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文檔簡介
第預算執(zhí)行績效報告(7篇)
預算執(zhí)行績效報告(精選7篇)
預算執(zhí)行績效報告篇1
一、項目基本情況
(一)項目基本情況
組織委員開展各種活動,發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
(二)績效目標設定及指標完成情況
達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的績效目標,相應的數(shù)量指標、質量指標、時效指標均達到預期,成本指標未超過指標值。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規(guī)合法,促進工作效率提高。
(二)項目資金情況分析
1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,??顚S?。
2、按照市政協(xié)工作要點開展工作,落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規(guī)情況。
(三)項目組織情況分析
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務表。
3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結。
(四)項目管理情況分析
1、按照《政協(xié)__市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《__市政協(xié)機關經(jīng)費管理辦法》和《__市政協(xié)機關調研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理,保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
三、項目績效情況
經(jīng)過考核,既完成了市政協(xié)__年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi)。
(一)組織召開委員情況通報會。聽取我市__年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院__年上半年工作情況、市人民檢察院__年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
(二)組織界別調研、視察和協(xié)商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中,委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質資產(chǎn),推動社會資本流動,為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的.界別協(xié)商中,提出提高認識,加強組織領導、加強軟環(huán)境建設,構建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務,為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議,每次界別調研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。
四、有關問題
(一)專項管理方面
專項立項依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規(guī)范。
(二)資金分配方面
資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現(xiàn)象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
(三)資金撥付方面
撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。
(四)資金使用方面
資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
五、后續(xù)工作計劃
我們將在下一步的工作中,認真總結經(jīng)驗,完善機制和制度,著力抓好經(jīng)費預算規(guī)范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發(fā)揮界別小組的作用。
預算執(zhí)行績效報告篇2
一、部門概況
(一)主要職能
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
(二)機構情況
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會內(nèi)設二室六委:辦公室、政策研究室、提案委員會、學習文史教科文衛(wèi)委員會、法制群團委員會、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員聯(lián)絡委員會。
本單位無下屬二級單位。
(三)人員情況變動情況及原因
現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人,實有在職人員18人(其中,工勤1人,事業(yè)2人),臨聘人員2人,退休職工12人。變化情況為:因全區(qū)干部交流和工作需要,調進1名行政人員,調出1名事業(yè)人員,2名行政人員辦理退休。
二、評價工作開展情況
根據(jù)預算績效工作要求,區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關人員學習了有關文件精神,對績效評價工作進行了分工,明確了責任,提出了具體工作要求。同時對220__年的年初預算、決算支出情況,機關運轉和業(yè)務經(jīng)費的使用情況進行了全面分析和評判,查找了預算目標設置和預算目標執(zhí)行中存在的問題,客觀分析了產(chǎn)生問題的原因,提出了改進措施和今后的工作建議。
三、部門資金基本情況
(一)部門財政資金收入情況
本年收入年初預算528萬元,本年收入預算調整數(shù)為515萬元,主要是執(zhí)行過程中,項目經(jīng)費主要為存量資金。
(二)部門財政資金支出情況
本年支出年初預算528萬元,本年支出預算調整數(shù)為515萬元,支出數(shù)為501萬元,主要原因:一是年初預算時目標考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預算。二是因人員變動、工資、社保、公積金等調整。三是執(zhí)行過程中,項目經(jīng)費主要為存量資金。
(三)結轉和結余情況
本年年末結轉和結余14萬元,主要為項目支出結轉和結余,包括一般行政管理事務11萬元,農(nóng)林水事務工作經(jīng)費3萬元。
四、部門財政支出管理情況
(一)專項資金分配情況
部門預算項目支出年初安排75.38萬元,調整預算數(shù)為67.85萬元,其中:政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元,政協(xié)業(yè)務經(jīng)費24.36萬元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬元,其他農(nóng)林水事務支出2.62萬元。
實際支出54.63萬元,其中:政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元,政協(xié)業(yè)務經(jīng)費24.36萬元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬元,其他農(nóng)林水事務支出0.06萬元。
