原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程_第1頁
原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程_第2頁
原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程_第3頁
原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程_第4頁
原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程匯報人:小無名單擊此處添加副標題目錄01添加目錄項標題02原輔料采購驗收規(guī)程04原輔料發(fā)放領用規(guī)程03原輔料儲存規(guī)程05原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程的執(zhí)行與監(jiān)督添加章節(jié)標題01原輔料采購驗收規(guī)程02采購流程制定采購計劃:根據(jù)生產需求制定采購計劃,包括采購數(shù)量、質量要求、交貨時間等供應商選擇:根據(jù)采購計劃選擇合適的供應商,包括供應商的資質、信譽、價格等因素簽訂采購合同:與供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務驗收入庫:收到貨物后,按照驗收標準進行驗收,合格后入庫,不合格退回或處理付款:驗收合格后,按照合同約定的付款條件進行付款記錄和跟蹤:記錄采購過程,跟蹤供應商的交貨情況和質量情況,為后續(xù)采購提供參考。驗收標準原輔料運輸:安全、及時,符合要求原輔料檢驗報告:齊全、有效,符合要求原輔料標識:清晰、完整,符合要求原輔料包裝:完好無損,無破損、污染原輔料數(shù)量:與采購合同相符原輔料質量:符合國家標準和行業(yè)標準驗收流程03采購合同簽訂:與供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務01供應商資質審核:審核供應商的資質、信譽、質量保證能力等02采購計劃制定:根據(jù)生產需求制定采購計劃,明確采購數(shù)量、質量要求、交貨時間等07驗收合格入庫:對驗收合格的原輔料進行入庫管理,確保庫存準確、安全、有序05驗收記錄:對驗收結果進行記錄,包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等06驗收不合格處理:對驗收不合格的原輔料進行退貨、換貨或索賠處理04貨物驗收:對采購的原輔料進行質量、數(shù)量、包裝等方面的驗收,確保符合采購要求驗收記錄驗收結果:合格、不合格、待定等驗收記錄:記錄驗收過程、結果、相關人員簽字等驗收人員:采購部門、質量控制部門、倉庫管理人員驗收內容:原輔料的數(shù)量、質量、包裝、標識、運輸方式等驗收方法:抽樣檢驗、全數(shù)檢驗、感官檢驗等原輔料儲存規(guī)程03儲存要求儲存檢查:定期對原輔料進行質量檢查,確保儲存質量。儲存標識:對原輔料進行標識,包括品名、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、有效期等儲存時間:根據(jù)原輔料特性,設定合理的儲存時間儲存方式:采用合適的儲存方式,如堆放、懸掛、平放等儲存環(huán)境:干燥、通風、陰涼、避光儲存溫度:根據(jù)原輔料特性,設定合適的儲存溫度儲存環(huán)境溫度:適宜的原輔料儲存溫度,避免過高或過低濕度:保持適當?shù)臐穸?,避免過于干燥或潮濕通風:保持良好的通風條件,避免原輔料受潮或變質防蟲防鼠:采取措施防止蟲鼠對原輔料的破壞和污染防火防爆:確保儲存環(huán)境安全,避免火災和爆炸事故的發(fā)生儲存期限原輔料儲存期限應根據(jù)其性質、用途、儲存條件等因素確定。儲存期限到期后,原輔料應進行質量檢驗,合格后方可繼續(xù)使用。儲存期限到期后,原輔料應進行銷毀處理,防止污染環(huán)境。儲存期限一般分為短期、中期和長期,具體期限應根據(jù)原輔料的特性和實際使用情況確定。儲存管理儲存環(huán)境:保持干燥、通風、避光、防潮儲存期限:根據(jù)原輔料特性,設定合理的儲存期限儲存方式:采用先進先出的原則,避免原輔料過期或變質儲存溫度:根據(jù)原輔料特性,設定合適的儲存溫度原輔料發(fā)放領用規(guī)程04發(fā)放流程領料單填寫:領料人填寫領料單,包括領料數(shù)量、領料日期等信息領料單存檔:領料單存檔,作為領料記錄,方便查詢和管理領料單審核:領料單經過審核,確認領料數(shù)量和領料日期等信息無誤領料單發(fā)放:領料單發(fā)放給領料人,領料人憑領料單領取原輔料領料單簽字:領料單經過簽字確認,領料人簽字,領料單生效原輔料發(fā)放:原輔料發(fā)放給領料人,領料人簽字確認,領料單完成領用標準領用原則:按需領用,避免浪費領用流程:申請、審批、領用、登記領用數(shù)量:根據(jù)生產計劃和實際需求確定領用記錄:記錄領用情況,便于追蹤和管理領用記錄領用發(fā)放:根據(jù)領用申請單,發(fā)放領用物品,并做好記錄和交接工作領用跟蹤:對領用物品的使用情況進行跟蹤,確保領用物品的合理使用和保管領用申請:填寫領用申請單,包括領用數(shù)量、用途等信息領用審批:審批人員審核領用申請,確認無誤后簽字批準領用登記:領用后,在領用記錄簿上登記領用數(shù)量、領用時間等信息領用審批領用申請:由使用部門提出領用申請,填寫領用單審批流程:領用單需經過相關部門審批,如采購部門、財務部門等領用數(shù)量:根據(jù)實際需求,確定領用數(shù)量領用記錄:領用后,需記錄領用情況,便于后續(xù)管理原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程的執(zhí)行與監(jiān)督05執(zhí)行機構與職責采購部門:負責原輔料的采購、驗收和儲存質量管理部門:負責原輔料的質量檢驗和監(jiān)督倉儲部門:負責原輔料的儲存和發(fā)放領用財務部門:負責原輔料的財務核算和監(jiān)督監(jiān)督部門:負責原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程的執(zhí)行監(jiān)督和檢查監(jiān)督檢查與考核監(jiān)督檢查:定期對原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查,確保規(guī)程得到有效執(zhí)行。考核制度:建立考核制度,對執(zhí)行情況進行考核,對執(zhí)行不力的單位和個人進行處罰。信息反饋:建立信息反饋機制,及時收集執(zhí)行過程中的問題,及時解決。持續(xù)改進:根據(jù)監(jiān)督檢查和考核結果,對原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程進行持續(xù)改進,提高執(zhí)行效果。問題處理與改進發(fā)現(xiàn)問題:及時報告,記錄問題分析原因:找出問題根源,制定解決方案改進措施:實施改進措施,確保問題得到解決持續(xù)改進:定期檢查,持續(xù)改進,確保問題不再發(fā)生持續(xù)改進與完善定期檢查:對原輔料采購驗收和儲存和發(fā)放領用規(guī)程的執(zhí)行情況進行定期檢查問題反饋:對檢查中發(fā)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論