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文檔簡介

公司日常費用報銷制度關(guān)于公司日常費用報銷的規(guī)定目的規(guī)范公司日常費用報銷適用范圍各部門分則公司日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等零星開支。

報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

經(jīng)辦人填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由,業(yè)務(wù)招待費用應(yīng)當(dāng)注明招待對象及人數(shù)。

報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。公務(wù)車司機的差旅費由其所服務(wù)部門的相關(guān)人員統(tǒng)一報銷。按規(guī)定的審批程序報批。

費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→項目經(jīng)理審批→副總審批→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。4差旅費報銷制度及流程的規(guī)定

4.1

費用標(biāo)準(zhǔn):

項目級別住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/人*天)市內(nèi)交通費(元/人*天)伙食標(biāo)準(zhǔn)(元、人*天)普通員工1503050部門負責(zé)人2004050總經(jīng)理25050504.2費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明:

4.2.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。6.1.3所有采購的辦公用品都必須有稅務(wù)認可的正規(guī)發(fā)票,并附有發(fā)票物資明細清單,除打印紙等通用品以外,其他辦公用品一律按需采購,一些特殊設(shè)備器材可以由相關(guān)部門派人進行協(xié)助。6.2報銷流程6.2.1綜合部根據(jù)各部門申請采購的辦公用品,取得合法的發(fā)票,根據(jù)公司費用報銷制度,粘貼好相關(guān)單據(jù),經(jīng)按照日常費用報銷流程辦理相

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