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文檔簡介
文件編號:ZMSJGZXMB-003
中煤第三建設(集團)有限責任公司
廣州分公司
材料管理制度
編制:
審核:_________________________________________________
審批:_________________________________________________
生效:2022年2月1日
中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司《材料管理制度》
總貝(J
為了完善公司管理體制,加強項目部對材料的采購管理、庫存管理及使用管
理,防止資源浪費,保證生產(chǎn)正常開展,根據(jù)國家有關規(guī)定,結合我公司具體情
況,特制定本管理制度。
本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營有關的材料?,如低值易耗品、
各類配件及土建材料。
本制度若有與國家或者行業(yè)現(xiàn)行標準沖突之處,應以國家標準或者行業(yè)標準為
準。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制,有關條款的解釋由廣州分公司
負責。
本制度于年月日經(jīng)公司總經(jīng)理室批準,并自批準日起開始實
施。
中煤第三建設(集團)有限責任公司廣州分公司
總經(jīng)理:
年月日
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中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司《材料管理制度》
目錄
一、管理機構的設置.............................................4
二、公司部門職責..................................................4
(一)材料設備部.................................................4
(二)工程管理部.................................................5
(三)使用部門.....................................................5
三、管理范圍.....................................................5
四、材料管理相關人員職責分工.....................................6
五、采購計劃.....................................................7
六、請購業(yè)務.....................................................8
(一)請購部門..................................................8
(二)請購單的編制及審批權限.....................................9
(三)請購申請的撤銷.............................................10
七、采購業(yè)務....................................................10
(一)采購部門職責...............................................10
(二)采購作業(yè)方式...............................................10
(三)采購作業(yè)處理期限..........................................10
(四)詢價、比價、議價.........................................10
(五)呈核及審批................................................12
(六)訂購與合同................................................13
(七)進度控制及事務聯(lián)系......................................15
(八)整理付款................................................15
(九)索賠、退貨或者換貨.......................................16
(十)價格及質量的復核.......................................17
八、安全運輸和裝卸..............................................17
九、質量檢驗及收貨..............................................17
(一)質量檢驗及收貨要求:...................................17
(二)項目部進場材料驗收規(guī)定.................................18
十、入庫程序....................................................20
H-一、倉庫管理....................................................22
(一)倉庫設置...................................................22
(二)倉庫管理要求...............................................22
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中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司《材料管理制度》
(三)庫位管理...................................................23
(|21])4?................................................23
(五)賠償處理...................................................24
(六)庫存量管理作業(yè)細則....................................25
