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文檔簡介

德江縣金融工作服務(wù)中心部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開2月5日目錄一、德江縣金融工作服務(wù)中心部門概況(一)部門重要職能(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)部門人員構(gòu)成二、德江縣金融工作服務(wù)中心部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排闡明(一)部門收支總體狀況(二)部門收入總體狀況(三)部門支出總體狀況(四)財政撥款收支總體狀況(五)一般公共預(yù)算支出狀況(六)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類狀況(七)一般公共預(yù)算基本支出狀況(八)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出狀況(九)政府性基金預(yù)算支出狀況三、德江縣金融工作服務(wù)中心其他重要事項闡明(一)機關(guān)運行經(jīng)費闡明(二)國有資產(chǎn)占有使用狀況(三)政府采購狀況(四)項目支出安排闡明(五)部分專用名詞解釋(六)預(yù)算績效管理工作開展狀況一、德江縣金融工作服務(wù)中心部門概況(一)部門重要職能。一是貫徹執(zhí)行金融工作法律、法規(guī)和方針、政策;匯報掌握全縣金融運行狀況,協(xié)調(diào)擬訂并組織實行本縣金融業(yè)及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施;研究金融改革和發(fā)展重大問題,及時向縣委、縣政府提供參照。二是負責縣政府、政府職能部門及地方企業(yè)與金融機構(gòu)平常聯(lián)絡(luò)和合作、協(xié)調(diào)和信息交流工作;負責協(xié)調(diào)召開季度經(jīng)濟金融工作分析會議,實現(xiàn)政銀、銀企共同發(fā)展;協(xié)調(diào)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、再就業(yè)小額貸款等扶持力度;負責與本縣金融機構(gòu)開展政府平臺貸款平常工作;負責組織協(xié)調(diào)金融監(jiān)管機構(gòu)對企業(yè)“三品三表”信用考核,研究工業(yè)園區(qū)企業(yè)融資難問題,提出處理方案,并組織實行;負責對縣級金融機構(gòu)目管理與考核。三是負責組織協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革創(chuàng)新工作;負責協(xié)調(diào)推進村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等籌建工作;負責全縣小額貸款企業(yè)和農(nóng)村資金互助社初審和監(jiān)管工作;按照國家融資性擔保機構(gòu)設(shè)置和變更初審及監(jiān)管工作;按照國家融資性擔保機構(gòu)、擔保業(yè)務(wù)法律、法規(guī)和規(guī)定,負責對全縣各類風(fēng)險設(shè)資機構(gòu)監(jiān)督管理工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)村“三權(quán)”抵押貸款工作制度建設(shè),推進農(nóng)村“三權(quán)”抵押貸款工作全面推開。四是協(xié)調(diào)支持和協(xié)助駐德江金融監(jiān)管部門,對各金融機構(gòu)及自律組織實行監(jiān)管;組織協(xié)調(diào)實行金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和打擊非法金融業(yè)務(wù)活動,規(guī)范金融秩序,維護金融穩(wěn)定工作;協(xié)助建設(shè)全縣征信系統(tǒng),對征信機構(gòu)及其信用信息服務(wù)活動實行監(jiān)督管理。五是負責地方融資性擔保、金融租賃、典當、拍賣、創(chuàng)業(yè)投資等非銀行類金融機構(gòu)和業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督各類非銀行金融機構(gòu)設(shè)置和經(jīng)營管理工作。六是指導(dǎo)、推進全縣金融市場體系建設(shè),組織推進金融市場、要素市場和資本市場發(fā)展;指導(dǎo)和推進本縣企業(yè)改制上市、發(fā)行企業(yè)債券等直接融資工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)發(fā)行地方企業(yè)債券等工作。七是協(xié)調(diào)和增進全縣保險業(yè)發(fā)展政策、措施實行,積極推進全縣保險業(yè)務(wù)發(fā)展;指導(dǎo)地方性金融業(yè)、征信業(yè)、保險業(yè)中介機構(gòu)以及行業(yè)協(xié)會自律建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和管理工作。八是承接縣委、縣政府交辦其他事項。(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成德江縣金融工作服務(wù)中心預(yù)算為本級預(yù)算,內(nèi)設(shè)綜合股、監(jiān)管股、融資股、改革股、開發(fā)性金融合作股5個股室。(三)部門人員構(gòu)成德江縣金融工作服務(wù)中心為全額撥款正科級事業(yè)單位,共核定編制16名,在職實有人數(shù)10名。