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文檔簡介

采購供應(yīng)商評估管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范企業(yè)采購供應(yīng)商的評估管理,確保采購過程的公平、透亮和高效。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)的采購政策和管理要求進(jìn)行訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部涉及采購的部門和人員,包含采購部門、業(yè)務(wù)部門以及與供應(yīng)商評估相關(guān)的其他部門和人員。第三條評估原則供應(yīng)商評估應(yīng)遵從以下原則:公平公正原則:評估過程應(yīng)公平、公正,不存在任何形式的鄙視和偏袒。透亮公開原則:評估標(biāo)準(zhǔn)、流程和結(jié)果應(yīng)向采購人員和供應(yīng)商公開,并確保信息的真實性和準(zhǔn)確性。專業(yè)高效原則:評估應(yīng)由具備專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員進(jìn)行,評估流程應(yīng)高效、快速。第二章評估流程第四條供應(yīng)商評估申請采購人員在選擇供應(yīng)商前,需要向評估部門提出評估申請。評估申請應(yīng)包含供應(yīng)商基本信息、采購項目要求和評估的具體目標(biāo)。第五條評估標(biāo)準(zhǔn)訂立評估部門依據(jù)采購項目的不同特點和需求,訂立相應(yīng)的評估標(biāo)準(zhǔn)。評估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含供應(yīng)商的信譽度、技術(shù)本領(lǐng)、質(zhì)量管理、交貨本領(lǐng)、售后服務(wù)等方面的指標(biāo)。第六條評估人員組建評估部門依據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)的要求,組建評估小組。評估小組應(yīng)包含具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員,確保評估的客觀性和準(zhǔn)確性。第七條評估準(zhǔn)備工作評估小組在評估前,應(yīng)嚴(yán)格依照評估標(biāo)準(zhǔn),對供應(yīng)商進(jìn)行資料收集和整理。評估小組應(yīng)設(shè)定評估指標(biāo)的權(quán)重,以便在評估過程中進(jìn)行綜合考量和比較。第八條評估實施評估小組依據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)和評估準(zhǔn)備工作,對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估可采取面談、現(xiàn)場考察、樣品測試等形式,并記錄評估結(jié)果和過程。第九條評估報告編制評估小組依據(jù)評估結(jié)果,編制評估報告。評估報告應(yīng)包含供應(yīng)商的評估結(jié)果和建議,并附上評估過程的相關(guān)資料。第十條評估結(jié)果審批評估報告由評估部門提交給采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批結(jié)果應(yīng)及時通知評估部門和相關(guān)采購人員。第十一條評估結(jié)果運用依據(jù)評估結(jié)果,采購人員應(yīng)選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行采購合作。若評估結(jié)果不符合要求,采購人員應(yīng)向評估部門提出復(fù)評申請,重新進(jìn)行評估。第三章評估管理和監(jiān)督第十二條評估制度連續(xù)改進(jìn)評估部門應(yīng)對評估制度進(jìn)行定期評估,發(fā)現(xiàn)問題和不足,并提出改進(jìn)看法。采購負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)評估部門的看法,及時對制度進(jìn)行修訂和完善。第十三條監(jiān)督和矯正措施評估部門有權(quán)對評估結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督,對評估過程中的欠妥行為進(jìn)行矯正。采購人員和供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)評估過程中的問題,應(yīng)及時向評估部門進(jìn)行舉報和反饋。第十四條信息管理和保密評估部門應(yīng)對評估過程和結(jié)果進(jìn)行信息管理,確保信息的保密性。評估部門應(yīng)訂立信息安全和保密制度,保護(hù)評估過程和結(jié)果的機(jī)密性。第四章附則第十五條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)的采購管理部門全部,并負(fù)責(zé)解釋、修訂和增補說明。第十六條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效,并適用于全部采購供應(yīng)商的評估工作。第十七條附加說明本制度未盡事宜,可依據(jù)實際情況進(jìn)行增補和解釋,并報相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。以上為

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