十二、領用........................................................25
(一)材料領用...................................................25
(二)退料......................................................25
十三、借用........................................................26
(一)借出......................................................26
(二)歸還......................................................26
(三)遺失或者損壞............................................26
十四、工具領用....................................................27
十五、報廢........................................................27
十六、材料出庫及庫存帳目管理..................................27
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中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司《材料WS制度》
一、管理機構的設置
廣州分公司材料管理工作公司材料設備部負責,由公司財務總監(jiān)
主管。
分公司負責材料質量驗收的和監(jiān)督工作的部門為工程管理部。
項目部為材料使用部門,材料使用部門須設立相應的下級機構負
責材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。
公司將有權限進行采購的部門劃分為不同的采購組織,中煤三建
廣州分公司主要負責采購大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。大宗生產(chǎn)材
料在項目開工前由項目部提出材料需求計劃,由公司選定供應商,在
施工過程中按需供應。不常用的一些材料以及備品備件由項目部在施
工過程中提出采購申請,但項目部必須于材料需要進場前五天向公司
材料設備部發(fā)出材料請購單,以防影響后續(xù)工作。
對于公司授權項目部采購部份材料以及項目部急需的材料,項目
經(jīng)理可與公司主管領導溝通后,由項目部采購員提出申請,經(jīng)過項目
經(jīng)理審批即可由項目部自行完成。視工程項目管理方式的改變,或者
因項目施T地域因素,分公司可授權項目部成立相應的采購組織c
二、公司部門職責
(一)材料設備部
1、建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理辦法和安全技術
操作規(guī)程,并對執(zhí)行情況定期進行檢查;
2、組織對使用部門負責材料管理的機構進行業(yè)務技術教育,組
織必要的管理培訓;
3、具體實施材料的采購管理工作,并監(jiān)督指導項目部的采購工
作。
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(二)工程管理部
1、負責部份采購材料的驗收;
2、制訂安全監(jiān)督規(guī)范;
3、組織有關部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進行安全
檢查,負責安全事故的處理。
(三)使用部門
1、根據(jù)本制度制訂倉庫管理的相關實施細則和管理辦法;
2、組織對本部門涉及倉庫管理的有關員工進行安全技術教
育。
3、負責材料計劃的編制、申報。
4、負責進場材料的管理。
三、管理范圍
本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各
項材料(不屬于固定資產(chǎn)的),包括下列各項:
(一)原材料:指公司用于工程施工的外購品,以及工程施工相
關的輔助性材料,包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、
燃料和物料等,具體指一次性使用后即消耗或者不能復原的材料,如
金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。
(二)低值易耗品:指單位價值在國家限額以下,或者使用年限
在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動資料,包括企業(yè)在庫以及在用
的低值易耗品C
低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標準又不屬于材料范圍的用具設備,
如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。
易耗品是指容易破碎或者消耗的材料(有的單價可能超過固定資
產(chǎn)最低價格界限)如元器件、零配件等。
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以上具體指3000元以下(不含3000元),能獨立使用,耐用年
限在一年以上的物品。
四、材料管理相關人員職責分工
相關材料的采購人員,必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識,懂
得國家有關法律法規(guī)要求。
倉庫材料的管埋人員,必須由工作負責,業(yè)務熟悉的人員擔任,
倉管員必須明確和堅守崗位職責,倉管員要相對穩(wěn)定,不得任意調(diào)換。
材料使用人員應了解所用物品的性質,掌握相關使用技術和事故
處理方法。
1、供應商或者采購員:負責按照采購通知單/會簽單/合同要求
送貨至項目部;
2、收料員/倉庫:收料員負責對三大材、普通地材等清點數(shù)量,
辦理入庫手續(xù);倉庫負責對低值易耗、常用的零星材料清點數(shù)量,
辦理入庫手續(xù)(以點數(shù)、過磅、測量等方式進行驗收并做好相關
記錄,同時收齊產(chǎn)品合格證、準用證明、檢測報告等資料)。驗
收合格后,驗收人員必須在驗收單中簽字確認,材料進場當日倉
庫必須開具入庫單,二至三日內(nèi)辦理完入庫簽字手續(xù),對于地材
必須開具地材收據(jù)。
3、項目部門衛(wèi):負責參預進場材料的清點,并做好進出場相關
記錄(如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進出場時間、車牌號、
入庫單編號等);
4、質量員:負責對到場材料的質量驗收(如黃砂的含泥量、粗
細比例;混凝土的粘稠度、是否離析等);
