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第1頁共1頁互聯(lián)網(wǎng)公司財務(wù)部職責(zé)范文1、每日核對款報表核對與單據(jù)、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡到賬一致;2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,銀行結(jié)算制度。依據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全付款單進行支出;3、按照財務(wù)規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮F(xiàn)金及時送存銀行;4、按要求生成資金日報,合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃;5、負責(zé)辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務(wù)相關(guān)手續(xù);6、在財務(wù)經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點;7、完成上級交辦的其他相關(guān)工作?;ヂ?lián)網(wǎng)公司財務(wù)部職責(zé)范文(二)一、負責(zé)組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作1.每年____月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前,負責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結(jié),是否帳實相符,并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。____對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準確。6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收,并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍WC應(yīng)收帳款得到及時收回。9.負責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準確的數(shù)據(jù)。11.負責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。12.負責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。13.負責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。二、負責(zé)財務(wù)部的安全工作1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。2.負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。3.負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志,提高服務(wù)質(zhì)量。____組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。5.負責(zé)后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作?;ヂ?lián)網(wǎng)公司財務(wù)部職責(zé)范文(三)1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度,認真執(zhí)行其工作指令,向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé);2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,結(jié)合經(jīng)營實際,及時調(diào)整和控制計劃的實施;3、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;4、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表,搞好年度會計決算工作;5、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門,組織經(jīng)濟行動分析會,總結(jié)經(jīng)驗,找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施,預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向;6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;7、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù),正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;8、負責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門,層層分解資金占用額,合理地有計劃地調(diào)度占用資金;9、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;10、負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式,指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作,力爭做到成本核算標(biāo)準化、費用控制合理化;11、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管庫存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;12、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督,加強會計檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定
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