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文檔簡介

風險管理與事故防掌控度第一章總則第一條本制度是為了保障企業(yè)的穩(wěn)定運營、員工的安全和資產(chǎn)的安全,建立風險管理與事故防掌控度。企業(yè)的各級管理人員和員工必需遵守本制度。第二條風險管理是指識別、評估、掌控和監(jiān)測風險的過程,事故防控是指防備、響應(yīng)和處理事故的措施。風險管理與事故防控工作應(yīng)貫穿企業(yè)各個環(huán)節(jié)。第二章風險管理第三條風險識別第一款各級管理人員負責對所屬部門、崗位的風險進行定期識別,將識別結(jié)果報告給上級主管部門。第二款員工有義務(wù)樂觀發(fā)現(xiàn)并及時報告工作中存在的潛在風險。第四條風險評估第一款風險評估應(yīng)綜合考慮風險的可能性和影響程度,采用科學的方法進行評估。第二款風險評估結(jié)果應(yīng)明確指出風險的級別和相關(guān)的應(yīng)對措施。第五條風險掌控第一款防備措施企業(yè)應(yīng)訂立相應(yīng)的防備措施,如合理規(guī)劃、科學設(shè)計、安全操作、設(shè)備維護等。第二款應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)訂立應(yīng)急預(yù)案,包含事故應(yīng)急處理流程、應(yīng)急設(shè)備和人員的布置等。第三款職責分工各級管理人員應(yīng)明確風險掌控的職責,每位員工都有責任參加風險掌控工作。第六條風險監(jiān)測第一款監(jiān)測手段企業(yè)應(yīng)建立風險監(jiān)測系統(tǒng),采用適當?shù)谋O(jiān)測手段,如巡檢、傳感器等。第二款監(jiān)測記錄監(jiān)測記錄應(yīng)認真、準確,包含監(jiān)測時間、內(nèi)容、結(jié)果和存在的問題等。第三款監(jiān)測分析企業(yè)應(yīng)定期對監(jiān)測結(jié)果進行分析,及時采取措施處理風險。第三章事故防控第七條事故防備第一款系統(tǒng)培訓企業(yè)應(yīng)對員工進行系統(tǒng)的安全培訓,加強安全意識和操作技能的培養(yǎng)。第二款安全檢查企業(yè)應(yīng)定期進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第八條事故響應(yīng)第一款應(yīng)急演練企業(yè)應(yīng)定期組織事故應(yīng)急演練,提高員工的應(yīng)急反應(yīng)本領(lǐng)。第二款報警及時員工在發(fā)現(xiàn)事故時應(yīng)及時報警,并依照應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)措施。第九條事故處理第一款現(xiàn)場保護事故發(fā)生后,員工應(yīng)及時采取措施確保現(xiàn)場安全,并防止事故進一步擴大。第二款處理程序事故的處理應(yīng)依照事故應(yīng)急預(yù)案的程序進行,確保措施的及時、有效。第四章監(jiān)督與評估第十條監(jiān)督檢查第一款自查各級管理人員應(yīng)自發(fā)進行風險管理與事故防控的自查。第二款審查上級管理部門對下級部門的風險管理與事故防控工作進行定期審查。第十一條評估改進第一款評估機制企業(yè)應(yīng)建立風險管理與事故防控的評估機制,定期評估工作的有效性。第二款改進措施評估結(jié)果應(yīng)為改進供應(yīng)依據(jù),訂立相應(yīng)的改進措施并落實。第五章違規(guī)處理第十二條違規(guī)行為第一款違反規(guī)定任何員工違反本制度相關(guān)規(guī)定的,將依法予以相應(yīng)的處理。第二款失職行為對于嚴重失職行為導致事故的,將依法追究責任。第十三條懲罰措施第一款警告處分對于細小違規(guī)行為,可予以口頭或書面警告處分。第二款記過處分對于一般違規(guī)行為,可予以記過處分。第三款特別規(guī)處分對于嚴重違規(guī)行為,可予以停職、降職、開除等特別規(guī)處分。第六章附則第十四條本制度由企業(yè)風險管理與安全工作組負責解釋。第十五條本制度自發(fā)布之日起生效,有關(guān)制度和規(guī)定與本制度不全都的,以本制度為準。第十六條企業(yè)將風險管理與事故防掌控度納

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