5、采購員:負責復查入庫手續(xù)并簽字確認,負責驗收入庫的變
更手續(xù)。
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五、3mino
材料的購置必須制訂計戈上各項目部及有關部門根據(jù)需要向分公
司材料室提出物質需求計劃,材料設備部根據(jù)庫存情況制定各類物品
的采購計劃。
1、各項目部在項目之初應向公司材料設備部提出項目總體需求
計戈由
2、跨年度項目應依據(jù)實際需求數(shù)量、庫存定額及經(jīng)費情況制定
年度采購計劃;
3、月度所需物品計劃必須在每月二十五日報材料設備部,材料
設備部根據(jù)庫存常備量制定月度采購計劃;
4、項目部及有關部門急需的物品則在任何時候可暫時計劃申購,
或者填寫請購單上報材料設備部。
編報物品購置計劃時,對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清晰,
如因填寫錯誤造成差錯,由編報單位負責。
項目材料總計劃
填報單位:工程名稱:年月日
材f4
-材料規(guī)格計量使用備
編數(shù)量進場時間
名稱型號及品牌單部位注
材料員:項目生產(chǎn)副經(jīng)理:項目經(jīng)理:
審核意見:審批意見:
年月日年月日
注:由分公司財務總監(jiān)簽審核意見,由分公司總經(jīng)理簽審批意見。
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項目月度材料需求計劃
填報單位:計劃編號:年月日
材料材料規(guī)格計量進場時質量要
數(shù)量使用部位備注
編碼名稱型號及品牌單位間求
材料員:項目生產(chǎn)副經(jīng)理:項目經(jīng)理:
審核意見:審批意見:
年月日年月日
注:由分公司財務總監(jiān)簽審核意見,由分公司總經(jīng)理簽審批意見。
六、請購業(yè)務
(一)請購部門
請購由相應的使用部門提出,具體如下:
1、主管工程施工的各項目部
2、公司有需求的各有關部門
中煤三建廣州分公司材料請購單(公司采購)
材料材料規(guī)格型號申購進場
單位用途備注
編名稱及品牌數(shù)量時間
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申請部門:
申請人:材料采購員:項目經(jīng)理:
審核意見:審批意見:
年月日年月日
注:由分公司財務總監(jiān)簽審核意見,由分公司總經(jīng)理簽市批意見。
中煤三建廣州分公司材料請購單(項目部采購)
材料規(guī)格型號申購進場
單位用途備注
名稱及品牌數(shù)量時間
申請部門:
材料采購員:項目經(jīng)理:
年月日年月日
(二)請購單的編制及審批權限
1、請購經(jīng)辦人員應依據(jù)存量管理基準、用料預算,參酌庫存情
況開立請購單,并注明材料的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求口期及
注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核;
2、需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料,請購部門
應以請購單附表,一單多品方式,提出請購;
3、緊急請購時,由請購部門于“請購單”的備注中注明原因,
并說明“緊急采購”;
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4、總金額在3000元以內(nèi)的材料,由項目部經(jīng)理最終審批。
(三)請購申請的撤銷
1、請購申請的撤銷應即將由原申請部門通知采購部門住手采購;
2、原相應請購單無法撤回時,采購部門應通知并送回原請購部
門。
七、采購業(yè)務
(一)采購部門職責
采購材料原則上由分公司材料設備部負責辦理,采購人員必須遵
守國家有關材料政策和規(guī)定,熟悉市場供求信息,根據(jù)批準的計劃進
行采購工作,努力爭取物優(yōu)價廉,及時采購,保證供應。
(二)采購作業(yè)方式
除普通采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選
擇下列一種最有利的方式進行采購:
1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料?,須以集中計劃辦理采
購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,
采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購:凡時常性使用,且使用量較大宗的材料?,采
購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各請購部門
依需要提出請購。
(三)采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采
購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應即將修
正。
(四)詢價、比價、議價
1、采購經(jīng)辦人員接“請購單(內(nèi)購)”后應依請購事件的緩急,
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并參考市場行情及過去采購記錄或者廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以
電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價或者經(jīng)分析后
議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或者屬代用品者,
采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)
后,先會使用部門或者請購部門簽注意見后呈核。
3、屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦
人員于議價后,應于請購單“詢價記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認后呈
核。
4、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以
電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。
5、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應
即將指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按普通采購程