(二)資產(chǎn)管理
220__年末,本單位資產(chǎn)總額為81.91萬元,其中銀行存款5.11萬元,財政應返還額度10.66萬元,固定資產(chǎn)40.95萬元,主要是辦公設備和辦公家具。
(三)內(nèi)控制度管理
本單位成立了內(nèi)控工作領導小組,由政協(xié)黨組書記、政協(xié)主席任組長,政協(xié)副主席任副組長,機關各委室主任為成員,單位主要負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人負領導責任,各位副主席負責督導分管委室的工作,辦公室作為牽頭部門,負責內(nèi)控制度建設、實施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責任落實。
1.內(nèi)部控制制度的設置及執(zhí)行情況
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系,包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設和評價制度體系;業(yè)務層面的預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同六大業(yè)務領域的'管理制度,以及六大業(yè)務領域的工作流程圖等。
2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權進行“三權分離”。其中:決策機構能夠客觀評估經(jīng)濟活動的風險,根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學決策,從起點上控制和約束執(zhí)行機構;執(zhí)行機構能夠根據(jù)已有的決策,進一步細化執(zhí)行過程中的職責和權限,協(xié)調有序地執(zhí)行決策,并通過反饋以便決策機構實現(xiàn)決策的優(yōu)化調整;監(jiān)督機構以獨立于決策和執(zhí)行的身份,對決策機構是否做出科學合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機構是否嚴格執(zhí)行已有決策進行監(jiān)督,以及時發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問題,促進單位完善內(nèi)部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟活動的業(yè)務和事項之前,必須經(jīng)過適當?shù)氖跈鄬徟?,特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關的大額資金支付業(yè)務等,還必須經(jīng)過集體決策和會簽制度,任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策的意見。
本單位通過對決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進行檢查評價,確保經(jīng)濟活動的各業(yè)務和事項都經(jīng)過了適當?shù)氖跈鄬徟_保經(jīng)辦人員按照授權的要求和審批的結果辦理業(yè)務。
(四)信息公開
按照要求,本單位的部門預算整體績效自評報告和相關自評表,包括績效目標、績效評價、績效監(jiān)控等內(nèi)容,已在規(guī)定的時間內(nèi),通過西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開。
(五)績效監(jiān)控
開展了1-8月預算執(zhí)行進度監(jiān)控分析,分析了績效目標偏差原因,提出了整改措施和工作建議,形成《20__年度部門預算績效監(jiān)控自評報告》報送區(qū)財政局。
五、部門績效情況
(一)總體績效
1.基本支出:目標值為447萬元,實際支出446萬元,保障了政協(xié)機關人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納,機關正常運轉。
2.項目支出:目標值68萬元,實際支出55萬元(包含往年),保障了履行政協(xié)三大職能,業(yè)務工作順利開展。
(二)主要目標績效完成情況
1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會議,召開4次常委會議,6次主席會議,4次專委會對口協(xié)商會議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告,專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制,提出了有針對性和可操作性意見建議100余條,為區(qū)委、區(qū)政府科學決策提供了參考。將會議期間收集到的事關“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議,直接交由9個區(qū)級部門辦理,一大批民生事項得到辦理,有力促進了“六穩(wěn)六保”工作任務的落實。
2.完成了提案相關工作,收到提案85件,立案80件,確定重點提案10件。加大提案督辦力度,通報表揚優(yōu)秀提案,有力提升提案工作質效,提案辦復率和滿意率均達100%。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開發(fā)建設、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務業(yè)發(fā)展等工作情況開展調研視察,提出意見建議,形成4篇調研視察報告,為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應急管理體系建設等工作,形成2篇調研報告。
4.加強思想政治引領,深入開展政協(xié)理論研究,加強政協(xié)文史資料征集工作;依托專委會及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡站”,組織開展委員學習培訓、視察調研等活動;積極開展政協(xié)書畫院工作,設立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地,組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品,供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個委員聯(lián)絡站,廣泛開展“有事來協(xié)商”基層協(xié)商活動,圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛(wèi)生應急管理體系、金沙湖開發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動糾紛化解、舊城改造等,積極協(xié)商建言,共提出建議120余條,一批民生實事得到解決。
5.搭建平臺,開展民主黨派、界別活動,發(fā)揮參政作用;建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡機制,扎實做好少數(shù)民族和宗教界委員工作,注重加強與社團組織的聯(lián)系,不斷擴大社會各階層有序政治參與;協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調研視察活動;做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動的服務工作。
