá)到預(yù)期成本較大降低的期望目標(biāo).2、管理費(fèi)用情況上半年分公司累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用109萬(wàn)元,同比減少了38萬(wàn)元,降低率為26%。管理費(fèi)用表面看較去年有所降低,但是也不容樂(lè)觀,主要原因是:分公司本年應(yīng)計(jì)提工資約120萬(wàn)元,約90萬(wàn)元工資未提,保險(xiǎn)約30萬(wàn)元未計(jì)提,同時(shí)機(jī)關(guān)搬至?xí)x陽(yáng)街,有部分費(fèi)用未報(bào)回,待下賬后管理費(fèi)用將增加約130萬(wàn)元。今年分公司管理人員人數(shù)變化不大,規(guī)模相當(dāng)。三、資金回收及上交情況上半年分公司回收資金2102萬(wàn)元,其中竣工工程回收7萬(wàn)元,占回收額的0.33%,在建工程回收2095萬(wàn)元,占回收額的99.67%;其中自營(yíng)工程回收1058萬(wàn)元,聯(lián)營(yíng)工程回收1044萬(wàn)元。截止6月底上交利潤(rùn)資金34萬(wàn)元,完成公司下達(dá)指標(biāo)的17%,分公司將克服困難努力完成上繳等各項(xiàng)目標(biāo)。上繳保險(xiǎn)資金32萬(wàn)元,保險(xiǎn)交至6月份。四、下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)分公司本年虧損項(xiàng)目仍為XX項(xiàng)目,虧損原因?yàn)椋篨X,本年6月XX項(xiàng)目復(fù)工,復(fù)工后現(xiàn)場(chǎng)整理零工、零星材料等費(fèi)用發(fā)生較大,分公司將加大管理力度,減少費(fèi)用開支,努力降低成本,進(jìn)一步緩解虧損情況,但是扭虧為盈確實(shí)困難。分公司下半年開始,財(cái)務(wù)人員將每月至少兩次下項(xiàng)目學(xué)習(xí),目的之一就是不斷磨礪財(cái)務(wù)部人員,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地學(xué)習(xí),加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算學(xué)習(xí),增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員自身知識(shí)及成本管理能力的同時(shí),為項(xiàng)目減少不必要的支出,增加分公司的效益。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門、財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目部的服務(wù)意識(shí),深入工地了解情況,通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量強(qiáng)化成本管理,并提高財(cái)務(wù)人員成本管理業(yè)務(wù)水平。分公司本年度自營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量不多,工作量不大,雖然在各項(xiàng)目開成本分析會(huì),但是成本分析還存在流于形式的現(xiàn)象,成本分析深層次剖析不夠,此項(xiàng)工作仍需繼續(xù)加強(qiáng)。每個(gè)項(xiàng)目開
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