序優(yōu)先辦理。
產(chǎn)品詢價單按下表形式填寫:
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產(chǎn)品詢價單
編號XXXX
單位先生
一、本公司因業(yè)務需要擬向貴公司洽購下列物品,請速予報價,將作
進一步聯(lián)系。
物品名稱數(shù)量規(guī)范及品檢說明
二、來函或者來電請洽本公司中煤第三建設(集團)有限責任公司廣
州分公司先生電話:并請惠示貴公司聯(lián)絡人員及電
話一
三、附件:
中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司
材料設備部
(五)呈核及審批
采購經(jīng)辦人員詢價、議價完成后,以“物資采購比價表”形式呈
報主管審核,并經(jīng)總經(jīng)理審批通過后,方能具體實施。
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材料采購比價表
報價單位:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
報價單位:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:_________________
報價單位:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
報價單位:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:_________________
報價單位:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:_________________
(六)訂購與合同
1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購定單”后應以此單向廠商
訂購,并以電話或者傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商于“
送貨單”上注明“采購定單編號”及“包裝方式”。要求廠商在接
到訂購單后以傳真或者書面形式賦予確認。
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2、需與供應廠商簽訂長期合同者,采購部門應以簽呈及擬妥的
長期合同書,依采購合同會審核決權限呈核后辦理。
產(chǎn)品訂購單按下表形式填寫:
中煤第三建設(集團)有限責任公司廣州分公司
產(chǎn)品訂購單
編號_________________
_______________________公司:
一、本公司擬向貴公司訂購下列物品,其數(shù)量、價格、規(guī)范等,已經(jīng)
雙方允許如下:
物品名稱規(guī)格數(shù)量價格備注
二、雙方允許上列物品在年月日以前分次/
批交至本公司驗收。貴公司必須保證所交為物品為新品且質量合乎有關
標準及我方要求。
三、若貴公司無法按期交貨,本公司有權在約定交貨期后日內(nèi)
取銷定單,并向貴公司要求賠償。如貴公司所交物品品質不符規(guī)定,本公
司亦有權利退貨或者要求賠償,貴公司不得拒絕。
四、其他及附件
五、本單一式兩份希貴公司簽收后于日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司,
雙方并允許以此為合同。
中煤第三建設(集團)有限責任公司廣州分公司
材料設備部主管:
經(jīng)辦人:
年月日
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(七)進度控制及事務聯(lián)系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控
制表”控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應向主管匯報情
況,并及時與請購部門做好溝通工作,依請購部門意見擬訂對策處理。
采購進度控制表
訂購
請購單付款需要交貨
供應商地點代理
號碼條日期記錄
日期數(shù)量單價金額
采購員臺帳
供方名稱:
已發(fā)
供
本月入庫是
領票備財
方
掛否實
備是用務
自
序賬名已際備
用否金上
收
號欠稱5數(shù)單金審欠注
金已付付
款
款規(guī)位量價額批款
付開款款
格
款
(八)整理付款
采購經(jīng)辦人員應在材料完成入庫手續(xù)后,進行采購結算,與發(fā)票
核對無誤后再向分公司財務辦理付款單。
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(九)索賠、退貨或者換貨
采購部門接到收貨異常報告(“聯(lián)合驗收單”等)時,應即將編
寫索賠報告,并呈上審核,核準后該報告歸檔,并及時向供應商要求
索賠、退貨或者換貨。
進場材料驗收單(聯(lián)合驗收)
請購部門:采購部門:
供應商名稱:履約代表:(電話):
規(guī)格型號或者驗收
采購品目數(shù)量單價金額
功能技術標準意見
驗
收
內(nèi)
容
驗收標的狀況說明:□合格;□不合格
驗收小組成員名單
單位或者部I']姓名職務/職稱本人簽!產(chǎn)備注
采購部門意見:供應商意見:
經(jīng)辦人(簽字):經(jīng)辦人(簽字):
年月日年月日
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(十)價格及質量的復核
1、采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,
作為采購及價格審核的參考。
2、采購部門應就各部門、各項目部所提重要材料的項目,提供
市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考,
3、采購部門應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質量予以復核(如材料選
用、質量檢驗)等。
4、審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購部門審查部門應即填制
“采購事務意見反應處理表”(或者附報告資料),通知有關部門處理。
八、安全運輸和裝卸
材料的運輸和裝卸應遵守如下規(guī)定:
1、裝運時應輕裝輕卸,堆置妥帖,防止撞擊、重壓、傾倒和磨
擦,發(fā)現(xiàn)包裝容器不堅固,破損或者滲漏時,必須重裝或者采取其他
措施后,方可啟運。
2、不得同時運輸性質相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品;夏天