6.加強政協(xié)黨建和黨風廉政建設工作,積極開展“守紀律、提效能、強執(zhí)行、做表率”活動,完成機關各項考核達標工作和區(qū)委交辦的其他工作任務。
六、評價結論及建議
(一)評價結論
(二)存在問題
因受新冠肺炎疫情影響,差旅費、委員學習培訓和視察調研交流活動支出大幅減少,造成全年績效目標不能按預算完成。
(三)改進建議
加強對日常辦公費用支出集中清算支付,加強政協(xié)委員學習培訓活動,嚴格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度,加大政協(xié)委員的日??己撕捅O(jiān)督,不斷提高委員參與各項學習履職活動的參與率。積極引導機關各委室對預算執(zhí)行情況進行分析、監(jiān)控,按照年度目標任務積極開展相應工作,保障經(jīng)費使用合理有效。
預算執(zhí)行績效報告篇3
根據(jù)省財政廳《關于開展_年度財政預算執(zhí)行情況績效自工作的通知》(陜財辦績〔〕1號)要求,我廳高度重視,認真開展了_年度財政預算執(zhí)行情況績效自評工作?,F(xiàn)將有關情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
(一)資金安排和下達預算
_年,省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入。其中:廳機關13,489.23萬元;省安科中心276.47萬元;省宣教中心397.86萬元;省減災救災中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預算資金22,421.59萬元,其中:年初部門預算14,706.39萬元(含省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元),年初結轉結余資金302.69萬元,年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。
1.人員及公用經(jīng)費下達情況
_年,省財政下達我廳部門預算人員經(jīng)費4,700.09萬元,公用經(jīng)費770.76萬元。
2.專項業(yè)務經(jīng)費下達情況
_年,省財政下達我廳部門預算專項業(yè)務經(jīng)費1,795.54萬元,其中:物業(yè)管理服務費550萬元;因公出國(境)費28萬元;辦公設備及家具購置117.54萬元;辦公樓雙回路電源改造230萬元;檔案室建設100萬元;全省瓦斯督導組監(jiān)管費用220萬元;應急管理工作經(jīng)費550萬元。
3.省級專項資金下達情況
_年,省財政下達我廳省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元,其中:應急管理信息化建設及維護項目4,330萬元;應急管理宣傳教育培訓700萬元;尾礦庫治理項目600萬元;安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設550萬元;應急預案編制、技術研究420萬元;應急救援裝備建設項目200萬元;省級專業(yè)應急救援隊伍能力建設項目90萬元;實驗室運維及?;返怯?0萬元;安全生產(chǎn)宣傳項目100萬元;減災救災工作150萬元;防汛抗旱物資250萬元。
(二)績效目標
牢固樹立“講績效,重績效、用績效”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,通過資金使用,一是有效預防重特大安全生產(chǎn)事故,減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟損失;二是做好全省減災防災工作,災情發(fā)生后,確保災民及時得到救助;三是做好全省應急管理工作,應急能力不斷提升。
二、績效目標完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。_年,省財政下達預算指標30,169.05萬元,其中:廳機關28,823.10萬元;省安科中心301.88萬元;省宣教中心398.52萬元;省減災救災中心645.55萬元。截止_年底,所有資金全部到位,資金到位率100%。
2.資金執(zhí)行情況。_年,我廳實際支出合計22,151.96萬元,當年未執(zhí)行完結余資金8,050.14萬元,支付率73.58%。其中:基本支出4,633.38萬元(含人員經(jīng)費支出3,714.14萬元,日常公用經(jīng)費支出919.24萬元),占總支出20.91%;項目支出17,518.58萬元,占總支出79.09%。所有經(jīng)費開支合法合規(guī),無截留情況。
預算支出按編制單位分:廳機關20,784.11萬元,較上年增加8,501.01萬元,增長69.21%;省安科中心339.92萬元,較上年增加39.13萬元,增長13.01%;省宣教中心400.41萬元,較上年減少89.63萬元,下降18.29%;省減災救災中心627.52萬元,較上年增加33.85萬元,增長5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求,所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫,項目嚴格設定績效目標,明確資金用途,對列入預算安排的資金項目統(tǒng)一進行征集、評審、篩選,未納入項目庫儲備的項目一律不安排預算。為了保障資金安全,我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節(jié),資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結果真實、準確。專項資金嚴格??顚S?,無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后,我廳及市縣應急管理局對項目資金使用、建設完成情況進行監(jiān)督檢查。
(二)總體績效目標完成情況
_年,我廳全力以赴防范化解重大風險,生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%,39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故,全省安全形勢總體穩(wěn)定;防汛搶險經(jīng)受嚴峻考驗,森林草原防滅火取得歷史最好成績;應急處置及時高效,指揮救援能力穩(wěn)步提升。
1.壓實責任、精準施策,安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領域、重點時段,集中開展“防風險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動,深入排查治理風險隱患,“建黨100周年”“十四運”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進責任落實。推動各級黨委政府觀看學習“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法,首次對市級黨委政府開展考核,嚴格落實黨政同責。二是突出做好重點領域安全防范。煤礦領域出臺六項標準,實施分類處置,全面完成災害風險普查,開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領域推進非煤礦山“四化”建設,督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”,制定225座非煤礦山和秦嶺保護區(qū)285座尾礦庫整治方案,完成61座尾礦庫安全風險治理。?;奉I域嚴格高危工藝項目準入,完成11家大型油氣儲存基地安全風險評估,強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務,建立問題隱患和制度措施臺賬,實施10大專項攻堅,排查治理隱患33萬余項,攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴格落實行政執(zhí)法三項制度,全面推行“三位一體”執(zhí)法模式,常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等,煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責任事故追責問責調查協(xié)作機制,掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故,完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實情況評估,事故警示效果和查處力度不斷強化。
