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經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板審計(jì)報(bào)告封面審計(jì)報(bào)告名稱:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告被審計(jì)單位名稱:[被審計(jì)單位名稱]審計(jì)期間:[審計(jì)開(kāi)始日期]至[審計(jì)結(jié)束日期]審計(jì)報(bào)告日期:[報(bào)告日期]審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱:[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱]審計(jì)人員姓名:[審計(jì)人員姓名]審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)目的本次審計(jì)旨在對(duì)[被審計(jì)單位名稱]在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行全面、客觀、公正的審計(jì),以評(píng)估其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性,并為相關(guān)利益方提供決策依據(jù)。二、審計(jì)范圍資金收支情況資產(chǎn)管理情況負(fù)債管理情況重大經(jīng)濟(jì)決策內(nèi)部控制制度其他與經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行相關(guān)的活動(dòng)三、審計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》[其他相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件]四、審計(jì)程序和方法審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料詢問(wèn)相關(guān)人員和單位檢查相關(guān)合同、協(xié)議等文件分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其他必要的審計(jì)程序和方法五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)(此處應(yīng)詳細(xì)描述審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,包括問(wèn)題性質(zhì)、發(fā)生原因、影響程度等。)六、審計(jì)結(jié)論(此處應(yīng)根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),對(duì)被審計(jì)單位在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并提出審計(jì)意見(jiàn)。)七、審計(jì)建議(此處應(yīng)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出改進(jìn)建議,以促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。)八、審計(jì)人員聲明(此處應(yīng)聲明審計(jì)人員已按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求,獨(dú)立、客觀、公正地完成了本次審計(jì)工作。)九、附件(此處應(yīng)列出審計(jì)報(bào)告的附件,如審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)等。)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板審計(jì)報(bào)告封面審計(jì)報(bào)告名稱:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告被審計(jì)單位名稱:[被審計(jì)單位名稱]審計(jì)期間:[審計(jì)開(kāi)始日期]至[審計(jì)結(jié)束日期]審計(jì)報(bào)告日期:[報(bào)告日期]審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱:[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱]審計(jì)人員姓名:[審計(jì)人員姓名]審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)目的本次審計(jì)旨在對(duì)[被審計(jì)單位名稱]在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行全面、客觀、公正的審計(jì),以評(píng)估其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性,并為相關(guān)利益方提供決策依據(jù)。二、審計(jì)范圍資金收支情況資產(chǎn)管理情況負(fù)債管理情況重大經(jīng)濟(jì)決策內(nèi)部控制制度其他與經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行相關(guān)的活動(dòng)三、審計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》[其他相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件]四、審計(jì)程序和方法審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料詢問(wèn)相關(guān)人員和單位檢查相關(guān)合同、協(xié)議等文件分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其他必要的審計(jì)程序和方法五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)(此處應(yīng)詳細(xì)描述審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,包括問(wèn)題性質(zhì)、發(fā)生原因、影響程度等。)六、審計(jì)結(jié)論(此處應(yīng)根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),對(duì)被審計(jì)單位在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并提出審計(jì)意見(jiàn)。)七、審計(jì)建議(此處應(yīng)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出改進(jìn)建議,以促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。)八、審計(jì)人員聲明(此處應(yīng)聲明審計(jì)人員已按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求,獨(dú)立、客觀、公正地完成了本次審計(jì)工作。)九、附件(此處應(yīng)列出審計(jì)報(bào)告的附件,如審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)等。)十、審計(jì)報(bào)告附表十一、審計(jì)報(bào)告附件十二、審計(jì)報(bào)告審核(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的審核過(guò)程,包括審核人員、審核時(shí)間、審核意見(jiàn)等。)十三、審計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的批準(zhǔn)過(guò)程,包括批準(zhǔn)人員、批準(zhǔn)時(shí)間、批準(zhǔn)意見(jiàn)等。)十四、審計(jì)報(bào)告發(fā)布(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的發(fā)布過(guò)程,包括發(fā)布時(shí)間、發(fā)布范圍、發(fā)布方式等。)十五、審計(jì)報(bào)告反饋(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的反饋機(jī)制,包括反饋渠道、反饋時(shí)間、反饋處理等。)十六、審計(jì)報(bào)告跟蹤(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的跟蹤機(jī)制,包括跟蹤時(shí)間、跟蹤內(nèi)容、跟蹤處理等。)十八、審計(jì)報(bào)告后續(xù)行動(dòng)(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告發(fā)布后,被審計(jì)單位應(yīng)采取的后續(xù)行動(dòng),以及審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行的后續(xù)跟蹤工作。)十九、審計(jì)報(bào)告其他二十、審計(jì)報(bào)告結(jié)束(此處應(yīng)結(jié)束審計(jì)報(bào)告,并表達(dá)對(duì)被審計(jì)單位的感謝和期望。)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板審計(jì)報(bào)告封面審計(jì)報(bào)告名稱:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告被審計(jì)單位名稱:[被審計(jì)單位名稱]審計(jì)期間:[審計(jì)開(kāi)始日期]至[審計(jì)結(jié)束日期]審計(jì)報(bào)告日期:[報(bào)告日期]審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱:[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱]審計(jì)人員姓名:[審計(jì)人員姓名]審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)目的本次審計(jì)旨在對(duì)[被審計(jì)單位名稱]在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行全面、客觀、公正的審計(jì),以評(píng)估其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性,并為相關(guān)利益方提供決策依據(jù)。二、審計(jì)范圍資金收支情況資產(chǎn)管理情況負(fù)債管理情況重大經(jīng)濟(jì)決策內(nèi)部控制制度其他與經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行相關(guān)的活動(dòng)三、審計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》[其他相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件]四、審計(jì)程序和方法審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料詢問(wèn)相關(guān)人員和單位檢查相關(guān)合同、協(xié)議等文件分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其他必要的審計(jì)程序和方法五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)(此處應(yīng)詳細(xì)描述審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,包括問(wèn)題性質(zhì)、發(fā)生原因、影響程度等。)六、審計(jì)結(jié)論(此處應(yīng)根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),對(duì)被審計(jì)單位在[審計(jì)期間]內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并提出審計(jì)意見(jiàn)。)七、審計(jì)建議(此處應(yīng)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出改進(jìn)建議,以促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。)八、審計(jì)人員聲明(此處應(yīng)聲明審計(jì)人員已按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求,獨(dú)立、客觀、公正地完成了本次審計(jì)工作。)九、附件(此處應(yīng)列出審計(jì)報(bào)告的附件,如審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)等。)十、審計(jì)報(bào)告附表十一、審計(jì)報(bào)告附件十二、審計(jì)報(bào)告審核(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的審核過(guò)程,包括審核人員、審核時(shí)間、審核意見(jiàn)等。)十三、審計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的批準(zhǔn)過(guò)程,包括批準(zhǔn)人員、批準(zhǔn)時(shí)間、批準(zhǔn)意見(jiàn)等。)十四、審計(jì)報(bào)告發(fā)布(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的發(fā)布過(guò)程,包括發(fā)布時(shí)間、發(fā)布范圍、發(fā)布方式等。)十五、審計(jì)報(bào)告反饋(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)告的反饋機(jī)制,包括反饋渠道、反饋時(shí)間、反饋處理等。)十六、審計(jì)報(bào)告跟蹤(此處應(yīng)說(shuō)明審計(jì)報(bào)

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