(5月1口-11月30口)氣溫在30℃以上時,從上午10時到下午
4時,一律住手裝運易燃易爆品及氫氣、液氯、乙煥等氣體瓶。
九、質量檢驗及收貨
(一)質量檢驗及收貨要求:
(1)材料到場后,收貨人員必須依“到貨單”的內(nèi)容,并核對供
應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單,并通知相關的質檢工程
師到場檢驗;
(2)如發(fā)現(xiàn)送來的材料與“到貨單”上所核準的內(nèi)容不符時,應
即時通知采購員來處理,并通知項目部材設主管,原則上非”采購單
”上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人
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員應告知項目部材設主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況;
(3)為利于材料檢驗的實施,質量管理部門就材料重要性及特性
等,適時召集使用部門及其他有關部門,依所需的材料質量修訂“項
材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后發(fā)布實施,作為采購及驗收的依據(jù);
(4)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)
另4,倉管員再將合格品入庫定位;
(5)不合驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標
簽,并于“材料檢驗單”上注明不良原因,經(jīng)主管審核處理對策并轉
采購部門處理及通知請購部門,憑此以辦理退貨,如可降級使用時則
辦理收料;
(6)交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門同
意者,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應通知采購工程師
聯(lián)絡供應商處理;
(8)緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“到貨單”
時,收料人員應先咨詢采購部門,確認無誤后,方可辦理收貨手續(xù)。
(二)項目部進場材料驗收規(guī)定
為規(guī)范項目部的進場材料驗收管理,明確材料進場驗收各環(huán)節(jié)的
職責和主責人員,特制訂以下規(guī)定。
一、進場材料(配件)的分類:
為便于管理,項目部對進場材料(配件)分成以下類別:
1、土建類材料(A類):管片、水泥、膨潤土、粉煤灰、預制混
凝土、鋼筋、砂、石、止水條、管片螺栓;
2、機電類材料或者配件(B類):各主要設備(含盾構機)用零
配件、電氣元件、電線電纜、各類油(氣)管、各類機械電氣工具
等;
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3、勞保用品及消防器材、高危(wei)險性化學危(wei)險品(C
類):安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護罩、絕緣鞋、
爆破器材。
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中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司《材料管理制度》
4、暫時急需材料(D類):本類材料是指項目部因為特殊需要,
經(jīng)項目經(jīng)理批準購買的其他材料或者配件。
二、進場材料(配件)驗收環(huán)節(jié)規(guī)定:
驗收分為數(shù)量驗收和質量驗收兩部份,材料進場時須進行數(shù)量和
質量驗收;材料(配件)收貨單上,必須同時有負責數(shù)量和質量驗收
責任人員簽字,才干入庫處理。
1、所有材料的數(shù)量驗收均由倉管員負責;
2、各進場材料質量驗收責任部門及人員規(guī)定如下表:
序典型材料或者配件進場材料責任
進場材料(配件)類別
號名稱質量檢驗部門人員
管片項目技術管理室質檢員
預制混凝土、鋼筋、
1土建類材料(A類)水泥、砂、石、粉煤
項目技術管理室質檢員
灰、止水條、膨潤土、
管片螺栓
各主要設備(含盾構
機)用零配件、電氣
機電類材料或者配件機電技
2元件、電線電纜、各項目材電設備室
(B類)術員師
類油(氣)管、各類
機械電氣工具等。
安全帽、安全帶、安
勞保用品及消防器材、
全網(wǎng)、勞保服、滅火
3高危(wei)險性化學項目安監(jiān)室安全員
器、防護罩、絕緣鞋、
危(wei)險品(C類
爆破器材。
經(jīng)項目經(jīng)理批準購
4買的其他材料或者材料申請部門相關人員
配件。
三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定:
項目技術管理室有權對所有進場材料的數(shù)量和質量進行監(jiān)督抽
檢。
1、進場材料的數(shù)量(分量/規(guī)格)抽檢:
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對主要進場材料(散裝水泥、粉煤灰、膨潤土、油脂類),項目
技術管理室可以根據(jù)需要不定期對材料的分量或者規(guī)格進行抽檢;抽
檢方法可以采取過磅的方法。
2、進場材料的質量抽檢:
對主要進場材料,項目技術管理室可以根據(jù)需要對材料的質量進
行抽檢;抽檢方法可以采取送外檢驗的方法。
3、項目技術管理室可以不定期抽檢質量檢驗責任人進行材料檢
驗情況。
4、對抽檢結果,項目技術管理室及時與材料室溝通,及時進行
處理。
十、入庫程序
通過檢驗的材料方可辦理入庫手續(xù),具體如下:
(一)由倉管員填寫材料進場臺帳,電子版臺帳采用EXCEL表格
制作,必須每天登記。
(二)由進場檢驗人員簽字確認入庫單;
(三)入庫材料應擺放整齊,標識清晰。
年月進場臺帳
一
格
規(guī)
序材料生產(chǎn)進場進場檢倉管質量證
號
型
號數(shù)量備注
轉稱廠家日期驗人員明資料
進場材料總量
注:該表電子表格,用于水泥、砂、粉煤灰、管片、鋼筋、商品碎、防水材料、
周轉材、輔材等,由項目部倉管員或者材設主管完成,每日記錄,月底25日發(fā)
到公司管理部門。
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盾尾油脂進場臺帳
格
規(guī)
序材料數(shù)量/生產(chǎn)進場
型
號
日期進場檢驗人倉管員備注
號名稱單位廠家
進場材料總量
&該表為電子表格,用于盾尾油脂、HBW油脂、EP2油脂、齒輪油、液壓油等,
由項目部倉管員或者材設主管完成,月底25日發(fā)到公司管理部門。
年月入庫臺帳
一