2.強化預警、科學應對,防災減災救災取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實處。一是災害防范取得新成效。面對60年最強汛情,先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應,印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制,累計組織122.16萬人次撤離避險,洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災害救助取得新進展。2次啟動省級自然災害救助Ⅲ級響應,精準查災核災,設立集中安置點3640個,下?lián)芨黝惥葹木戎Y金15.71億元,發(fā)放各類應急救災物資38萬余件,全力保障受災群眾溫暖過冬。三是綜合減災能力取得新提升。建立綜合會商和預警響應發(fā)布機制,扎實推進自然災害防治能力“八大工程”,年度災害綜合風險普查任務圓滿完成。率先修訂省級綜合減災示范社區(qū)創(chuàng)建標準,累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災示范社區(qū),基層綜合減災能力進一步加強。
3.平戰(zhàn)結合、建強隊伍,指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應急預案,修訂完成森林草原火災和地震地質災害等10個專項預案,6個地市總體預案基本完成,全省應急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動,圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援,10名被困人員全部獲救;第一時間啟動響應,赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援,調用33臺大型抽水設備支援排澇;模塊化調派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援;省航空護林中心調度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援;組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災。三是指揮調度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制,增設7個行業(yè)專業(yè)值守,建立調度日報制度,強化分析研判、在線監(jiān)管、精準調度,高效指揮應對寶雞隴縣關山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
(三)績效指標完成情況
部門整體支出年初績效目標共設置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標,數(shù)量、質量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度7個二級指標,24個三級指標。
1.產(chǎn)出指標完成情況
(1)數(shù)量指標
_年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次,因災生活困難群眾進行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實物救助32.5萬人,恢復重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾轉移安置和過渡期救助269052人;召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次;安全監(jiān)管人員培訓教育1.7萬人次;與6家媒體單位合作,在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領導談安全”訪談節(jié)目,科普視頻340部;目標值完成比例100%,完成目標。
(2)質量指標
_年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次。西安藍田“8·19”洪澇災害救援工作,累計完成救災飛行94架次,37小時30分,空投物資870余件,解救人員15人,機降救援、勘測、工作人員24人/次;深入開展煤礦、道路交通、危險化學品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領域安全生產(chǎn)專項整治三年行動,推動落實五項攻堅行動,協(xié)調推進重點行業(yè)安全整治,梳理247項工作任務,建立問題隱患和制度措施臺賬,實施10大專項攻堅,排查治理隱患33萬余項;精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災減災日”“領導干部談安全”等系列社會宣傳教育活動,開通應急廣播,召開新聞發(fā)布會6場,不斷加強安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責任意識;全省無人看守鐵路道口監(jiān)護下?lián)芙?jīng)費21個,發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個;嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行,全年政府采購支出8810.54萬元,其中:采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務7925.20萬元。
(3)時效指標
及時預警提醒,快速應對處置。災情發(fā)生后,及時啟動自然災害救助應急預案,認真核查評估災情,及時申請國家資金支持;面對60年最強汛情,先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應,印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制,累計組織122.16萬人次撤離避險,洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的“大堤”;妥善應對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災害;森林草原防滅火工作方面,累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處,參與處置火情20余起。
