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金融機構風險防控聯(lián)席工作制度第一章總則為加強金融機構的風險防控工作,提升風險管理水平,確保金融安全與穩(wěn)定,依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準,制定本制度。金融機構在日常運營中面臨多種風險,包括信用風險、市場風險、操作風險等,建立有效的風險防控聯(lián)席工作機制是實現(xiàn)風險管理目標的重要保障。第二章目標與適用范圍本制度的目標在于明確金融機構風險防控的工作流程、責任分工及協(xié)作機制,確保各項風險防控措施的有效實施。適用范圍涵蓋本金融機構內(nèi)部各部門及相關業(yè)務單位,涉及所有風險管理活動。第三章風險防控工作任務金融機構的風險防控工作任務包括:識別、評估、監(jiān)測和控制各類風險,制定相應的風險管理政策和措施,定期開展風險評估和壓力測試,確保風險管理的科學性和有效性。各部門應根據(jù)自身職能,積極參與風險防控工作,形成合力。第四章風險識別與評估風險識別是風險管理的第一步,各部門需定期對業(yè)務流程、產(chǎn)品及市場環(huán)境進行全面分析,識別潛在風險。風險評估應結合定量與定性分析方法,評估風險發(fā)生的可能性及其對機構的影響程度。評估結果應形成書面報告,提交風險管理委員會審議。第五章風險監(jiān)測與控制金融機構應建立完善的風險監(jiān)測體系,實時監(jiān)測各類風險指標,及時發(fā)現(xiàn)異常情況。風險控制措施包括制定風險限額、實施風險對沖策略等。各部門需定期向風險管理委員會報告風險監(jiān)測情況,確保信息的及時傳遞與反饋。第六章聯(lián)席會議機制為加強各部門之間的溝通與協(xié)作,定期召開風險防控聯(lián)席會議。會議由風險管理委員會牽頭,參與部門包括但不限于信貸部、市場部、合規(guī)部等。會議內(nèi)容包括風險防控工作進展、風險事件分析、風險管理政策調(diào)整等。會議記錄應形成文檔,存檔備查。第七章責任分工各部門在風險防控工作中應明確責任分工。風險管理委員會負責整體風險管理策略的制定與實施,信貸部負責信用風險的管理,市場部負責市場風險的監(jiān)測與控制,合規(guī)部負責合規(guī)風險的評估與管理。各部門應指定專人負責風險防控工作,確保責任落實到位。第八章培訓與宣傳金融機構應定期開展風險管理培訓,提高員工的風險意識與管理能力。培訓內(nèi)容包括風險識別、評估方法、監(jiān)測工具等。通過宣傳活動,增強全員的風險防控意識,營造良好的風險管理文化。第九章監(jiān)督與評估機制建立風險防控工作的監(jiān)督與評估機制,定期對風險管理工作進行檢查與評估。評估內(nèi)容包括風險管理政策的執(zhí)行情況、風險監(jiān)測指標的達成情況等。評估結果應形成報告,提交管理層審議,并根據(jù)評估結果進行相應的改進。第十章附則本制度由風險管理委員會負責解釋,自頒布之日起實施。制度的修訂應根據(jù)實際情況及法律法規(guī)的變化進行,確保制度的時效性與適用性。第十一章其他相關條款本制度的實施應遵循相關法律法規(guī)及行業(yè)標準,確保風險防控工作的合規(guī)性。各部門在執(zhí)行本制度時,應結合實際情況,靈活調(diào)整具體操作流程,確保制度的可操作性與可持續(xù)性。通過建立金融機構風險防

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