二、德江縣金融工作服務(wù)中心部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排闡明(一)部門收支總體狀況1、部門收支預(yù)算總表:收支預(yù)算總表(表一)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元收入支出備注項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、原一般公共預(yù)算撥款收入160.47一、一般公共服務(wù)支出61.28二、原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金撥款收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出13.59九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十一、節(jié)能環(huán)境保護支出十二、城鎮(zhèn)小區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運送支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出85.60十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)付息支出二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計160.47160.472、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心收支預(yù)算總體狀況闡明:德江縣金融工作服務(wù)中心年初預(yù)算收入合計160.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入160.47萬元,占預(yù)算總收入100%;本年度無政府性基金預(yù)算撥款收入。德江縣金融工作服務(wù)中心年初預(yù)算支出合計160.47萬元,其中:201一般公共服務(wù)支出61.28萬元,占總支出38.19%;208社會保障和就業(yè)支出13.59萬元,占總支出8.47%;217金融支出85.60萬元,占總支出53.34%。(二)部門收入總體狀況1、部門收入預(yù)算總表:部門收入總表(表二)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元支出功能分類科目合計財政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入附屬單位上繳收入上級補助收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計一般公共預(yù)算撥款收入專題收入政府性基金預(yù)算撥款收入預(yù)算內(nèi)投資收入合計160.47160.47160.47201一般公共服務(wù)支出61.2861.2861.283政府辦公廳(室)及有關(guān)機構(gòu)事務(wù)61.2861.2861.28350事業(yè)運行61.2861.2861.28208社會保障和就業(yè)支出13.5913.5913.5920805行政事業(yè)單位離退休13.5913.5913.592080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.719.719.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.883.883.88217金融支出85.6085.6085.6021799其他金融支出85.6085.6085.602179901其他金融支出85.6085.6085.602、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心收入總體狀況闡明:收入總額為160.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出撥款收入61.28萬元,占部門收入38.19%;社會保障和就業(yè)支出撥款收入13.59萬元,占部門收入8.47%;金融支出撥款收入85.60萬元,占部門收入53.34%。(三)部門支出總體狀況1、部門支出預(yù)算總表:部門支出總表(表三)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱合計160.4780.4780.00201一般公共服務(wù)支出61.2861.283政府辦公廳(室)及有關(guān)機構(gòu)事務(wù)61.2861.28350事業(yè)運行61.2861.28208社會保障和就業(yè)支出13.5913.5920805行政事業(yè)單位離退休13.5913.592080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.719.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心支出總體狀況闡明:支出預(yù)算總額為160.47萬元。其中:基本支出80.47萬元,占部門支出50.15%;項目支出80.00萬元,占部門支出49.85%?;局С鲋匾侨藛T經(jīng)費及用于保障本辦機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)、完畢平常工作任務(wù)支出,按功能分類為:350事業(yè)運行61.28萬元,占總支出38.19%;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.71萬元,占總支出6.05%;2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.88萬元,占總支出2.42%;2179901其他金融支出5.60萬元,占總支出3.49%。項目經(jīng)費用于完畢單位專題工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目而開展專題工作經(jīng)費支出,按功能分類為:2179901其他金融支出80.00萬元,占總支出49.85%。(四)財政撥款收支總體狀況1、財政撥款收支總表:財政撥款收支總表(表四)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出一、財政撥款收入160.47一、本年支出160.47160.47一般公共預(yù)算撥款收入160.47一般公共服務(wù)支出61.2861.28專題收入國防支出政府性基金預(yù)算撥款收入公共安全支出預(yù)算內(nèi)投資收入教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出13.5913.59醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出節(jié)能環(huán)境保護支出城鎮(zhèn)小區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運送支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出85.6085.60國土海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出其他支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費用支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計160.47支出總計160.47160.472.