(4)成本指標
_年全年支出22,151.96萬元,執(zhí)行進度73.58%。其中:基本支出4,633.38萬元,執(zhí)行進度95.73%;項目支出17,518.58萬元,執(zhí)行進度68.35%。
2.效益指標完成情況
(1)社會效益指標
安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進安全專項整治三年行動任務措施落實,生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%;森林防火方面全面提升森林火災綜合防控能力確保各項措施落實,保證人民群眾生命財產(chǎn)安全;防災減災方面幫助受災群眾克服生活困難,確保受災困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等,確保安全溫暖越冬度荒,災區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序,未發(fā)生負面輿情事件。
(2)可持續(xù)影響
有效推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設,有力防范各類事故發(fā)生,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標完成情況
企業(yè)、受災群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓人員滿意率80%以上,無投訴事件發(fā)生。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因
_年度部門預算總體績效目標完成良好,由于疫情及部分資金下達晚等原因,致使當年預算執(zhí)行率不高,年底剩余資金較多,存在個別項目績效目標略有偏離的'現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因:一是個別項目前期受疫情影響,項目進度慢,有預算當年未支出,如_年安排的應急救援車庫建設項目200萬元當年未支出;二是政府采購項目按合同付款,如省應急管理信息系統(tǒng)部分建設項目,屬于政府采購項目,由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出,另外存在質保金延期支付的實際困難;三是部分追加專項預算資金下達比較晚,如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元,12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元,年度內(nèi)完成難度大。
(二)改進措施
一是進一步提高思想認識,強化責任擔當,要求各單位科學編制預算,合理確定預算規(guī)模,切實提高資金使用效益;二是嚴格預算批復執(zhí)行,下大氣力解決重預算、輕執(zhí)行的問題,加強預算的督查考核,并與下年度工作掛鉤,加快項目組織實施和加大資金支付力度;三是加強績效目標的剛性約束,完善績效目標考評體系,提升績效管理水平,及時跟蹤問效,實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制,對進展緩慢的單位約談警示、追究責任。
四、績效自評結果擬應用和公開的情況
根據(jù)績效評定指標對各項目量化評價,我單位_年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結果,對未完成績效目標指標值進行分析,認真整改,確保資金績效目標如期實現(xiàn)。
預算執(zhí)行績效報告篇4
按照《關于開展_年度市直部門預算績效評價工作的通知》(隴財績[]2號)文件精神,我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、基本情況
(一)部門主要職能。
中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構,政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責是:
政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商,就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的`實施,對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調研、視察、評議,通過調研視察報告、提案、建議案或其他形式,向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導。加強對本市各縣(區(qū))政協(xié)的聯(lián)系,研究和協(xié)調解決縣(區(qū))政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題,指導縣(區(qū))政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務。
(二)內(nèi)設機構及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關內(nèi)設正縣級機構9個,分別為:辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。
(三)人員情況。截至_年12月31日,隴南市政協(xié)機關單位編委核定編制56個,目前在編在職實有56人。其中行政人員39人,非參公事業(yè)人員17人,離休人員1人。
二、績效自評工作組織開展情況
為加強財政項目資金績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》、《隴南市財政局關于開展_年度市直部門預算績效評價工作的通知》等相關文件規(guī)定,我單位根據(jù)年初計劃對機關專項資金開展了績效自評,取得了預期效果。納入績效自評的為4個項目:
1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費;
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費;
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費;
4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。
三、部門整體支出績效自評情況分析
(一)部門決算情況。
_年度年初結轉和結余54.62萬元,本年收入1204.60萬元,本年支出1200.37萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余58.85萬元。
一般公共預算財政撥款收支:_年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余37.48萬元,本年收入1178.90萬元,本年支出1180.40萬元,年末結轉和結余35.98萬元。
(二)總體績效目標完成情況分析。