序材料編材料名規(guī)格型單數(shù)單總廠進場日進場檢驗倉管備
上
碼稱號位里JS.價價I家期人注
注:該表格為電子表格,用于普通零散材料,由項目部倉管員,項目部材設主管
完成,月底25日發(fā)到公司管理部門。
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中煤笫三建設(集團)有限賁任公司
材料進庫單
材料來源:收料單位:年
月日
材料編碼材料名稱反!格單位實收數(shù)量單價金彳頁
備注合計
項目經(jīng)理:驗收:材料主管:倉管
員:
第一聯(lián)(白色):存根第二聯(lián)(紅色):財務第三
規(guī)格:11.5x18.5聯(lián)(藍色):倉庫
該表格為手工填寫。
十一、倉庫管理
(一)倉庫設置
公司惟獨一個庫存組織,根據(jù)實際情況下設若干倉庫。
(二)倉庫管理要求
1、倉庫內(nèi)應時常保持清潔,并隨時注意通風情況;
2、易然品、易爆品或者違禁品不得攜入倉庫,物料管理部門應隨
時注意;
3、倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并有安
全部門允許后才可;
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4、材料使用部門負責所經(jīng)管的成品廢存及倉運設備,如果破損
應即將反映主管并即將委托修護;
5、未經(jīng)核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,也不得在
倉庫逗遛;
6、倉管員在下班離開前,應巡視倉庫及電源、水源是否關閉,
以確保倉庫安全。
(三)庫位管理
根據(jù)集中管理、合理布局、方便領用的原則,應依以下規(guī)定:
1、配合倉庫內(nèi)設備(如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、
電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道;
2、依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放;
3、收發(fā)頻繁的工具應配置于便捷的庫位;
4、將各項材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫位,表明于“庫位配
置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
5、倉管員應掌握各貨位的進出順序,依據(jù)“先進先出”原則收
發(fā)貨。
(四)存貨盤點
1、庫存作定期或者不定期的盤點,盤點時由財務部門將盤點項目
按規(guī)格類別填具“盤點單”,會同材料設備部盤點,并按實際盤點數(shù)
量填入數(shù)量欄內(nèi);
2、財務部門將“盤點單”的盤點數(shù)量與帳面核對核對若有差異,
及填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及數(shù)額,送材料設備
部查明原因;
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3、材料設備部查明盤點盈虧原因后,編制處理報告,呈總經(jīng)理
室審批后執(zhí)行,并知會財務部。
4、參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責及應行準備
事項,必須深入了解。
5、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤點
人員簽認始能生效,否則應查辦其責。
6、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或者換算的確實資料為據(jù),
不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
物資盤點明細表
部門或者項目:年月日單位:元
材料賬面數(shù)實際盤點數(shù)盈虧數(shù)
序物資規(guī)格單金
單價盈金虧
號名稱型號位數(shù)量金額數(shù)量金額額
數(shù)額數(shù)
合
計
倉管:材料主管:財務部門:
(五)賠償處理
材料管理人員、保管人有下列情況者,應處以賠償相同的金額:
1、對所保管的財物有盜賣、掉換或者化公為私等營私舞弊者:
2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或者損壞不報告者:
3、未盡保管責任或者由于過失導致財物遭受被竊、損失或者盤虧者。
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(六)庫存量管理作業(yè)細則
1、項目所用的材料由項目部采設主管依據(jù)平均月用量及生產(chǎn)計
劃設定;
2、請購點設定
(1)請購點一一采購作業(yè)期間的需求量加之安全存量;
(2)采購作、業(yè)期間的需求量一采購作.業(yè)期限乘以預估月用量;
(3)安全存量一采購作業(yè)期間的需求量乘以25%(差異管理
率)。
3、采購作業(yè)期限
由采購工程師依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定,其作業(yè)流程及
作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準,送相關部門作為請購需求日及采購
數(shù)量的參考。
十二、姆
(一)材料領用
使用部門領用材料時,山具有領用權限的工程師或者其指定的代
辦人員到倉庫辦理領用手續(xù),該工程師必須對領料單進行簽字確認。
(二)退料
使用部門對于領用的材料,在使用時遇有材料質量異常,用料變
更或者用余時,使用部門應將其退回倉庫,倉管員填制“其他入庫
單”并注明“退料”,由退料人員簽字確認。
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中煤第三建設(集團)右限請任公司
材料領料單
發(fā)料單位:領料部門:用料部位:年月日
材料編碼材料名稱打1格單位應發(fā)類量實收數(shù)筆t單價金額
備注合計
項目經(jīng)理:領料人:材料主管:倉管員:
第一聯(lián)(白色):存根第二聯(lián)(紅色):財務第三聯(lián)(藍色):
規(guī)格:10x18.5倉庫
十三、借用
(一)借出
使用部門暫時借用材料及工具時,由具有借用權限的工程師或者
其指定的代辦人員到倉庫辦理借用手續(xù),該工程師必須對“借出單”
進行簽字確認。
(二)歸還
使用部門歸還借用材料及工具時,倉
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