有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心財政撥款收支總體狀況闡明:一般公共預(yù)算財政撥款總收入為160.47萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入160.47萬元,占財政撥款總收入100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占財政撥款總收入0%。一般公共預(yù)算財政撥款總支出160.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出61.28萬元,占財政撥款總支出38.19%;社會保障和就業(yè)支出13.59萬元,占總支出8.47%;金融支出85.60萬元,占總支出53.34%。(五)一般公共預(yù)算支出狀況1、一般公共預(yù)算支出表:一般公共預(yù)算支出表(表五)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元支出功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計160.4780.4780.00201一般公共服務(wù)支出61.2861.283政府辦公廳(室)及有關(guān)機構(gòu)事務(wù)61.2861.28350事業(yè)運行61.2861.28208社會保障和就業(yè)支出13.5913.5920805行政事業(yè)單位離退休13.5913.592080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.719.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出狀況闡明:一般公共預(yù)算支出總額160.47萬元,其中:基本支出80.47萬元,占一般公共預(yù)算支出總額50.15%;項目支出80.00萬元,占一般公共預(yù)算支出總額49.85%?;局С鲋邪垂δ芊诸悶?350事業(yè)運行61.28萬元,占基本支出76.15%,占基本支出16.89%;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.71萬元,占基本支出12.07%,2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.88萬元,占基本支出4.82%;2179901其他金融支出5.60萬元,占基本支出6.96%。項目支出中按功能分類為:2179901其他金融支出80.00萬元,占項目支出100%。(六)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類狀況一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表:一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表六)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元政府預(yù)算經(jīng)濟分類

預(yù)算數(shù)部門預(yù)算經(jīng)濟分類

預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱科目

編碼科目名稱合計160.47合計160.47501機關(guān)工資福利支出301工資福利支出74.8750101工資獎金津補助30101基本工資24.5430102津貼補助3.7330107績效工資33.0150102社會保障繳費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.7130109職業(yè)年金繳費3.8830110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費50103住房公積金30113住房公積金50199其他工資福利支出30106伙食補助費30114醫(yī)療費30199其他工資福利支出502機關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出84.3050201辦公經(jīng)費30201辦公費9.8030202印刷費18.1030204手續(xù)費0.2030205水費2.2030206電費5.2030207郵電費1.7030208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費7.0030214租賃費30228工會經(jīng)費8.5030229福利費30239其他交通費用4.0030240稅金及附加費用50202會議費30215會議費1.0050203培訓(xùn)費30216培訓(xùn)費1.0050204專用材料購置費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費50205委托業(yè)務(wù)費30203征詢費1.0030226勞務(wù)費6.5030227委托業(yè)務(wù)費1.0050206公務(wù)接待費30217公務(wù)接待費1.5050207因公出國(境)費用30212因公出國(境)費用50208公務(wù)用車運行維護費30231公務(wù)用車運行維護費3.5050209維修(護)費30213維修(護)費1.2050299其他商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出10.90503機關(guān)資本性支出(一)310資本性支出1.3050301房屋建筑物購建31001房屋建筑物購建50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