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文檔簡介
IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱:管理評審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號:頁數(shù)1/4生效版本:A0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內容版本頁次12022-02-21新制訂A0IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱:管理評審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號:頁數(shù)2/4生效版本:A0核準審核制訂1.0目的
本程序的建立是為保證質量、安全、環(huán)境管理體系在公司內的有效實施。定期評審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2.0適用范圍
本程序適用于公司最高管理者對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。
3.0職責
3.1由總經理負責主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告。3.2管理者代表負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調,并向總經理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。
3.3質安部負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4
各部門參與并負責準備、提供所需的相關評審資料,對評審中提出問題和不符合項負責糾正和改進。
4.0運作程序
4.1管理評審的策劃
4.1.1公司定期的管理評審,每年至少進行一次,由總經理主持,部門經理以上負責人參加。
4.1.2
管理評審一般安排在內部管理體系審核結束后,外部管理體系審核開始之前。
4.1.3有下列情況時,根據需求可隨時組織管理評審。
4.1.3.1總經理認為必要進行時。
4.1.3.2公司內部組織機構發(fā)生重大變化時。
4.1.3.3發(fā)生重大不符合項、事故、事件或顧客對工程質量、環(huán)境、安全的投訴連續(xù)發(fā)生時。
4.1.3.4市場需求發(fā)生重大變化時。
4.1.4質安部于每次管理評審前十天編制“管理評審計劃”,報管理者代表審核,總經理批準。
4.2管理評審的輸入
4.2.1各部門負責準備所需的部門管理評審資料,應包括與以下方面有關的內容:IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱:管理評審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號:頁數(shù)3/4生效版本:A0a)質量管理體系審核的結果(包括一、二、三方的審核);b)各種反饋信息,包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等;c)合規(guī)性評價的結果:
d)與本部門相關的目標、指標完成情況:
e)與本部門相關的環(huán)境和健康安全績效;
f)過程的業(yè)績和產品符合性的分析,包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果;
g)公司提供的資源所滿足需要的情況:
h)糾正和預防措施的實施和驗證情況,包括對內審和日常工作發(fā)現(xiàn)不符合以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
i)可能影響管理體系的各種變化及改進的建議(包括內外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新產品的開發(fā)等)。
4.2.2質安部負責對各部門所提供的資料進行匯總、歸類、分析并篩選取出主、次問題,交總經理審閱。
4.3管理評審的實施
4.3.1按“管理評審計劃”由總經理主持召開評審會議。
4.3.2質安部負責評審會議的記錄工作。
4.3.3評審內容包括(必要時可增減)
4.3.3.1一體化管理體系的符合性
內部管理體系審核報告中對審核結果的分析、糾正措施實施情況、效果追蹤情況及體系文件修改、補充、實施情況分析。
4.3.3.2一體化管理體系的有效性
管理方針是否得到有效貫徹:目標、指標實現(xiàn)情況的分析;工程施工過程(包括生產過程)質量、環(huán)境、安全分析:工程進度情況分析:業(yè)主投訴情況分析:針對不符合項、事故、事件等采取有效的糾正和預防措施情況的分析。
4.3.3.3一體化管理體系的適應性
對目前的組織機構是否適應市場環(huán)境、顧客要求的變化做出分析,并對體系是否適宜、是否需要補充和修改做出評價。
4.4管理評審輸出IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱:管理評審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號:頁數(shù)4/4生效版本:A04.4.1
會議結束后:由質安部匯總管理評審內容,編寫管理評審報告,經管理者代表審核后,報總經理批準。由質安部發(fā)至相應部門并存檔。管理評審報告內容可包括:
a、評審的目期、時間和參加人員。
b、評審的目的和內容。
c、評審的依據。
d、對管理體系運行效果的綜合評價。
c、管理體系存在的問題及原因。f、所采取的糾正和預防措施及要求。4.5改進、糾正、預防措施的實施和驗證
質安部根據《糾正預防措施與改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施結果進行跟蹤驗證。
4.6如果評審結果引起文件的更改,應執(zhí)行《
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