測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度_第1頁
測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度_第2頁
測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度_第3頁
測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度_第4頁
測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)與涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度第一章總則為加強(qiáng)測繪隊(duì)涉密計(jì)算機(jī)與涉密網(wǎng)絡(luò)的保密管理,確保國家秘密和涉密信息的安全,依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合測繪隊(duì)的實(shí)際情況,特制定本制度。本制度旨在規(guī)范涉密計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的管理,保證信息安全與保密工作有效實(shí)施。第二章適用范圍本制度適用于測繪隊(duì)所有涉密計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理,包括但不限于:1.涉密計(jì)算機(jī)的使用、維護(hù)與管理。2.涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)。3.涉密信息的存儲(chǔ)、傳輸與處理。第三章管理目標(biāo)1.保護(hù)國家秘密:確保涉密計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理和傳輸?shù)膰颐孛懿槐恍孤丁?.保障信息安全:防止信息的非法訪問、篡改和破壞,確保信息的完整性和可用性。3.規(guī)范管理流程:建立規(guī)范的管理流程和操作規(guī)程,提高保密管理的科學(xué)性和有效性。4.增強(qiáng)安全意識(shí):提升員工的保密意識(shí)和安全操作能力,營造良好的保密工作氛圍。第四章管理規(guī)范第一節(jié)涉密計(jì)算機(jī)管理1.計(jì)算機(jī)配置:涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)專門配置,且不得連接與涉密無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)。其操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件需定期更新,并安裝有效的防病毒軟件。2.用戶管理:涉密計(jì)算機(jī)的使用者需經(jīng)過安全培訓(xùn)并持有相應(yīng)的使用證書。對(duì)用戶的權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格控制,按需分配訪問權(quán)限,減少不必要的權(quán)限授予。3.信息存儲(chǔ)與備份:涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在專用的硬盤或存儲(chǔ)設(shè)備中,并進(jìn)行定期備份。備份信息需加密存儲(chǔ),并嚴(yán)格控制訪問權(quán)限。4.計(jì)算機(jī)使用記錄:需對(duì)涉密計(jì)算機(jī)的使用情況進(jìn)行記錄,包括使用時(shí)間、用戶身份、操作內(nèi)容等,定期進(jìn)行審計(jì)。第二節(jié)涉密網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu):涉密網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用分級(jí)架構(gòu)設(shè)計(jì),確保不同級(jí)別的信息通過不同網(wǎng)絡(luò)傳輸。2.訪問控制:對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的訪問實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證、授權(quán)和記錄。任何人不得隨意接入涉密網(wǎng)絡(luò)。3.安全監(jiān)測:實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測,加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量的監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件,確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定與安全。4.定期檢查:定期對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,發(fā)現(xiàn)安全隱患后及時(shí)整改。第五章操作流程第一節(jié)計(jì)算機(jī)的使用流程1.使用申請(qǐng):需使用涉密計(jì)算機(jī)的人員應(yīng)填寫《涉密計(jì)算機(jī)使用申請(qǐng)表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。2.安全培訓(xùn):使用前必須參加保密安全培訓(xùn),通過考核后方可上機(jī)操作。3.操作記錄:每次使用后,應(yīng)如實(shí)填寫《涉密計(jì)算機(jī)使用記錄》,記錄使用者、時(shí)間、操作內(nèi)容等信息。第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)的接入流程1.接入申請(qǐng):新設(shè)備接入涉密網(wǎng)絡(luò)前,需提交《涉密網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表》,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員審核批準(zhǔn)。2.身份驗(yàn)證:接入設(shè)備須經(jīng)過身份驗(yàn)證,確認(rèn)其安全性和合規(guī)性。3.監(jiān)控記錄:對(duì)接入后的設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保其不被用于非法活動(dòng)。第六章監(jiān)督機(jī)制1.定期審計(jì):每季度進(jìn)行一次涉密計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的安全審計(jì),檢查管理制度的執(zhí)行情況,識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。2.違規(guī)處理:對(duì)違反本制度的行為,視情節(jié)輕重,給予警告、降級(jí)、解雇等處理,并追究其法律責(zé)任。3.反饋機(jī)制:設(shè)立保密工作反饋渠道,員工可匿名舉報(bào)違反保密規(guī)定的行為。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查,確保保密工作透明和公正。第七章附則1.解釋權(quán):本制度由測繪隊(duì)管理部門負(fù)責(zé)解釋,所有涉及保密管理的事項(xiàng)均應(yīng)遵循本制度。2.生效日期:本制度自發(fā)布之日起實(shí)施,所有相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守執(zhí)行。3.修訂流程:如需對(duì)本制度進(jìn)行修訂,應(yīng)由管理部門提出修訂建議,經(jīng)測繪隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子討論并通過后方可生效。本制度旨在為測繪隊(duì)涉密

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論