50303公務(wù)用車購置31013公務(wù)用車購置50305土地征遷賠償和安頓支出31009土地賠償31010安頓補助31011地上附著物和青苗賠償31012拆遷賠償50306設(shè)備購置31002辦公設(shè)備購置1.3031003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50307大型修繕31006大型修繕50399其他資本性支出31008物資儲備31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出504機關(guān)資本性支出(二)309資本性支出(基本建設(shè))50401房屋建筑物購建30901房屋建筑物購建50402基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50403公務(wù)用車購置30913公務(wù)用車購置50404設(shè)備購置30902辦公設(shè)備購置30903專用設(shè)備購置30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50405大型修繕30906大型修繕50499其他資本性支出30908物資儲備30919其他交通工具購置30921文物和陳列品購置30922無形資產(chǎn)購置30999其他基本建設(shè)支出505對事業(yè)單位常常性補助160.4750501工資福利支出74.8750502商品和服務(wù)支出84.3050599其他對事業(yè)單位補助506對事業(yè)單位資本性補助1.3050601資本性支出(一)1.3050602資本性支出(二)507對企業(yè)補助312對企業(yè)補助50701費用補助31204費用補助50702利息補助31205利息補助50799其他對企業(yè)補助31299其他對企業(yè)補助508對企業(yè)資本性支出50801對企業(yè)資本性支出(一)31201資本金注入31203政府投資基金股權(quán)投資50802對企業(yè)資本性支出(二)311對企業(yè)補助(基本建設(shè))509對個人和家庭補助303對個人和家庭補助50901社會福利和救濟30304撫恤金30305生活補助30306救濟金30307醫(yī)療費補助30309獎勵金50902助學(xué)金30308助學(xué)金50903個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助50905離退休費30301離休費30302退休費30303退職(役)費50999其他對個人和家庭補助30399其他對個人和家庭補助510對社會保障基金補助313對社會保障基金補助51002對社會保險基金補助31302對社會保險基金補助51003補充全國社會保障基金31303補充全國社會保障基金511債務(wù)利息及費用支出307債務(wù)利息及費用支出51101國內(nèi)債務(wù)付息30701國內(nèi)債務(wù)付息51102國外債務(wù)付息30702國外債務(wù)付息51103國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用51104國外債務(wù)發(fā)行費用30704國外債務(wù)發(fā)行費用512債務(wù)還本支出51201國內(nèi)債務(wù)還本51202國外債務(wù)還本513轉(zhuǎn)移性支出51301上下級政府間轉(zhuǎn)移性支出51302援助其他地區(qū)支出51303債務(wù)轉(zhuǎn)貸51304調(diào)出資金514預(yù)備費及預(yù)留51401預(yù)備費51402預(yù)留599其他支出399其他支出59906贈與39906贈與59907國家賠償費用支出39907國家賠償費用支出59908對民間非營利組織和群眾性自治組織補助39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補助59999其他支出39999其他支出2、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類狀況闡明:一般公共預(yù)算支出總額160.47萬元,占一般公共預(yù)算支出100%,按經(jīng)濟分類為:(1)政府經(jīng)濟分類:50501工資福利支出74.87萬元,占一般公共預(yù)算支出46.66%;50502商品和服務(wù)支出84.30萬元,占一般公共預(yù)算支出52.53%;50601資本性支出1.30萬元,占一般公共預(yù)算支出0.81%。(2)部門經(jīng)濟分類:30101基本工資24.54萬元,占一般公共預(yù)算支出15.29%;30102津貼補助3.73萬元,占一般公共預(yù)算支出2.32%;30107績效工資33.01萬元,占一般公共預(yù)算支出20.57%;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險9.71萬元,占一般公共預(yù)算支出6.05%;30109職業(yè)年金繳費3.88萬元,占一般公共預(yù)算支出2.42%。30201辦公費9.80萬元,占一般公共預(yù)算支出6.11%;30202印刷費18.10萬元,占一般公共預(yù)算支出11.28%;30204手續(xù)費0.20萬元,占一般公共預(yù)算支出0.12%;30205水費2.20萬元,占一般公共預(yù)算支出1.37%;30206電費5.20萬元,占一般公共預(yù)算支出3.24%;30207郵電費1.70萬元,占一般公共預(yù)算支出1.06%;30211差旅費7.00萬元,占一般公共預(yù)算支出4.36%;30228工會經(jīng)費8.50萬元,占一般公共預(yù)算支出5.30%;30239其他交通費4.00萬元,占一般公共預(yù)算支出2.49%;30215會議費1.00萬元,占一般公共預(yù)算支出0.62%;30216培訓(xùn)費1.00萬元,占一般公共預(yù)算支出0.62%;30203征詢費1.00萬元,占一般公共預(yù)算支出0.62%;30226勞務(wù)費6.50萬元,占一般公共預(yù)算支出4.05%;30227委托業(yè)務(wù)費1.00萬元,占一般公共預(yù)算支出0.62%;30217公務(wù)接待費1.50萬元,占一般公共預(yù)算支出0.93%;30231公務(wù)用車運行維護費3.50萬元,占一般公共預(yù)算支出2.18%;30213維修(護)費1.20萬元,占一般公共預(yù)算支出0.75%;30299其他商品和服務(wù)支出10.90萬元,占一般公共預(yù)算支出6.79%;31002辦公設(shè)備購置費1.30萬元,占一般公共預(yù)算支出0.81%。