依據(jù)年初績效目標申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價??偟膩碚f,_年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃,完成了預定的績效目標,加快支出進度,資金合理利用,注重經(jīng)濟效益和社會效益。_年主要完成了以下工作:一、提高政協(xié)委員履職水平,開展了六項調研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研;配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言;積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作,召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設。不斷拓展政協(xié)云平臺建設,研究制定網(wǎng)絡議政機制,積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用,加大“三親”史料的征集力度,多方式、多角度、寬領域地挖掘地方歷史文化資源。
(三)各項指標完成情況分析。
根據(jù)年初計劃,我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中,政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設項目完成率100%,政協(xié)委員履職活動項目完成率98%,《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%,政協(xié)會議支出項目完成率0%。
(四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
主要原因:一是部門支出未列入年初預算,比如說人員工資增資;二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題,我單位將嚴格按照年初預算,執(zhí)行目標,開展績效評價。
(五)_部門整體支出績效評價結論。通過對相關資料進行整理分析,綜合打分,最終確定績效評價得分為95分,隴南市政協(xié)機關_年部門整體支出績效評價等級為:優(yōu)。
四、部門預算項目支出績效自評情況分析
_年,本部門預算支出項目4個,上年結轉19.34萬元,當年項目收入100萬元,其中:財政撥款100萬元,其他資金0萬元。全年支出100萬元,執(zhí)行率84%。通過自評,3個項目績效自評結果為“優(yōu)”,1個項目績效自評結果為“良”,分項目自評情況分析如下:
(一)政協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目
圍繞中心工作,積極履行職責,先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研;配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言;全年共組織主要履職活動17項,352名委員均參與進來,社會反響良好。執(zhí)行率達到98%,自評得分93分。
(二)政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費項目
本項目計劃_年至_年,建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端,覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。
(三)《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。
該項目由有關的專門委員會負責,組織編纂文史資料,完成年度編纂出版任務,全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài);廣泛征集并撰寫文史資料,挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料,填補一般歷史記載的空白和不足,發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。_年度,出版《隴南政協(xié)》4期,《隴南文史》1輯,《隴南紅色文化史料》1冊,完成了預期目標,支出率92%,自評得分92分。
(四)政協(xié)會議支出經(jīng)費。
該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質量,做到“事事有說法,件件有回應”。用好用活提案辦理經(jīng)費,全面提高提案辦理的辦結率和滿意度。_年,政協(xié)委員履職盡責,推動重點工作任務落實。加強提案督辦,增強辦理時效,推進互聯(lián)網(wǎng)+提案,改進服務質量。支出率0%,自評得分85分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗和做法:通過對部門整體支出的績效評價,
我們認為,部門預算是做好支出的有效保障,績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問題及原因分析:我單位大體能夠按照年初設定的績效目標安排項目的執(zhí)行,但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于:一是部門支出未列入年初預算,比如說人員工資增資未納入預算;二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題,我單位將嚴格按照年初預算,執(zhí)行目標,開展績效評價。
六、其他需要說明的問題
無。
預算執(zhí)行績效報告篇5
根據(jù)《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神,高度重視,積極組織了單位財務進行學習,并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作,自評得分99分,自評結果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、預算績效管理工作總體情況
根據(jù)《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》要求,全面實施了預算項目績效目標管理,一是落實組織保障,由單位主要領導負總責,一名副局長,3名財務人員具體抓,聘請第三方機構承擔會計工作。二是規(guī)范過程管理,編制預算時對申報的項目加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算。在預算執(zhí)行過程中加強了績效運行監(jiān)控,對執(zhí)行中存在偏差的項目進行了原因分析和及時整改,確保達到年初績效目標。項目結束后積極進行績效評價,強化了結果運用。三是加強基礎支撐,出臺《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預算績效管理辦法》,對全局所有項目財務支出進行規(guī)范,從嚴執(zhí)行預算。全年開展財務人員培訓3次,在文旅官方網(wǎng)站及時公開本單位預算績效管理工作。全年預算管理執(zhí)行到位。
二、自評得分情況及說明
根據(jù)預算績效管理評價考核辦法,從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評,在數(shù)據(jù)準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
(一)組織保障體系3分,自評得3分。主要依據(jù):落實了專人從事預算績效管理工作。
(二)過程管理體系88分,自評得87分。
1、事前預算績效評估管理5分,自評得5分。主要依據(jù):根據(jù)“關于編制20__年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績效評價目標申報表,提供充分的設立依據(jù)、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據(jù)、設立依據(jù)不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。
