膠帶機(jī)輸送工工程詳細(xì)材料收發(fā)流程培訓(xùn)_第1頁
膠帶機(jī)輸送工工程詳細(xì)材料收發(fā)流程培訓(xùn)_第2頁
膠帶機(jī)輸送工工程詳細(xì)材料收發(fā)流程培訓(xùn)_第3頁
膠帶機(jī)輸送工工程詳細(xì)材料收發(fā)流程培訓(xùn)_第4頁
膠帶機(jī)輸送工工程詳細(xì)材料收發(fā)流程培訓(xùn)_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

膠帶機(jī)輸送工工程材料收發(fā)流程培訓(xùn)匯報(bào)人:01添加目錄項(xiàng)標(biāo)題04退料流程02收料流程03發(fā)料流程05補(bǔ)料流程目錄單擊此處添加章節(jié)標(biāo)題內(nèi)容01收料流程02供應(yīng)商送貨至指定卸貨區(qū)供應(yīng)商按照合同約定將貨物送至指定卸貨區(qū)收料員核對(duì)送貨單與采購訂單,確保貨物準(zhǔn)確無誤對(duì)貨物進(jìn)行初步檢驗(yàn),如有問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決合格貨物辦理入庫手續(xù),不合格貨物退回供應(yīng)商收料員核對(duì)送貨單與采購訂單收料員收到物料后,應(yīng)立即核對(duì)送貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與采購訂單一致。若發(fā)現(xiàn)送貨單與采購訂單不一致,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通并解決問題。收料員需確保物料質(zhì)量合格,如有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)并處理。收料員需在收料記錄表上記錄收料時(shí)間、物料信息、收料員簽名等信息,以便后續(xù)核查。質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,收料員在送貨單上簽字質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,收料員在送貨單上簽字收料員將送貨單與物料清單進(jìn)行核對(duì)收料員對(duì)物料進(jìn)行初步驗(yàn)收,確認(rèn)無誤后入庫收料員填寫物料入庫單,并上報(bào)給相關(guān)人員收料員將物料放置在指定區(qū)域收料員將物料放置在指定區(qū)域質(zhì)檢員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢查合格物料入庫,不合格物料退回收料員填寫收料記錄表發(fā)料流程03領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單并簽字領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需要填寫領(lǐng)料單簽字后的領(lǐng)料單交由倉庫進(jìn)行審核領(lǐng)料單需經(jīng)領(lǐng)料人簽字確認(rèn)倉庫審核通過后,發(fā)放材料給領(lǐng)料部門發(fā)料員根據(jù)領(lǐng)料單備料并核對(duì)數(shù)量發(fā)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單,準(zhǔn)備所需的工程材料對(duì)于不符合要求的材料,發(fā)料員需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充發(fā)料員在核對(duì)無誤后,將材料發(fā)放給領(lǐng)料人員,并辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)發(fā)料員對(duì)每一種材料進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)量和規(guī)格符合要求發(fā)料員將物料發(fā)放給領(lǐng)料部門,并讓其在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)發(fā)料員將物料發(fā)放給領(lǐng)料部門發(fā)料員核實(shí)領(lǐng)料單與實(shí)際發(fā)放物料的一致性發(fā)料員將領(lǐng)料單歸檔保存以備后續(xù)核查發(fā)料員確保領(lǐng)料部門在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)發(fā)料員將領(lǐng)料單存檔發(fā)料員在發(fā)料過程中,需要將領(lǐng)料單進(jìn)行存檔,以便后續(xù)核對(duì)和查驗(yàn)。存檔的領(lǐng)料單應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行清點(diǎn)和整理,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于有特殊要求的領(lǐng)料單,發(fā)料員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行標(biāo)注或說明,以便后續(xù)跟進(jìn)。存檔的領(lǐng)料單應(yīng)當(dāng)清晰、完整,并按照時(shí)間順序進(jìn)行整理。退料流程04部門負(fù)責(zé)人填寫退料單并簽字部門負(fù)責(zé)人填寫退料單并簽字退料單送至倉庫進(jìn)行核對(duì)倉庫確認(rèn)無誤后,退料單歸檔保存退料單作為后續(xù)結(jié)算依據(jù)收料員核對(duì)退料單與送貨單核對(duì)退料單與送貨單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致確認(rèn)無誤后,在退料單上簽字并接收物料將接收的物料放入指定的存放區(qū)域,并做好標(biāo)識(shí)和記錄將退料單和送貨單歸檔保存,以便后續(xù)核對(duì)和查詢質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,收料員在退料單上簽字質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,收料員在退料單上簽字退料單隨同物料一起轉(zhuǎn)交至倉庫管理員倉庫管理員核對(duì)退料單與實(shí)物無誤后,辦理入庫手續(xù)入庫完成后,倉庫管理員在系統(tǒng)中更新庫存信息收料員將物料放置在指定區(qū)域物料驗(yàn)收:核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息記錄信息:填寫相關(guān)記錄表格,確保物料信息準(zhǔn)確無誤放置位置:選擇合適的區(qū)域,確保物料安全、整齊地放置通知相關(guān)人員:及時(shí)通知相關(guān)部門或人員物料已放置在指定區(qū)域補(bǔ)料流程05部門負(fù)責(zé)人填寫補(bǔ)料單并簽字部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)實(shí)際需求填寫補(bǔ)料單,包括所需物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。確認(rèn)無誤后,部門負(fù)責(zé)人需在補(bǔ)料單上簽字,并注明簽字日期。簽字后的補(bǔ)料單需及時(shí)交由倉庫管理人員,以便進(jìn)行后續(xù)的補(bǔ)料操作。填寫完畢后,部門負(fù)責(zé)人需仔細(xì)核對(duì)補(bǔ)料單內(nèi)容,確保準(zhǔn)確無誤。倉庫主管審核補(bǔ)料單并簽字倉庫主管對(duì)補(bǔ)料單進(jìn)行審核,確保信息準(zhǔn)確無誤。倉庫主管在補(bǔ)料單上簽字確認(rèn),表示同意補(bǔ)料請(qǐng)求。補(bǔ)料單隨后被提交給相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步審批。經(jīng)過審批后,倉庫主管將按照補(bǔ)料單的要求準(zhǔn)備材料并進(jìn)行補(bǔ)料。發(fā)料員根據(jù)補(bǔ)料單備料并核對(duì)數(shù)量發(fā)料員根據(jù)補(bǔ)料單備料并核對(duì)數(shù)量確認(rèn)無誤后將物料放置在指定區(qū)域通知相關(guān)人員領(lǐng)取并簽字確認(rèn)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)和整理發(fā)料員將物料發(fā)放給領(lǐng)料部門,并讓其在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)發(fā)料員將物料發(fā)放給領(lǐng)料部門,并讓其

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論