(七)一般公共預(yù)算基本支出狀況1、一般公共預(yù)算基本支出表:一般公共預(yù)算基本支出表(表七)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元支出經(jīng)濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計80.4774.875.60301工資福利支出74.8774.8730101基本工資24.5424.5430102津貼補助3.733.7330107績效工資33.0133.0130108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.719.7130109職業(yè)年金繳費3.883.88302商品和服務(wù)支出5.605.6030201辦公費0.800.8030202印刷費0.300.3030203征詢費30204手續(xù)費0.200.2030205水費0.200.2030206電費0.200.2030207郵電費0.200.2030211差旅費30213維修(護)費0.200.2030215會議費30216培訓(xùn)費30217公務(wù)接待費0.500.5030226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費0.500.5030231公務(wù)用車運行維護費2.002.0030239其他交通費用30299其他商品和服務(wù)支出0.500.50310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置2、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出狀況闡明:一般公共預(yù)算基本支出為80.47萬元,其中人員經(jīng)費74.87萬元,占一般公共預(yù)算基本支出93.04%;公用經(jīng)費5.60萬元,占一般公共預(yù)算基本支出6.96%。人員經(jīng)費重要是工資福利支出和對個人和家庭補助及其他交通費用,人員經(jīng)費中:30101基本工資24.54萬元,占人員經(jīng)費32.78%;30102津貼補助3.73萬元,占人員經(jīng)費4.98%;30107績效工資33.01萬元,占人員經(jīng)費44.09%;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險9.71萬元,占人員經(jīng)費12.97%;30109職業(yè)年金繳費3.88萬元,占人員經(jīng)費5.18%。公用經(jīng)費重要是商品和服務(wù)支出和其他資本性支出,其中:30201辦公費0.80萬元,占公用經(jīng)費14.29%;30202印刷費0.30萬元,占公用經(jīng)費5.36%;30204手續(xù)費0.20萬元,占公用經(jīng)費3.57%;30205水費0.20萬元,占公用經(jīng)費3.57%;30206電費0.20萬元,占公用經(jīng)費3.57%;30207郵電費0.20萬元,占公用經(jīng)費3.57%;30213維修費0.20萬元,占公用經(jīng)費3.57%;30217公務(wù)接待費0.50萬元,占公用經(jīng)費8.93%;30228工會經(jīng)費0.50萬元,占公用經(jīng)費8.93%;30231公務(wù)用車運行維護費2.00萬元,占公用經(jīng)費35.71%;30299其他商品和服務(wù)支出0.50萬元,占公用經(jīng)費8.93%。(八)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出狀況1、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表:“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出狀況表(表八)編制單位:德江縣金融工作服務(wù)中心單位:萬元項目預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)與上年增減變化比率與上年相比增減變化原因“三公”經(jīng)費支出占公共財政預(yù)算支出比重備注合計5.405.000.00%無增減變化3.12%一、因公出國(境)費0.000.000.00%無增減變化二、公務(wù)接待費1.901.50-21.05%減少0.40萬元,原因是因我單位嚴格執(zhí)行省市有關(guān)規(guī)定,控制三公經(jīng)費支出0.93%三、公務(wù)車購置及運行維護費3.503.500.00%無增減變化2.18%1、公務(wù)車運行維護費3.503.500.00%無增減變化。2.18%2、公務(wù)車購置費0.000.000.00%無增減變化填表闡明:1、因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)國際旅費、國外都市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2、公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。3、公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。4、“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當年年初預(yù)算安排財政撥款數(shù),不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。2、有關(guān)德江縣金融工作服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出狀況闡明:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.00萬元,與相比,減少0.40萬

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