2、預算績效目標管理36分,自評得36分。
(1)時間要求7分,自評得7分。主要依據(jù):按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規(guī)定時間內(nèi)報送區(qū)財政局。
(2)質量控制16分,自評得16分。主要依據(jù):部門整體支出績效目標內(nèi)容完整,年度主要任務指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標內(nèi)容完整。按數(shù)量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理,一次性的通過了區(qū)財政局審核當年度績效目標。
(3)管理規(guī)模3分,自評得3分。主要依據(jù):本部門全部項目均納入了績效目標管理。
(4)管理模式10分,自評得10分。主要依據(jù):按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。
3、事中預算績效監(jiān)控管理15分,自評得14分。
(1)管理要求7分,自評得7分。主要依據(jù):按要求開展了區(qū)級年初預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。
(2)管理范圍3分,自評得2分。主要依據(jù):主動對預算項目開展了全程監(jiān)控,但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。
(3)管理創(chuàng)新5分,自評得5分。主要依據(jù):在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預算績效評價管理32分,自評得32分。
(1)整體支出評價8分,自評得8分。主要依據(jù):開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。
(2)項目支出評價8分,自評得8分。主要依據(jù):對重點評價項目戶戶通運行維護(區(qū)級)開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。
(3)報告質量4分,自評得4分。主要依據(jù):績效自評報告格式規(guī)范,報告中問題分析全面深入,所提措施建議針對性較強。
5、績效結果應用12分,自評得12分。
(1)問題整改7分,自評得7分。主要依據(jù):針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的.問題,已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,并已送領導審批。同時還對220__年的旅游企業(yè)進行了補貼。
(2)結果公開5分,自評得5分。主要依據(jù):按規(guī)定在官網(wǎng)上對整體支出及項目支出績效自評結果進行了公開,公開信息真實全面。
(三)基層支撐體系4分,自評得4分。
1、制度建設2分,自評得2分。主要依據(jù):截至考核年度,本部門預算績效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關財務管理制度執(zhí)行,在機關財務管理制度中含有預算管理方面的內(nèi)容要求。
2、培訓宣傳2分,自評得2分。主要依據(jù):在220__年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開展了20__年預算編制工作培訓會,并將會議情況在門戶網(wǎng)站上進行了報道;將本部門整體支出績效自評以及項目支出績效自評情況在門戶網(wǎng)上進行了登載。
(四)其他考核事項5分,自評得5分。主要依據(jù):積極配合各級評價組開展了績效評價工作,按時提供了自評報告以及相關數(shù)據(jù)、資料等,并按時報送了預算績效管理工作考核自評表與相關材料。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
一是預算編制測算還不夠精確,編制依據(jù)和測算深度不夠,缺乏一定的科學性,實際執(zhí)行與項目預算績效存在偏差。
二是預算執(zhí)行進度不均衡,因年度大項工作任務多集中在年底,故項目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。
四、下一步工作打算和改進措施
(一)進一步嚴格執(zhí)行預算績效管理進度。
定期做好支出財務分析,及時對預算執(zhí)行情況進行通報和預警。加強項目實施進度的跟蹤,開展項目績效評價,加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據(jù)、有獎懲,實現(xiàn)績效管理規(guī)范化、常態(tài)化,確保項目績效目標的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規(guī)模,提高預算完成率。
(二)進一步科學編制項目資金預算。
結合單位職能職責,按照“保民生、?;尽⒈_\作”原則,科學合理編制本單位資金預算,廣泛征求機關干部項目收益群眾等意見,確保預算科學合理。
五、建議意見
一是加強對項目實施主體、財務管理人員的培養(yǎng),加強業(yè)務培訓,提升管理能力和水平。
二是培養(yǎng)績效管理氛圍,加強理論研究,提高思想認識,擴大輿論宣傳,盡快讓預算績效理念在深入人心,形成講績效、重績效的濃厚氣氛。
預算執(zhí)行績效報告篇6
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展_年度預算績效自評工作》的通知(益資財_22號)文件精神,我單位于_年11月,組織力量對本單位的.部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位度預算績效情況進行客觀、公正的評價?,F(xiàn)將情況報告如下:
一、基本情況
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應相應職能。
二、人員概況
截止_年底,長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位_年預算收支情況如下:
(一)收入情況
收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。
(二)支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務714.56萬元,科學技術5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,農(nóng)林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。
四、_年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:
一是全面做好本鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分發(fā)揮財政調節(jié)作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標及時撥付到村,促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各
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